﻿_id	year	cycle_name	name_ministry	name_department	name_composition	kpi_no	name	data_kpi_type	target_type	weight_x	level	target_level_score	detail	measurement_value
1	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1379.00 	ล้านบาท
5	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1739.77 	ล้านบาท
6	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2100.54 	ล้านบาท
7	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
8	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
9	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
10	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
13	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
14	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
15	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
16	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.00 	คะแนน
17	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.00 	คะแนน
18	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
19	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
20	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
21	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
22	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
23	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
24	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
25	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
26	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
27	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
28	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	ส้มโอท่าข่อย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.28 	อัตราการขยายตัว
29	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	ส้มโอท่าข่อย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.24 	อัตราการขยายตัว
30	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	ส้มโอท่าข่อย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.19 	อัตราการขยายตัว
31	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
32	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
33	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
34	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
35	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
36	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
37	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.00 + 0	Pillar
38	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.00 + 0	Pillar
39	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 + 1	Pillar + ผลผลิต
40	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.00 	คะแนน
41	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.00 	คะแนน
42	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.01 	คะแนน
43	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
44	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
45	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
46	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.07 	คะแนน
47	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.07 	คะแนน
48	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.07 	คะแนน
49	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.11 	คะแนน
50	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.11 	คะแนน
51	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.11 	คะแนน
52	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
53	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
54	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
55	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1548.01 	ล้านบาท
56	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1953.00 	ล้านบาท
57	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2357.98 	ล้านบาท
58	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
59	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
60	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
61	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
62	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
63	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
64	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3.1	สะแกกรัง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
65	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3.1	สะแกกรัง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
66	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3.1	สะแกกรัง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
67	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
68	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
69	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
70	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
71	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
72	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
73	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
74	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
75	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
76	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.13 	อัตราการขยายตัว
77	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.20 	อัตราการขยายตัว
78	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	40.26 	อัตราการขยายตัว
79	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.78 	ร้อยละ
80	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.78 	ร้อยละ
81	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	89.78 	ร้อยละ
82	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
83	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
84	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
85	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
86	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
87	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
88	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
89	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
90	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
91	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.16 	คะแนน
92	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.16 	คะแนน
93	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60.16 	คะแนน
94	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
95	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
96	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
97	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.02 	คะแนน
98	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.52 	คะแนน
99	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.02 	คะแนน
100	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.95 	คะแนน
101	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.95 	คะแนน
102	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.95 	คะแนน
103	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
104	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
105	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
106	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7185.16 	ล้านบาท
107	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9064.92 	ล้านบาท
108	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10944.68 	ล้านบาท
109	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
110	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
111	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
112	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
113	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
114	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
115	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3.1	บางปะกง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.00 	คะแนน
116	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3.1	บางปะกง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.00 	คะแนน
117	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3.1	บางปะกง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
118	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
119	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
120	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
121	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
122	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
123	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
124	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	ร้อยละ
125	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.00 	ร้อยละ
126	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.00 	ร้อยละ
127	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.56 	ร้อยละ
128	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.56 	ร้อยละ
129	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17.56 	ร้อยละ
130	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
131	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
132	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
133	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
134	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
135	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
136	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
137	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
138	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
139	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.48 	คะแนน
140	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43.48 	คะแนน
141	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48.48 	คะแนน
142	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
143	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
144	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
145	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.93 	คะแนน
146	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.93 	คะแนน
147	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.93 	คะแนน
148	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	84.19 	คะแนน
149	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.69 	คะแนน
150	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.19 	คะแนน
151	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
152	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
153	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
154	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	244145.92 	ล้านบาท
155	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	308018.56 	ล้านบาท
156	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	371891.20 	ล้านบาท
157	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
158	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
159	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
160	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
161	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
162	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
163	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
164	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
165	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
166	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
167	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
168	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
169	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11.76 	ร้อยละ
170	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12.26 	ร้อยละ
171	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.76 	ร้อยละ
172	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
173	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
174	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
175	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
176	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
177	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
178	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
179	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
180	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
181	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.58 	คะแนน
182	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.58 	คะแนน
183	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66.58 	คะแนน
184	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
185	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
186	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
187	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.46 	คะแนน
188	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.96 	คะแนน
189	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.46 	คะแนน
190	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.20 	คะแนน
191	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.20 	คะแนน
192	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.20 	คะแนน
193	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
194	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
195	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
196	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23090.03 	ล้านบาท
197	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29130.77 	ล้านบาท
198	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35171.51 	ล้านบาท
199	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
200	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
201	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
202	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
203	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
204	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
205	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.1	ระยองตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.00 	คะแนน
206	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.1	ระยองตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.00 	คะแนน
207	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.1	ระยองตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
208	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.2	ระยองตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.00 	คะแนน
209	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.2	ระยองตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.00 	คะแนน
210	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.2	ระยองตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
211	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.3	ประแสร์	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.00 	คะแนน
212	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.3	ประแสร์	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.00 	คะแนน
213	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.3	ประแสร์	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
214	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
215	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
216	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
217	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
218	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
219	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
220	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.71 	ร้อยละ
221	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.71 	ร้อยละ
222	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.71 	ร้อยละ
223	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.73 	ร้อยละ
224	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19.73 	ร้อยละ
225	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.73 	ร้อยละ
226	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
227	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
228	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
229	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
230	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
231	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
232	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
233	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
234	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
235	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.80 	คะแนน
236	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.80 	คะแนน
237	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.80 	คะแนน
238	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
239	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
240	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
241	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.56 	คะแนน
242	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.06 	คะแนน
243	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.56 	คะแนน
244	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.28 	คะแนน
245	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.78 	คะแนน
246	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28 	คะแนน
247	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
248	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
249	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
250	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15496.56 	ล้านบาท
251	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19550.71 	ล้านบาท
252	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23604.87 	ล้านบาท
253	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
254	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
255	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
256	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
257	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
258	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
259	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.1	จันทบุรี	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.00 	คะแนน
260	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.1	จันทบุรี	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.00 	คะแนน
261	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.1	จันทบุรี	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
262	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.2	พังราดตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.00 	คะแนน
263	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.2	พังราดตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57.00 	คะแนน
264	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.2	พังราดตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
265	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.3	พังราดตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
266	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.3	พังราดตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
267	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.3	พังราดตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
268	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.4	เวฬุ	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.00 	คะแนน
269	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.4	เวฬุ	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
270	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.4	เวฬุ	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
271	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
272	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
273	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
274	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
275	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
276	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
277	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
278	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
279	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
280	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11.53 	อัตราการขยายตัว
281	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.07 	อัตราการขยายตัว
282	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.67 	อัตราการขยายตัว
283	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19572.85 	ล้านบาท
284	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19806.20 	ล้านบาท
285	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19951.07 	ล้านบาท
286	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
287	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
288	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
289	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
290	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
291	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
292	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
293	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
294	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
295	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.39 	คะแนน
296	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65.39 	คะแนน
297	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70.39 	คะแนน
298	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
299	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
300	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
301	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.13 	คะแนน
302	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.13 	คะแนน
303	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.13 	คะแนน
304	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.17 	คะแนน
305	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.67 	คะแนน
306	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.17 	คะแนน
307	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
308	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
309	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
310	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12433.14 	ล้านบาท
311	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15685.86 	ล้านบาท
312	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18938.58 	ล้านบาท
313	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
314	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
315	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
316	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
317	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
318	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
319	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.1	ตราด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.00 	คะแนน
320	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.1	ตราด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
321	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.1	ตราด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
322	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.2	เวฬุ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.00 	คะแนน
323	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.2	เวฬุ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
324	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.2	เวฬุ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
325	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
326	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
327	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
328	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
329	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
330	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
331	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
332	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
333	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
334	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.15 	อัตราการขยายตัว
335	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.65 	อัตราการขยายตัว
336	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.15 	อัตราการขยายตัว
337	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21316.91 	ล้านบาท
338	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23198.08 	ล้านบาท
339	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24994.61 	ล้านบาท
340	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
341	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
342	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
343	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
344	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
345	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
346	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
347	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
348	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
349	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35.58 	คะแนน
350	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	45.58 	คะแนน
351	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50.58 	คะแนน
352	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
353	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
354	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
355	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.73 	คะแนน
356	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.73 	คะแนน
357	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.73 	คะแนน
358	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.56 	คะแนน
359	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.56 	คะแนน
360	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.56 	คะแนน
361	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
362	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
363	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
364	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5735.86 	ล้านบาท
365	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7236.46 	ล้านบาท
366	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8737.06 	ล้านบาท
367	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
368	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
369	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
370	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
371	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
372	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
373	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.1	นครนายก	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.00 	คะแนน
374	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.1	นครนายก	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.00 	คะแนน
375	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.1	นครนายก	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
376	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
377	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
378	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
379	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
380	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
381	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
382	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
383	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
384	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
385	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1	มะยงชิด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.89 	อัตราการขยายตัว
386	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1	มะยงชิด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20.92 	อัตราการขยายตัว
387	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1	มะยงชิด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.95 	อัตราการขยายตัว
388	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	ร้อยละ
389	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.00 	ร้อยละ
390	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.00 	ร้อยละ
391	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
392	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
393	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
394	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
395	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
396	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
397	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
398	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
399	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
400	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.58 	คะแนน
401	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.58 	คะแนน
402	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.58 	คะแนน
403	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
404	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
405	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
406	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.69 	คะแนน
407	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.69 	คะแนน
408	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.69 	คะแนน
409	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.35 	คะแนน
410	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.85 	คะแนน
411	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.35 	คะแนน
412	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
413	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
414	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
415	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3827.40 	ล้านบาท
416	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4828.71 	ล้านบาท
417	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5830.02 	ล้านบาท
418	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
419	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
420	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
421	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
422	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
423	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
424	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.1	ปราจีนบุรี	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.00 	คะแนน
425	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.1	ปราจีนบุรี	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.00 	คะแนน
426	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.1	ปราจีนบุรี	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
427	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.2	บางปะกง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.00 	คะแนน
428	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.2	บางปะกง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.00 	คะแนน
429	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.2	บางปะกง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
430	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.3	นครนายก	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.00 	คะแนน
431	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.3	นครนายก	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.00 	คะแนน
432	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.3	นครนายก	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
433	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
434	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
435	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
436	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
437	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
438	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
439	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
440	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
441	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
442	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.01 	อัตราการขยายตัว
443	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11.44 	อัตราการขยายตัว
444	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.86 	อัตราการขยายตัว
445	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.62 	ร้อยละ
446	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.62 	ร้อยละ
447	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69.62 	ร้อยละ
448	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
449	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
450	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
451	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
452	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
453	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
454	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
455	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
456	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
457	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.30 	คะแนน
458	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.30 	คะแนน
459	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	43.30 	คะแนน
460	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
461	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
462	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
463	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.78 	คะแนน
464	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.78 	คะแนน
465	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.78 	คะแนน
466	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95.00 	คะแนน
467	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.50 	คะแนน
468	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100.00 	คะแนน
469	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
470	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
471	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
472	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3266.52 	ล้านบาท
473	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4121.11 	ล้านบาท
474	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4975.68 	ล้านบาท
475	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
476	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
477	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
478	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
479	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
480	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
481	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
482	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
483	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
484	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
485	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
486	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
487	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1	ลำไย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.03 	อัตราการขยายตัว
488	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1	ลำไย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.79 	อัตราการขยายตัว
489	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1	ลำไย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.54 	อัตราการขยายตัว
490	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.39 	ร้อยละ
491	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.89 	ร้อยละ
492	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.39 	ร้อยละ
493	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.64 	ร้อยละ
494	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.28 	ร้อยละ
495	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.92 	ร้อยละ
496	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
497	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
498	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
499	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
500	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
501	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
502	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.00 	Pillars
503	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.00 	Pillars
504	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.00 	Pillars
505	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.96 	คะแนน
506	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44.96 	คะแนน
507	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49.96 	คะแนน
508	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
509	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
510	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
511	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	91.68 	คะแนน
512	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.18 	คะแนน
513	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.68 	คะแนน
514	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.06 	คะแนน
515	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.56 	คะแนน
516	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.06 	คะแนน
517	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
518	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
519	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
520	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5151.06 	ล้านบาท
521	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6498.66 	ล้านบาท
522	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7846.27 	ล้านบาท
523	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
524	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
525	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
526	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
527	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
528	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
529	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.1	หลังสวนตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.00 	คะแนน
530	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.1	หลังสวนตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.00 	คะแนน
531	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.1	หลังสวนตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.00 	คะแนน
532	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.2	หลังสวนตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
533	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.2	หลังสวนตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
534	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.2	หลังสวนตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
535	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.3	ชุมพร	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.00 	คะแนน
536	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.3	ชุมพร	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.00 	คะแนน
537	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.3	ชุมพร	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.00 	คะแนน
538	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
539	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
540	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
541	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละเฉลี่ยของผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน)	Shopping		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
542	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละเฉลี่ยของผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน)	Shopping		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
543	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละเฉลี่ยของผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน)	Shopping		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
544	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.00 	ร้อยละ
545	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.00 	ร้อยละ
546	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.00 	ร้อยละ
547	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.00 	ร้อยละ
548	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.00 	ร้อยละ
549	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.00 	ร้อยละ
550	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	ร้อยละ
551	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.00 	ร้อยละ
552	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.00 	ร้อยละ
553	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
554	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.00 	ร้อยละ
555	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.00 	ร้อยละ
556	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	ร้อยละ
557	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.00 	ร้อยละ
558	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.00 	ร้อยละ
559	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
560	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
561	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
562	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
563	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
564	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
565	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
566	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
567	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
568	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.00 	Pillars
569	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.00 	Pillars
570	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.00 	Pillars
571	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.02 	คะแนน
572	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.02 	คะแนน
573	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55.02 	คะแนน
574	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
575	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
576	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
577	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.07 	คะแนน
578	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.07 	คะแนน
579	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.07 	คะแนน
580	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.33 	คะแนน
581	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.33 	คะแนน
582	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.33 	คะแนน
583	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
584	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
585	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
586	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12934.49 	ล้านบาท
587	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16318.36 	ล้านบาท
588	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19702.24 	ล้านบาท
589	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
590	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
591	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
592	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
593	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
594	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
595	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	คะแนน
596	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.00 	คะแนน
597	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.00 	คะแนน
598	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.00 	คะแนน
599	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.00 	คะแนน
600	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.00 	คะแนน
601	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.3	ปากพนัง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.00 	คะแนน
602	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.3	ปากพนัง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.00 	คะแนน
603	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.3	ปากพนัง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.00 	คะแนน
604	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
605	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
606	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
607	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
608	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
609	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
610	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
611	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
612	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
613	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.37 	อัตราการขยายตัว
614	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.10 	อัตราการขยายตัว
615	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.82 	อัตราการขยายตัว
616	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.48 	ร้อยละ
617	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.63 	ร้อยละ
618	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.78 	ร้อยละ
619	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
620	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
621	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
622	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
623	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
624	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
625	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
626	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
627	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
628	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.31 	คะแนน
629	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48.31 	คะแนน
630	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53.31 	คะแนน
631	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
632	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
633	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
634	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.14 	คะแนน
635	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.14 	คะแนน
636	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.14 	คะแนน
637	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.39 	คะแนน
638	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.89 	คะแนน
639	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.39 	คะแนน
640	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
641	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
642	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
643	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2740.05 	ล้านบาท
644	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3456.90 	ล้านบาท
645	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4173.74 	ล้านบาท
646	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
647	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
648	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
649	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
650	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
651	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
652	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.1	ทะเลน้อย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.00 	คะแนน
653	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.1	ทะเลน้อย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.00 	คะแนน
654	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.1	ทะเลน้อย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.00 	คะแนน
655	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.2	ทะเลหลวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.00 	คะแนน
656	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.2	ทะเลหลวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
657	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.2	ทะเลหลวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
658	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
659	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
660	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
661	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
662	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
663	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
664	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	สละ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.05 	อัตราการขยายตัว
665	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	สละ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.16 	อัตราการขยายตัว
666	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	สละ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.26 	อัตราการขยายตัว
667	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
668	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
669	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
670	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
671	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
672	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
673	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
674	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
675	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
676	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
677	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
678	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
679	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.54 	คะแนน
680	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.54 	คะแนน
681	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60.54 	คะแนน
682	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
683	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
684	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
685	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.25 	คะแนน
686	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.25 	คะแนน
687	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.25 	คะแนน
688	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.39 	คะแนน
689	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.39 	คะแนน
690	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.39 	คะแนน
691	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
692	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
693	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
694	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89783.11 	ล้านบาท
695	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	113271.86 	ล้านบาท
696	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	136760.62 	ล้านบาท
697	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
698	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
699	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
700	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
701	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
702	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
703	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	คะแนน
704	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.00 	คะแนน
705	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.00 	คะแนน
706	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.00 	คะแนน
707	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.00 	คะแนน
708	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.00 	คะแนน
709	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.3	พุมดวง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.00 	คะแนน
710	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.3	พุมดวง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.00 	คะแนน
711	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.3	พุมดวง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.00 	คะแนน
712	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
713	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
714	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
715	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
716	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
717	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
718	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.74 	ร้อยละ
719	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.74 	ร้อยละ
720	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.74 	ร้อยละ
721	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
722	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
723	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
724	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
725	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
726	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
727	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
728	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
729	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
730	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.78 	คะแนน
731	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.78 	คะแนน
732	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.78 	คะแนน
733	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
734	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
735	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
736	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.16 	คะแนน
737	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.16 	คะแนน
738	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.16 	คะแนน
739	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.78 	คะแนน
740	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.78 	คะแนน
741	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.78 	คะแนน
742	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
743	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
744	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
745	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40112.17 	ล้านบาท
746	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50606.18 	ล้านบาท
747	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61100.19 	ล้านบาท
748	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
749	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
750	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
751	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
752	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
753	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
754	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.1	ทะเลหลวง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.00 	คะแนน
755	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.1	ทะเลหลวง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
756	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.1	ทะเลหลวง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
757	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.2	ทะเลสาบสงขลา	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
758	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.2	ทะเลสาบสงขลา	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	คะแนน
759	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.2	ทะเลสาบสงขลา	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
760	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
761	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
762	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
763	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
764	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
765	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
766	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	342.00 	ราย
767	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
768	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
769	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.10 	ร้อยละ
770	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12.64 	ร้อยละ
771	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.18 	ร้อยละ
772	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
773	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
774	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
775	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
776	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
777	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
778	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
779	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
780	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
781	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.51 	คะแนน
782	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.51 	คะแนน
783	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60.51 	คะแนน
784	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
785	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
786	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
787	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.28 	คะแนน
788	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.78 	คะแนน
789	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28 	คะแนน
790	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.54 	คะแนน
791	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.04 	คะแนน
792	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.54 	คะแนน
793	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
794	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
795	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
796	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64361.34 	ล้านบาท
797	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81199.33 	ล้านบาท
798	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98037.33 	ล้านบาท
799	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
800	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
801	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
802	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
803	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
804	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
805	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
806	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
807	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
808	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1	กาแฟ	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14.61 	อัตราการขยายตัว
809	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1	กาแฟ	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.23 	อัตราการขยายตัว
810	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1	กาแฟ	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.84 	อัตราการขยายตัว
811	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.95 	ร้อยละ
812	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.45 	ร้อยละ
813	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.95 	ร้อยละ
814	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
815	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
816	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
817	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
818	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
819	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
820	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
821	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
822	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
823	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.22 	คะแนน
824	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.22 	คะแนน
825	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.22 	คะแนน
826	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
827	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
828	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
829	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.86 	คะแนน
830	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.86 	คะแนน
831	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.86 	คะแนน
832	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.17 	คะแนน
833	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.17 	คะแนน
834	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.17 	คะแนน
835	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
836	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
837	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
838	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7889.62 	ล้านบาท
839	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9953.67 	ล้านบาท
840	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12017.73 	ล้านบาท
841	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
842	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
843	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
844	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
845	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
846	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
847	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3.1	ตรัง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.00 	คะแนน
848	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3.1	ตรัง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.00 	คะแนน
849	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3.1	ตรัง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.00 	คะแนน
850	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
851	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
852	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
853	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
854	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
855	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
856	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
857	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
858	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
859	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.1	พริกไทย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14.03 	อัตราการขยายตัว
860	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.1	พริกไทย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.69 	อัตราการขยายตัว
861	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.1	พริกไทย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49.34 	อัตราการขยายตัว
862	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
863	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
864	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
865	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
866	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
867	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
868	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.00 + 0	Pillar
869	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.00 + 0	Pillar
870	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 + 1	Pillar + ผลผลิต
871	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.60 	คะแนน
872	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65.60 	คะแนน
873	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65.61 	คะแนน
874	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
875	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
876	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
877	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.34 	คะแนน
878	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.34 	คะแนน
879	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.34 	คะแนน
880	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.53 	คะแนน
881	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.53 	คะแนน
882	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.53 	คะแนน
883	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
884	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
885	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
886	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37391.56 	ล้านบาท
887	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	47173.81 	ล้านบาท
888	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56956.06 	ล้านบาท
889	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
890	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
891	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
892	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
893	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
894	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
895	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
896	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
897	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
898	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	ไข่ไก่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.56 	อัตราการขยายตัว
899	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	ไข่ไก่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.92 	อัตราการขยายตัว
900	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	ไข่ไก่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.27 	อัตราการขยายตัว
901	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
902	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
903	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
904	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1	ทุเรียนสาลิกา	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11.09 	อัตราการขยายตัว
905	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1	ทุเรียนสาลิกา	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.35 	อัตราการขยายตัว
906	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1	ทุเรียนสาลิกา	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49.12 	อัตราการขยายตัว
907	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.56 	ร้อยละ
908	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.56 	ร้อยละ
909	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.56 	ร้อยละ
910	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	6	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.09 	ร้อยละ
911	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	6	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.09 	ร้อยละ
912	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	6	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60.09 	ร้อยละ
913	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
914	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
915	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
916	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	8	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
917	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	8	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
918	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	8	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
919	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	8.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
920	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	8.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
921	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	8.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
922	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	8.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.45 	คะแนน
923	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	8.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65.45 	คะแนน
924	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	8.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70.45 	คะแนน
925	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	9	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
926	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	9	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
927	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	9	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
928	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	9.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.28 	คะแนน
929	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	9.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.28 	คะแนน
930	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	9.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28 	คะแนน
931	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	9.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.66 	คะแนน
932	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	9.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.66 	คะแนน
933	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	9.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.66 	คะแนน
934	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
935	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
936	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
937	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	418109.38 	ล้านบาท
938	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	527493.77 	ล้านบาท
939	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	636878.15 	ล้านบาท
940	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
941	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
942	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
943	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
944	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
945	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
946	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
947	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
948	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
949	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
950	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
951	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
952	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.63 	ร้อยละ
953	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.63 	ร้อยละ
954	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.63 	ร้อยละ
955	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
956	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
957	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
958	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
959	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
960	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
961	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
962	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
963	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
964	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.46 	คะแนน
965	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.46 	คะแนน
966	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.46 	คะแนน
967	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
968	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
969	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
970	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.07 	คะแนน
971	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.07 	คะแนน
972	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.07 	คะแนน
973	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.28 	คะแนน
974	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.28 	คะแนน
975	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.28 	คะแนน
976	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
977	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
978	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
979	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2897.10 	ล้านบาท
980	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3655.03 	ล้านบาท
981	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4412.96 	ล้านบาท
982	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
983	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
984	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
985	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
986	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
987	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
988	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20212.02 	ล้านบาท
989	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24543.66 	ล้านบาท
990	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28798.80 	ล้านบาท
991	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.07 	ร้อยละ
992	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.08 	ร้อยละ
993	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.09 	ร้อยละ
994	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
995	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
996	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
997	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
998	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
999	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1000	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
1001	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
1002	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
1003	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.59 	คะแนน
1004	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.59 	คะแนน
1005	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	43.59 	คะแนน
1006	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1007	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1008	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1009	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.73 	คะแนน
1010	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.73 	คะแนน
1011	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.73 	คะแนน
1012	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.79 	คะแนน
1013	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.29 	คะแนน
1014	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.79 	คะแนน
1015	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1016	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1017	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1018	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10002.99 	ล้านบาท
1019	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12619.94 	ล้านบาท
1020	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15236.89 	ล้านบาท
1021	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1022	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1023	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1024	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1025	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1026	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1027	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1028	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1029	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1030	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1031	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1032	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1033	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	กระท้อน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.01 	อัตราการขยายตัว
1034	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	กระท้อน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100.67 	อัตราการขยายตัว
1035	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	กระท้อน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	158.33 	อัตราการขยายตัว
1036	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	ร้อยละ
1037	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.26 	ร้อยละ
1038	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.52 	ร้อยละ
1039	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	92.31 	ร้อยละ
1040	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.31 	ร้อยละ
1041	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.31 	ร้อยละ
1042	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1043	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1044	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1045	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1046	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1047	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1048	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
1049	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
1050	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
1051	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35.20 	คะแนน
1052	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	45.20 	คะแนน
1053	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50.20 	คะแนน
1054	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1055	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1056	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1057	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.20 	คะแนน
1058	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.20 	คะแนน
1059	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.20 	คะแนน
1060	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.74 	คะแนน
1061	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.24 	คะแนน
1062	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	94.74 	คะแนน
1063	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1064	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1065	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1066	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3981.45 	ล้านบาท
1067	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5023.07 	ล้านบาท
1068	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6064.68 	ล้านบาท
1069	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1070	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1071	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1072	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1073	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1074	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1075	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.00 	คะแนน
1076	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.00 	คะแนน
1077	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	คะแนน
1078	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1079	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1080	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1081	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1082	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1083	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1084	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.00 	ครั้ง
1085	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.00 	ครั้ง
1086	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	36.00 	ครั้ง
1087	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.43 	ร้อยละ
1088	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.93 	ร้อยละ
1089	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.43 	ร้อยละ
1090	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1091	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1092	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1093	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1094	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1095	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1096	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
1097	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
1098	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
1099	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.05 	คะแนน
1100	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.05 	คะแนน
1101	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.05 	คะแนน
1102	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1103	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1104	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1105	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.49 	คะแนน
1106	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.49 	คะแนน
1107	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.49 	คะแนน
1108	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.00 	คะแนน
1109	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.50 	คะแนน
1110	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.00 	คะแนน
1111	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1112	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1113	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1114	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1691.59 	ล้านบาท
1115	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2134.14 	ล้านบาท
1116	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2576.69 	ล้านบาท
1117	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1118	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1119	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1120	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1121	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1122	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1123	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.00 	คะแนน
1124	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.00 	คะแนน
1125	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	คะแนน
1126	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
1127	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.00 	คะแนน
1128	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.00 	คะแนน
1129	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1130	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1131	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1132	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.00 	ครั้ง
1133	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.00 	ครั้ง
1134	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ครั้ง
1135	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	125.00 	ราย
1136	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
1137	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
1138	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1139	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1140	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1141	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5.1	ผักมูลค่าสูง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.55 	อัตราการขยายตัว
1142	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5.1	ผักมูลค่าสูง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.10 	อัตราการขยายตัว
1143	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5.1	ผักมูลค่าสูง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.65 	อัตราการขยายตัว
1144	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1145	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1146	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1147	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1148	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1149	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1150	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
1151	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
1152	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
1153	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.52 	คะแนน
1154	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.52 	คะแนน
1155	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41.52 	คะแนน
1156	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1157	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1158	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1159	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.28 	คะแนน
1160	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.28 	คะแนน
1161	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.28 	คะแนน
1162	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.39 	คะแนน
1163	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.39 	คะแนน
1164	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.39 	คะแนน
1165	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1166	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1167	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1168	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6204.01 	ล้านบาท
1169	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7827.08 	ล้านบาท
1170	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9450.15 	ล้านบาท
1171	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1172	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1173	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1174	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1175	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1176	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1177	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.00 	คะแนน
1178	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.00 	คะแนน
1179	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	คะแนน
1180	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.00 	คะแนน
1181	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.00 	คะแนน
1182	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.00 	คะแนน
1183	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1184	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1185	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1186	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1187	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1188	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1189	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.00 	ครั้ง
1190	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.00 	ครั้ง
1191	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.00 	ครั้ง
1192	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1193	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1194	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1195	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	อัตราการขยายตัว
1196	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.91 	อัตราการขยายตัว
1197	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.30 	อัตราการขยายตัว
1198	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1199	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1200	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1201	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1202	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1203	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1204	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
1205	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
1206	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
1207	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.83 	คะแนน
1208	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53.83 	คะแนน
1209	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58.83 	คะแนน
1210	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1211	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1212	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1213	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.11 	คะแนน
1214	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.61 	คะแนน
1215	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.11 	คะแนน
1216	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.39 	คะแนน
1217	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.39 	คะแนน
1218	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.39 	คะแนน
1219	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1220	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1221	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1222	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1618.31 	ล้านบาท
1223	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2041.68 	ล้านบาท
1224	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2465.06 	ล้านบาท
1225	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1226	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1227	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1228	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1229	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1230	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1231	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
1232	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.00 	คะแนน
1233	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.00 	คะแนน
1234	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.00 	คะแนน
1235	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.00 	คะแนน
1236	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
1237	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.3	น้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
1238	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.3	น้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
1239	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.3	น้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
1240	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1241	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1242	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1243	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	ร้อยละ
1244	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.00 	ร้อยละ
1245	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.00 	ร้อยละ
1246	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.57 	ร้อยละ
1247	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.99 	ร้อยละ
1248	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.41 	ร้อยละ
1249	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.81 	ร้อยละ
1250	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.31 	ร้อยละ
1251	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.81 	ร้อยละ
1252	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1253	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1254	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1255	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1256	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1257	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1258	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
1259	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
1260	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
1261	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.27 	คะแนน
1262	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.27 	คะแนน
1263	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45.27 	คะแนน
1264	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1265	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1266	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1267	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.91 	คะแนน
1268	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.91 	คะแนน
1269	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.91 	คะแนน
1270	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.71 	คะแนน
1271	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.21 	คะแนน
1272	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.71 	คะแนน
1273	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1274	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1275	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1276	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21214.47 	ล้านบาท
1277	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26764.53 	ล้านบาท
1278	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	32314.59 	ล้านบาท
1279	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1280	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1281	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1282	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1283	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1284	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1285	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65.00 	คะแนน
1286	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.00 	คะแนน
1287	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
1288	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
1289	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
1290	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
1291	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.3	ป่าสัก	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.00 	คะแนน
1292	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.3	ป่าสัก	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.00 	คะแนน
1293	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.3	ป่าสัก	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
1294	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.4	ลพบุรี	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.00 	คะแนน
1295	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.4	ลพบุรี	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.00 	คะแนน
1296	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.4	ลพบุรี	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
1297	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1298	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1299	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1300	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1301	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1302	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1303	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	319.00 	ราย
1304	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
1305	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
1306	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1307	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1308	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1309	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1310	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1311	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1312	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
1313	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
1314	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
1315	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.01 	คะแนน
1316	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.01 	คะแนน
1317	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60.01 	คะแนน
1318	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1319	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1320	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1321	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.23 	คะแนน
1322	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.73 	คะแนน
1323	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.23 	คะแนน
1324	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	92.73 	คะแนน
1325	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.23 	คะแนน
1326	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.73 	คะแนน
1327	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1328	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1329	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1330	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6688.60 	ล้านบาท
1331	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8438.45 	ล้านบาท
1332	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10188.30 	ล้านบาท
1333	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1334	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1335	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1336	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1337	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1338	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1339	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.00 	คะแนน
1340	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.00 	คะแนน
1341	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
1342	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.2	ลพบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.00 	คะแนน
1343	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.2	ลพบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.00 	คะแนน
1344	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.2	ลพบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
1345	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1346	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1347	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1348	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1349	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1350	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1351	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	ร้อยละ
1352	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.00 	ร้อยละ
1353	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.00 	ร้อยละ
1354	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.27 	ร้อยละ
1355	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.27 	ร้อยละ
1356	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.27 	ร้อยละ
1357	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1358	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1359	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1360	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1361	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1362	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1363	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.00 + 0	Pillar
1364	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.00 + 0	Pillar
1365	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 + 1	Pillar + ผลผลิต
1366	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.20 	คะแนน
1367	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.20 	คะแนน
1368	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70.21 	คะแนน
1369	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1370	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1371	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1372	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.18 	คะแนน
1373	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.18 	คะแนน
1374	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.18 	คะแนน
1375	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.33 	คะแนน
1376	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.33 	คะแนน
1377	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.33 	คะแนน
1378	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1379	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1380	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1381	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7556.09 	ล้านบาท
1382	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9532.88 	ล้านบาท
1383	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11509.68 	ล้านบาท
1384	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1385	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1386	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1387	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1388	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1389	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1390	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.00 	คะแนน
1391	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.00 	คะแนน
1392	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
1393	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1394	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1395	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1396	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1397	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1398	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1399	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
1400	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
1401	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
1402	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14.25 	ร้อยละ
1403	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.62 	ร้อยละ
1404	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.99 	ร้อยละ
1405	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1406	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1407	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1408	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1409	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1410	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1411	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
1412	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
1413	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
1414	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.75 	คะแนน
1415	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65.75 	คะแนน
1416	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70.75 	คะแนน
1417	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1418	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1419	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1420	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.46 	คะแนน
1421	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.46 	คะแนน
1422	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.46 	คะแนน
1423	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.37 	คะแนน
1424	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.87 	คะแนน
1425	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.37 	คะแนน
1426	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1427	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1428	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1429	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1239.90 	ล้านบาท
1430	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1564.28 	ล้านบาท
1431	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1888.66 	ล้านบาท
1432	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1433	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1434	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1435	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1436	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1437	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1438	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
1439	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.00 	คะแนน
1440	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.00 	คะแนน
1441	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
1442	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
1443	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
1444	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.3	ลพบุรี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.00 	คะแนน
1445	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.3	ลพบุรี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.00 	คะแนน
1446	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.3	ลพบุรี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
1447	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1448	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1449	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1450	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1451	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1452	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1453	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1454	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1455	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1456	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.17 	คดีต่อประชากรแสนคน
1457	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.86 	คดีต่อประชากรแสนคน
1458	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.54 	คดีต่อประชากรแสนคน
1459	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	156.87 	คดีต่อประชากรแสนคน
1460	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	107.77 	คดีต่อประชากรแสนคน
1461	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58.67 	คดีต่อประชากรแสนคน
1462	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.62 	ร้อยละ
1463	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.12 	ร้อยละ
1464	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.62 	ร้อยละ
1465	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1466	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1467	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1468	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1469	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1470	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1471	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
1472	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
1473	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
1474	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.75 	คะแนน
1475	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.75 	คะแนน
1476	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.75 	คะแนน
1477	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1478	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1479	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1480	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.13 	คะแนน
1481	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.13 	คะแนน
1482	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.13 	คะแนน
1483	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	91.92 	คะแนน
1484	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.42 	คะแนน
1485	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.92 	คะแนน
1486	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1487	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1488	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1489	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1392.46 	ล้านบาท
1490	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1756.75 	ล้านบาท
1491	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2121.04 	ล้านบาท
1492	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1493	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1494	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1495	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1496	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1497	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1498	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
1499	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.00 	คะแนน
1500	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.00 	คะแนน
1501	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
1502	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
1503	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
1504	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1505	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1506	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1507	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1508	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1509	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1510	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.68 	คดีต่อประชากรแสนคน
1511	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.30 	คดีต่อประชากรแสนคน
1512	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.93 	คดีต่อประชากรแสนคน
1513	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	157.35 	คดีต่อประชากรแสนคน
1514	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	110.70 	คดีต่อประชากรแสนคน
1515	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.06 	คดีต่อประชากรแสนคน
1516	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	387.00 	ราย
1517	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
1518	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
1519	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1520	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1521	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1522	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1523	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1524	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1525	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
1526	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
1527	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
1528	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.70 	คะแนน
1529	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.70 	คะแนน
1530	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66.70 	คะแนน
1531	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1532	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1533	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1534	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.68 	คะแนน
1535	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.18 	คะแนน
1536	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.68 	คะแนน
1537	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.02 	คะแนน
1538	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.02 	คะแนน
1539	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.02 	คะแนน
1540	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1541	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1542	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1543	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5833.08 	ล้านบาท
1544	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7359.11 	ล้านบาท
1545	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8885.15 	ล้านบาท
1546	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1547	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1548	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1549	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1550	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1551	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1552	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.00 	คะแนน
1553	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.00 	คะแนน
1554	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.00 	คะแนน
1555	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.2	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65.00 	คะแนน
1556	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.2	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.00 	คะแนน
1557	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.2	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
1558	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1559	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1560	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1561	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1562	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1563	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1564	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	202.00 	ราย
1565	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
1566	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
1567	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.40 	ร้อยละ
1568	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.26 	ร้อยละ
1569	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.12 	ร้อยละ
1570	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1571	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1572	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1573	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1574	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1575	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1576	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
1577	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
1578	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
1579	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35.60 	คะแนน
1580	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	45.60 	คะแนน
1581	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50.60 	คะแนน
1582	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1583	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1584	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1585	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.28 	คะแนน
1586	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.28 	คะแนน
1587	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.28 	คะแนน
1588	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	83.11 	คะแนน
1589	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.61 	คะแนน
1590	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.11 	คะแนน
1591	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1592	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1593	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1594	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4612.62 	ล้านบาท
1595	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5819.36 	ล้านบาท
1596	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7026.10 	ล้านบาท
1597	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1598	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1599	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1600	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1601	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1602	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1603	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65.00 	คะแนน
1604	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.00 	คะแนน
1605	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
1606	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1607	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1608	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1609	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1610	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1611	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1612	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.76 	ร้อยละ
1613	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.26 	ร้อยละ
1614	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.76 	ร้อยละ
1615	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1616	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1617	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1618	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1619	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1620	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1621	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
1622	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
1623	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
1624	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.01 	คะแนน
1625	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.01 	คะแนน
1626	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65.01 	คะแนน
1627	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1628	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1629	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1630	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	83.99 	คะแนน
1631	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.49 	คะแนน
1632	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.99 	คะแนน
1633	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.11 	คะแนน
1634	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.61 	คะแนน
1635	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.11 	คะแนน
1636	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1637	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1638	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1639	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6405.92 	ล้านบาท
1640	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8081.82 	ล้านบาท
1641	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9757.71 	ล้านบาท
1642	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1643	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1644	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1645	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1646	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1647	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1648	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.00 	คะแนน
1649	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.00 	คะแนน
1650	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
1651	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.00 	คะแนน
1652	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.00 	คะแนน
1653	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
1654	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1655	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1656	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1657	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1658	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1659	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1660	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1661	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1662	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1663	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.2	ส้มโอ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.40 	อัตราการขยายตัว
1664	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.2	ส้มโอ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.06 	อัตราการขยายตัว
1665	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.2	ส้มโอ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.72 	อัตราการขยายตัว
1666	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10.91 	ร้อยละ
1667	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11.41 	ร้อยละ
1668	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.91 	ร้อยละ
1669	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1670	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1671	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1672	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1673	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1674	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1675	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
1676	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
1677	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
1678	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.48 	คะแนน
1679	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.48 	คะแนน
1680	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55.48 	คะแนน
1681	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1682	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1683	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1684	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.55 	คะแนน
1685	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.55 	คะแนน
1686	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.55 	คะแนน
1687	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.28 	คะแนน
1688	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.28 	คะแนน
1689	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.28 	คะแนน
1690	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1691	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1692	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1693	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6519.59 	ล้านบาท
1694	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8225.23 	ล้านบาท
1695	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9930.86 	ล้านบาท
1696	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1697	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1698	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1699	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1700	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1701	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1702	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.00 	คะแนน
1703	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.00 	คะแนน
1704	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.00 	คะแนน
1705	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1706	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1707	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1708	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1709	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1710	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1711	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8.91 	ร้อยละ
1712	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.41 	ร้อยละ
1713	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.91 	ร้อยละ
1714	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1715	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1716	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1717	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1718	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1719	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1720	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
1721	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
1722	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
1723	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.04 	คะแนน
1724	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.04 	คะแนน
1725	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.04 	คะแนน
1726	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1727	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1728	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1729	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.14 	คะแนน
1730	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.14 	คะแนน
1731	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.14 	คะแนน
1732	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.28 	คะแนน
1733	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.28 	คะแนน
1734	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28 	คะแนน
1735	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1736	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1737	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1738	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30985.63 	ล้านบาท
1739	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39091.99 	ล้านบาท
1740	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47198.35 	ล้านบาท
1741	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1742	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1743	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1744	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1745	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1746	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1747	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.1	แควน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	84.00 	คะแนน
1748	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.1	แควน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.00 	คะแนน
1749	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.1	แควน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	89.00 	คะแนน
1750	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.2	แควใหญ่	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.00 	คะแนน
1751	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.2	แควใหญ่	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.00 	คะแนน
1752	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.2	แควใหญ่	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.00 	คะแนน
1753	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.3	แม่กลอง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.00 	คะแนน
1754	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.3	แม่กลอง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.00 	คะแนน
1755	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.3	แม่กลอง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.00 	คะแนน
1756	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1757	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1758	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1759	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1760	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1761	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1762	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1763	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1764	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1765	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียนทองผาภูมิ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.11 	อัตราการขยายตัว
1766	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียนทองผาภูมิ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.94 	อัตราการขยายตัว
1767	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียนทองผาภูมิ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45.76 	อัตราการขยายตัว
1768	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.68 	ร้อยละ
1769	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.09 	ร้อยละ
1770	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.50 	ร้อยละ
1771	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1772	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1773	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1774	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1775	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1776	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1777	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.00 	Pillars
1778	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.00 	Pillars
1779	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.00 	Pillars
1780	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.32 	คะแนน
1781	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.32 	คะแนน
1782	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.32 	คะแนน
1783	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1784	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1785	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1786	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.01 	คะแนน
1787	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.01 	คะแนน
1788	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.01 	คะแนน
1789	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.11 	คะแนน
1790	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.11 	คะแนน
1791	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.11 	คะแนน
1792	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1793	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1794	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1795	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5213.88 	ล้านบาท
1796	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6577.92 	ล้านบาท
1797	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7941.95 	ล้านบาท
1798	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1799	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1800	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1801	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1802	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1803	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1804	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3.1	แม่กลอง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.00 	คะแนน
1805	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3.1	แม่กลอง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.00 	คะแนน
1806	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3.1	แม่กลอง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.00 	คะแนน
1807	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1808	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1809	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1810	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1811	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1812	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1813	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1814	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1815	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1816	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3.1	สับปะรดบ้านคา	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.53 	อัตราการขยายตัว
1817	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3.1	สับปะรดบ้านคา	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.60 	อัตราการขยายตัว
1818	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3.1	สับปะรดบ้านคา	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46.67 	อัตราการขยายตัว
1819	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.90 	ร้อยละ
1820	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.27 	ร้อยละ
1821	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.64 	ร้อยละ
1822	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1823	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1824	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1825	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1826	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1827	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1828	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
1829	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
1830	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
1831	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.92 	คะแนน
1832	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.92 	คะแนน
1833	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.92 	คะแนน
1834	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1835	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1836	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1837	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.80 	คะแนน
1838	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.80 	คะแนน
1839	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.80 	คะแนน
1840	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.21 	คะแนน
1841	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.21 	คะแนน
1842	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.21 	คะแนน
1843	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1844	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1845	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1846	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9458.57 	ล้านบาท
1847	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11933.09 	ล้านบาท
1848	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14407.61 	ล้านบาท
1849	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1850	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1851	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1852	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1853	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1854	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1855	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.00 	คะแนน
1856	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.00 	คะแนน
1857	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
1858	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.00 	คะแนน
1859	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.00 	คะแนน
1860	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
1861	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1862	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1863	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1864	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1865	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1866	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1867	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1868	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1869	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1870	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	มะม่วง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8.42 	อัตราการขยายตัว
1871	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	มะม่วง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12.63 	อัตราการขยายตัว
1872	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	มะม่วง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.84 	อัตราการขยายตัว
1873	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.64 	ร้อยละ
1874	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.45 	ร้อยละ
1875	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.26 	ร้อยละ
1876	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1877	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1878	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1879	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1880	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1881	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1882	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
1883	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
1884	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
1885	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.09 	คะแนน
1886	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.09 	คะแนน
1887	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.09 	คะแนน
1888	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1889	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1890	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1891	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.08 	คะแนน
1892	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.08 	คะแนน
1893	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.08 	คะแนน
1894	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	83.33 	คะแนน
1895	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.83 	คะแนน
1896	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.33 	คะแนน
1897	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1898	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1899	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1900	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44638.04 	ล้านบาท
1901	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56316.09 	ล้านบาท
1902	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67994.15 	ล้านบาท
1903	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1904	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1905	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1906	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1907	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1908	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1909	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.1	กุยบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.00 	คะแนน
1910	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.1	กุยบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.00 	คะแนน
1911	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.1	กุยบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	คะแนน
1912	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.2	ปราณบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.00 	คะแนน
1913	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.2	ปราณบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.00 	คะแนน
1914	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.2	ปราณบุรี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.00 	คะแนน
1915	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1916	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1917	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1918	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1919	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1920	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1921	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
1922	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
1923	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
1924	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.10 	ร้อยละ
1925	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.10 	ร้อยละ
1926	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.10 	ร้อยละ
1927	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1928	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1929	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1930	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1931	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1932	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1933	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
1934	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
1935	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
1936	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.50 	คะแนน
1937	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.50 	คะแนน
1938	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	44.50 	คะแนน
1939	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1940	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1941	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1942	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.77 	คะแนน
1943	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.77 	คะแนน
1944	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.77 	คะแนน
1945	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.56 	คะแนน
1946	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.06 	คะแนน
1947	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.56 	คะแนน
1948	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1949	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1950	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1951	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31473.22 	ล้านบาท
1952	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39707.14 	ล้านบาท
1953	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47941.06 	ล้านบาท
1954	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
1955	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
1956	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
1957	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1958	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1959	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1960	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.1	เพชรบุรีตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.00 	คะแนน
1961	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.1	เพชรบุรีตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.00 	คะแนน
1962	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.1	เพชรบุรีตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.00 	คะแนน
1963	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.2	เพชรบุรีตอนล่าง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
1964	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.2	เพชรบุรีตอนล่าง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
1965	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.2	เพชรบุรีตอนล่าง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
1966	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
1967	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
1968	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
1969	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	ร้อยละ
1970	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.00 	ร้อยละ
1971	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.00 	ร้อยละ
1972	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.34 	ร้อยละ
1973	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.34 	ร้อยละ
1974	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.34 	ร้อยละ
1975	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.45 	ร้อยละ
1976	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.85 	ร้อยละ
1977	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.25 	ร้อยละ
1978	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
1979	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
1980	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
1981	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1982	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1983	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1984	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
1985	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
1986	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
1987	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.00 	คะแนน
1988	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.00 	คะแนน
1989	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
1990	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
1991	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
1992	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
1993	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	91.56 	คะแนน
1994	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.06 	คะแนน
1995	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.56 	คะแนน
1996	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	91.09 	คะแนน
1997	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.59 	คะแนน
1998	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.09 	คะแนน
1999	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2000	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2001	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2002	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6474.72 	ล้านบาท
2003	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8168.62 	ล้านบาท
2004	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9862.51 	ล้านบาท
2005	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2006	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2007	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2008	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2009	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2010	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2011	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3.1	แม่กลอง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.00 	คะแนน
2012	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3.1	แม่กลอง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.00 	คะแนน
2013	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3.1	แม่กลอง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.00 	คะแนน
2014	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2015	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2016	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2017	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2018	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2019	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2020	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	375.00 	ราย
2021	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
2022	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
2023	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.76 	ร้อยละ
2024	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.76 	ร้อยละ
2025	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.76 	ร้อยละ
2026	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2027	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2028	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2029	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2030	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2031	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2032	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.00 	Pillars
2033	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.00 	Pillars
2034	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.00 	Pillars
2035	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.43 	คะแนน
2036	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.43 	คะแนน
2037	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.43 	คะแนน
2038	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2039	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2040	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2041	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.91 	คะแนน
2042	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.91 	คะแนน
2043	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.91 	คะแนน
2044	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.42 	คะแนน
2045	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.92 	คะแนน
2046	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.42 	คะแนน
2047	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2048	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2049	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2050	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2170.21 	ล้านบาท
2051	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2737.97 	ล้านบาท
2052	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3305.73 	ล้านบาท
2053	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2054	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2055	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2056	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2057	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2058	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2059	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.00 	คะแนน
2060	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.00 	คะแนน
2061	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
2062	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2063	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2064	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2065	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2066	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2067	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2068	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
2069	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
2070	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
2071	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.47 	ร้อยละ
2072	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.97 	ร้อยละ
2073	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.47 	ร้อยละ
2074	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2075	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2076	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2077	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2078	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2079	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2080	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
2081	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
2082	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
2083	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.15 	คะแนน
2084	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.15 	คะแนน
2085	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.15 	คะแนน
2086	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2087	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2088	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2089	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.26 	คะแนน
2090	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.76 	คะแนน
2091	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.26 	คะแนน
2092	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	91.11 	คะแนน
2093	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.61 	คะแนน
2094	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.11 	คะแนน
2095	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2096	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2097	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2098	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1482.20 	ล้านบาท
2099	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1869.97 	ล้านบาท
2100	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2257.74 	ล้านบาท
2101	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2102	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2103	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2104	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2105	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2106	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2107	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.1	สงคราม	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.00 	คะแนน
2108	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.1	สงคราม	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.00 	คะแนน
2109	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.1	สงคราม	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.00 	คะแนน
2110	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2111	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2112	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2113	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2114	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2115	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2116	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4655.16 	ล้านบาท
2117	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5732.39 	ล้านบาท
2118	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5904.36 	ล้านบาท
2119	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.18 	ร้อยละ
2120	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.68 	ร้อยละ
2121	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.18 	ร้อยละ
2122	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2123	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2124	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2125	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2126	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2127	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2128	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
2129	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
2130	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
2131	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.26 	คะแนน
2132	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.26 	คะแนน
2133	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.26 	คะแนน
2134	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2135	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2136	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2137	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.74 	คะแนน
2138	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.24 	คะแนน
2139	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.74 	คะแนน
2140	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.96 	คะแนน
2141	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.46 	คะแนน
2142	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.96 	คะแนน
2143	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2144	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2145	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2146	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4455.58 	ล้านบาท
2147	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5621.23 	ล้านบาท
2148	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6786.88 	ล้านบาท
2149	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2150	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2151	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2152	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2153	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2154	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2155	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3.1	เลย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.00 	คะแนน
2156	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3.1	เลย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.00 	คะแนน
2157	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3.1	เลย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.00 	คะแนน
2158	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2159	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2160	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2161	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2162	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2163	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2164	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
2165	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
2166	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
2167	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.44 	ร้อยละ
2168	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.44 	ร้อยละ
2169	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51.44 	ร้อยละ
2170	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2171	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2172	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2173	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2174	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2175	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2176	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
2177	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
2178	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
2179	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.31 	คะแนน
2180	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.31 	คะแนน
2181	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.31 	คะแนน
2182	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2183	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2184	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2185	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	91.75 	คะแนน
2186	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.25 	คะแนน
2187	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.75 	คะแนน
2188	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.50 	คะแนน
2189	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.50 	คะแนน
2190	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.50 	คะแนน
2191	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2192	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2193	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2194	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7586.00 	ล้านบาท
2195	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9570.62 	ล้านบาท
2196	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11555.25 	ล้านบาท
2197	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2198	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2199	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2200	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2201	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2202	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2203	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2204	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2205	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2206	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86059.33 	ล้านบาท
2207	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91628.74 	ล้านบาท
2208	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	94377.60 	ล้านบาท
2209	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
2210	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
2211	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
2212	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.51 	ร้อยละ
2213	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.50 	ร้อยละ
2214	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.49 	ร้อยละ
2215	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2216	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2217	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2218	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2219	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2220	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2221	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
2222	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
2223	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
2224	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.93 	คะแนน
2225	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.93 	คะแนน
2226	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.93 	คะแนน
2227	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2228	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2229	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2230	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.06 	คะแนน
2231	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.06 	คะแนน
2232	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.06 	คะแนน
2233	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.66 	คะแนน
2234	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.16 	คะแนน
2235	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.66 	คะแนน
2236	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2237	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2238	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2239	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	358.96 	ล้านบาท
2240	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	452.87 	ล้านบาท
2241	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	546.78 	ล้านบาท
2242	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2243	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2244	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2245	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2246	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2247	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2248	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2249	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2250	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2251	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1	ข้าวนาปี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.31 	อัตราการขยายตัว
2252	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1	ข้าวนาปี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53.32 	อัตราการขยายตัว
2253	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1	ข้าวนาปี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58.33 	อัตราการขยายตัว
2254	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.17 	ร้อยละ
2255	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.58 	ร้อยละ
2256	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.00 	ร้อยละ
2257	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.72 	ร้อยละ
2258	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.22 	ร้อยละ
2259	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.72 	ร้อยละ
2260	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2261	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2262	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2263	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2264	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2265	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2266	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
2267	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
2268	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
2269	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.23 	คะแนน
2270	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.23 	คะแนน
2271	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.23 	คะแนน
2272	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2273	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2274	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2275	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.43 	คะแนน
2276	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.93 	คะแนน
2277	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.43 	คะแนน
2278	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.16 	คะแนน
2279	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.66 	คะแนน
2280	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.16 	คะแนน
2281	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2282	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2283	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2284	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11817.23 	ล้านบาท
2285	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14908.81 	ล้านบาท
2286	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18000.39 	ล้านบาท
2287	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2288	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2289	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2290	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2291	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2292	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2293	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2294	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2295	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2296	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2297	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2298	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2299	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11.54 	อัตราการขยายตัว
2300	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.00 	อัตราการขยายตัว
2301	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60.45 	อัตราการขยายตัว
2302	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
2303	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
2304	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
2305	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.86 	ร้อยละ
2306	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.36 	ร้อยละ
2307	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.86 	ร้อยละ
2308	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2309	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2310	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2311	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2312	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2313	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2314	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
2315	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
2316	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
2317	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.85 	คะแนน
2318	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.85 	คะแนน
2319	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.85 	คะแนน
2320	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2321	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2322	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2323	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.43 	คะแนน
2324	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.43 	คะแนน
2325	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.43 	คะแนน
2326	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.80 	คะแนน
2327	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.30 	คะแนน
2328	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.80 	คะแนน
2329	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2330	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2331	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2332	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2665.27 	ล้านบาท
2333	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3362.55 	ล้านบาท
2334	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4059.83 	ล้านบาท
2335	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2336	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2337	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2338	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2339	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2340	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2341	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.00 	คะแนน
2342	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.00 	คะแนน
2343	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.00 	คะแนน
2344	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.2	หนองหาร	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.00 	คะแนน
2345	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.2	หนองหาร	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.00 	คะแนน
2346	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.2	หนองหาร	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	83.00 	คะแนน
2347	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.3	สงคราม	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.00 	คะแนน
2348	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.3	สงคราม	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.00 	คะแนน
2349	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.3	สงคราม	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.00 	คะแนน
2350	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2351	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2352	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2353	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2354	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2355	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2356	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.21 	ร้อยละ
2357	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.71 	ร้อยละ
2358	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.21 	ร้อยละ
2359	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.66 	ร้อยละ
2360	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.66 	ร้อยละ
2361	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.66 	ร้อยละ
2362	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2363	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2364	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2365	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2366	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2367	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2368	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.00 	Pillars
2369	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.00 	Pillars
2370	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.00 	Pillars
2371	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.25 	คะแนน
2372	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.25 	คะแนน
2373	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55.25 	คะแนน
2374	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2375	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2376	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2377	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.86 	คะแนน
2378	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.36 	คะแนน
2379	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.86 	คะแนน
2380	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.50 	คะแนน
2381	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.00 	คะแนน
2382	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.50 	คะแนน
2383	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2384	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2385	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2386	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3223.15 	ล้านบาท
2387	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4066.38 	ล้านบาท
2388	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4909.61 	ล้านบาท
2389	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2390	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2391	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2392	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2393	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2394	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2395	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.00 	คะแนน
2396	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.00 	คะแนน
2397	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.00 	คะแนน
2398	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.2	สงคราม	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.00 	คะแนน
2399	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.2	สงคราม	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.00 	คะแนน
2400	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.2	สงคราม	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.00 	คะแนน
2401	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2402	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2403	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2404	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2405	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2406	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2407	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2408	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2409	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2410	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1	ลิ้นจี่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.93 	อัตราการขยายตัว
2411	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1	ลิ้นจี่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.15 	อัตราการขยายตัว
2412	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1	ลิ้นจี่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53.37 	อัตราการขยายตัว
2413	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19903.33 	ล้านบาท
2414	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22907.12 	ล้านบาท
2415	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23594.33 	ล้านบาท
2416	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2417	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2418	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2419	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2420	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2421	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2422	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
2423	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
2424	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
2425	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.32 	คะแนน
2426	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.32 	คะแนน
2427	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.32 	คะแนน
2428	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2429	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2430	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2431	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.07 	คะแนน
2432	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.07 	คะแนน
2433	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.07 	คะแนน
2434	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.56 	คะแนน
2435	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.06 	คะแนน
2436	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.56 	คะแนน
2437	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2438	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2439	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2440	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2997.31 	ล้านบาท
2441	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3781.45 	ล้านบาท
2442	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4565.60 	ล้านบาท
2443	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2444	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2445	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2446	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2447	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2448	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2449	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2450	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2451	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2452	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2453	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2454	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2455	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.61 	คดีต่อประชากรแสนคน
2456	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.33 	คดีต่อประชากรแสนคน
2457	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.05 	คดีต่อประชากรแสนคน
2458	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	109.50 	คดีต่อประชากรแสนคน
2459	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.49 	คดีต่อประชากรแสนคน
2460	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53.49 	คดีต่อประชากรแสนคน
2461	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54797.47 	ล้านบาท
2462	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59702.84 	ล้านบาท
2463	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61493.92 	ล้านบาท
2464	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.87 	ร้อยละ
2465	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.37 	ร้อยละ
2466	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.87 	ร้อยละ
2467	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2468	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2469	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2470	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2471	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2472	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2473	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
2474	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
2475	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
2476	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.67 	คะแนน
2477	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57.67 	คะแนน
2478	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.67 	คะแนน
2479	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2480	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2481	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2482	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.80 	คะแนน
2483	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.80 	คะแนน
2484	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.80 	คะแนน
2485	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.50 	คะแนน
2486	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.50 	คะแนน
2487	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.50 	คะแนน
2488	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2489	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2490	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2491	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12412.50 	ล้านบาท
2492	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15659.82 	ล้านบาท
2493	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18907.13 	ล้านบาท
2494	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2495	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2496	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2497	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2498	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2499	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2500	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.1	พอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.00 	คะแนน
2501	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.1	พอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.00 	คะแนน
2502	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.1	พอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	คะแนน
2503	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.2	ชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.00 	คะแนน
2504	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.2	ชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
2505	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.2	ชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
2506	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2507	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2508	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2509	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2510	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2511	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2512	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.09 	ร้อยละ
2513	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.54 	ร้อยละ
2514	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.00 	ร้อยละ
2515	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.39 	ร้อยละ
2516	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.39 	ร้อยละ
2517	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.39 	ร้อยละ
2518	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2519	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2520	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2521	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2522	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2523	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2524	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
2525	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
2526	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
2527	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.58 	คะแนน
2528	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.58 	คะแนน
2529	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.58 	คะแนน
2530	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2531	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2532	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2533	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.55 	คะแนน
2534	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.55 	คะแนน
2535	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.55 	คะแนน
2536	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	84.72 	คะแนน
2537	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.22 	คะแนน
2538	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.72 	คะแนน
2539	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2540	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2541	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2542	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2267.42 	ล้านบาท
2543	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2860.62 	ล้านบาท
2544	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3453.82 	ล้านบาท
2545	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2546	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2547	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2548	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2549	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2550	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2551	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.1	ลำปาว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
2552	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.1	ลำปาว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
2553	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.1	ลำปาว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
2554	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2555	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2556	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2557	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2558	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2559	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2560	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2561	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2562	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2563	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1	พุทรานมบ้านโพน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.30 	อัตราการขยายตัว
2564	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1	พุทรานมบ้านโพน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.36 	อัตราการขยายตัว
2565	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1	พุทรานมบ้านโพน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.42 	อัตราการขยายตัว
2566	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.28 	ร้อยละ
2567	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.53 	ร้อยละ
2568	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.78 	ร้อยละ
2569	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2570	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2571	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2572	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2573	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2574	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2575	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
2576	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
2577	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
2578	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.83 	คะแนน
2579	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57.83 	คะแนน
2580	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.83 	คะแนน
2581	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2582	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2583	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2584	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	92.95 	คะแนน
2585	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.45 	คะแนน
2586	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.95 	คะแนน
2587	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.56 	คะแนน
2588	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.56 	คะแนน
2589	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.56 	คะแนน
2590	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2591	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2592	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2593	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	909.36 	ล้านบาท
2594	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1147.27 	ล้านบาท
2595	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1385.17 	ล้านบาท
2596	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2597	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2598	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2599	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2600	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2601	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2602	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.00 	คะแนน
2603	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
2604	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
2605	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
2606	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.00 	คะแนน
2607	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.00 	คะแนน
2608	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2609	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2610	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2611	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	ร้อยละ
2612	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.00 	ร้อยละ
2613	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.00 	ร้อยละ
2614	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2615	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2616	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2617	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10.85 	อัตราการขยายตัว
2618	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.17 	อัตราการขยายตัว
2619	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49.48 	อัตราการขยายตัว
2620	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.24 	ร้อยละ
2621	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.74 	ร้อยละ
2622	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66.24 	ร้อยละ
2623	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2624	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2625	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2626	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2627	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2628	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2629	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
2630	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
2631	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
2632	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.48 	คะแนน
2633	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.48 	คะแนน
2634	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.48 	คะแนน
2635	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2636	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2637	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2638	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.55 	คะแนน
2639	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.55 	คะแนน
2640	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.55 	คะแนน
2641	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95.00 	คะแนน
2642	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.50 	คะแนน
2643	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100.00 	คะแนน
2644	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2645	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2646	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2647	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1186.06 	ล้านบาท
2648	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1496.35 	ล้านบาท
2649	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1806.65 	ล้านบาท
2650	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2651	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2652	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2653	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2654	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2655	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2656	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.00 	คะแนน
2657	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
2658	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
2659	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
2660	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.00 	คะแนน
2661	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.00 	คะแนน
2662	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2663	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2664	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2665	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.89 	ร้อยละ
2666	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.95 	ร้อยละ
2667	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.00 	ร้อยละ
2668	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2669	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2670	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2671	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.1	ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.35 	อัตราการขยายตัว
2672	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.1	ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.24 	อัตราการขยายตัว
2673	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.1	ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.12 	อัตราการขยายตัว
2674	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.74 	ร้อยละ
2675	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.74 	ร้อยละ
2676	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.74 	ร้อยละ
2677	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2678	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2679	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2680	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2681	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2682	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2683	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
2684	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
2685	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
2686	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.84 	คะแนน
2687	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.84 	คะแนน
2688	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.84 	คะแนน
2689	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2690	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2691	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2692	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	92.78 	คะแนน
2693	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.28 	คะแนน
2694	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.78 	คะแนน
2695	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.72 	คะแนน
2696	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.22 	คะแนน
2697	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.72 	คะแนน
2698	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2699	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2700	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2701	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2482.80 	ล้านบาท
2702	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3132.34 	ล้านบาท
2703	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3781.88 	ล้านบาท
2704	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2705	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2706	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2707	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2708	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2709	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2710	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.00 	คะแนน
2711	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
2712	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
2713	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2714	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2715	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2716	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2717	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2718	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2719	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2720	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2721	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2722	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.35 	คดีต่อประชากรแสนคน
2723	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19.43 	คดีต่อประชากรแสนคน
2724	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.50 	คดีต่อประชากรแสนคน
2725	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.52 	คดีต่อประชากรแสนคน
2726	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	45.64 	คดีต่อประชากรแสนคน
2727	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.76 	คดีต่อประชากรแสนคน
2728	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16.20 	ร้อยละ
2729	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.71 	ร้อยละ
2730	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17.22 	ร้อยละ
2731	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2732	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2733	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2734	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2735	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2736	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2737	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
2738	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
2739	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
2740	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.19 	คะแนน
2741	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.19 	คะแนน
2742	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.19 	คะแนน
2743	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2744	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2745	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2746	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.69 	คะแนน
2747	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.69 	คะแนน
2748	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.69 	คะแนน
2749	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.81 	คะแนน
2750	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.81 	คะแนน
2751	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.81 	คะแนน
2752	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2753	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2754	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2755	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7737.06 	ล้านบาท
2756	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9761.20 	ล้านบาท
2757	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11785.35 	ล้านบาท
2758	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2759	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2760	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2761	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2762	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2763	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2764	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
2765	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
2766	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
2767	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74.00 	คะแนน
2768	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.00 	คะแนน
2769	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.00 	คะแนน
2770	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2771	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2772	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2773	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2774	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2775	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2776	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	ร้อยละ
2777	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.00 	ร้อยละ
2778	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.00 	ร้อยละ
2779	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.88 	ร้อยละ
2780	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.88 	ร้อยละ
2781	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.88 	ร้อยละ
2782	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2783	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2784	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2785	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2786	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2787	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2788	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.00 + 0	Pillar
2789	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.00 + 0	Pillar
2790	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 + 1	Pillar + ผลผลิต
2791	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.61 	คะแนน
2792	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.61 	คะแนน
2793	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.62 	คะแนน
2794	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2795	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2796	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2797	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.22 	คะแนน
2798	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.22 	คะแนน
2799	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.22 	คะแนน
2800	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.28 	คะแนน
2801	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.78 	คะแนน
2802	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.28 	คะแนน
2803	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2804	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2805	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2806	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14935.68 	ล้านบาท
2807	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18843.11 	ล้านบาท
2808	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22750.53 	ล้านบาท
2809	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2810	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2811	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2812	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2813	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2814	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2815	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
2816	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
2817	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
2818	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.2	ลำตะคองตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.00 	คะแนน
2819	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.2	ลำตะคองตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53.00 	คะแนน
2820	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.2	ลำตะคองตอนล่าง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58.00 	คะแนน
2821	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.3	ลำตะคองตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.00 	คะแนน
2822	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.3	ลำตะคองตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.00 	คะแนน
2823	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.3	ลำตะคองตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.00 	คะแนน
2824	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2825	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2826	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2827	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2828	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2829	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2830	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.97 	ร้อยละ
2831	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.97 	ร้อยละ
2832	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.97 	ร้อยละ
2833	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10.53 	ร้อยละ
2834	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11.11 	ร้อยละ
2835	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.69 	ร้อยละ
2836	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2837	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2838	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2839	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2840	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2841	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2842	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
2843	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
2844	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
2845	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.22 	คะแนน
2846	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.22 	คะแนน
2847	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.22 	คะแนน
2848	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2849	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2850	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2851	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.10 	คะแนน
2852	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.10 	คะแนน
2853	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.10 	คะแนน
2854	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.50 	คะแนน
2855	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.00 	คะแนน
2856	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.50 	คะแนน
2857	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2858	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2859	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2860	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1671.76 	ล้านบาท
2861	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2109.12 	ล้านบาท
2862	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2546.48 	ล้านบาท
2863	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2864	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2865	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2866	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2867	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2868	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2869	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
2870	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
2871	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
2872	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74.00 	คะแนน
2873	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.00 	คะแนน
2874	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.00 	คะแนน
2875	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2876	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2877	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2878	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2879	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2880	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2881	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3399.83 	ล้านบาท
2882	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8140.81 	ล้านบาท
2883	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9966.36 	ล้านบาท
2884	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2885	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2886	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2887	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.42 	คดีต่อประชากรแสนคน
2888	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.44 	คดีต่อประชากรแสนคน
2889	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.46 	คดีต่อประชากรแสนคน
2890	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.06 	คดีต่อประชากรแสนคน
2891	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.72 	คดีต่อประชากรแสนคน
2892	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.38 	คดีต่อประชากรแสนคน
2893	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2894	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2895	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2896	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2897	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2898	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2899	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
2900	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
2901	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
2902	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.03 	คะแนน
2903	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	41.03 	คะแนน
2904	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46.03 	คะแนน
2905	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2906	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2907	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2908	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.97 	คะแนน
2909	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.97 	คะแนน
2910	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.97 	คะแนน
2911	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95.00 	คะแนน
2912	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.50 	คะแนน
2913	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100.00 	คะแนน
2914	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2915	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2916	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2917	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	598.26 	ล้านบาท
2918	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	754.78 	ล้านบาท
2919	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	911.30 	ล้านบาท
2920	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2921	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2922	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2923	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2924	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2925	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2926	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.00 	คะแนน
2927	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
2928	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
2929	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2930	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2931	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2932	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2933	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2934	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2935	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2936	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2937	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2938	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.46 	อัตราการขยายตัว
2939	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.92 	อัตราการขยายตัว
2940	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.38 	อัตราการขยายตัว
2941	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.47 	ร้อยละ
2942	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.47 	ร้อยละ
2943	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.47 	ร้อยละ
2944	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2945	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2946	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2947	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2948	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2949	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2950	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.00 + 0	Pillar
2951	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.00 + 0	Pillar
2952	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 + 1	Pillar + ผลผลิต
2953	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65.92 	คะแนน
2954	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.92 	คะแนน
2955	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.93 	คะแนน
2956	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2957	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2958	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2959	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.24 	คะแนน
2960	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.74 	คะแนน
2961	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.24 	คะแนน
2962	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.61 	คะแนน
2963	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.11 	คะแนน
2964	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.61 	คะแนน
2965	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2966	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2967	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2968	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	421.78 	ล้านบาท
2969	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	532.12 	ล้านบาท
2970	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	642.46 	ล้านบาท
2971	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
2972	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
2973	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
2974	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2975	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2976	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2977	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
2978	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
2979	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
2980	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2981	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2982	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2983	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.15 	อัตราการขยายตัว
2984	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.76 	อัตราการขยายตัว
2985	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.37 	อัตราการขยายตัว
2986	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
2987	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
2988	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
2989	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.17 	ร้อยละ
2990	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.67 	ร้อยละ
2991	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.17 	ร้อยละ
2992	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
2993	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
2994	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
2995	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
2996	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
2997	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
2998	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
2999	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
3000	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
3001	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.80 	คะแนน
3002	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.80 	คะแนน
3003	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.80 	คะแนน
3004	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3005	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3006	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3007	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.69 	คะแนน
3008	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.69 	คะแนน
3009	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.69 	คะแนน
3010	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	92.62 	คะแนน
3011	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.12 	คะแนน
3012	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.62 	คะแนน
3013	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3014	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3015	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3016	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8552.20 	ล้านบาท
3017	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10789.59 	ล้านบาท
3018	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13026.99 	ล้านบาท
3019	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3020	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3021	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3022	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3023	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3024	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3025	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.00 	คะแนน
3026	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
3027	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
3028	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.2	มูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
3029	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.2	มูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
3030	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.2	มูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
3031	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3032	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3033	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3034	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3035	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3036	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3037	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34226.75 	ล้านบาท
3038	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39330.35 	ล้านบาท
3039	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	40510.26 	ล้านบาท
3040	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.17 	ร้อยละ
3041	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.17 	ร้อยละ
3042	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.17 	ร้อยละ
3043	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3044	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3045	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3046	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3047	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3048	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3049	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
3050	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
3051	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
3052	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.15 	คะแนน
3053	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.15 	คะแนน
3054	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.15 	คะแนน
3055	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3056	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3057	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3058	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.18 	คะแนน
3059	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.18 	คะแนน
3060	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.18 	คะแนน
3061	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.06 	คะแนน
3062	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.56 	คะแนน
3063	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.06 	คะแนน
3064	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3065	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3066	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3067	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1257.85 	ล้านบาท
3068	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1586.93 	ล้านบาท
3069	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1916.00 	ล้านบาท
3070	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3071	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3072	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3073	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3074	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3075	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3076	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
3077	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.00 	คะแนน
3078	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.00 	คะแนน
3079	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
3080	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.00 	คะแนน
3081	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.00 	คะแนน
3082	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3083	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3084	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3085	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3086	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3087	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3088	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3089	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3090	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3091	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3.1	หอมแดง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.31 	อัตราการขยายตัว
3092	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3.1	หอมแดง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.23 	อัตราการขยายตัว
3093	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3.1	หอมแดง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65.14 	อัตราการขยายตัว
3094	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	83.93 	ร้อยละ
3095	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85.93 	ร้อยละ
3096	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.93 	ร้อยละ
3097	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3098	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3099	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3100	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3101	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3102	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3103	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.00 + 0	Pillar
3104	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.00 + 0	Pillar
3105	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Hybrid	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 + 1	Pillar + ผลผลิต
3106	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.91 	คะแนน
3107	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.91 	คะแนน
3108	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.92 	คะแนน
3109	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3110	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3111	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3112	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.27 	คะแนน
3113	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.27 	คะแนน
3114	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.27 	คะแนน
3115	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.53 	คะแนน
3116	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.53 	คะแนน
3117	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.53 	คะแนน
3118	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3119	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3120	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3121	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88866.27 	ล้านบาท
3122	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	112115.16 	ล้านบาท
3123	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	135364.06 	ล้านบาท
3124	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3125	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3126	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3127	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3128	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3129	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3130	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.00 	คะแนน
3131	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.00 	คะแนน
3132	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3133	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.00 	คะแนน
3134	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
3135	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3136	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3137	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3138	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3139	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3140	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3141	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3142	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3143	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
3144	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
3145	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3146	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3147	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3148	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3149	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3150	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3151	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
3152	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
3153	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
3154	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.44 	คะแนน
3155	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.44 	คะแนน
3156	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.44 	คะแนน
3157	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3158	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3159	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3160	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.13 	คะแนน
3161	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.13 	คะแนน
3162	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.13 	คะแนน
3163	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	92.44 	คะแนน
3164	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.94 	คะแนน
3165	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.44 	คะแนน
3166	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3167	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3168	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3169	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5665.57 	ล้านบาท
3170	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7147.78 	ล้านบาท
3171	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8629.98 	ล้านบาท
3172	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3173	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3174	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3175	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3176	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3177	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3178	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3179	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3180	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3181	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3182	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3183	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3184	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	ถั่วลายเสือ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.20 	อัตราการขยายตัว
3185	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	ถั่วลายเสือ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.35 	อัตราการขยายตัว
3186	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	ถั่วลายเสือ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57.50 	อัตราการขยายตัว
3187	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.47 	ร้อยละ
3188	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.47 	ร้อยละ
3189	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60.47 	ร้อยละ
3190	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.22 	ร้อยละ
3191	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.52 	ร้อยละ
3192	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.82 	ร้อยละ
3193	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3194	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3195	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3196	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3197	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3198	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3199	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
3200	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
3201	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
3202	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.75 	คะแนน
3203	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	41.75 	คะแนน
3204	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46.75 	คะแนน
3205	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3206	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3207	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	8	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3208	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	91.30 	คะแนน
3209	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.80 	คะแนน
3210	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	8.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.30 	คะแนน
3211	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95.00 	คะแนน
3212	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.50 	คะแนน
3213	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	8.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100.00 	คะแนน
3214	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3215	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3216	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3217	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4807.06 	ล้านบาท
3218	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6064.66 	ล้านบาท
3219	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7322.27 	ล้านบาท
3220	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3221	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3222	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3223	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3224	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3225	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3226	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.1	วัง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
3227	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.1	วัง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.00 	คะแนน
3228	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.1	วัง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.00 	คะแนน
3229	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.2	แม่จาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.00 	คะแนน
3230	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.2	แม่จาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.00 	คะแนน
3231	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.2	แม่จาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.00 	คะแนน
3232	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3233	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3234	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3235	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3236	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3237	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3238	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3239	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3240	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3241	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.92 	อัตราการขยายตัว
3242	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11.30 	อัตราการขยายตัว
3243	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.68 	อัตราการขยายตัว
3244	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.02 	ร้อยละ
3245	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.02 	ร้อยละ
3246	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.02 	ร้อยละ
3247	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3248	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3249	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3250	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3251	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3252	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3253	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
3254	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
3255	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
3256	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.47 	คะแนน
3257	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.47 	คะแนน
3258	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.47 	คะแนน
3259	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3260	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3261	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3262	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.91 	คะแนน
3263	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.91 	คะแนน
3264	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.91 	คะแนน
3265	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	84.39 	คะแนน
3266	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.89 	คะแนน
3267	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.39 	คะแนน
3268	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3269	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3270	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3271	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1628.78 	ล้านบาท
3272	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2054.89 	ล้านบาท
3273	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2481.01 	ล้านบาท
3274	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3275	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3276	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3277	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3278	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3279	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3280	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.00 	คะแนน
3281	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.00 	คะแนน
3282	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3283	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.2	ลี้	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74.00 	คะแนน
3284	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.2	ลี้	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.00 	คะแนน
3285	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.2	ลี้	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.00 	คะแนน
3286	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3287	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3288	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3289	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3290	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3291	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3292	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3293	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3294	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3295	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1	ลำไยสด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.53 	อัตราการขยายตัว
3296	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1	ลำไยสด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.65 	อัตราการขยายตัว
3297	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1	ลำไยสด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.77 	อัตราการขยายตัว
3298	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
3299	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
3300	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
3301	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3302	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3303	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3304	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3305	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3306	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3307	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
3308	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
3309	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
3310	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.70 	คะแนน
3311	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.70 	คะแนน
3312	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.70 	คะแนน
3313	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3314	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3315	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3316	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.49 	คะแนน
3317	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.49 	คะแนน
3318	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.49 	คะแนน
3319	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.83 	คะแนน
3320	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.83 	คะแนน
3321	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.83 	คะแนน
3322	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3323	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3324	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3325	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34533.42 	ล้านบาท
3326	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43567.94 	ล้านบาท
3327	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	52602.45 	ล้านบาท
3328	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3329	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3330	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3331	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3332	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3333	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3334	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.1	กก	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	คะแนน
3335	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.1	กก	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.00 	คะแนน
3336	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.1	กก	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.00 	คะแนน
3337	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.2	อิง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.00 	คะแนน
3338	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.2	อิง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
3339	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.2	อิง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3340	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3341	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3342	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3343	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3344	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3345	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3346	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26207.99 	ล้านบาท
3347	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28193.77 	ล้านบาท
3348	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29039.59 	ล้านบาท
3349	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3350	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3351	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3352	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3353	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3354	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3355	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.00 	Pillars
3356	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.00 	Pillars
3357	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.00 	Pillars
3358	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.01 	คะแนน
3359	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48.01 	คะแนน
3360	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53.01 	คะแนน
3361	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3362	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3363	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3364	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	84.39 	คะแนน
3365	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.89 	คะแนน
3366	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.39 	คะแนน
3367	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.78 	คะแนน
3368	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.28 	คะแนน
3369	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.78 	คะแนน
3370	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3371	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3372	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3373	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3751.12 	ล้านบาท
3374	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4732.48 	ล้านบาท
3375	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5713.83 	ล้านบาท
3376	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3377	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3378	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3379	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3380	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3381	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3382	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
3383	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
3384	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3385	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3386	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3387	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3388	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3389	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3390	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3391	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32727.39 	ล้านบาท
3392	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33152.16 	ล้านบาท
3393	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33872.81 	ล้านบาท
3394	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.25 	ร้อยละ
3395	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.25 	ร้อยละ
3396	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	94.25 	ร้อยละ
3397	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3398	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3399	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3400	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3401	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3402	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3403	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
3404	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
3405	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
3406	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.21 	คะแนน
3407	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.21 	คะแนน
3408	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.21 	คะแนน
3409	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3410	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3411	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3412	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	84.13 	คะแนน
3413	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.63 	คะแนน
3414	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.13 	คะแนน
3415	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.85 	คะแนน
3416	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.85 	คะแนน
3417	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.85 	คะแนน
3418	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3419	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3420	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3421	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2055.04 	ล้านบาท
3422	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2592.67 	ล้านบาท
3423	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3130.31 	ล้านบาท
3424	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3425	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3426	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3427	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3428	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3429	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3430	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.1	กว๊านพะเยา	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.00 	คะแนน
3431	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.1	กว๊านพะเยา	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
3432	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.1	กว๊านพะเยา	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3433	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.00 	คะแนน
3434	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.00 	คะแนน
3435	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3436	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.3	อิง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.00 	คะแนน
3437	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.3	อิง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
3438	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.3	อิง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3439	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3440	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3441	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3442	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3443	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3444	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3445	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3446	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3447	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3448	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3.1	ลิ้นจี่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.80 	อัตราการขยายตัว
3449	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3.1	ลิ้นจี่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.71 	อัตราการขยายตัว
3450	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3.1	ลิ้นจี่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51.61 	อัตราการขยายตัว
3451	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	ร้อยละ
3452	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.00 	ร้อยละ
3453	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.00 	ร้อยละ
3454	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3455	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3456	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3457	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3458	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3459	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3460	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
3461	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
3462	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
3463	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.42 	คะแนน
3464	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.42 	คะแนน
3465	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.42 	คะแนน
3466	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3467	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3468	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3469	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.23 	คะแนน
3470	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.73 	คะแนน
3471	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.23 	คะแนน
3472	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	92.13 	คะแนน
3473	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.63 	คะแนน
3474	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.13 	คะแนน
3475	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3476	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3477	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3478	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2690.70 	ล้านบาท
3479	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3394.63 	ล้านบาท
3480	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4098.56 	ล้านบาท
3481	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3482	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3483	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3484	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3485	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3486	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3487	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.00 	คะแนน
3488	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.00 	คะแนน
3489	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3490	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3491	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3492	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3493	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3494	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3495	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3496	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	83.14 	ร้อยละ
3497	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85.14 	ร้อยละ
3498	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.14 	ร้อยละ
3499	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3500	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3501	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3502	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3503	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3504	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3505	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.00 	Pillars
3506	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.00 	Pillars
3507	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.00 	Pillars
3508	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.54 	คะแนน
3509	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.54 	คะแนน
3510	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.54 	คะแนน
3511	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3512	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3513	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3514	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95.00 	คะแนน
3515	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.50 	คะแนน
3516	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100.00 	คะแนน
3517	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95.00 	คะแนน
3518	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.50 	คะแนน
3519	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100.00 	คะแนน
3520	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3521	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3522	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3523	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6854.62 	ล้านบาท
3524	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8647.90 	ล้านบาท
3525	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10441.19 	ล้านบาท
3526	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3527	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3528	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3529	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3530	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3531	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3532	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.00 	คะแนน
3533	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
3534	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3535	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.2	วัง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
3536	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.2	วัง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.00 	คะแนน
3537	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.2	วัง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.00 	คะแนน
3538	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3539	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3540	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3541	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3542	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3543	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3544	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3545	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3546	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3547	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1	อะโวคาโด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.34 	อัตราการขยายตัว
3548	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1	อะโวคาโด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	35.01 	อัตราการขยายตัว
3549	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1	อะโวคาโด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46.67 	อัตราการขยายตัว
3550	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.26 	ร้อยละ
3551	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.49 	ร้อยละ
3552	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.72 	ร้อยละ
3553	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3554	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3555	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3556	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3557	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3558	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3559	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
3560	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
3561	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
3562	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.59 	คะแนน
3563	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.59 	คะแนน
3564	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65.59 	คะแนน
3565	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3566	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3567	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3568	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.44 	คะแนน
3569	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.44 	คะแนน
3570	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.44 	คะแนน
3571	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.94 	คะแนน
3572	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.44 	คะแนน
3573	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.94 	คะแนน
3574	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3575	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3576	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3577	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7819.32 	ล้านบาท
3578	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9864.99 	ล้านบาท
3579	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11910.65 	ล้านบาท
3580	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3581	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3582	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3583	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3584	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3585	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3586	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
3587	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
3588	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3589	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.00 	คะแนน
3590	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.00 	คะแนน
3591	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3592	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3593	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3594	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3595	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3596	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3597	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3598	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3599	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3600	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3601	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.93 	อัตราการขยายตัว
3602	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.06 	อัตราการขยายตัว
3603	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.19 	อัตราการขยายตัว
3604	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.83 	ร้อยละ
3605	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.91 	ร้อยละ
3606	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.00 	ร้อยละ
3607	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3608	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3609	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3610	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3611	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3612	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3613	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
3614	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
3615	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
3616	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.46 	คะแนน
3617	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	47.46 	คะแนน
3618	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	52.46 	คะแนน
3619	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3620	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3621	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3622	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	92.75 	คะแนน
3623	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.25 	คะแนน
3624	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.75 	คะแนน
3625	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.66 	คะแนน
3626	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.66 	คะแนน
3627	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.66 	คะแนน
3628	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3629	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3630	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3631	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8300.93 	ล้านบาท
3632	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10472.59 	ล้านบาท
3633	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12644.25 	ล้านบาท
3634	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3635	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3636	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3637	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3638	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3639	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3640	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.00 	คะแนน
3641	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.00 	คะแนน
3642	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.00 	คะแนน
3643	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3644	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3645	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3646	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3647	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3648	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3649	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3650	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3651	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3652	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.67 	คดีต่อประชากรแสนคน
3653	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21.03 	คดีต่อประชากรแสนคน
3654	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.40 	คดีต่อประชากรแสนคน
3655	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.04 	คดีต่อประชากรแสนคน
3656	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.78 	คดีต่อประชากรแสนคน
3657	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46.51 	คดีต่อประชากรแสนคน
3658	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.66 	ร้อยละ
3659	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.95 	ร้อยละ
3660	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.24 	ร้อยละ
3661	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3662	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3663	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3664	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3665	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3666	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3667	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.00 	Pillars
3668	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.00 	Pillars
3669	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.00 	Pillars
3670	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.78 	คะแนน
3671	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.78 	คะแนน
3672	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.78 	คะแนน
3673	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3674	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3675	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3676	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.08 	คะแนน
3677	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.08 	คะแนน
3678	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.08 	คะแนน
3679	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95.00 	คะแนน
3680	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.50 	คะแนน
3681	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100.00 	คะแนน
3682	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3683	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3684	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3685	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3045.17 	ล้านบาท
3686	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3841.84 	ล้านบาท
3687	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4638.50 	ล้านบาท
3688	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3689	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3690	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3691	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3692	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3693	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3694	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.00 	คะแนน
3695	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.00 	คะแนน
3696	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3697	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3698	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3699	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3700	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3701	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3702	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3703	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	485.00 	ราย
3704	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	685.00 	ราย
3705	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	880.00 	ราย
3706	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.81 	ร้อยละ
3707	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.35 	ร้อยละ
3708	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.89 	ร้อยละ
3709	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3710	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3711	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3712	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3713	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3714	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3715	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
3716	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
3717	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
3718	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.03 	คะแนน
3719	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.03 	คะแนน
3720	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69.03 	คะแนน
3721	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3722	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3723	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3724	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.21 	คะแนน
3725	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.21 	คะแนน
3726	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.21 	คะแนน
3727	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.13 	คะแนน
3728	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.13 	คะแนน
3729	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.13 	คะแนน
3730	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3731	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3732	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3733	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1993.72 	ล้านบาท
3734	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2515.31 	ล้านบาท
3735	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3036.90 	ล้านบาท
3736	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3737	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3738	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3739	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3740	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3741	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3742	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
3743	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
3744	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3745	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3746	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3747	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3748	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3749	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3750	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3751	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3752	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3753	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3754	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.1	ทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแล	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.24 	อัตราการขยายตัว
3755	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.1	ทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแล	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.10 	อัตราการขยายตัว
3756	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.1	ทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแล	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	43.96 	อัตราการขยายตัว
3757	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.00 	ร้อยละ
3758	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.00 	ร้อยละ
3759	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.00 	ร้อยละ
3760	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3761	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3762	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3763	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3764	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3765	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3766	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.00 	Pillars
3767	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.00 	Pillars
3768	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.00 	Pillars
3769	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.44 	คะแนน
3770	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.44 	คะแนน
3771	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65.44 	คะแนน
3772	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3773	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3774	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3775	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.54 	คะแนน
3776	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.04 	คะแนน
3777	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.54 	คะแนน
3778	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.00 	คะแนน
3779	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.50 	คะแนน
3780	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.00 	คะแนน
3781	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3782	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3783	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3784	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1592.88 	ล้านบาท
3785	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2009.60 	ล้านบาท
3786	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2426.33 	ล้านบาท
3787	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3788	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3789	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3790	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3791	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3792	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3793	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.00 	คะแนน
3794	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
3795	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3796	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3797	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3798	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3799	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3800	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3801	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3802	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3803	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3804	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3805	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3.1	พืช : ข้าว มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.50 	อัตราการขยายตัว
3806	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3.1	พืช : ข้าว มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.72 	อัตราการขยายตัว
3807	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3.1	พืช : ข้าว มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.94 	อัตราการขยายตัว
3808	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.71 	ร้อยละ
3809	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.88 	ร้อยละ
3810	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.05 	ร้อยละ
3811	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3812	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3813	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3814	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3815	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3816	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3817	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.00 	Pillars
3818	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.00 	Pillars
3819	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.00 	Pillars
3820	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.95 	คะแนน
3821	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.95 	คะแนน
3822	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41.95 	คะแนน
3823	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3824	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3825	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3826	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.95 	คะแนน
3827	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.45 	คะแนน
3828	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.95 	คะแนน
3829	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.23 	คะแนน
3830	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.23 	คะแนน
3831	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.23 	คะแนน
3832	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3833	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3834	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3835	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5581.81 	ล้านบาท
3836	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7042.11 	ล้านบาท
3837	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8502.40 	ล้านบาท
3838	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.00 	ผลิตภัณฑ์
3839	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.00 	ผลิตภัณฑ์
3840	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.00 	ผลิตภัณฑ์
3841	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3842	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3843	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3844	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
3845	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.00 	คะแนน
3846	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.00 	คะแนน
3847	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.00 	คะแนน
3848	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
3849	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3850	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.3	น่าน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.00 	คะแนน
3851	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.3	น่าน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.00 	คะแนน
3852	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.3	น่าน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3853	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.4	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.00 	คะแนน
3854	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.4	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	คะแนน
3855	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.4	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.00 	คะแนน
3856	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3857	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3858	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.00 	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3859	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.00 	ร้อยละ
3860	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.00 	ร้อยละ
3861	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.00 	ร้อยละ
3862	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3863	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3864	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3865	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3.1	ข้าว พืช : พืชผัก ปศุสัตว์ : สุกร ไก่เนื้อ ประมง : ปลาน้ำจืด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.68 	อัตราการขยายตัว
3866	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3.1	ข้าว พืช : พืชผัก ปศุสัตว์ : สุกร ไก่เนื้อ ประมง : ปลาน้ำจืด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.12 	อัตราการขยายตัว
3867	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3.1	ข้าว พืช : พืชผัก ปศุสัตว์ : สุกร ไก่เนื้อ ประมง : ปลาน้ำจืด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.55 	อัตราการขยายตัว
3868	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	92.28 	ร้อยละ
3869	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.28 	ร้อยละ
3870	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.28 	ร้อยละ
3871	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	300.00 	คะแนน
3872	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.00 	คะแนน
3873	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.00 	คะแนน
3874	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3875	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3876	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6	การประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DG Readiness Survey)	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3877	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.00 	Pillars
3878	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.00 	Pillars
3879	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.00 	Pillars
3880	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.36 	คะแนน
3881	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.36 	คะแนน
3882	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.36 	คะแนน
3883	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3884	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3885	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน	Regulate		10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3886	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.18 	คะแนน
3887	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.18 	คะแนน
3888	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7.1	คะแนน EIT Public	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.18 	คะแนน
3889	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	92.39 	คะแนน
3890	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.89 	คะแนน
3891	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7.2	คะแนน EIT Survey	Regulate	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.39 	คะแนน
3892	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3893	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3894	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3895	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	688.18	ล้านบาท
3896	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	816.69	ล้านบาท
3897	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	945.24	ล้านบาท
3898	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3899	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
3900	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
3901	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
3902	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
3903	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
3904	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3905	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
3906	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
3907	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3908	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
3909	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
3910	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3911	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
3912	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
3913	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
3914	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
3915	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
3916	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
3917	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
3918	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
3919	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	ส้มโอท่าข่อย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3920	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	ส้มโอท่าข่อย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
3921	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	ส้มโอท่าข่อย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
3922	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3923	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3924	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3925	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3926	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3927	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3928	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	772.53	ล้านบาท
3929	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	916.78	ล้านบาท
3930	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1061.0899999999999	ล้านบาท
3931	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3932	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
3933	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
3934	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
3935	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
3936	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
3937	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3.1	สะแกกรัง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3938	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3.1	สะแกกรัง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
3939	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3.1	สะแกกรัง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
3940	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3941	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
3942	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
3943	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
3944	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
3945	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
3946	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
3947	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
3948	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
3949	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3950	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
3951	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
3952	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3953	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
3954	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
3955	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3956	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3957	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3958	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3959	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3960	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3961	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3585.72	ล้านบาท
3962	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4255.29	ล้านบาท
3963	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4925.1000000000004	ล้านบาท
3964	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3965	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
3966	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
3967	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
3968	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
3969	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
3970	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3.1	บางปะกง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3971	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3.1	บางปะกง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
3972	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.3.1	บางปะกง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
3973	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3974	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
3975	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
3976	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
3977	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
3978	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
3979	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	ร้อยละ
3980	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
3981	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	ร้อยละ
3982	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.56	ร้อยละ
3983	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.059999999999999	ร้อยละ
3984	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.559999999999999	ร้อยละ
3985	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3986	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3987	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3988	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
3989	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
3990	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
3991	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	121839.87	ล้านบาท
3992	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	144591.29999999999	ล้านบาท
3993	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	167351.04000000001	ล้านบาท
3994	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3995	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
3996	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
3997	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
3998	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
3999	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4000	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4001	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4002	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4003	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
4004	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
4005	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
4006	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11.76	ร้อยละ
4007	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12.01	ร้อยละ
4008	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.26	ร้อยละ
4009	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4010	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4011	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4012	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4013	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4014	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4015	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11522.97	ล้านบาท
4016	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13674.68	ล้านบาท
4017	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15827.18	ล้านบาท
4018	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4019	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4020	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4021	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4022	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4023	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4024	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.1	ระยองตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4025	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.1	ระยองตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4026	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.1	ระยองตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4027	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.2	ระยองตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4028	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.2	ระยองตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4029	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.2	ระยองตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4030	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.3	ประแสร์	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4031	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.3	ประแสร์	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4032	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.3.3	ประแสร์	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4033	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4034	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4035	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4036	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4037	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4038	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4039	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4040	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4041	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4042	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.73	ร้อยละ
4043	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19.23	ร้อยละ
4044	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.73	ร้อยละ
4045	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4046	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4047	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4048	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4049	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4050	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4051	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7733.48	ล้านบาท
4052	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9177.57	ล้านบาท
4053	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10622.19	ล้านบาท
4054	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4055	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4056	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4057	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4058	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4059	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4060	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.1	จันทบุรี	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4061	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.1	จันทบุรี	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4062	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.1	จันทบุรี	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4063	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.2	พังราดตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4064	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.2	พังราดตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4065	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.2	พังราดตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4066	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.3	พังราดตอนล่าง	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4067	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.3	พังราดตอนล่าง	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4068	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.3	พังราดตอนล่าง	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4069	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.4	เวฬุ	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4070	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.4	เวฬุ	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4071	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.4	เวฬุ	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4072	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4073	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4074	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4075	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4076	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4077	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4078	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4079	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4080	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4081	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4082	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4083	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4084	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12680.72	ล้านบาท
4085	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12747.24	ล้านบาท
4086	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12781.61	ล้านบาท
4087	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4088	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4089	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4090	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4091	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4092	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4093	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7755.88	ล้านบาท
4094	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9204.15	ล้านบาท
4095	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10652.95	ล้านบาท
4096	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4097	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4098	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4099	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4100	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4101	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4102	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.1	ตราด	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4103	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.1	ตราด	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4104	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.1	ตราด	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4105	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.2	เวฬุ	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4106	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.2	เวฬุ	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4107	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.3.2	เวฬุ	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4108	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4109	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4110	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4111	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4112	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4113	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4114	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4115	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4116	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4117	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4118	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4119	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4120	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14191.84	ล้านบาท
4121	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15621.95	ล้านบาท
4122	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16495.11	ล้านบาท
4123	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4124	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4125	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4126	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4127	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4128	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4129	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2862.46	ล้านบาท
4130	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3396.97	ล้านบาท
4131	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3931.68	ล้านบาท
4132	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4133	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4134	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4135	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4136	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4137	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4138	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.1	นครนายก	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4139	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.1	นครนายก	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4140	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.1	นครนายก	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4141	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4142	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4143	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4144	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4145	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4146	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4147	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4148	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4149	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4150	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1	มะยงชิด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4151	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1	มะยงชิด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4152	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1	มะยงชิด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4153	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	ร้อยละ
4154	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
4155	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	ร้อยละ
4156	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4157	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4158	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4159	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4160	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4161	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4162	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1910.05	ล้านบาท
4163	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2266.71	ล้านบาท
4164	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2623.51	ล้านบาท
4165	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4166	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4167	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4168	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4169	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4170	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4171	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.1	ปราจีนบุรี	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4172	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.1	ปราจีนบุรี	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4173	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.1	ปราจีนบุรี	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4174	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.2	บางปะกง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4175	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.2	บางปะกง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4176	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.2	บางปะกง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4177	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.3	นครนายก	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4178	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.3	นครนายก	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4179	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.3.3	นครนายก	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4180	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4181	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4182	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4183	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4184	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4185	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4186	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4187	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4188	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4189	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4190	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4191	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4192	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4193	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4194	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4195	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4196	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4197	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4198	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4199	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4200	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4201	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2089.9299999999998	ล้านบาท
4202	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2480.19	ล้านบาท
4203	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2870.59	ล้านบาท
4204	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4205	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4206	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4207	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4208	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4209	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4210	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4211	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4212	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4213	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4214	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4215	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4216	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1	ลำไย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4217	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1	ลำไย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4218	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1	ลำไย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4219	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4220	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4221	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4222	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.64	ร้อยละ
4223	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.96	ร้อยละ
4224	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.28	ร้อยละ
4225	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4226	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4227	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4228	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4229	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4230	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4231	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2570.61	ล้านบาท
4232	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3050.63	ล้านบาท
4233	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3530.82	ล้านบาท
4234	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4235	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4236	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4237	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4238	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4239	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4240	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.1	หลังสวนตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4241	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.1	หลังสวนตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4242	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.1	หลังสวนตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4243	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.2	หลังสวนตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4244	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.2	หลังสวนตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4245	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.2	หลังสวนตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4246	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.3	ชุมพร	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4247	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.3	ชุมพร	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4248	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3.3	ชุมพร	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4249	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4250	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4251	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4252	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละเฉลี่ยของผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน)	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4253	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละเฉลี่ยของผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน)	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4254	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละเฉลี่ยของผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน)	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4255	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	ร้อยละ
4256	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
4257	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	ร้อยละ
4258	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
4259	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
4260	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
4261	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4262	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4263	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4264	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4265	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4266	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4267	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6454.89	ล้านบาท
4268	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7660.23	ล้านบาท
4269	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8866.01	ล้านบาท
4270	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4271	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4272	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4273	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4274	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4275	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4276	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4277	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4278	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4279	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4280	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4281	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4282	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.3	ปากพนัง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4283	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.3	ปากพนัง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4284	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.3.3	ปากพนัง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4285	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4286	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4287	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4288	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4289	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4290	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4291	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4292	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4293	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4294	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4295	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4296	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4297	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.48	ร้อยละ
4298	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.56	ร้อยละ
4299	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.63	ร้อยละ
4300	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4301	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4302	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4303	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4304	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4305	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4306	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1367.41	ล้านบาท
4307	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1622.75	ล้านบาท
4308	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1878.18	ล้านบาท
4309	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4310	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4311	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4312	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4313	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4314	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4315	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.1	ทะเลน้อย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4316	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.1	ทะเลน้อย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4317	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.1	ทะเลน้อย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4318	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.2	ทะเลหลวง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4319	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.2	ทะเลหลวง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4320	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.2	ทะเลหลวง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4321	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4322	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4323	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4324	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4325	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4326	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4327	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	สละ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4328	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	สละ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4329	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	สละ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4330	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
4331	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
4332	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
4333	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4334	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4335	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4336	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4337	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4338	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4339	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44805.84	ล้านบาท
4340	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53172.53	ล้านบาท
4341	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61542.28	ล้านบาท
4342	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4343	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4344	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4345	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4346	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4347	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4348	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4349	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4350	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.1	ตาปีตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4351	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4352	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4353	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.2	ตาปีตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4354	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.3	พุมดวง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4355	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.3	พุมดวง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4356	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3.3	พุมดวง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4357	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4358	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4359	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4360	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4361	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4362	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4363	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.74	ร้อยละ
4364	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.24	ร้อยละ
4365	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.74	ร้อยละ
4366	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4367	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4368	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4369	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4370	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4371	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4372	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20017.79	ล้านบาท
4373	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23755.75	ล้านบาท
4374	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27495.08	ล้านบาท
4375	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4376	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4377	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4378	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4379	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4380	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4381	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.1	ทะเลหลวง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4382	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.1	ทะเลหลวง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4383	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.1	ทะเลหลวง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4384	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.2	ทะเลสาบสงขลา	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4385	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.2	ทะเลสาบสงขลา	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4386	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.3.2	ทะเลสาบสงขลา	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4387	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4388	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4389	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4390	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4391	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4392	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4393	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	171	ราย
4394	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
4395	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
4396	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.1	ร้อยละ
4397	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12.37	ร้อยละ
4398	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.64	ร้อยละ
4399	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4400	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4401	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4402	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4403	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4404	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4405	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32119.22	ล้านบาท
4406	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38116.92	ล้านบาท
4407	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	44116.800000000003	ล้านบาท
4408	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4409	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4410	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4411	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4412	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4413	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4414	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4415	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4416	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4417	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1	กาแฟ	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4418	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1	กาแฟ	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4419	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1	กาแฟ	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4420	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4421	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4422	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4423	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4424	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4425	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4426	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4427	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4428	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4429	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3937.28	ล้านบาท
4430	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4672.49	ล้านบาท
4431	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5407.98	ล้านบาท
4432	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4433	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4434	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4435	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4436	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4437	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4438	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3.1	ตรัง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4439	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3.1	ตรัง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4440	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.3.1	ตรัง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4441	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4442	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4443	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4444	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4445	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4446	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4447	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4448	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4449	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4450	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.1	พริกไทย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4451	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.1	พริกไทย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4452	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.1	พริกไทย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4453	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4454	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4455	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4456	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4457	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4458	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4459	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18660.080000000002	ล้านบาท
4460	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22144.52	ล้านบาท
4461	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25630.23	ล้านบาท
4462	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4463	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4464	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4465	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4466	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4467	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4468	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4469	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4470	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4471	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	ไข่ไก่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4472	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	ไข่ไก่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4473	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	ไข่ไก่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4474	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4475	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4476	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4477	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1	ทุเรียนสาลิกา	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4478	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1	ทุเรียนสาลิกา	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4479	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1	ทุเรียนสาลิกา	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
4480	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.56	ร้อยละ
4481	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.06	ร้อยละ
4482	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.56	ร้อยละ
4483	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	6	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4484	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	6	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4485	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	6	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4486	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4487	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4488	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4489	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4490	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4491	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4492	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	208655.52	ล้านบาท
4493	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	247618.22	ล้านบาท
4494	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	286595.17	ล้านบาท
4495	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4496	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4497	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4498	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4499	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4500	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4501	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4502	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4503	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4504	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
4505	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
4506	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
4507	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.63	ร้อยละ
4508	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.13	ร้อยละ
4509	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.63	ร้อยละ
4510	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4511	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4512	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4513	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4514	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4515	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4516	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1445.78	ล้านบาท
4517	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1715.76	ล้านบาท
4518	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1985.83	ล้านบาท
4519	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4520	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4521	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4522	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4523	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4524	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4525	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12060.79	ล้านบาท
4526	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12870.63	ล้านบาท
4527	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14016.41	ล้านบาท
4528	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.07	ร้อยละ
4529	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.58	ร้อยละ
4530	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.08	ร้อยละ
4531	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4532	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4533	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4534	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4535	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4536	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4537	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4991.9399999999996	ล้านบาท
4538	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5924.1	ล้านบาท
4539	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6856.6	ล้านบาท
4540	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4541	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4542	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4543	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4544	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4545	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4546	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4547	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4548	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4549	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4550	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4551	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4552	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	กระท้อน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
4553	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	กระท้อน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
4554	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	กระท้อน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
4555	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
4556	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.13	ร้อยละ
4557	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.26	ร้อยละ
4558	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4559	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4560	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4561	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4562	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4563	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4564	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4565	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4566	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4567	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1986.93	ล้านบาท
4568	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2357.9499999999998	ล้านบาท
4569	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2729.11	ล้านบาท
4570	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4571	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4572	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4573	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4574	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4575	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4576	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4577	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4578	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4579	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4580	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4581	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4582	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4583	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4584	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4585	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26	ครั้ง
4586	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23	ครั้ง
4587	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ครั้ง
4588	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4589	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4590	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4591	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4592	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4593	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4594	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4595	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4596	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4597	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	844.18	ล้านบาท
4598	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1001.82	ล้านบาท
4599	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1159.51	ล้านบาท
4600	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4601	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4602	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4603	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4604	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4605	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4606	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4607	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4608	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4609	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนล่าง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4610	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนล่าง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4611	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนล่าง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4612	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4613	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4614	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4615	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26	ครั้ง
4616	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23	ครั้ง
4617	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ครั้ง
4618	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	ราย
4619	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
4620	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
4621	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4622	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4623	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4624	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5.1	ผักมูลค่าสูง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4625	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5.1	ผักมูลค่าสูง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4626	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5.1	ผักมูลค่าสูง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4627	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4628	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4629	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4630	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4631	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4632	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4633	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3096.08	ล้านบาท
4634	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3674.22	ล้านบาท
4635	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4252.57	ล้านบาท
4636	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4637	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4638	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4639	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4640	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4641	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4642	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4643	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4644	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.1	สายบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4645	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนบน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4646	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนบน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4647	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3.2	ปัตตานีตอนบน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4648	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4649	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4650	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4651	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4652	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4653	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4654	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14	ครั้ง
4655	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13	ครั้ง
4656	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11	ครั้ง
4657	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4658	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4659	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4660	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4661	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4662	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4663	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4664	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4665	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4666	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4667	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4668	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4669	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	807.61	ล้านบาท
4670	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	958.41	ล้านบาท
4671	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1109.28	ล้านบาท
4672	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4673	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4674	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4675	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4676	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4677	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4678	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4679	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4680	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4681	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4682	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4683	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4684	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.3	น้อย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4685	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.3	น้อย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4686	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3.3	น้อย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4687	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4688	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4689	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4690	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	ร้อยละ
4691	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
4692	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	ร้อยละ
4693	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.57	ร้อยละ
4694	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.78	ร้อยละ
4695	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.99	ร้อยละ
4696	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4697	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4698	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4699	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4700	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4701	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4702	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4703	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4704	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4705	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10586.98	ล้านบาท
4706	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12563.91	ล้านบาท
4707	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14541.57	ล้านบาท
4708	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4709	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4710	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4711	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4712	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4713	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4714	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4715	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4716	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4717	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4718	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4719	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Milestone	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4720	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.3	ป่าสัก	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4721	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.3	ป่าสัก	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4722	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.3	ป่าสัก	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4723	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.4	ลพบุรี	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4724	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.4	ลพบุรี	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4725	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.3.4	ลพบุรี	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4726	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4727	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4728	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4729	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4730	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4731	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4732	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	160	ราย
4733	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
4734	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
4735	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4736	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4737	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4738	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4739	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4740	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4741	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3337.92	ล้านบาท
4742	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3961.21	ล้านบาท
4743	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4584.74	ล้านบาท
4744	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4745	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4746	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4747	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4748	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4749	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4750	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4751	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4752	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4753	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.2	ลพบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4754	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.2	ลพบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4755	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.3.2	ลพบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4756	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4757	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4758	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4759	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4760	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4761	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4762	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	ร้อยละ
4763	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
4764	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	ร้อยละ
4765	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4766	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4767	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4768	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4769	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4770	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4771	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4772	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4773	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4774	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3770.83	ล้านบาท
4775	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4474.96	ล้านบาท
4776	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5179.3599999999997	ล้านบาท
4777	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4778	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4779	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4780	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4781	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4782	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4783	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4784	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4785	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4786	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4787	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4788	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4789	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4790	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4791	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4792	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
4793	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
4794	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
4795	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14.25	ร้อยละ
4796	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.94	ร้อยละ
4797	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.62	ร้อยละ
4798	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4799	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4800	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4801	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4802	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4803	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4804	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	618.77	ล้านบาท
4805	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	734.31	ล้านบาท
4806	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	849.9	ล้านบาท
4807	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4808	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4809	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4810	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4811	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4812	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4813	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4814	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4815	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4816	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4817	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4818	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4819	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.3	ลพบุรี	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4820	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.3	ลพบุรี	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4821	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.3.3	ลพบุรี	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4822	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4823	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4824	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4825	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4826	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4827	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4828	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4829	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4830	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4831	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21.84	คดีต่อประชากรแสนคน
4832	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.09	คดีต่อประชากรแสนคน
4833	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.33	คดีต่อประชากรแสนคน
4834	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.85	คดีต่อประชากรแสนคน
4835	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.82	คดีต่อประชากรแสนคน
4836	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.78	คดีต่อประชากรแสนคน
4837	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4838	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4839	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4840	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4841	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4842	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4843	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4844	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4845	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4846	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	694.9	ล้านบาท
4847	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	824.66	ล้านบาท
4848	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	954.47	ล้านบาท
4849	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4850	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4851	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4852	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4853	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4854	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4855	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4856	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4857	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4858	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4859	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4860	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.3.2	น้อย	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4861	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4862	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4863	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4864	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4865	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4866	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4867	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.19	คดีต่อประชากรแสนคน
4868	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.82	คดีต่อประชากรแสนคน
4869	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.4600000000000009	คดีต่อประชากรแสนคน
4870	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.7	คดีต่อประชากรแสนคน
4871	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.73	คดีต่อประชากรแสนคน
4872	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	32.76	คดีต่อประชากรแสนคน
4873	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	194	ราย
4874	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
4875	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
4876	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4877	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4878	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4879	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4880	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4881	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4882	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2910.97	ล้านบาท
4883	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3454.54	ล้านบาท
4884	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3998.32	ล้านบาท
4885	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4886	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4887	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4888	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4889	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4890	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4891	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4892	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4893	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4894	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.2	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4895	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.2	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4896	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3.2	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4897	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4898	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4899	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4900	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4901	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4902	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4903	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	101	ราย
4904	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
4905	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
4906	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.4	ร้อยละ
4907	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.83	ร้อยละ
4908	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.26	ร้อยละ
4909	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4910	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4911	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4912	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4913	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4914	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4915	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2301.91	ล้านบาท
4916	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2731.75	ล้านบาท
4917	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3161.75	ล้านบาท
4918	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4919	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4920	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4921	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4922	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4923	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4924	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4925	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4926	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4927	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4928	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4929	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4930	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4931	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4932	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4933	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.76	ร้อยละ
4934	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.01	ร้อยละ
4935	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.26	ร้อยละ
4936	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4937	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4938	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4939	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4940	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4941	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4942	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3196.84	ล้านบาท
4943	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3793.8	ล้านบาท
4944	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4390.97	ล้านบาท
4945	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4946	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4947	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4948	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4949	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4950	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4951	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4952	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4953	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4954	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4955	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4956	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4957	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4958	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4959	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4960	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4961	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4962	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4963	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4964	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4965	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4966	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.1	ส้มโอ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4967	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.1	ส้มโอ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4968	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.1	ส้มโอ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4969	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10.91	ร้อยละ
4970	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11.16	ร้อยละ
4971	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.41	ร้อยละ
4972	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4973	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4974	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4975	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
4976	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
4977	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
4978	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3253.57	ล้านบาท
4979	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3861.12	ล้านบาท
4980	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4468.8900000000003	ล้านบาท
4981	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4982	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
4983	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
4984	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
4985	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
4986	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
4987	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4988	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4989	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4990	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
4991	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4992	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4993	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
4994	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
4995	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
4996	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8.91	ร้อยละ
4997	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.16	ร้อยละ
4998	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.41	ร้อยละ
4999	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5000	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5001	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5002	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5003	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5004	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5005	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15463.23	ล้านบาท
5006	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18350.72	ล้านบาท
5007	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21239.26	ล้านบาท
5008	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5009	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5010	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5011	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5012	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5013	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5014	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.1	แควน้อย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5015	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.1	แควน้อย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5016	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.1	แควน้อย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5017	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.2	แควใหญ่	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5018	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.2	แควใหญ่	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5019	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.2	แควใหญ่	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5020	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.3	แม่กลอง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5021	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.3	แม่กลอง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5022	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.3.3	แม่กลอง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5023	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5024	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5025	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5026	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5027	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5028	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5029	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5030	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5031	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5032	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียนทองผาภูมิ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5033	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียนทองผาภูมิ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5034	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียนทองผาภูมิ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5035	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.68	ร้อยละ
5036	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.89	ร้อยละ
5037	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.09	ร้อยละ
5038	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5039	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5040	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5041	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5042	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5043	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5044	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2601.96	ล้านบาท
5045	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3087.83	ล้านบาท
5046	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3573.88	ล้านบาท
5047	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5048	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5049	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5050	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5051	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5052	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5053	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3.1	แม่กลอง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5054	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3.1	แม่กลอง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5055	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.3.1	แม่กลอง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5056	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5057	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5058	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5059	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5060	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5061	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5062	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5063	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5064	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5065	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3.1	สับปะรดบ้านคา	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5066	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3.1	สับปะรดบ้านคา	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
5067	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3.1	สับปะรดบ้านคา	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
5068	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.9	ร้อยละ
5069	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.09	ร้อยละ
5070	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.27	ร้อยละ
5071	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5072	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5073	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5074	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5075	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5076	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5077	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4720.25	ล้านบาท
5078	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5601.68	ล้านบาท
5079	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6483.42	ล้านบาท
5080	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5081	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5082	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5083	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5084	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5085	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5086	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5087	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5088	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5089	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5090	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5091	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.3.2	ท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5092	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5093	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5094	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5095	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5096	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5097	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5098	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5099	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5100	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5101	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	มะม่วง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5102	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	มะม่วง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
5103	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	มะม่วง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
5104	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.64	ร้อยละ
5105	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.05	ร้อยละ
5106	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.45	ร้อยละ
5107	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5108	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5109	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5110	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5111	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5112	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5113	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22276.400000000001	ล้านบาท
5114	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26436.13	ล้านบาท
5115	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30597.37	ล้านบาท
5116	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5117	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5118	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5119	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5120	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5121	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5122	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.1	กุยบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5123	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.1	กุยบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5124	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.1	กุยบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5125	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.2	ปราณบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5126	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.2	ปราณบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5127	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.3.2	ปราณบุรี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5128	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5129	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5130	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5131	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5132	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5133	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5134	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
5135	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
5136	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
5137	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.1	ร้อยละ
5138	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12.6	ร้อยละ
5139	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.1	ร้อยละ
5140	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5141	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5142	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5143	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5144	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5145	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5146	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15706.56	ล้านบาท
5147	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18639.48	ล้านบาท
5148	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21573.48	ล้านบาท
5149	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5150	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5151	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5152	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5153	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5154	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5155	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.1	เพชรบุรีตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5156	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.1	เพชรบุรีตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5157	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.1	เพชรบุรีตอนบน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5158	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.2	เพชรบุรีตอนล่าง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5159	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.2	เพชรบุรีตอนล่าง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5160	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3.2	เพชรบุรีตอนล่าง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5161	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5162	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5163	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5164	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	ร้อยละ
5165	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
5166	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	ร้อยละ
5167	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5168	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5169	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5170	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.45	ร้อยละ
5171	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.149999999999999	ร้อยละ
5172	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.850000000000001	ร้อยละ
5173	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5174	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5175	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5176	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5177	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5178	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5179	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3231.18	ล้านบาท
5180	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3834.54	ล้านบาท
5181	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4438.13	ล้านบาท
5182	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5183	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5184	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5185	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5186	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5187	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5188	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3.2	แม่กลอง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5189	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3.2	แม่กลอง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5190	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3.2	แม่กลอง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5191	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5192	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5193	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5194	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5195	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5196	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5197	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	188	ราย
5198	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
5199	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
5200	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5201	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5202	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5203	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5204	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5205	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5206	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5207	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5208	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5209	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1083.03	ล้านบาท
5210	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1285.27	ล้านบาท
5211	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1487.58	ล้านบาท
5212	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5213	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5214	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5215	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5216	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5217	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5218	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5219	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5220	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.3.1	ท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5221	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5222	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5223	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5224	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5225	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5226	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5227	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
5228	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
5229	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
5230	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.47	ร้อยละ
5231	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.72	ร้อยละ
5232	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.97	ร้อยละ
5233	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5234	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5235	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5236	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5237	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5238	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5239	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	739.69	ล้านบาท
5240	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	877.81	ล้านบาท
5241	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1015.98	ล้านบาท
5242	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5243	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5244	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5245	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5246	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5247	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5248	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.1	สงคราม	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5249	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.1	สงคราม	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5250	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.1	สงคราม	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5251	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5252	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5253	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5254	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5255	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5256	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5257	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3180.18	ล้านบาท
5258	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4119.96	ล้านบาท
5259	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4243.5600000000004	ล้านบาท
5260	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5261	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5262	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5263	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5264	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5265	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5266	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5267	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5268	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5269	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2223.54	ล้านบาท
5270	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2638.74	ล้านบาท
5271	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3054.1	ล้านบาท
5272	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5273	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5274	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5275	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5276	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5277	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5278	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3.1	เลย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5279	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3.1	เลย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5280	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.3.1	เลย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5281	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5282	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5283	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5284	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5285	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5286	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5287	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
5288	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
5289	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
5290	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5291	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5292	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5293	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5294	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5295	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5296	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5297	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5298	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5299	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3785.76	ล้านบาท
5300	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4492.68	ล้านบาท
5301	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5199.8599999999997	ล้านบาท
5302	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5303	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5304	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5305	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5306	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5307	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5308	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5309	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5310	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5311	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44959.14	ล้านบาท
5312	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	47006.46	ล้านบาท
5313	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48416.66	ล้านบาท
5314	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
5315	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
5316	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
5317	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.510000000000002	ร้อยละ
5318	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20.51	ร้อยละ
5319	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.5	ร้อยละ
5320	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5321	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5322	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5323	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5324	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5325	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5326	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	179.14	ล้านบาท
5327	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	212.59	ล้านบาท
5328	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	246.05	ล้านบาท
5329	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5330	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5331	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5332	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5333	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5334	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5335	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5336	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5337	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5338	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1	ข้าวนาปี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ผลผลิต
5339	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1	ข้าวนาปี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19	ผลผลิต
5340	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1	ข้าวนาปี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33	ผลผลิต
5341	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25	ร้อยละ
5342	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30	ร้อยละ
5343	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35	ร้อยละ
5344	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5345	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5346	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5347	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5348	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5349	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5350	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5351	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5352	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5353	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5897.33	ล้านบาท
5354	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6998.55	ล้านบาท
5355	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8100.18	ล้านบาท
5356	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5357	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5358	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5359	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5360	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5361	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5362	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5363	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5364	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5365	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5366	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5367	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5368	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
5369	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
5370	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
5371	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
5372	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
5373	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
5374	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5375	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5376	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5377	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5378	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5379	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5380	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5381	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5382	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5383	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1330.09	ล้านบาท
5384	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1578.46	ล้านบาท
5385	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1826.92	ล้านบาท
5386	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5387	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5388	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5389	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5390	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5391	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5392	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5393	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5394	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5395	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.2	หนองหาร	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5396	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.2	หนองหาร	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5397	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.2	หนองหาร	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5398	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.3	สงคราม	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5399	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.3	สงคราม	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5400	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3.3	สงคราม	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5401	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5402	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5403	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5404	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5405	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5406	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5407	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5408	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5409	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5410	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.66	ร้อยละ
5411	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.16	ร้อยละ
5412	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.66	ร้อยละ
5413	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5414	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5415	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5416	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5417	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5418	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5419	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1608.5	ล้านบาท
5420	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1908.86	ล้านบาท
5421	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2209.33	ล้านบาท
5422	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5423	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5424	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5425	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5426	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5427	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5428	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5429	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5430	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.1	อูน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5431	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.2	สงคราม	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5432	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.2	สงคราม	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5433	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3.2	สงคราม	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5434	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5435	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5436	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5437	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5438	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5439	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5440	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9464.59	ล้านบาท
5441	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10629.32	ล้านบาท
5442	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10948.2	ล้านบาท
5443	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5444	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5445	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5446	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4.1	ลิ้นจี่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5447	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4.1	ลิ้นจี่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5448	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4.1	ลิ้นจี่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5449	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5450	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5451	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5452	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5453	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5454	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5455	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1495.79	ล้านบาท
5456	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1775.1	ล้านบาท
5457	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2054.52	ล้านบาท
5458	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5459	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5460	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5461	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5462	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5463	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5464	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5465	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5466	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5467	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5468	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5469	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5470	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.9	คดีต่อประชากรแสนคน
5471	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11.28	คดีต่อประชากรแสนคน
5472	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.67	คดีต่อประชากรแสนคน
5473	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65.13	คดีต่อประชากรแสนคน
5474	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.22	คดีต่อประชากรแสนคน
5475	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.31	คดีต่อประชากรแสนคน
5476	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27181.54	ล้านบาท
5477	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30612.799999999999	ล้านบาท
5478	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31531.18	ล้านบาท
5479	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5480	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5481	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5482	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5483	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5484	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5485	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5486	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5487	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5488	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6194.4	ล้านบาท
5489	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7351.09	ล้านบาท
5490	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8508.2099999999991	ล้านบาท
5491	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5492	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5493	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5494	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5495	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5496	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5497	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.1	พอง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5498	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.1	พอง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5499	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.1	พอง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5500	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.2	ชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5501	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.2	ชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5502	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3.2	ชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5503	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5504	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5505	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5506	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5507	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5508	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5509	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
5510	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65	ร้อยละ
5511	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70	ร้อยละ
5512	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5513	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5514	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5515	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5516	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5517	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5518	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5519	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5520	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5521	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1131.55	ล้านบาท
5522	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1342.84	ล้านบาท
5523	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1554.22	ล้านบาท
5524	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5525	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5526	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5527	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5528	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5529	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5530	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.1	ลำปาว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5531	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.1	ลำปาว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5532	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.1	ลำปาว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5533	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5534	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5535	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5536	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5537	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5538	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5539	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5540	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5541	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5542	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1	พุทรานมบ้านโพน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5543	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1	พุทรานมบ้านโพน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5544	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1	พุทรานมบ้านโพน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5545	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.28	ร้อยละ
5546	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.41	ร้อยละ
5547	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.53	ร้อยละ
5548	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5549	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5550	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5551	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5552	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5553	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5554	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	453.81	ล้านบาท
5555	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	538.54999999999995	ล้านบาท
5556	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	623.33000000000004	ล้านบาท
5557	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5558	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5559	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5560	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5561	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5562	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5563	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5564	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5565	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5566	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5567	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5568	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5569	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5570	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5571	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5572	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	ร้อยละ
5573	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
5574	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	ร้อยละ
5575	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5576	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5577	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5578	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5579	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5580	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5581	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5582	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5583	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5584	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5585	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5586	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5587	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5588	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5589	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5590	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	591.9	ล้านบาท
5591	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	702.42	ล้านบาท
5592	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	812.99	ล้านบาท
5593	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5594	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5595	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5596	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5597	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5598	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5599	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5600	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5601	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5602	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5603	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5604	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5605	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5606	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5607	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5608	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55	ร้อยละ
5609	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60	ร้อยละ
5610	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65	ร้อยละ
5611	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5612	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5613	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5614	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.1	ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5615	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.1	ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5616	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.1	ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
5617	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.74	ร้อยละ
5618	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.24	ร้อยละ
5619	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.74	ร้อยละ
5620	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5621	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5622	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5623	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5624	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5625	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5626	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1239.03	ล้านบาท
5627	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1470.4	ล้านบาท
5628	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1701.85	ล้านบาท
5629	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5630	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5631	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5632	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5633	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5634	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5635	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5636	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5637	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5638	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5639	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5640	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5641	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5642	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5643	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5644	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5645	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5646	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5647	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.16	คดีต่อประชากรแสนคน
5648	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.86	คดีต่อประชากรแสนคน
5649	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.5500000000000007	คดีต่อประชากรแสนคน
5650	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.08	คดีต่อประชากรแสนคน
5651	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19.829999999999998	คดีต่อประชากรแสนคน
5652	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.57	คดีต่อประชากรแสนคน
5653	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16.2	ร้อยละ
5654	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.46	ร้อยละ
5655	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.71	ร้อยละ
5656	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5657	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5658	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5659	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5660	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5661	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5662	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3861.14	ล้านบาท
5663	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4582.1400000000003	ล้านบาท
5664	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5303.41	ล้านบาท
5665	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5666	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5667	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5668	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5669	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5670	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5671	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5672	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5673	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5674	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5675	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5676	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5677	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5678	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5679	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5680	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5681	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5682	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5683	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	ร้อยละ
5684	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
5685	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	ร้อยละ
5686	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5687	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5688	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5689	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5690	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5691	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5692	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5693	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5694	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5695	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7453.58	ล้านบาท
5696	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8845.41	ล้านบาท
5697	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10237.74	ล้านบาท
5698	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5699	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5700	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5701	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5702	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5703	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5704	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5705	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5706	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5707	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.2	ลำตะคองตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5708	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.2	ลำตะคองตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5709	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.2	ลำตะคองตอนล่าง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5710	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.3	ลำตะคองตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5711	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.3	ลำตะคองตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5712	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3.3	ลำตะคองตอนบน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5713	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5714	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5715	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5716	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5717	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5718	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5719	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5720	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5721	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5722	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10.53	ร้อยละ
5723	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.82	ร้อยละ
5724	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.11	ร้อยละ
5725	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5726	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5727	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5728	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5729	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5730	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5731	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1069.5999999999999	ล้านบาท
5732	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1269.32	ล้านบาท
5733	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1469.12	ล้านบาท
5734	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5735	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5736	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5737	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5738	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5739	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5740	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5741	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5742	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5743	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5744	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5745	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.3.2	ลำชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5746	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5747	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5748	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5749	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5750	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5751	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5752	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2450.69	ล้านบาท
5753	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4770.97	ล้านบาท
5754	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4931.22	ล้านบาท
5755	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5756	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5757	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5758	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.07	คดีต่อประชากรแสนคน
5759	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.18	คดีต่อประชากรแสนคน
5760	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.3	คดีต่อประชากรแสนคน
5761	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.059999999999999	คดีต่อประชากรแสนคน
5762	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.81	คดีต่อประชากรแสนคน
5763	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.55	คดีต่อประชากรแสนคน
5764	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5765	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5766	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5767	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5768	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5769	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5770	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	298.56	ล้านบาท
5771	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	354.31	ล้านบาท
5772	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	410.08	ล้านบาท
5773	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5774	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5775	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5776	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5777	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5778	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5779	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5780	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5781	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5782	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5783	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5784	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5785	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5786	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5787	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5788	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5789	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5790	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5791	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5792	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5793	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5794	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5795	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5796	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5797	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5798	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5799	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5800	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5801	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5802	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5803	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	210.49	ล้านบาท
5804	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	249.79	ล้านบาท
5805	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	289.11	ล้านบาท
5806	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5807	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5808	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5809	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5810	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5811	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5812	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5813	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5814	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5815	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5816	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5817	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5818	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5819	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5820	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5821	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
5822	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
5823	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
5824	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5825	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5826	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5827	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5828	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5829	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5830	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5831	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5832	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5833	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4267.93	ล้านบาท
5834	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5064.8900000000003	ล้านบาท
5835	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5862.15	ล้านบาท
5836	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5837	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5838	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5839	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5840	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5841	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5842	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5843	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5844	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.1	ชี	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5845	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.2	มูล	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5846	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.2	มูล	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5847	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.3.2	มูล	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5848	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5849	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5850	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5851	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5852	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5853	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5854	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19944.16	ล้านบาท
5855	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22824.75	ล้านบาท
5856	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23509.49	ล้านบาท
5857	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5858	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5859	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5860	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5861	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5862	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5863	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5864	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5865	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5866	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	627.73	ล้านบาท
5867	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	744.94	ล้านบาท
5868	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	862.2	ล้านบาท
5869	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5870	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5871	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5872	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5873	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5874	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5875	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5876	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5877	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.1	มูล	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5878	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5879	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5880	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.3.2	เสียว	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5881	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5882	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5883	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5884	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5885	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5886	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5887	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5888	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5889	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5890	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3.1	หอมแดง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
5891	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3.1	หอมแดง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
5892	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3.1	หอมแดง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
5893	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5894	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5895	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5896	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5897	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5898	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5899	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5900	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5901	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5902	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44348.29	ล้านบาท
5903	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	52629.55	ล้านบาท
5904	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60913.83	ล้านบาท
5905	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5906	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5907	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5908	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5909	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5910	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5911	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5912	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5913	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5914	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5915	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5916	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5917	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5918	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5919	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5920	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5921	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5922	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5923	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5924	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5925	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5926	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5927	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5928	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5929	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5930	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5931	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5932	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2827.38	ล้านบาท
5933	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3355.34	ล้านบาท
5934	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3883.49	ล้านบาท
5935	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5936	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5937	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5938	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5939	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5940	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.3	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5941	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5942	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5943	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5944	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5945	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5946	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5947	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	ถั่วลายเสือ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5948	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	ถั่วลายเสือ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5949	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	ถั่วลายเสือ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5950	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5951	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5952	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5953	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.22	ร้อยละ
5954	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.87	ร้อยละ
5955	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.52	ร้อยละ
5956	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5957	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5958	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5959	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5960	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5961	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5962	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2398.94	ล้านบาท
5963	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2846.9	ล้านบาท
5964	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3295.02	ล้านบาท
5965	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5966	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5967	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5968	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5969	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5970	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5971	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.1	วัง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5972	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.1	วัง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5973	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.1	วัง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5974	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.2	แม่จาง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5975	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.2	แม่จาง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5976	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.3.2	แม่จาง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5977	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5978	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5979	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5980	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
5981	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
5982	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
5983	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
5984	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
5985	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
5986	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5987	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5988	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5989	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
5990	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
5991	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
5992	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5993	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5994	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5995	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
5996	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
5997	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
5998	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	812.83	ล้านบาท
5999	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	964.62	ล้านบาท
6000	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1116.45	ล้านบาท
6001	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6002	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6003	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6004	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6005	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6006	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6007	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6008	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6009	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.1	กวง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6010	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.2	ลี้	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6011	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.2	ลี้	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6012	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.3.2	ลี้	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6013	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6014	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6015	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6016	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6017	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6018	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6019	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6020	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6021	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6022	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1	ลำไยสด	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6023	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1	ลำไยสด	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6024	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1	ลำไยสด	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6025	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
6026	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
6027	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
6028	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6029	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6030	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6031	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6032	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6033	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6034	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21276.22	ล้านบาท
6035	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25249.18	ล้านบาท
6036	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29223.59	ล้านบาท
6037	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6038	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6039	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6040	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6041	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6042	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6043	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.1	กก	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6044	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.1	กก	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6045	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.1	กก	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6046	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.2	อิง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6047	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.2	อิง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6048	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.3.2	อิง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6049	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6050	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6051	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6052	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6053	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6054	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6055	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12758.39	ล้านบาท
6056	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13828.22	ล้านบาท
6057	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14243.07	ล้านบาท
6058	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6059	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6060	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6061	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6062	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6063	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6064	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1871.98	ล้านบาท
6065	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2221.54	ล้านบาท
6066	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2571.2199999999998	ล้านบาท
6067	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6068	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6069	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6070	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6071	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6072	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6073	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6074	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6075	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6076	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6077	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6078	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6079	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6080	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6081	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6082	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14874.8	ล้านบาท
6083	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15585.4	ล้านบาท
6084	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16484.59	ล้านบาท
6085	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6086	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6087	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6088	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6089	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6090	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6091	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6092	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6093	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6094	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1025.56	ล้านบาท
6095	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1217.06	ล้านบาท
6096	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1408.64	ล้านบาท
6097	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6098	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6099	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6100	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6101	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6102	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6103	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.1	กว๊านพะเยา	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6104	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.1	กว๊านพะเยา	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6105	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.1	กว๊านพะเยา	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6106	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6107	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6108	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6109	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.3	อิง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6110	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.3	อิง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6111	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.3.3	อิง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6112	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6113	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6114	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6115	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6116	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6117	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6118	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6119	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6120	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6121	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3.1	ลิ้นจี่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6122	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3.1	ลิ้นจี่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6123	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3.1	ลิ้นจี่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6124	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	ร้อยละ
6125	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
6126	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	ร้อยละ
6127	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6128	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6129	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6130	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6131	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6132	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6133	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1342.78	ล้านบาท
6134	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1593.52	ล้านบาท
6135	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1844.35	ล้านบาท
6136	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6137	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6138	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6139	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6140	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6141	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6142	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6143	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6144	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6145	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6146	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6147	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6148	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6149	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6150	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6151	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6152	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6153	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6154	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6155	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6156	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6157	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6158	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6159	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6160	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3420.77	ล้านบาท
6161	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4059.53	ล้านบาท
6162	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4698.53	ล้านบาท
6163	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6164	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6165	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6166	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6167	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6168	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6169	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6170	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6171	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Milestone	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6172	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.2	วัง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6173	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.2	วัง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6174	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.3.2	วัง	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6175	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6176	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6177	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6178	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6179	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6180	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6181	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6182	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6183	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6184	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1	อโวคาโด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6185	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1	อโวคาโด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6186	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1	อโวคาโด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6187	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.26	ร้อยละ
6188	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.38	ร้อยละ
6189	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.49	ร้อยละ
6190	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6191	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6192	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6193	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6194	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6195	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6196	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3902.2	ล้านบาท
6197	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4630.8599999999997	ล้านบาท
6198	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5359.79	ล้านบาท
6199	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6200	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6201	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6202	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6203	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6204	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6205	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6206	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6207	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6208	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6209	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6210	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3.2	ยม	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6211	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6212	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6213	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6214	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6215	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6216	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6217	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6218	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6219	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6220	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6221	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6222	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.1	มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6223	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
6224	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
6225	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80	ร้อยละ
6226	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6227	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6228	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6229	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6230	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6231	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6232	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4142.54	ล้านบาท
6233	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4916.08	ล้านบาท
6234	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5689.91	ล้านบาท
6235	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6236	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6237	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6238	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6239	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6240	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6241	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6242	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6243	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.3.1	ป่าสัก	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6244	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6245	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6246	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6247	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6248	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6249	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6250	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6251	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6252	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6253	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10.65	คดีต่อประชากรแสนคน
6254	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.18	คดีต่อประชากรแสนคน
6255	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.1	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 1	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.7100000000000009	คดีต่อประชากรแสนคน
6256	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.67	คดีต่อประชากรแสนคน
6257	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.36	คดีต่อประชากรแสนคน
6258	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน คดีกลุ่มที่ 2	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21.06	คดีต่อประชากรแสนคน
6259	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.66	ร้อยละ
6260	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.81	ร้อยละ
6261	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.95	ร้อยละ
6262	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6263	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6264	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6265	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6266	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6267	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6268	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1519.68	ล้านบาท
6269	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1803.45	ล้านบาท
6270	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2087.33	ล้านบาท
6271	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6272	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6273	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6274	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6275	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6276	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6277	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6278	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6279	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3.1	ยม	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6280	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6281	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6282	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6283	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6284	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6285	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6286	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	245	ราย
6287	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	345	ราย
6288	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	จำนวนแรงงานนอกระบบรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	440	ราย
6289	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.81	ร้อยละ
6290	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.08	ร้อยละ
6291	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.3499999999999996	ร้อยละ
6292	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6293	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6294	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6295	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6296	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6297	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6298	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	994.96	ล้านบาท
6299	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1180.75	ล้านบาท
6300	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1366.6	ล้านบาท
6301	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6302	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6303	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6304	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6305	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6306	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6307	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6308	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6309	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.3.1	น่าน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6310	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6311	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6312	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6313	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6314	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6315	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6316	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6317	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6318	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6319	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.1	ทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแล	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6320	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.1	ทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแล	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6321	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.1	ทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแล	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6322	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	ร้อยละ
6323	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
6324	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	ร้อยละ
6325	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6326	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6327	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6328	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6329	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6330	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6331	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	794.92	ล้านบาท
6332	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	943.36	ล้านบาท
6333	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1091.8499999999999	ล้านบาท
6334	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6335	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6336	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6337	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6338	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6339	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6340	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6341	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6342	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.3.1	ปิง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6343	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6344	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6345	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6346	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6347	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6348	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6349	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6350	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6351	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6352	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3.1	พืช : ข้าว มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6353	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3.1	พืช : ข้าว มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6354	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3.1	พืช : ข้าว มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6355	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.71	ร้อยละ
6356	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.8	ร้อยละ
6357	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.88	ร้อยละ
6358	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6359	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6360	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6361	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6362	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6363	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6364	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2785.58	ล้านบาท
6365	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3305.73	ล้านบาท
6366	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3826.08	ล้านบาท
6367	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6368	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6369	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับการพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6370	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6371	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6372	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3	คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6373	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6374	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6375	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.1	เจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Milestone	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6376	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6377	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6378	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.2	ปิง	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6379	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.3	น่าน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6380	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.3	น่าน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6381	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.3	น่าน	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6382	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.4	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6383	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.4	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6384	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.4	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6385	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6386	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6387	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.4	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6388	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6389	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6390	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ร้อยละของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6391	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
6392	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
6393	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
6394	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3.1	ข้าว พืช : พืชผัก ปศุสัตว์ : สุกร ไก่เนื้อ ประมง : ปลาน้ำจืด	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
6395	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3.1	ข้าว พืช : พืชผัก ปศุสัตว์ : สุกร ไก่เนื้อ ประมง : ปลาน้ำจืด	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
6396	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3.1	ข้าว พืช : พืชผัก ปศุสัตว์ : สุกร ไก่เนื้อ ประมง : ปลาน้ำจืด	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
6397	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
6398	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
6399	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
6400	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6401	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6402	2568.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6403	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
6404	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
6405	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
6406	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6407	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6408	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6409	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	ส้มโอท่าข่อยและมะยงชิด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.59	อัตราการขยายตัว
6410	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	ส้มโอท่าข่อยและมะยงชิด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0.98	อัตราการขยายตัว
6411	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	ส้มโอท่าข่อยและมะยงชิด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.96	อัตราการขยายตัว
6412	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6413	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6414	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6415	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.94	อัตราต่อประชากรแสนคน
6416	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20.239999999999998	อัตราต่อประชากรแสนคน
6417	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.95	อัตราต่อประชากรแสนคน
6418	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.709999999999994	อัตราต่อประชากรแสนคน
6419	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53.28	อัตราต่อประชากรแสนคน
6420	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	52.51	อัตราต่อประชากรแสนคน
6421	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6422	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6423	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6424	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1310.44	ล้านบาท
6425	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1892.16	ล้านบาท
6426	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2473.87	ล้านบาท
6427	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1003.75	ล้านบาท
6428	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1023.43	ล้านบาท
6429	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1043.1099999999999	ล้านบาท
6430	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
6431	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
6432	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
6433	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6434	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6435	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6436	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6437	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6438	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6439	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6440	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6441	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6442	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6443	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6444	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6445	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
6446	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
6447	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
6448	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.28	คะแนน
6449	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.28	คะแนน
6450	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.28	คะแนน
6451	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
6452	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	443.78	คะแนน
6453	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	457.56	คะแนน
6454	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
6455	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
6456	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
6457	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.97	ร้อยละ
6458	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.62	ร้อยละ
6459	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.65	ร้อยละ
6460	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6461	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6462	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6463	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1568.57	ล้านบาท
6464	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2264.88	ล้านบาท
6465	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2961.18	ล้านบาท
6466	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1883.03	ล้านบาท
6467	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1919.95	ล้านบาท
6468	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1956.87	ล้านบาท
6469	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6470	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6471	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6472	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำสะแกกรัง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68	คะแนน
6473	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำสะแกกรัง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72	คะแนน
6474	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำสะแกกรัง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73	คะแนน
6475	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
6476	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
6477	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
6478	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6479	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6480	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6481	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6482	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6483	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6484	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6485	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6486	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6487	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6488	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6489	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6490	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
6491	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
6492	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
6493	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.39	คะแนน
6494	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.39	คะแนน
6495	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	43.39	คะแนน
6496	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
6497	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	441.64	คะแนน
6498	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	450.47	คะแนน
6499	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
6500	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
6501	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
6502	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6503	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6504	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6505	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.1	มะพร้าว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.43	อัตราการขยายตัว
6506	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.1	มะพร้าว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.71	อัตราการขยายตัว
6507	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.1	มะพร้าว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.42	อัตราการขยายตัว
6508	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.49	ร้อยละ
6509	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.61	ร้อยละ
6510	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.64	ร้อยละ
6511	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.819999999999993	ร้อยละ
6512	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85.41	ร้อยละ
6513	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6514	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6515	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6516	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6517	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6044.45	ล้านบาท
6518	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8727.64	ล้านบาท
6519	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11410.83	ล้านบาท
6520	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1296.5899999999999	ล้านบาท
6521	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1322.01	ล้านบาท
6522	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1347.44	ล้านบาท
6523	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6524	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6525	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6526	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6527	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6528	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6529	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6530	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6531	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6532	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6533	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6534	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6535	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
6536	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
6537	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
6538	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.25	คะแนน
6539	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.25	คะแนน
6540	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.25	คะแนน
6541	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
6542	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	438.89	คะแนน
6543	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	447.67	คะแนน
6544	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
6545	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
6546	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
6547	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70.790000000000006	ร้อยละ
6548	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.31	ร้อยละ
6549	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.18	ร้อยละ
6550	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6551	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6552	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6553	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35.159999999999997	อัตราต่อประชากรแสนคน
6554	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.5	อัตราต่อประชากรแสนคน
6555	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	32.369999999999997	อัตราต่อประชากรแสนคน
6556	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100.28	อัตราต่อประชากรแสนคน
6557	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	99.38	อัตราต่อประชากรแสนคน
6558	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.33	อัตราต่อประชากรแสนคน
6559	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.08	ร้อยละ
6560	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	45.23	ร้อยละ
6561	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.5	ร้อยละ
6562	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6563	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6564	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6565	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	194814.88	ล้านบาท
6566	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	281295.12	ล้านบาท
6567	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	367775.35	ล้านบาท
6568	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3806.81	ล้านบาท
6569	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3881.46	ล้านบาท
6570	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3956.1	ล้านบาท
6571	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6572	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6573	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6574	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6575	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6576	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6577	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6578	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6579	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6580	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6581	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6582	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6583	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
6584	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
6585	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
6586	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.31	คะแนน
6587	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48.31	คะแนน
6588	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53.31	คะแนน
6589	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
6590	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	399.83	คะแนน
6591	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	419.82	คะแนน
6592	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
6593	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
6594	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
6595	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6596	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6597	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6598	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1	ทุเรียนหมอนทองระยอง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.08	อัตราการขยายตัว
6599	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1	ทุเรียนหมอนทองระยอง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.8	อัตราการขยายตัว
6600	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1	ทุเรียนหมอนทองระยอง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.61	อัตราการขยายตัว
6601	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.89	ร้อยละ
6602	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85.95	ร้อยละ
6603	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6604	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6605	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6606	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6607	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17190.080000000002	ล้านบาท
6608	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24965.32	ล้านบาท
6609	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	32640.55	ล้านบาท
6610	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3697.67	ล้านบาท
6611	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3770.18	ล้านบาท
6612	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3842.68	ล้านบาท
6613	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6614	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6615	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6616	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำระยอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53	คะแนน
6617	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำระยอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55	คะแนน
6618	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำระยอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56	คะแนน
6619	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำประแสร์	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61	คะแนน
6620	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำประแสร์	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64	คะแนน
6621	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำประแสร์	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65	คะแนน
6622	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6623	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6624	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6625	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6626	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6627	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6628	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6629	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6630	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6631	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6632	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6633	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6634	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
6635	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
6636	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
6637	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.01	คะแนน
6638	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.01	คะแนน
6639	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	42.01	คะแนน
6640	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
6641	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	401.17	คะแนน
6642	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	409.19	คะแนน
6643	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
6644	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
6645	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
6646	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6647	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6648	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6649	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.5	อัตราการขยายตัว
6650	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.49	อัตราการขยายตัว
6651	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.99	อัตราการขยายตัว
6652	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23766.22	ล้านบาท
6653	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25251.61	ล้านบาท
6654	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26737.01	ล้านบาท
6655	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4372.29	อัตราต่อประชากรแสนคน
6656	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3914.49	อัตราต่อประชากรแสนคน
6657	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3623.95	อัตราต่อประชากรแสนคน
6658	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6659	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6660	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6661	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13277.66	ล้านบาท
6662	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19171.75	ล้านบาท
6663	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25065.83	ล้านบาท
6664	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27762.400000000001	ล้านบาท
6665	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2816.56	ล้านบาท
6666	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2870.73	ล้านบาท
6667	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6668	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6669	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6670	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำจันทบุรี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67	คะแนน
6671	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำจันทบุรี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	คะแนน
6672	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำจันทบุรี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71	คะแนน
6673	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74	คะแนน
6674	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	คะแนน
6675	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79	คะแนน
6676	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.3	แม่น้ำพังราด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59	คะแนน
6677	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.3	แม่น้ำพังราด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62	คะแนน
6678	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.3	แม่น้ำพังราด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63	คะแนน
6679	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6680	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6681	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6682	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6683	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6684	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6685	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6686	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6687	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6688	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6689	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6690	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6691	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
6692	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
6693	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
6694	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.45	คะแนน
6695	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.450000000000003	คะแนน
6696	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.450000000000003	คะแนน
6697	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
6698	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	398.33	คะแนน
6699	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	418.25	คะแนน
6700	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40	ร้อยละ
6701	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60	ร้อยละ
6702	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80	ร้อยละ
6703	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
6704	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
6705	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
6706	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.209999999999994	ร้อยละ
6707	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.209999999999994	ร้อยละ
6708	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.209999999999994	ร้อยละ
6709	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6710	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6711	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6712	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11434.36	ล้านบาท
6713	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16510.189999999999	ล้านบาท
6714	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21586.01	ล้านบาท
6715	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1419.29	ล้านบาท
6716	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1447.12	ล้านบาท
6717	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1474.95	ล้านบาท
6718	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6719	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6720	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6721	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72	คะแนน
6722	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76	คะแนน
6723	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77	คะแนน
6724	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำตราด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78	คะแนน
6725	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำตราด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82	คะแนน
6726	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำตราด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	83	คะแนน
6727	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6728	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6729	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6730	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6731	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6732	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6733	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6734	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6735	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6736	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6737	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6738	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6739	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
6740	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
6741	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
6742	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.479999999999997	คะแนน
6743	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43.48	คะแนน
6744	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48.48	คะแนน
6745	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
6746	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	450.52	คะแนน
6747	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	471.04	คะแนน
6748	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
6749	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
6750	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
6751	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6752	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6753	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6754	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	มะยงชิด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.39	อัตราการขยายตัว
6755	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	มะยงชิด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.99	อัตราการขยายตัว
6756	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	มะยงชิด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17.97	อัตราการขยายตัว
6757	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6251.33	อัตราต่อประชากรแสนคน
6758	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4326.05	อัตราต่อประชากรแสนคน
6759	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3246.16	อัตราต่อประชากรแสนคน
6760	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70.33	ร้อยละ
6761	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.33	ร้อยละ
6762	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.33	ร้อยละ
6763	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6764	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6765	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6766	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4011.96	ล้านบาท
6767	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5792.91	ล้านบาท
6768	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7573.86	ล้านบาท
6769	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3259.02	ล้านบาท
6770	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3322.92	ล้านบาท
6771	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3386.82	ล้านบาท
6772	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6773	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6774	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6775	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6776	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6777	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6778	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6779	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6780	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6781	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6782	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6783	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6784	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
6785	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
6786	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
6787	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.41	คะแนน
6788	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.409999999999997	คะแนน
6789	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	42.41	คะแนน
6790	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
6791	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	427.95	คะแนน
6792	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	436.51	คะแนน
6793	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
6794	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
6795	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
6796	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6797	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6798	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6799	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.13	อัตราการขยายตัว
6800	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.21	อัตราการขยายตัว
6801	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.43	อัตราการขยายตัว
6802	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.11	ร้อยละ
6803	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.3	ร้อยละ
6804	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.24	ร้อยละ
6805	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.64	ร้อยละ
6806	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.64	ร้อยละ
6807	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.64	ร้อยละ
6808	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6809	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6810	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6811	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3322.26	ล้านบาท
6812	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4797.05	ล้านบาท
6813	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6271.83	ล้านบาท
6814	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5098.21	ล้านบาท
6815	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5198.17	ล้านบาท
6816	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5298.14	ล้านบาท
6817	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6818	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6819	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6820	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6821	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6822	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6823	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6824	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6825	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6826	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6827	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6828	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6829	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
6830	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
6831	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
6832	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.3	คะแนน
6833	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.299999999999997	คะแนน
6834	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	43.3	คะแนน
6835	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
6836	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	397.08	คะแนน
6837	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	416.93	คะแนน
6838	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
6839	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
6840	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
6841	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6842	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6843	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6844	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.59	อัตราการขยายตัว
6845	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0.98	อัตราการขยายตัว
6846	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.96	อัตราการขยายตัว
6847	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.46	ร้อยละ
6848	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.91	ร้อยละ
6849	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.37	ร้อยละ
6850	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53.48	ร้อยละ
6851	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.48	ร้อยละ
6852	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.48	ร้อยละ
6853	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6854	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6855	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6856	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6857	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6858	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6859	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3876.15	ล้านบาท
6860	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5596.81	ล้านบาท
6861	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7317.47	ล้านบาท
6862	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2043.09	ล้านบาท
6863	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2083.15	ล้านบาท
6864	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2123.21	ล้านบาท
6865	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6866	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6867	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6868	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6869	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6870	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6871	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6872	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6873	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6874	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6875	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6876	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6877	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
6878	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
6879	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
6880	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.99	คะแนน
6881	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.99	คะแนน
6882	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	38.99	คะแนน
6883	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
6884	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	446.05	คะแนน
6885	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	462.09	คะแนน
6886	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
6887	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
6888	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
6889	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6890	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6891	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6892	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6893	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6894	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6895	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
6896	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
6897	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
6898	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
6899	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
6900	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
6901	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
6902	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
6903	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
6904	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
6905	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
6906	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
6907	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.52	ร้อยละ
6908	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.52	ร้อยละ
6909	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66.52	ร้อยละ
6910	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6911	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6912	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6913	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3673.58	ล้านบาท
6914	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5304.32	ล้านบาท
6915	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6935.06	ล้านบาท
6916	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2170.7199999999998	ล้านบาท
6917	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2213.2800000000002	ล้านบาท
6918	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2255.85	ล้านบาท
6919	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6920	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6921	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6922	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6923	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6924	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6925	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6926	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6927	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6928	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6929	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6930	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6931	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
6932	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
6933	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
6934	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.43	คะแนน
6935	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.43	คะแนน
6936	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.43	คะแนน
6937	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
6938	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	444.38	คะแนน
6939	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	453.27	คะแนน
6940	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
6941	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15	ร้อยละ
6942	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ร้อยละ
6943	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6944	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6945	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6946	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	มังคุด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.28	อัตราการขยายตัว
6947	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	มังคุด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.47	อัตราการขยายตัว
6948	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	มังคุด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.94	อัตราการขยายตัว
6949	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.42	ร้อยละ
6950	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57.97	ร้อยละ
6951	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.75	ร้อยละ
6952	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.62	ร้อยละ
6953	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.31	ร้อยละ
6954	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6955	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6956	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6957	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6958	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8082.99	ล้านบาท
6959	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11671.11	ล้านบาท
6960	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15259.23	ล้านบาท
6961	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3507.11	ล้านบาท
6962	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3575.88	ล้านบาท
6963	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3644.65	ล้านบาท
6964	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6965	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6966	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6967	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
6968	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
6969	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
6970	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
6971	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
6972	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
6973	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6974	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6975	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6976	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
6977	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
6978	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
6979	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.43	คะแนน
6980	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.43	คะแนน
6981	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.43	คะแนน
6982	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
6983	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	444.38	คะแนน
6984	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	453.27	คะแนน
6985	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
6986	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
6987	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
6988	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6989	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6990	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6991	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1	สละ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.13	อัตราการขยายตัว
6992	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1	สละ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.5500000000000007	อัตราการขยายตัว
6993	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1	สละ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17.11	อัตราการขยายตัว
6994	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
6995	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
6996	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
6997	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.770000000000003	อัตราต่อประชากรแสนคน
6998	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.78	อัตราต่อประชากรแสนคน
6999	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.53	อัตราต่อประชากรแสนคน
7000	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	105.58	อัตราต่อประชากรแสนคน
7001	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	99.41	อัตราต่อประชากรแสนคน
7002	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.1	อัตราต่อประชากรแสนคน
7003	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.99	ร้อยละ
7004	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.97	ร้อยละ
7005	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.96	ร้อยละ
7006	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.59	ร้อยละ
7007	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.8	ร้อยละ
7008	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7009	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7010	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7011	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7012	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1171.56	ล้านบาท
7013	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1691.63	ล้านบาท
7014	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2211.69	ล้านบาท
7015	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2173.39	ล้านบาท
7016	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2216.0100000000002	ล้านบาท
7017	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2258.62	ล้านบาท
7018	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7019	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7020	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7021	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7022	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7023	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7024	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7025	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7026	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7027	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7028	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7029	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7030	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
7031	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
7032	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
7033	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.43	คะแนน
7034	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.43	คะแนน
7035	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.43	คะแนน
7036	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
7037	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	444.38	คะแนน
7038	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	453.27	คะแนน
7039	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
7040	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15	ร้อยละ
7041	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ร้อยละ
7042	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.1	ร้อยละ
7043	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.1	ร้อยละ
7044	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58.3	ร้อยละ
7045	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.97	ร้อยละ
7046	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.93	ร้อยละ
7047	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.9	ร้อยละ
7048	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.13	ร้อยละ
7049	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85.07	ร้อยละ
7050	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7051	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7052	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7053	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7054	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47917.08	ล้านบาท
7055	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69187.94	ล้านบาท
7056	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90458.8	ล้านบาท
7057	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7270.71	ล้านบาท
7058	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7413.27	ล้านบาท
7059	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7555.84	ล้านบาท
7060	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7061	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7062	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7063	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7064	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7065	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7066	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7067	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7068	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7069	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7070	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7071	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7072	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
7073	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
7074	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
7075	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.66	คะแนน
7076	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.66	คะแนน
7077	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33.659999999999997	คะแนน
7078	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
7079	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	444.38	คะแนน
7080	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	453.27	คะแนน
7081	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
7082	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
7083	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
7084	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7085	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7086	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7087	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	กาแฟโรบัสต้า	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.17	อัตราการขยายตัว
7088	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	กาแฟโรบัสต้า	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.29	อัตราการขยายตัว
7089	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	กาแฟโรบัสต้า	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.57	อัตราการขยายตัว
7090	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7091	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7092	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7093	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.28	อัตราต่อประชากรแสนคน
7094	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.96	อัตราต่อประชากรแสนคน
7095	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.79	อัตราต่อประชากรแสนคน
7096	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	109.68	อัตราต่อประชากรแสนคน
7097	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	108.99	อัตราต่อประชากรแสนคน
7098	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	108.96	อัตราต่อประชากรแสนคน
7099	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.14	ร้อยละ
7100	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.57	ร้อยละ
7101	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7102	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7103	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7104	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7105	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24556.79	ล้านบาท
7106	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	35457.79	ล้านบาท
7107	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46358.79	ล้านบาท
7108	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4209.2700000000004	ล้านบาท
7109	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4291.8100000000004	ล้านบาท
7110	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4374.34	ล้านบาท
7111	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7112	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7113	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7114	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7115	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7116	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7117	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7118	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7119	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7120	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7121	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7122	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7123	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7124	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7125	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7126	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.68	คะแนน
7127	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44.68	คะแนน
7128	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49.68	คะแนน
7129	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
7130	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	448.86	คะแนน
7131	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	467.71	คะแนน
7132	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
7133	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15	ร้อยละ
7134	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ร้อยละ
7135	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7136	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7137	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7138	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	กาแฟ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.38	อัตราการขยายตัว
7139	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	กาแฟ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.3	อัตราการขยายตัว
7140	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	กาแฟ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.61	อัตราการขยายตัว
7141	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.33	ร้อยละ
7142	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.52	ร้อยละ
7143	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67.12	ร้อยละ
7144	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.04	ร้อยละ
7145	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.040000000000006	ร้อยละ
7146	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67.040000000000006	ร้อยละ
7147	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7148	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7149	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7150	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25104.26	ล้านบาท
7151	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36248.29	ล้านบาท
7152	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47392.31	ล้านบาท
7153	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1384.77	ล้านบาท
7154	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1411.92	ล้านบาท
7155	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1439.08	ล้านบาท
7156	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7157	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7158	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7159	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7160	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7161	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7162	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7163	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7164	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7165	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7166	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7167	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7168	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7169	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7170	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7171	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.22	คะแนน
7172	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.22	คะแนน
7173	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.22	คะแนน
7174	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
7175	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	449.14	คะแนน
7176	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	458.12	คะแนน
7177	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7178	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7179	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7180	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7181	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7182	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7183	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	พริกไทยดำ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.21	อัตราการขยายตัว
7184	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	พริกไทยดำ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.02	อัตราการขยายตัว
7185	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	พริกไทยดำ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.03	อัตราการขยายตัว
7186	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.05	ร้อยละ
7187	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.97	ร้อยละ
7188	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.93	ร้อยละ
7189	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.78	ร้อยละ
7190	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.78	ร้อยละ
7191	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.78	ร้อยละ
7192	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7193	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7194	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7195	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4082.53	ล้านบาท
7196	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5894.81	ล้านบาท
7197	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7707.08	ล้านบาท
7198	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3135.89	ล้านบาท
7199	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3197.38	ล้านบาท
7200	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3258.87	ล้านบาท
7201	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7202	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7203	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7204	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7205	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7206	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7207	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7208	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7209	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7210	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7211	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7212	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7213	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	Pillar
7214	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	Pillar
7215	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	Pillar
7216	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.84	คะแนน
7217	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	52.84	คะแนน
7218	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57.84	คะแนน
7219	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
7220	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	453.72	คะแนน
7221	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	477.44	คะแนน
7222	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7223	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7224	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7225	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.3	ร้อยละ
7226	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.67	ร้อยละ
7227	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.349999999999994	ร้อยละ
7228	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7229	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7230	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7231	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35.49	อัตราต่อประชากรแสนคน
7232	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.98	อัตราต่อประชากรแสนคน
7233	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.75	อัตราต่อประชากรแสนคน
7234	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	131.87	อัตราต่อประชากรแสนคน
7235	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	114.58	อัตราต่อประชากรแสนคน
7236	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	113.72	อัตราต่อประชากรแสนคน
7237	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	83.63	ร้อยละ
7238	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.82	ร้อยละ
7239	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7240	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7241	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7242	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7243	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11164.45	ล้านบาท
7244	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16120.46	ล้านบาท
7245	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21076.47	ล้านบาท
7246	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1286.49	ล้านบาท
7247	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1311.72	ล้านบาท
7248	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1336.94	ล้านบาท
7249	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7250	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7251	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7252	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7253	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7254	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7255	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7256	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7257	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7258	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7259	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7260	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7261	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7262	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7263	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7264	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.299999999999997	คะแนน
7265	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.3	คะแนน
7266	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.3	คะแนน
7267	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
7268	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	442.06	คะแนน
7269	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	454.11	คะแนน
7270	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
7271	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
7272	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
7273	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.42	ร้อยละ
7274	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.569999999999993	ร้อยละ
7275	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.08	ร้อยละ
7276	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7277	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7278	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7279	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.93	อัตราต่อประชากรแสนคน
7280	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.01	อัตราต่อประชากรแสนคน
7281	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.31	อัตราต่อประชากรแสนคน
7282	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	197.04	อัตราต่อประชากรแสนคน
7283	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	163.92	อัตราต่อประชากรแสนคน
7284	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	162.26	อัตราต่อประชากรแสนคน
7285	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.569999999999993	ร้อยละ
7286	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.790000000000006	ร้อยละ
7287	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7288	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7289	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7290	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7291	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	337666	ล้านบาท
7292	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	487559.25	ล้านบาท
7293	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	637452.5	ล้านบาท
7294	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2059.58	ล้านบาท
7295	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2099.9699999999998	ล้านบาท
7296	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2140.35	ล้านบาท
7297	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7298	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7299	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7300	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7301	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7302	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7303	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7304	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7305	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7306	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7307	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7308	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7309	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7310	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7311	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7312	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.2	คะแนน
7313	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	41.2	คะแนน
7314	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46.2	คะแนน
7315	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
7316	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	445.13	คะแนน
7317	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	460.25	คะแนน
7318	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7319	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7320	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7321	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18007.95	ล้านบาท
7322	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20402.54	ล้านบาท
7323	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22797.13	ล้านบาท
7324	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.84	ร้อยละ
7325	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.92	ร้อยละ
7326	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7327	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7328	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7329	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7330	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1404.27	ล้านบาท
7331	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2027.64	ล้านบาท
7332	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2651.01	ล้านบาท
7333	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2205.4299999999998	ล้านบาท
7334	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2248.6799999999998	ล้านบาท
7335	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2291.92	ล้านบาท
7336	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7337	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7338	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7339	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7340	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7341	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7342	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7343	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7344	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7345	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7346	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7347	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7348	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7349	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7350	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7351	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.59	คะแนน
7352	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.590000000000003	คะแนน
7353	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	43.59	คะแนน
7354	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
7355	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	447.02	คะแนน
7356	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	464.04	คะแนน
7357	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7358	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7359	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7360	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7361	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7362	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7363	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1	จำปาดะสตูล	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.27	อัตราการขยายตัว
7364	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1	จำปาดะสตูล	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.46	อัตราการขยายตัว
7365	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1	จำปาดะสตูล	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.91	อัตราการขยายตัว
7366	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7367	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7368	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7369	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.06	อัตราต่อประชากรแสนคน
7370	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.74	อัตราต่อประชากรแสนคน
7371	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.52	อัตราต่อประชากรแสนคน
7372	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	140.41999999999999	อัตราต่อประชากรแสนคน
7373	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	122.75	อัตราต่อประชากรแสนคน
7374	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	121.87	อัตราต่อประชากรแสนคน
7375	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7376	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7377	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7378	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7712.39	ล้านบาท
7379	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11136	ล้านบาท
7380	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14559.6	ล้านบาท
7381	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1860.18	ล้านบาท
7382	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1896.65	ล้านบาท
7383	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1933.13	ล้านบาท
7384	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7385	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7386	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7387	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7388	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7389	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7390	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7391	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7392	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7393	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7394	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7395	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7396	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7397	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7398	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7399	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.44	คะแนน
7400	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44.44	คะแนน
7401	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49.44	คะแนน
7402	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
7403	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	444.51	คะแนน
7404	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	459.01	คะแนน
7405	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7406	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7407	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7408	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.02	ร้อยละ
7409	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.11	ร้อยละ
7410	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.849999999999994	ร้อยละ
7411	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52	ครั้ง
7412	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49	ครั้ง
7413	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45	ครั้ง
7414	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.34	ร้อยละ
7415	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.34	ร้อยละ
7416	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.34	ร้อยละ
7417	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7418	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7419	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7420	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1407.39	ล้านบาท
7421	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2032.15	ล้านบาท
7422	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2656.9	ล้านบาท
7423	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3043.92	ล้านบาท
7424	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3103.61	ล้านบาท
7425	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3163.29	ล้านบาท
7426	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7427	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7428	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7429	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7430	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7431	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7432	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7433	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7434	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7435	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7436	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7437	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7438	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7439	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7440	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7441	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.58	คะแนน
7442	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.58	คะแนน
7443	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.58	คะแนน
7444	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
7445	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	448.89	คะแนน
7446	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	467.78	คะแนน
7447	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
7448	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
7449	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
7450	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7451	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7452	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7453	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	ทุเรียนทรายขาว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.44	อัตราการขยายตัว
7454	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	ทุเรียนทรายขาว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.73	อัตราการขยายตัว
7455	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	ทุเรียนทรายขาว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.47	อัตราการขยายตัว
7456	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.79	ร้อยละ
7457	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.39	ร้อยละ
7458	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.7	ร้อยละ
7459	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37	ครั้ง
7460	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33	ครั้ง
7461	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28	ครั้ง
7462	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.25	ร้อยละ
7463	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.25	ร้อยละ
7464	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67.25	ร้อยละ
7465	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7466	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7467	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7468	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	666.54	ล้านบาท
7469	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	962.43	ล้านบาท
7470	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1258.31	ล้านบาท
7471	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4254.87	ล้านบาท
7472	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4338.29	ล้านบาท
7473	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4421.72	ล้านบาท
7474	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7475	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7476	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7477	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7478	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7479	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7480	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7481	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7482	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7483	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7484	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7485	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7486	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7487	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7488	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7489	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.52	คะแนน
7490	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.520000000000003	คะแนน
7491	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41.52	คะแนน
7492	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
7493	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	450.09	คะแนน
7494	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.18	คะแนน
7495	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
7496	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15	ร้อยละ
7497	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ร้อยละ
7498	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7499	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7500	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7501	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.08	อัตราการขยายตัว
7502	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.13	อัตราการขยายตัว
7503	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.26	อัตราการขยายตัว
7504	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.12	ร้อยละ
7505	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0.24	ร้อยละ
7506	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0.36	ร้อยละ
7507	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24	ครั้ง
7508	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21	ครั้ง
7509	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17	ครั้ง
7510	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7511	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7512	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7513	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3176.62	ล้านบาท
7514	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4586.76	ล้านบาท
7515	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5996.89	ล้านบาท
7516	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3518.76	ล้านบาท
7517	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3587.76	ล้านบาท
7518	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3656.75	ล้านบาท
7519	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7520	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7521	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7522	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7523	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7524	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7525	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7526	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7527	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7528	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7529	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7530	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7531	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7532	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7533	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7534	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.770000000000003	คะแนน
7535	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.77	คะแนน
7536	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51.77	คะแนน
7537	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
7538	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	448.36	คะแนน
7539	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	466.71	คะแนน
7540	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7541	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7542	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7543	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7893.99	อัตราต่อประชากรแสนคน
7544	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5140.82	อัตราต่อประชากรแสนคน
7545	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3678.82	อัตราต่อประชากรแสนคน
7546	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	83.46	ร้อยละ
7547	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.73	ร้อยละ
7548	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7549	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7550	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7551	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7552	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1312.5	ล้านบาท
7553	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1895.13	ล้านบาท
7554	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2477.7600000000002	ล้านบาท
7555	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1483.09	ล้านบาท
7556	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1512.17	ล้านบาท
7557	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1541.25	ล้านบาท
7558	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7559	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7560	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7561	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72	คะแนน
7562	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76	คะแนน
7563	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77	คะแนน
7564	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66	คะแนน
7565	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69	คะแนน
7566	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70	คะแนน
7567	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69	คะแนน
7568	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73	คะแนน
7569	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74	คะแนน
7570	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7571	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7572	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7573	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7574	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7575	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7576	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7577	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7578	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7579	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7580	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7581	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7582	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7583	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7584	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7585	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.71	คะแนน
7586	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.71	คะแนน
7587	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.71	คะแนน
7588	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
7589	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	424.83	คะแนน
7590	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	433.33	คะแนน
7591	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7592	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7593	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7594	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.61	ร้อยละ
7595	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.510000000000005	ร้อยละ
7596	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.61	ร้อยละ
7597	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7598	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7599	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7600	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.67	อัตราต่อประชากรแสนคน
7601	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.19	อัตราต่อประชากรแสนคน
7602	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.96	อัตราต่อประชากรแสนคน
7603	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	132.91	อัตราต่อประชากรแสนคน
7604	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	104.42	อัตราต่อประชากรแสนคน
7605	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	103	อัตราต่อประชากรแสนคน
7606	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7607	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7608	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7609	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16014.63	ล้านบาท
7610	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23123.68	ล้านบาท
7611	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30232.73	ล้านบาท
7612	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6988.39	ล้านบาท
7613	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7125.42	ล้านบาท
7614	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7262.44	ล้านบาท
7615	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7616	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7617	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7618	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
7619	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
7620	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67	คะแนน
7621	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	คะแนน
7622	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68	คะแนน
7623	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69	คะแนน
7624	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำป่าสัก	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59	คะแนน
7625	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำป่าสัก	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62	คะแนน
7626	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำป่าสัก	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63	คะแนน
7627	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7628	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7629	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7630	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7631	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7632	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7633	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7634	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7635	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7636	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7637	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7638	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7639	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7640	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7641	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7642	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7643	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7644	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7645	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.28	คะแนน
7646	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.28	คะแนน
7647	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.28	คะแนน
7648	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
7649	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	440.15	คะแนน
7650	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	448.95	คะแนน
7651	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7652	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7653	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7654	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.85	ร้อยละ
7655	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65.69	ร้อยละ
7656	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69.7	ร้อยละ
7657	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.18	ร้อยละ
7658	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43.18	ร้อยละ
7659	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48.18	ร้อยละ
7660	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7661	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7662	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7663	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5051.9399999999996	ล้านบาท
7664	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7294.55	ล้านบาท
7665	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9537.15	ล้านบาท
7666	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3343.64	ล้านบาท
7667	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3409.2	ล้านบาท
7668	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3474.76	ล้านบาท
7669	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7670	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7671	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7672	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64	คะแนน
7673	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67	คะแนน
7674	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68	คะแนน
7675	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7676	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7677	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7678	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7679	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7680	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7681	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7682	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7683	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7684	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7685	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7686	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7687	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7688	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7689	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7690	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7691	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7692	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7693	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.159999999999997	คะแนน
7694	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48.16	คะแนน
7695	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53.16	คะแนน
7696	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
7697	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	445.29	คะแนน
7698	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	460.57	คะแนน
7699	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7700	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7701	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7702	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7703	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7704	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7705	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.44	อัตราต่อประชากรแสนคน
7706	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20.77	อัตราต่อประชากรแสนคน
7707	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.59	อัตราต่อประชากรแสนคน
7708	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	103.89	อัตราต่อประชากรแสนคน
7709	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.4	อัตราต่อประชากรแสนคน
7710	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.78	อัตราต่อประชากรแสนคน
7711	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.94	ร้อยละ
7712	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.47	ร้อยละ
7713	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7714	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7715	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7716	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7717	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7022.36	ล้านบาท
7718	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10139.66	ล้านบาท
7719	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13256.95	ล้านบาท
7720	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3806.7	ล้านบาท
7721	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3881.34	ล้านบาท
7722	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3955.98	ล้านบาท
7723	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	98	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7724	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7725	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7726	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7727	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7728	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7729	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7730	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7731	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7732	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7733	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7734	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7735	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7736	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7737	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7738	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7739	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7740	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7741	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	Pillar
7742	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	Pillar
7743	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	Pillar
7744	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.61	คะแนน
7745	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57.61	คะแนน
7746	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.61	คะแนน
7747	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
7748	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	458.52	คะแนน
7749	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	487.04	คะแนน
7750	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7751	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7752	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7753	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.75	ร้อยละ
7754	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.07	ร้อยละ
7755	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.73	ร้อยละ
7756	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7757	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7758	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7759	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	914.94	ล้านบาท
7760	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1321.09	ล้านบาท
7761	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1727.24	ล้านบาท
7762	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	919.33	ล้านบาท
7763	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	937.35	ล้านบาท
7764	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	955.38	ล้านบาท
7765	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7766	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7767	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7768	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67	คะแนน
7769	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71	คะแนน
7770	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72	คะแนน
7771	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
7772	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61	คะแนน
7773	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62	คะแนน
7774	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.3	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53	คะแนน
7775	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.3	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55	คะแนน
7776	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.3	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56	คะแนน
7777	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7778	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7779	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7780	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7781	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7782	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7783	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7784	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7785	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7786	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7787	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7788	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7789	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7790	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7791	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7792	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.54	คะแนน
7793	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.54	คะแนน
7794	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.54	คะแนน
7795	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
7796	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	432.74	คะแนน
7797	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	441.39	คะแนน
7798	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7799	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7800	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7801	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.17	ร้อยละ
7802	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.79	ร้อยละ
7803	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	92.6	ร้อยละ
7804	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7805	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7806	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7807	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.06	อัตราต่อประชากรแสนคน
7808	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.18	อัตราต่อประชากรแสนคน
7809	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.49	อัตราต่อประชากรแสนคน
7810	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	105.22	อัตราต่อประชากรแสนคน
7811	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.52	อัตราต่อประชากรแสนคน
7812	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.28	อัตราต่อประชากรแสนคน
7813	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7814	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7815	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7816	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1104.96	ล้านบาท
7817	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1595.47	ล้านบาท
7818	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2085.9699999999998	ล้านบาท
7819	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2332.7800000000002	ล้านบาท
7820	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2378.52	ล้านบาท
7821	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2424.27	ล้านบาท
7822	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7823	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7824	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7825	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64	คะแนน
7826	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67	คะแนน
7827	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68	คะแนน
7828	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	คะแนน
7829	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63	คะแนน
7830	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64	คะแนน
7831	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7832	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7833	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7834	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7835	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7836	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7837	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7838	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7839	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7840	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7841	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7842	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7843	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
7844	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
7845	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
7846	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.08	คะแนน
7847	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.08	คะแนน
7848	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.08	คะแนน
7849	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
7850	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	446.49	คะแนน
7851	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	455.42	คะแนน
7852	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7853	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7854	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7855	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.27	ร้อยละ
7856	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.14	ร้อยละ
7857	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7858	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7859	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7860	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7861	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4701.8	ล้านบาท
7862	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6788.98	ล้านบาท
7863	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8876.15	ล้านบาท
7864	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2880.38	ล้านบาท
7865	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2936.86	ล้านบาท
7866	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2993.34	ล้านบาท
7867	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7868	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7869	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7870	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
7871	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61	คะแนน
7872	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62	คะแนน
7873	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31	คะแนน
7874	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33	คะแนน
7875	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34	คะแนน
7876	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7877	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7878	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7879	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7880	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7881	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7882	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7883	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7884	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7885	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7886	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7887	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7888	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7889	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7890	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7891	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7892	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7893	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7894	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35.6	คะแนน
7895	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	45.6	คะแนน
7896	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50.6	คะแนน
7897	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
7898	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	445.51	คะแนน
7899	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	454.42	คะแนน
7900	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7901	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7902	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7903	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.819999999999993	ร้อยละ
7904	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.38	ร้อยละ
7905	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.66	ร้อยละ
7906	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.82	ร้อยละ
7907	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.41	ร้อยละ
7908	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7909	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7910	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7911	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7912	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3780.8	ล้านบาท
7913	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5459.14	ล้านบาท
7914	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7137.47	ล้านบาท
7915	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1461.18	ล้านบาท
7916	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1489.83	ล้านบาท
7917	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1518.48	ล้านบาท
7918	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7919	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7920	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7921	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
7922	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61	คะแนน
7923	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62	คะแนน
7924	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7925	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7926	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7927	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7928	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7929	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7930	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7931	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7932	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7933	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7934	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7935	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7936	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7937	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7938	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7939	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7940	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7941	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7942	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.02	คะแนน
7943	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.020000000000003	คะแนน
7944	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41.02	คะแนน
7945	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
7946	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	449.47	คะแนน
7947	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	458.46	คะแนน
7948	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
7949	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
7950	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
7951	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7952	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7953	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7954	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	ส้มโอ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.0699999999999998	อัตราการขยายตัว
7955	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	ส้มโอ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.46	อัตราการขยายตัว
7956	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	ส้มโอ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.91	อัตราการขยายตัว
7957	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.7	ร้อยละ
7958	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.849999999999994	ร้อยละ
7959	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7960	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7961	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7962	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7963	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4428.2299999999996	ล้านบาท
7964	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6393.97	ล้านบาท
7965	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8359.7000000000007	ล้านบาท
7966	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21497.02	ล้านบาท
7967	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21918.53	ล้านบาท
7968	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22340.04	ล้านบาท
7969	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7970	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7971	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7972	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52	คะแนน
7973	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54	คะแนน
7974	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55	คะแนน
7975	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55	คะแนน
7976	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57	คะแนน
7977	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58	คะแนน
7978	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7979	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7980	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7981	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7982	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7983	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7984	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
7985	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
7986	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
7987	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
7988	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
7989	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
7990	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
7991	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
7992	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
7993	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
7994	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
7995	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
7996	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.76	คะแนน
7997	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48.76	คะแนน
7998	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53.76	คะแนน
7999	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8000	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	412.95	คะแนน
8001	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	421.21	คะแนน
8002	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
8003	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
8004	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
8005	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8006	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8007	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8008	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27	อัตราต่อประชากรแสนคน
8009	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21.06	อัตราต่อประชากรแสนคน
8010	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.76	อัตราต่อประชากรแสนคน
8011	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.37	อัตราต่อประชากรแสนคน
8012	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.73	อัตราต่อประชากรแสนคน
8013	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.349999999999994	อัตราต่อประชากรแสนคน
8014	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.45	ร้อยละ
8015	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.73	ร้อยละ
8016	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8017	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8018	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8019	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8020	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4695.6899999999996	ล้านบาท
8021	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6780.16	ล้านบาท
8022	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8864.6200000000008	ล้านบาท
8023	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7628.84	ล้านบาท
8024	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7778.43	ล้านบาท
8025	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7928.01	ล้านบาท
8026	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8027	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8028	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8029	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42	คะแนน
8030	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44	คะแนน
8031	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45	คะแนน
8032	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8033	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8034	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8035	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8036	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8037	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8038	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8039	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8040	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8041	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8042	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8043	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8044	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8045	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8046	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8047	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8048	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8049	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8050	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.82	คะแนน
8051	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.82	คะแนน
8052	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45.82	คะแนน
8053	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
8054	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	447.41	คะแนน
8055	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	464.82	คะแนน
8056	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8057	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8058	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8059	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8060	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8061	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8062	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2.1	เงาะทองผาภูมิ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.39	อัตราการขยายตัว
8063	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2.1	เงาะทองผาภูมิ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.66	อัตราการขยายตัว
8064	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2.1	เงาะทองผาภูมิ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.32	อัตราการขยายตัว
8065	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.25	ร้อยละ
8066	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0.5	ร้อยละ
8067	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0.75	ร้อยละ
8068	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.7	ร้อยละ
8069	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.85	ร้อยละ
8070	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8071	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8072	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8073	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8074	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26435.11	ล้านบาท
8075	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38169.919999999998	ล้านบาท
8076	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49904.72	ล้านบาท
8077	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4500.0600000000004	ล้านบาท
8078	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4588.3	ล้านบาท
8079	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4676.54	ล้านบาท
8080	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8081	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8082	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8083	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8084	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8085	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8086	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8087	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8088	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8089	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8090	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8091	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8092	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8093	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8094	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8095	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8096	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8097	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8098	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.799999999999997	คะแนน
8099	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	47.8	คะแนน
8100	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	52.8	คะแนน
8101	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
8102	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	440.88	คะแนน
8103	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	451.76	คะแนน
8104	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8105	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8106	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8107	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8108	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8109	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8110	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.1	มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.4900000000000002	อัตราการขยายตัว
8111	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.1	มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.16	อัตราการขยายตัว
8112	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.1	มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.31	อัตราการขยายตัว
8113	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70.400000000000006	ร้อยละ
8114	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.930000000000007	ร้อยละ
8115	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.86	ร้อยละ
8116	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.33	ร้อยละ
8117	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.67	ร้อยละ
8118	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8119	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8120	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8121	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8122	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2674.31	ล้านบาท
8123	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3861.46	ล้านบาท
8124	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5048.6099999999997	ล้านบาท
8125	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9206.26	ล้านบาท
8126	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9386.77	ล้านบาท
8127	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9567.2900000000009	ล้านบาท
8128	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8129	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8130	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8131	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8132	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8133	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8134	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8135	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8136	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8137	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8138	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8139	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8140	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8141	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8142	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8143	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8144	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8145	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8146	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.54	คะแนน
8147	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.54	คะแนน
8148	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33.54	คะแนน
8149	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8150	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	429.21	คะแนน
8151	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	437.79	คะแนน
8152	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8153	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8154	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8155	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8156	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8157	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8158	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1	ข่า	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.74	อัตราการขยายตัว
8159	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1	ข่า	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.91	อัตราการขยายตัว
8160	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1	ข่า	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.81	อัตราการขยายตัว
8161	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8162	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8163	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8164	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.91	อัตราต่อประชากรแสนคน
8165	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.96	อัตราต่อประชากรแสนคน
8166	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.61	อัตราต่อประชากรแสนคน
8167	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.03	อัตราต่อประชากรแสนคน
8168	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.28	อัตราต่อประชากรแสนคน
8169	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.79	อัตราต่อประชากรแสนคน
8170	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90	ร้อยละ
8171	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93.04	ร้อยละ
8172	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.07	ร้อยละ
8173	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8174	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8175	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8176	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7323.73	ล้านบาท
8177	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10574.81	ล้านบาท
8178	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13825.88	ล้านบาท
8179	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4470.5200000000004	ล้านบาท
8180	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4558.17	ล้านบาท
8181	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4645.83	ล้านบาท
8182	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8183	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8184	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8185	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	คะแนน
8186	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68	คะแนน
8187	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69	คะแนน
8188	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55	คะแนน
8189	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57	คะแนน
8190	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58	คะแนน
8191	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8192	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8193	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8194	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8195	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8196	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8197	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8198	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8199	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8200	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8201	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8202	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8203	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8204	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8205	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8206	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
8207	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
8208	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
8209	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.42	คะแนน
8210	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.42	คะแนน
8211	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.42	คะแนน
8212	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
8213	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	453.39	คะแนน
8214	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	476.78	คะแนน
8215	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8216	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8217	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8218	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1692.29	ล้านบาท
8219	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2289.2800000000002	ล้านบาท
8220	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2886.27	ล้านบาท
8221	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.4	ร้อยละ
8222	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.7	ร้อยละ
8223	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8224	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8225	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8226	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8227	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40611.160000000003	ล้านบาท
8228	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58638.85	ล้านบาท
8229	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76666.539999999994	ล้านบาท
8230	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1494.38	ล้านบาท
8231	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1523.68	ล้านบาท
8232	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1552.98	ล้านบาท
8233	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8234	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8235	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8236	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8237	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8238	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8239	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8240	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8241	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8242	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8243	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8244	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8245	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8246	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8247	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8248	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.5	คะแนน
8249	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.5	คะแนน
8250	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	44.5	คะแนน
8251	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8252	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	441.14	คะแนน
8253	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	449.96	คะแนน
8254	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8255	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8256	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8257	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.3	ร้อยละ
8258	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.74	ร้อยละ
8259	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.45	ร้อยละ
8260	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8261	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8262	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8263	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.25	อัตราต่อประชากรแสนคน
8264	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.49	อัตราต่อประชากรแสนคน
8265	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.85	อัตราต่อประชากรแสนคน
8266	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	108.02	อัตราต่อประชากรแสนคน
8267	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.489999999999995	อัตราต่อประชากรแสนคน
8268	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.06	อัตราต่อประชากรแสนคน
8269	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.77	ร้อยละ
8270	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.77	ร้อยละ
8271	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.77	ร้อยละ
8272	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8273	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8274	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8275	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29456.57	ล้านบาท
8276	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42532.63	ล้านบาท
8277	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55608.69	ล้านบาท
8278	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8164.7	ล้านบาท
8279	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8324.7900000000009	ล้านบาท
8280	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8484.8799999999992	ล้านบาท
8281	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8282	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8283	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8284	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8285	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8286	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8287	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8288	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8289	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8290	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8291	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8292	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8293	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8294	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8295	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8296	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.76	คะแนน
8297	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	52.76	คะแนน
8298	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57.76	คะแนน
8299	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8300	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	449.3	คะแนน
8301	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	458.29	คะแนน
8302	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40	ร้อยละ
8303	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60	ร้อยละ
8304	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80	ร้อยละ
8305	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.16	ร้อยละ
8306	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.599999999999994	ร้อยละ
8307	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.819999999999993	ร้อยละ
8308	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90	ร้อยละ
8309	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.06	ร้อยละ
8310	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	94.12	ร้อยละ
8311	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8312	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8313	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8314	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6032.64	ล้านบาท
8315	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8710.59	ล้านบาท
8316	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11388.54	ล้านบาท
8317	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1860.9	ล้านบาท
8318	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1897.39	ล้านบาท
8319	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1933.88	ล้านบาท
8320	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8321	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8322	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8323	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8324	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8325	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8326	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8327	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8328	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8329	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8330	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8331	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8332	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8333	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8334	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8335	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8336	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8337	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8338	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22.58	คะแนน
8339	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.58	คะแนน
8340	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	37.58	คะแนน
8341	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8342	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	430.27	คะแนน
8343	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	438.88	คะแนน
8344	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40	ร้อยละ
8345	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60	ร้อยละ
8346	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80	ร้อยละ
8347	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8348	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8349	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8350	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.43	อัตราต่อประชากรแสนคน
8351	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.55	อัตราต่อประชากรแสนคน
8352	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.36	อัตราต่อประชากรแสนคน
8353	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.18	อัตราต่อประชากรแสนคน
8354	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.62	อัตราต่อประชากรแสนคน
8355	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.14	อัตราต่อประชากรแสนคน
8356	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.430000000000007	ร้อยละ
8357	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.72	ร้อยละ
8358	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8359	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8360	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8361	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8362	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1484.99	ล้านบาท
8363	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2144.19	ล้านบาท
8364	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2803.39	ล้านบาท
8365	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7276.43	ล้านบาท
8366	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7419.11	ล้านบาท
8367	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7561.79	ล้านบาท
8368	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8369	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8370	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8371	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47	คะแนน
8372	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49	คะแนน
8373	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50	คะแนน
8374	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8375	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8376	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8377	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8378	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8379	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8380	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8381	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8382	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8383	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8384	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8385	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8386	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8387	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8388	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8389	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	Pillar
8390	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	Pillar
8391	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	Pillar
8392	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.15	คะแนน
8393	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.15	คะแนน
8394	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.15	คะแนน
8395	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
8396	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	447.21	คะแนน
8397	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	464.42	คะแนน
8398	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8399	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8400	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8401	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4392.8100000000004	ล้านบาท
8402	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5230.41	ล้านบาท
8403	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6068.01	ล้านบาท
8404	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.010000000000005	ร้อยละ
8405	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.709999999999994	ร้อยละ
8406	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.06	ร้อยละ
8407	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70.16	ร้อยละ
8408	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.16	ร้อยละ
8409	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.16	ร้อยละ
8410	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8411	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8412	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8413	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1095.1600000000001	ล้านบาท
8414	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1581.31	ล้านบาท
8415	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2067.46	ล้านบาท
8416	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1565.61	ล้านบาท
8417	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1596.31	ล้านบาท
8418	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1627.01	ล้านบาท
8419	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8420	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8421	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8422	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8423	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8424	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8425	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8426	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8427	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8428	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8429	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8430	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8431	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
8432	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
8433	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
8434	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.43	คะแนน
8435	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.43	คะแนน
8436	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.43	คะแนน
8437	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8438	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	444.38	คะแนน
8439	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	453.27	คะแนน
8440	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
8441	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
8442	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
8443	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21941.919999999998	ล้านบาท
8444	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23492.09	ล้านบาท
8445	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25042.26	ล้านบาท
8446	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.349999999999994	ร้อยละ
8447	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.61	ร้อยละ
8448	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.38	ร้อยละ
8449	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.369999999999997	ร้อยละ
8450	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43.37	ร้อยละ
8451	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48.37	ร้อยละ
8452	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8453	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8454	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8455	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4448.37	ล้านบาท
8456	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6423.05	ล้านบาท
8457	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8397.7199999999993	ล้านบาท
8458	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3267.1	ล้านบาท
8459	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3331.16	ล้านบาท
8460	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3395.22	ล้านบาท
8461	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8462	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8463	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8464	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8465	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8466	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8467	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8468	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8469	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8470	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8471	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8472	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8473	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8474	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8475	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8476	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
8477	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
8478	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
8479	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.229999999999997	คะแนน
8480	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.23	คะแนน
8481	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55.23	คะแนน
8482	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8483	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	401.41	คะแนน
8484	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	409.44	คะแนน
8485	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8486	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8487	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8488	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78866.149999999994	ล้านบาท
8489	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82155.86	ล้านบาท
8490	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85445.57	ล้านบาท
8491	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.13	ร้อยละ
8492	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.86	ร้อยละ
8493	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.73	ร้อยละ
8494	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64.010000000000005	ร้อยละ
8495	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.010000000000005	ร้อยละ
8496	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70.010000000000005	ร้อยละ
8497	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		32	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8498	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		32	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8499	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		32	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8500	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5045.8500000000004	ล้านบาท
8501	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7285.75	ล้านบาท
8502	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9525.65	ล้านบาท
8503	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1613.84	ล้านบาท
8504	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1645.49	ล้านบาท
8505	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1677.13	ล้านบาท
8506	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8507	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8508	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8509	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8510	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8511	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8512	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8513	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8514	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8515	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8516	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8517	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8518	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8519	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8520	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8521	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8522	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8523	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8524	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.78	คะแนน
8525	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.78	คะแนน
8526	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	44.78	คะแนน
8527	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
8528	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	442.48	คะแนน
8529	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	454.95	คะแนน
8530	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8531	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8532	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8533	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.78	ร้อยละ
8534	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.69	ร้อยละ
8535	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.15	ร้อยละ
8536	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.67	ร้อยละ
8537	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.34	ร้อยละ
8538	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.01	ร้อยละ
8539	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8540	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8541	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8542	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	238.37	ล้านบาท
8543	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	344.19	ล้านบาท
8544	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	450	ล้านบาท
8545	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2246.52	ล้านบาท
8546	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2290.56	ล้านบาท
8547	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2334.61	ล้านบาท
8548	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8549	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8550	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8551	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8552	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8553	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8554	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8555	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8556	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8557	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8558	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8559	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8560	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	Pillar
8561	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	Pillar
8562	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	Pillar
8563	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.23	คะแนน
8564	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.23	คะแนน
8565	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.23	คะแนน
8566	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8567	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	443.45	คะแนน
8568	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	452.32	คะแนน
8569	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
8570	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15	ร้อยละ
8571	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ร้อยละ
8572	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.19	ร้อยละ
8573	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.82	ร้อยละ
8574	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.13	ร้อยละ
8575	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.49	ร้อยละ
8576	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.97	ร้อยละ
8577	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.46	ร้อยละ
8578	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.86	ร้อยละ
8579	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.86	ร้อยละ
8580	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.86	ร้อยละ
8581	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8582	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8583	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8584	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8684.25	ล้านบาท
8585	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12539.28	ล้านบาท
8586	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16394.3	ล้านบาท
8587	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8957.4	ล้านบาท
8588	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9133.0400000000009	ล้านบาท
8589	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9308.68	ล้านบาท
8590	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8591	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8592	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8593	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8594	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8595	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8596	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8597	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8598	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8599	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8600	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8601	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8602	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8603	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8604	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8605	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	Pillar
8606	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	Pillar
8607	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	Pillar
8608	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.85	คะแนน
8609	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.849999999999994	คะแนน
8610	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.849999999999994	คะแนน
8611	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
8612	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	449.59	คะแนน
8613	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	469.17	คะแนน
8614	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8615	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8616	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8617	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.540000000000006	ร้อยละ
8618	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.66	ร้อยละ
8619	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.72	ร้อยละ
8620	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.65	ร้อยละ
8621	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.29	ร้อยละ
8622	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.9400000000000004	ร้อยละ
8623	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.88	ร้อยละ
8624	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.44	ร้อยละ
8625	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8626	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8627	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8628	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8629	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2145.1	ล้านบาท
8630	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3097.33	ล้านบาท
8631	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4049.56	ล้านบาท
8632	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4659.0200000000004	ล้านบาท
8633	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4750.37	ล้านบาท
8634	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4841.7299999999996	ล้านบาท
8635	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8636	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8637	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8638	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8639	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8640	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8641	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8642	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8643	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8644	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8645	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8646	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8647	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8648	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8649	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8650	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8651	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8652	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8653	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.25	คะแนน
8654	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.25	คะแนน
8655	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55.25	คะแนน
8656	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
8657	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	445.49	คะแนน
8658	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	460.98	คะแนน
8659	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8660	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8661	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8662	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8663	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8664	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8665	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1	สับปะรด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.87	อัตราการขยายตัว
8666	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1	สับปะรด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.45	อัตราการขยายตัว
8667	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1	สับปะรด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.9	อัตราการขยายตัว
8668	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17630.25	ล้านบาท
8669	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19295.560000000001	ล้านบาท
8670	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20960.87	ล้านบาท
8671	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.7	ร้อยละ
8672	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.55	ร้อยละ
8673	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.97	ร้อยละ
8674	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8675	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8676	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8677	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3221.76	ล้านบาท
8678	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4651.93	ล้านบาท
8679	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6082.1	ล้านบาท
8680	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2241.6799999999998	ล้านบาท
8681	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2285.64	ล้านบาท
8682	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2329.59	ล้านบาท
8683	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8684	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8685	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8686	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8687	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8688	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8689	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8690	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8691	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8692	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8693	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8694	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8695	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8696	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8697	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8698	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8699	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8700	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8701	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.69	คะแนน
8702	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.69	คะแนน
8703	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	42.69	คะแนน
8704	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
8705	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	447.44	คะแนน
8706	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	464.87	คะแนน
8707	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8708	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8709	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8710	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48316.67	ล้านบาท
8711	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51502	ล้านบาท
8712	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54687.33	ล้านบาท
8713	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.81	ร้อยละ
8714	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.68	ร้อยละ
8715	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.62	ร้อยละ
8716	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8717	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8718	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8719	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.04	อัตราต่อประชากรแสนคน
8720	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20.21	อัตราต่อประชากรแสนคน
8721	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.97	อัตราต่อประชากรแสนคน
8722	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.76	อัตราต่อประชากรแสนคน
8723	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.84	อัตราต่อประชากรแสนคน
8724	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.44	อัตราต่อประชากรแสนคน
8725	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8726	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8727	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8728	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2469.7800000000002	ล้านบาท
8729	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3566.14	ล้านบาท
8730	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4662.5	ล้านบาท
8731	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1436.92	ล้านบาท
8732	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1465.09	ล้านบาท
8733	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1493.27	ล้านบาท
8734	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8735	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8736	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8737	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8738	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8739	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8740	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8741	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8742	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8743	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8744	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8745	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8746	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8747	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8748	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8749	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8750	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8751	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8752	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.72	คะแนน
8753	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.72	คะแนน
8754	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.72	คะแนน
8755	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8756	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	442.41	คะแนน
8757	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	451.26	คะแนน
8758	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
8759	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
8760	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
8761	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65.25	ร้อยละ
8762	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.17	ร้อยละ
8763	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.63	ร้อยละ
8764	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8765	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8766	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8767	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21.36	อัตราต่อประชากรแสนคน
8768	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.29	อัตราต่อประชากรแสนคน
8769	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.14	อัตราต่อประชากรแสนคน
8770	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.4	อัตราต่อประชากรแสนคน
8771	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.75	อัตราต่อประชากรแสนคน
8772	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.069999999999993	อัตราต่อประชากรแสนคน
8773	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8774	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8775	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8776	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10451.780000000001	ล้านบาท
8777	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15091.43	ล้านบาท
8778	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19731.080000000002	ล้านบาท
8779	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12406.37	ล้านบาท
8780	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12649.63	ล้านบาท
8781	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12892.89	ล้านบาท
8782	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8783	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8784	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8785	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8786	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8787	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8788	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8789	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8790	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8791	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8792	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8793	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8794	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8795	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8796	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8797	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8798	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8799	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8800	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.600000000000001	คะแนน
8801	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.6	คะแนน
8802	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.6	คะแนน
8803	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
8804	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	456.85	คะแนน
8805	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	483.7	คะแนน
8806	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8807	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8808	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8809	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65.94	ร้อยละ
8810	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.510000000000005	ร้อยละ
8811	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.3	ร้อยละ
8812	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
8813	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
8814	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
8815	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.599999999999994	ร้อยละ
8816	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.3	ร้อยละ
8817	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8818	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8819	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8820	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8821	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1088.0999999999999	ล้านบาท
8822	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1571.12	ล้านบาท
8823	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2054.14	ล้านบาท
8824	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6688.08	ล้านบาท
8825	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6819.21	ล้านบาท
8826	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6950.35	ล้านบาท
8827	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8828	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8829	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8830	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8831	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8832	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8833	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8834	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8835	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8836	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8837	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8838	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8839	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
8840	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
8841	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
8842	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.06	คะแนน
8843	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57.06	คะแนน
8844	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.06	คะแนน
8845	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8846	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	432.92	คะแนน
8847	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	441.58	คะแนน
8848	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8849	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8850	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8851	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8852	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8853	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8854	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.36	อัตราการขยายตัว
8855	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12.26	อัตราการขยายตัว
8856	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.52	อัตราการขยายตัว
8857	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.71	ร้อยละ
8858	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.22	ร้อยละ
8859	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.98	ร้อยละ
8860	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8861	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8862	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8863	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	741.71	ล้านบาท
8864	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1070.96	ล้านบาท
8865	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1400.21	ล้านบาท
8866	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3497.12	ล้านบาท
8867	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3565.69	ล้านบาท
8868	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3634.26	ล้านบาท
8869	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8870	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8871	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8872	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67	คะแนน
8873	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71	คะแนน
8874	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72	คะแนน
8875	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8876	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8877	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8878	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8879	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8880	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8881	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8882	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8883	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8884	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8885	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8886	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8887	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
8888	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
8889	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
8890	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.43	คะแนน
8891	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.43	คะแนน
8892	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.430000000000007	คะแนน
8893	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
8894	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	449.03	คะแนน
8895	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	468.05	คะแนน
8896	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
8897	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
8898	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
8899	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.099999999999994	ร้อยละ
8900	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.45	ร้อยละ
8901	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.569999999999993	ร้อยละ
8902	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8903	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8904	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8905	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.21	อัตราต่อประชากรแสนคน
8906	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.07	อัตราต่อประชากรแสนคน
8907	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17.96	อัตราต่อประชากรแสนคน
8908	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.739999999999995	อัตราต่อประชากรแสนคน
8909	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.819999999999993	อัตราต่อประชากรแสนคน
8910	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.22	อัตราต่อประชากรแสนคน
8911	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.510000000000005	ร้อยละ
8912	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.76	ร้อยละ
8913	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8914	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8915	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8916	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8917	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1019.43	ล้านบาท
8918	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1471.97	ล้านบาท
8919	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1924.5	ล้านบาท
8920	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6151.06	ล้านบาท
8921	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6271.67	ล้านบาท
8922	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6392.28	ล้านบาท
8923	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8924	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8925	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8926	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72	คะแนน
8927	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76	คะแนน
8928	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77	คะแนน
8929	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8930	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8931	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8932	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8933	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8934	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8935	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8936	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8937	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8938	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8939	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8940	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8941	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	Pillar
8942	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	Pillar
8943	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	Pillar
8944	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.84	คะแนน
8945	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.84	คะแนน
8946	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.84	คะแนน
8947	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8948	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	437.17	คะแนน
8949	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	445.91	คะแนน
8950	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
8951	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15	ร้อยละ
8952	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ร้อยละ
8953	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.52	ร้อยละ
8954	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.86	ร้อยละ
8955	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.62	ร้อยละ
8956	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53.67	ร้อยละ
8957	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.67	ร้อยละ
8958	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.67	ร้อยละ
8959	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8960	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8961	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8962	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1998.66	ล้านบาท
8963	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2885.89	ล้านบาท
8964	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3773.11	ล้านบาท
8965	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2916.98	ล้านบาท
8966	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2974.18	ล้านบาท
8967	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3031.37	ล้านบาท
8968	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8969	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8970	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8971	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
8972	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
8973	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
8974	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
8975	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
8976	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
8977	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
8978	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
8979	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
8980	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
8981	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
8982	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
8983	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.19	คะแนน
8984	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.19	คะแนน
8985	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.19	คะแนน
8986	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
8987	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	426.93	คะแนน
8988	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	435.47	คะแนน
8989	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
8990	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15	ร้อยละ
8991	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ร้อยละ
8992	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.09	ร้อยละ
8993	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.7	ร้อยละ
8994	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.39	ร้อยละ
8995	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.45	ร้อยละ
8996	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.89	ร้อยละ
8997	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.34	ร้อยละ
8998	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53.35	ร้อยละ
8999	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.35	ร้อยละ
9000	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.35	ร้อยละ
9001	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9002	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9003	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9004	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6958.92	ล้านบาท
9005	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10048.06	ล้านบาท
9006	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13137.19	ล้านบาท
9007	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4147.6499999999996	ล้านบาท
9008	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4228.9799999999996	ล้านบาท
9009	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4310.3	ล้านบาท
9010	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9011	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9012	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9013	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
9014	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
9015	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67	คะแนน
9016	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61	คะแนน
9017	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64	คะแนน
9018	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65	คะแนน
9019	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9020	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9021	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9022	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9023	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9024	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9025	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9026	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
9027	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
9028	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
9029	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
9030	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
9031	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9032	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9033	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9034	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
9035	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
9036	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
9037	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.21	คะแนน
9038	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.21	คะแนน
9039	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55.21	คะแนน
9040	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
9041	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	434.7	คะแนน
9042	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	443.39	คะแนน
9043	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
9044	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
9045	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
9046	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.53	ร้อยละ
9047	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.12	ร้อยละ
9048	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	94.33	ร้อยละ
9049	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.22	ร้อยละ
9050	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.22	ร้อยละ
9051	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.22	ร้อยละ
9052	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9053	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9054	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9055	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13174.82	ล้านบาท
9056	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19023.25	ล้านบาท
9057	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24871.68	ล้านบาท
9058	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9993.5499999999993	ล้านบาท
9059	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10189.5	ล้านบาท
9060	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10385.459999999999	ล้านบาท
9061	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9062	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9063	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9064	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62	คะแนน
9065	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65	คะแนน
9066	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66	คะแนน
9067	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.2	ลำตะคอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	คะแนน
9068	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.2	ลำตะคอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68	คะแนน
9069	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.2	ลำตะคอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69	คะแนน
9070	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9071	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9072	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9073	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9074	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9075	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9076	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9077	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
9078	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
9079	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
9080	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
9081	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
9082	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9083	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9084	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9085	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	Pillar
9086	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	Pillar
9087	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	Pillar
9088	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.22	คะแนน
9089	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.22	คะแนน
9090	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.22	คะแนน
9091	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
9092	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	452.92	คะแนน
9093	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	475.84	คะแนน
9094	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
9095	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
9096	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
9097	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6066.57	ล้านบาท
9098	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7817.67	ล้านบาท
9099	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9568.77	ล้านบาท
9100	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.11	ร้อยละ
9101	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.11	ร้อยละ
9102	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.11	ร้อยละ
9103	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9104	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9105	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9106	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1914.19	ล้านบาท
9107	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2763.92	ล้านบาท
9108	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3613.65	ล้านบาท
9109	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5230.75	ล้านบาท
9110	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5333.31	ล้านบาท
9111	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5435.88	ล้านบาท
9112	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9113	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9114	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9115	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
9116	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60	คะแนน
9117	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61	คะแนน
9118	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61	คะแนน
9119	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64	คะแนน
9120	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65	คะแนน
9121	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9122	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9123	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9124	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9125	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
9126	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
9127	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
9128	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
9129	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
9130	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9131	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9132	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9133	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
9134	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
9135	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
9136	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26	คะแนน
9137	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36	คะแนน
9138	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41	คะแนน
9139	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
9140	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	443.5	คะแนน
9141	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	456.99	คะแนน
9142	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
9143	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
9144	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
9145	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9146	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9147	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9148	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อัตราการขยายตัว
9149	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.66	อัตราการขยายตัว
9150	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.32	อัตราการขยายตัว
9151	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65.64	ร้อยละ
9152	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.349999999999994	ร้อยละ
9153	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.05	ร้อยละ
9154	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.54	ร้อยละ
9155	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.08	ร้อยละ
9156	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.62	ร้อยละ
9157	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.47	ร้อยละ
9158	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.47	ร้อยละ
9159	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.47	ร้อยละ
9160	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9161	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9162	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9163	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	463.93	ล้านบาท
9164	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	669.88	ล้านบาท
9165	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	875.82	ล้านบาท
9166	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1951.14	ล้านบาท
9167	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1989.4	ล้านบาท
9168	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2027.66	ล้านบาท
9169	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9170	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9171	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9172	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9173	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
9174	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
9175	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
9176	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
9177	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
9178	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9179	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9180	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9181	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
9182	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
9183	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
9184	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.94	คะแนน
9185	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43.94	คะแนน
9186	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48.94	คะแนน
9187	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
9188	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	443.17	คะแนน
9189	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	8	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	456.34	คะแนน
9190	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
9191	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
9192	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
9193	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9194	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9195	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9196	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.54	อัตราการขยายตัว
9197	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.57	อัตราการขยายตัว
9198	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.15	อัตราการขยายตัว
9199	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.75	ร้อยละ
9200	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.84	ร้อยละ
9201	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.08	ร้อยละ
9202	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.1599999999999999	ร้อยละ
9203	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.31	ร้อยละ
9204	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.47	ร้อยละ
9205	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9206	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9207	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9208	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	269.23	ล้านบาท
9209	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	388.75	ล้านบาท
9210	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	508.26	ล้านบาท
9211	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3849.34	ล้านบาท
9212	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3924.82	ล้านบาท
9213	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4000.29	ล้านบาท
9214	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9215	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9216	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9217	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9218	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
9219	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
9220	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
9221	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
9222	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
9223	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9224	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9225	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9226	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
9227	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
9228	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
9229	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.020000000000003	คะแนน
9230	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.02	คะแนน
9231	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51.02	คะแนน
9232	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
9233	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	442.86	คะแนน
9234	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	455.72	คะแนน
9235	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
9236	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
9237	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
9238	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9239	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9240	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9241	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.2000000000000002	อัตราการขยายตัว
9242	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.66	อัตราการขยายตัว
9243	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.32	อัตราการขยายตัว
9244	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28902.959999999999	ล้านบาท
9245	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31751.05	ล้านบาท
9246	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34599.14	ล้านบาท
9247	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.79	ร้อยละ
9248	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.79	ร้อยละ
9249	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.79	ร้อยละ
9250	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9251	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9252	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9253	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4615.1400000000003	ล้านบาท
9254	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6663.85	ล้านบาท
9255	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8712.5499999999993	ล้านบาท
9256	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8914.7099999999991	ล้านบาท
9257	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9089.5	ล้านบาท
9258	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9264.2999999999993	ล้านบาท
9259	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9260	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9261	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9262	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66	คะแนน
9263	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69	คะแนน
9264	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70	คะแนน
9265	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9266	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9267	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9268	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9269	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9270	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9271	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9272	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
9273	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
9274	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
9275	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
9276	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
9277	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9278	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9279	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9280	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
9281	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
9282	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
9283	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.81	คะแนน
9284	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.81	คะแนน
9285	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.81	คะแนน
9286	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
9287	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	439.06	คะแนน
9288	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	447.84	คะแนน
9289	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
9290	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
9291	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
9292	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9293	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9294	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9295	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1	ทุเรียนภูเขาไฟ	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.09	อัตราการขยายตัว
9296	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1	ทุเรียนภูเขาไฟ	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.48	อัตราการขยายตัว
9297	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1	ทุเรียนภูเขาไฟ	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.96	อัตราการขยายตัว
9298	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	ร้อยละ
9299	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.19	ร้อยละ
9300	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.79	ร้อยละ
9301	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9302	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9303	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9304	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1026.42	ล้านบาท
9305	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1482.06	ล้านบาท
9306	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1937.7	ล้านบาท
9307	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8062.58	ล้านบาท
9308	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8220.67	ล้านบาท
9309	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8378.76	ล้านบาท
9310	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9311	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9312	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9313	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66	คะแนน
9314	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69	คะแนน
9315	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70	คะแนน
9316	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68	คะแนน
9317	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72	คะแนน
9318	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73	คะแนน
9319	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9320	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9321	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9322	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9323	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
9324	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
9325	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
9326	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
9327	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
9328	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9329	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9330	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9331	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Hybrid	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		Pillar
9332	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Hybrid	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		Pillar
9333	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Hybrid	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		Pillar + ผลผลิต
9334	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.63	คะแนน
9335	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.63	คะแนน
9336	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.64	คะแนน
9337	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
9338	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	456.09	คะแนน
9339	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	482.17	คะแนน
9340	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9341	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9342	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9343	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
9344	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
9345	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
9346	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	มังคุด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
9347	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	มังคุด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
9348	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	มังคุด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
9349	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.12	ร้อยละ
9350	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.4	ร้อยละ
9351	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	52.38	ร้อยละ
9352	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.62	ร้อยละ
9353	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.39	ร้อยละ
9354	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.150000000000006	ร้อยละ
9355	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9356	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9357	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9358	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3607.24	ล้านบาท
9359	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5359.02	ล้านบาท
9360	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7110.8	ล้านบาท
9361	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1821.05	ล้านบาท
9362	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1946.44	ล้านบาท
9363	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2071.84	ล้านบาท
9364	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9365	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9366	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9367	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9368	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9369	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9370	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
9371	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
9372	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
9373	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1	สละ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
9374	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1	สละ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
9375	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1	สละ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
9376	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9377	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9378	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9379	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.12	คดีต่อประชากรแสนคน
9380	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15	คดีต่อประชากรแสนคน
9381	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.89	คดีต่อประชากรแสนคน
9382	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.43	คดีต่อประชากรแสนคน
9383	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.48	คดีต่อประชากรแสนคน
9384	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50.23	คดีต่อประชากรแสนคน
9385	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ร้อยละ
9386	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.99	ร้อยละ
9387	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.97	ร้อยละ
9388	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.59	ร้อยละ
9389	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.37	ร้อยละ
9390	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.14	ร้อยละ
9391	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9392	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9393	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9394	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	489.78	ล้านบาท
9395	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	760.22	ล้านบาท
9396	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1030.6500000000001	ล้านบาท
9397	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	630.99	ล้านบาท
9398	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	920.18	ล้านบาท
9399	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1209.3800000000001	ล้านบาท
9400	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9401	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9402	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9403	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9404	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9405	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9406	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.33	ร้อยละ
9407	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.7	ร้อยละ
9408	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.74	ร้อยละ
9409	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.99	ร้อยละ
9410	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.97	ร้อยละ
9411	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.93	ร้อยละ
9412	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.13	ร้อยละ
9413	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.930000000000007	ร้อยละ
9414	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.73	ร้อยละ
9415	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9416	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9417	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9418	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19397.29	ล้านบาท
9419	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30775.55	ล้านบาท
9420	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	42153.8	ล้านบาท
9421	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2977.56	ล้านบาท
9422	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3306.23	ล้านบาท
9423	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3634.91	ล้านบาท
9424	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9425	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9426	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9427	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9428	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9429	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9430	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
9431	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
9432	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
9433	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	กาแฟโรบัสต้า	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
9434	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	กาแฟโรบัสต้า	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
9435	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	กาแฟโรบัสต้า	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
9436	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9437	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9438	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9439	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16	คดีต่อประชากรแสนคน
9440	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.17	คดีต่อประชากรแสนคน
9441	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.08	คดีต่อประชากรแสนคน
9442	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.67	คดีต่อประชากรแสนคน
9443	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.14	คดีต่อประชากรแสนคน
9444	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57.91	คดีต่อประชากรแสนคน
9445	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.14	ร้อยละ
9446	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.91	ร้อยละ
9447	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.680000000000007	ร้อยละ
9448	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9449	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9450	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9451	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11704.49	ล้านบาท
9452	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16653.849999999999	ล้านบาท
9453	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21603.200000000001	ล้านบาท
9454	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1448.04	ล้านบาท
9455	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2149.5500000000002	ล้านบาท
9456	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2851.05	ล้านบาท
9457	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9458	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9459	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9460	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9461	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9462	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9463	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
9464	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
9465	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
9466	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	กาแฟ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
9467	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	กาแฟ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
9468	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	กาแฟ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
9469	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.27	ร้อยละ
9470	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.57	ร้อยละ
9471	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	37.97	ร้อยละ
9472	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
9473	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
9474	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
9475	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9476	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9477	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9478	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10992.41	ล้านบาท
9479	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16538.62	ล้านบาท
9480	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22084.82	ล้านบาท
9481	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	251.25	ล้านบาท
9482	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	617.21	ล้านบาท
9483	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	983.16	ล้านบาท
9484	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9485	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9486	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9487	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9488	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9489	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9490	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
9491	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
9492	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
9493	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	พริกไทยดำ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
9494	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	พริกไทยดำ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
9495	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	พริกไทยดำ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
9496	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.99	ร้อยละ
9497	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.849999999999994	ร้อยละ
9498	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.13	ร้อยละ
9499	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
9500	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
9501	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
9502	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9503	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9504	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9505	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2006.81	ล้านบาท
9506	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2799.16	ล้านบาท
9507	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3591.5	ล้านบาท
9508	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1377.83	ล้านบาท
9509	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1490.52	ล้านบาท
9510	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1603.21	ล้านบาท
9511	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9512	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9513	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9514	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9515	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9516	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9517	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.930000000000007	ร้อยละ
9518	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.48	ร้อยละ
9519	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.760000000000005	ร้อยละ
9520	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9521	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9522	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9523	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.510000000000002	คดีต่อประชากรแสนคน
9524	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.8	คดีต่อประชากรแสนคน
9525	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.71	คดีต่อประชากรแสนคน
9526	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.61	คดีต่อประชากรแสนคน
9527	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.72	คดีต่อประชากรแสนคน
9528	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57.98	คดีต่อประชากรแสนคน
9529	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	83.63	ร้อยละ
9530	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.47	ร้อยละ
9531	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.3	ร้อยละ
9532	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9533	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9534	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9535	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4632.0200000000004	ล้านบาท
9536	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7226.83	ล้านบาท
9537	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9821.64	ล้านบาท
9538	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	566.03	ล้านบาท
9539	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	636.46	ล้านบาท
9540	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	706.89	ล้านบาท
9541	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9542	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9543	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9544	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9545	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9546	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9547	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.23	ร้อยละ
9548	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.849999999999994	ร้อยละ
9549	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.64	ร้อยละ
9550	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9551	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9552	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9553	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22.41	คดีต่อประชากรแสนคน
9554	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.27	คดีต่อประชากรแสนคน
9555	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.91	คดีต่อประชากรแสนคน
9556	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	97.4	คดีต่อประชากรแสนคน
9557	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.23	คดีต่อประชากรแสนคน
9558	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.52	คดีต่อประชากรแสนคน
9559	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.569999999999993	ร้อยละ
9560	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.31	ร้อยละ
9561	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.040000000000006	ร้อยละ
9562	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9563	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9564	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9565	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	160953.9	ล้านบาท
9566	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	229003.39	ล้านบาท
9567	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	297052.87	ล้านบาท
9568	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	148.66999999999999	ล้านบาท
9569	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	933.69	ล้านบาท
9570	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1718.72	ล้านบาท
9571	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9572	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9573	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9574	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9575	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9576	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9577	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11449.77	ล้านบาท
9578	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15030.17	ล้านบาท
9579	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18007.95	ล้านบาท
9580	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.84	ร้อยละ
9581	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.62	ร้อยละ
9582	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.400000000000006	ร้อยละ
9583	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9584	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9585	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9586	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	687.58	ล้านบาท
9587	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	961.48	ล้านบาท
9588	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1235.3699999999999	ล้านบาท
9589	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	819.54	ล้านบาท
9590	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	890.68	ล้านบาท
9591	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	961.83	ล้านบาท
9592	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9593	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9594	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9595	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9596	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9597	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9598	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
9599	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
9600	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
9601	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1	จำปาดะสตูล	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
9602	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1	จำปาดะสตูล	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
9603	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1	จำปาดะสตูล	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
9604	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9605	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9606	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9607	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.09	คดีต่อประชากรแสนคน
9608	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.24	คดีต่อประชากรแสนคน
9609	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.15	คดีต่อประชากรแสนคน
9610	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.42	คดีต่อประชากรแสนคน
9611	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.29	คดีต่อประชากรแสนคน
9612	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.83	คดีต่อประชากรแสนคน
9613	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9614	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9615	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9616	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3133.35	ล้านบาท
9617	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4959.0600000000004	ล้านบาท
9618	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6784.77	ล้านบาท
9619	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	718.64	ล้านบาท
9620	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	801.38	ล้านบาท
9621	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	884.12	ล้านบาท
9622	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9623	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9624	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9625	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9626	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9627	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9628	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.54	ร้อยละ
9629	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.05	ร้อยละ
9630	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.19	ร้อยละ
9631	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
9632	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
9633	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
9634	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
9635	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
9636	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
9637	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9638	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9639	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9640	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	692.68	ล้านบาท
9641	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	965.4	ล้านบาท
9642	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1238.1199999999999	ล้านบาท
9643	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1265.26	ล้านบาท
9644	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1384.88	ล้านบาท
9645	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1504.5	ล้านบาท
9646	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9647	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9648	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9649	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9650	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9651	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9652	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
9653	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
9654	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
9655	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	ทุเรียนทรายขาว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
9656	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	ทุเรียนทรายขาว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
9657	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	ทุเรียนทรายขาว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
9658	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.21	ร้อยละ
9659	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.51	ร้อยละ
9660	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.16	ร้อยละ
9661	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
9662	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
9663	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
9664	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
9665	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
9666	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
9667	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9668	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9669	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9670	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	307.87	ล้านบาท
9671	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	447.12	ล้านบาท
9672	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	586.37	ล้านบาท
9673	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1976.34	ล้านบาท
9674	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2116.1	ล้านบาท
9675	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2255.85	ล้านบาท
9676	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9677	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9678	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9679	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9680	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9681	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9682	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
9683	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
9684	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
9685	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
9686	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
9687	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
9688	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.06	ร้อยละ
9689	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0.12	ร้อยละ
9690	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0.24	ร้อยละ
9691	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
9692	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
9693	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
9694	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9695	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9696	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9697	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1454.28	ล้านบาท
9698	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2124.42	ล้านบาท
9699	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2794.55	ล้านบาท
9700	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1570.27	ล้านบาท
9701	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1695.68	ล้านบาท
9702	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1821.09	ล้านบาท
9703	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9704	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9705	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9706	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9707	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9708	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9709	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
9710	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
9711	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
9712	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	83.46	ร้อยละ
9713	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.29	ร้อยละ
9714	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.13	ร้อยละ
9715	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9716	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9717	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9718	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	569.5	ล้านบาท
9719	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	862.07	ล้านบาท
9720	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1154.6400000000001	ล้านบาท
9721	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	712.44	ล้านบาท
9722	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	769.44	ล้านบาท
9723	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	826.45	ล้านบาท
9724	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9725	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9726	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9727	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68	คะแนน
9728	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72	คะแนน
9729	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76	คะแนน
9730	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
9731	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
9732	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69	คะแนน
9733	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	คะแนน
9734	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69	คะแนน
9735	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73	คะแนน
9736	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9737	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9738	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9739	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9740	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9741	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9742	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70.239999999999995	ร้อยละ
9743	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.41	ร้อยละ
9744	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.099999999999994	ร้อยละ
9745	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9746	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9747	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9748	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.260000000000002	คดีต่อประชากรแสนคน
9749	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.93	คดีต่อประชากรแสนคน
9750	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.81	คดีต่อประชากรแสนคน
9751	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.63	คดีต่อประชากรแสนคน
9752	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.46	คดีต่อประชากรแสนคน
9753	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51	คดีต่อประชากรแสนคน
9754	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9755	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9756	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9757	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7562.97	ล้านบาท
9758	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10825.71	ล้านบาท
9759	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14088.45	ล้านบาท
9760	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2825.83	ล้านบาท
9761	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3229.56	ล้านบาท
9762	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3633.3	ล้านบาท
9763	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9764	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9765	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9766	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	คะแนน
9767	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63	คะแนน
9768	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66	คะแนน
9769	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62	คะแนน
9770	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65	คะแนน
9771	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68	คะแนน
9772	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำป่าสัก	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56	คะแนน
9773	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำป่าสัก	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59	คะแนน
9774	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.3.3	แม่น้ำป่าสัก	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62	คะแนน
9775	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22.1	ร้อยละ
9776	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19.89	ร้อยละ
9777	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.6	ร้อยละ
9778	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9779	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9780	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9781	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9782	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9783	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9784	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.76	ร้อยละ
9785	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.46	ร้อยละ
9786	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65.44	ร้อยละ
9787	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
9788	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
9789	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
9790	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9791	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9792	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9793	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2467.48	ล้านบาท
9794	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3455.9	ล้านบาท
9795	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4444.3100000000004	ล้านบาท
9796	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1740.01	ล้านบาท
9797	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1855.44	ล้านบาท
9798	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1970.88	ล้านบาท
9799	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9800	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9801	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9802	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61	คะแนน
9803	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64	คะแนน
9804	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67	คะแนน
9805	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.82	ร้อยละ
9806	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.24	ร้อยละ
9807	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21.95	ร้อยละ
9808	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9809	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9810	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9811	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9812	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9813	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9814	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9815	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9816	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9817	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11.94	คดีต่อประชากรแสนคน
9818	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.74	คดีต่อประชากรแสนคน
9819	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.68	คดีต่อประชากรแสนคน
9820	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.35	คดีต่อประชากรแสนคน
9821	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.99	คดีต่อประชากรแสนคน
9822	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46.47	คดีต่อประชากรแสนคน
9823	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.94	ร้อยละ
9824	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.73	ร้อยละ
9825	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.52	ร้อยละ
9826	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9827	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9828	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9829	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3609.96	ล้านบาท
9830	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4893.8500000000004	ล้านบาท
9831	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6177.74	ล้านบาท
9832	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1151.1099999999999	ล้านบาท
9833	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1170.53	ล้านบาท
9834	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1189.95	ล้านบาท
9835	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.22	ร้อยละ
9836	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.49	ร้อยละ
9837	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	37.36	ร้อยละ
9838	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.69	ร้อยละ
9839	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.92	ร้อยละ
9840	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.8	ร้อยละ
9841	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9842	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9843	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9844	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9845	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9846	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9847	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.72	ร้อยละ
9848	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.72	ร้อยละ
9849	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.22	ร้อยละ
9850	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9851	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9852	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9853	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	413.72	ล้านบาท
9854	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	609.30999999999995	ล้านบาท
9855	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	804.89	ล้านบาท
9856	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	457.72	ล้านบาท
9857	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	490.68	ล้านบาท
9858	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	523.65	ล้านบาท
9859	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9860	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9861	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9862	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
9863	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67	คะแนน
9864	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71	คะแนน
9865	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55	คะแนน
9866	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58	คะแนน
9867	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61	คะแนน
9868	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.4	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51	คะแนน
9869	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.4	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53	คะแนน
9870	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3.3.4	แม่น้ำลพบุรี	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55	คะแนน
9871	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9872	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9873	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9874	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9875	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9876	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9877	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.15	ร้อยละ
9878	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.61	ร้อยละ
9879	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.66	ร้อยละ
9880	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9881	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9882	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9883	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.309999999999999	คดีต่อประชากรแสนคน
9884	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13	คดีต่อประชากรแสนคน
9885	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.73	คดีต่อประชากรแสนคน
9886	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.74	คดีต่อประชากรแสนคน
9887	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.75	คดีต่อประชากรแสนคน
9888	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	38.299999999999997	คดีต่อประชากรแสนคน
9889	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9890	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9891	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9892	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	440.61	ล้านบาท
9893	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	706.34	ล้านบาท
9894	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	972.06	ล้านบาท
9895	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	481.27	ล้านบาท
9896	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	963	ล้านบาท
9897	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1444.72	ล้านบาท
9898	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9899	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9900	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9901	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61	คะแนน
9902	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64	คะแนน
9903	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67	คะแนน
9904	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57	คะแนน
9905	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60	คะแนน
9906	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำน้อย	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63	คะแนน
9907	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9908	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9909	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9910	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9911	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9912	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9913	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.27	ร้อยละ
9914	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.03	ร้อยละ
9915	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.8	ร้อยละ
9916	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9917	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9918	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9919	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2206.14	ล้านบาท
9920	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3171.22	ล้านบาท
9921	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4136.29	ล้านบาท
9922	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1241.4100000000001	ล้านบาท
9923	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1300.95	ล้านบาท
9924	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1360.49	ล้านบาท
9925	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9926	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9927	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9928	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55	คะแนน
9929	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58	คะแนน
9930	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61	คะแนน
9931	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29	คะแนน
9932	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31	คะแนน
9933	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33	คะแนน
9934	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.12	ร้อยละ
9935	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.66	ร้อยละ
9936	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.64	ร้อยละ
9937	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9938	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9939	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9940	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9941	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9942	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9943	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.2	ร้อยละ
9944	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.72	ร้อยละ
9945	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69.680000000000007	ร้อยละ
9946	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.82	ร้อยละ
9947	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.65	ร้อยละ
9948	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.48	ร้อยละ
9949	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9950	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9951	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9952	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1689.87	ล้านบาท
9953	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2507.9699999999998	ล้านบาท
9954	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3326.06	ล้านบาท
9955	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	189.6	ล้านบาท
9956	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	647.09	ล้านบาท
9957	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1104.58	ล้านบาท
9958	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9959	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9960	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9961	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55	คะแนน
9962	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58	คะแนน
9963	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61	คะแนน
9964	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.78	ร้อยละ
9965	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26.39	ร้อยละ
9966	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.760000000000002	ร้อยละ
9967	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9968	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9969	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9970	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
9971	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
9972	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
9973	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
9974	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
9975	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
9976	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	ส้มโอ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
9977	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	ส้มโอ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
9978	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	ส้มโอ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
9979	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.7	ร้อยละ
9980	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.44	ร้อยละ
9981	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.17	ร้อยละ
9982	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9983	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9984	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9985	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2124.0100000000002	ล้านบาท
9986	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3009.82	ล้านบาท
9987	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3895.62	ล้านบาท
9988	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10401.969999999999	ล้านบาท
9989	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10817.64	ล้านบาท
9990	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11233.32	ล้านบาท
9991	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
9992	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
9993	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
9994	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	คะแนน
9995	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	52	คะแนน
9996	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54	คะแนน
9997	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53	คะแนน
9998	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55	คะแนน
9999	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57	คะแนน
10000	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.84	ร้อยละ
10001	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.25	ร้อยละ
10002	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.89	ร้อยละ
10003	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10004	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10005	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10006	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10007	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10008	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10009	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10010	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10011	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10012	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.7	คดีต่อประชากรแสนคน
10013	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.96	คดีต่อประชากรแสนคน
10014	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.88	คดีต่อประชากรแสนคน
10015	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.39	คดีต่อประชากรแสนคน
10016	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.58	คดีต่อประชากรแสนคน
10017	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33.44	คดีต่อประชากรแสนคน
10018	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.45	ร้อยละ
10019	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.22	ร้อยละ
10020	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79	ร้อยละ
10021	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10022	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10023	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10024	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2441.04	ล้านบาท
10025	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3285.98	ล้านบาท
10026	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4130.91	ล้านบาท
10027	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3067.61	ล้านบาท
10028	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3639.72	ล้านบาท
10029	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4211.84	ล้านบาท
10030	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10031	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10032	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10033	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40	คะแนน
10034	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42	คะแนน
10035	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	44	คะแนน
10036	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.56	ร้อยละ
10037	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.54	ร้อยละ
10038	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.87	ร้อยละ
10039	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10040	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10041	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10042	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10043	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10044	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10045	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10046	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10047	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10048	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2.1	เงาะทองผาภูมิ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10049	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2.1	เงาะทองผาภูมิ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10050	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2.1	เงาะทองผาภูมิ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10051	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.13	ร้อยละ
10052	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0.25	ร้อยละ
10053	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0.5	ร้อยละ
10054	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.7	ร้อยละ
10055	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.48	ร้อยละ
10056	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.25	ร้อยละ
10057	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10058	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10059	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10060	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13039.99	ล้านบาท
10061	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18147.8	ล้านบาท
10062	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23255.599999999999	ล้านบาท
10063	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1849.62	ล้านบาท
10064	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2004.69	ล้านบาท
10065	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2159.77	ล้านบาท
10066	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.16	ร้อยละ
10067	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.08	ร้อยละ
10068	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.57	ร้อยละ
10069	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10070	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10071	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10072	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10073	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10074	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10075	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10076	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10077	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10078	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.1	มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
10079	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.1	มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
10080	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.1	มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
10081	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.16	ร้อยละ
10082	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.12	ร้อยละ
10083	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.7	ร้อยละ
10084	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.33	ร้อยละ
10085	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.06	ร้อยละ
10086	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.8	ร้อยละ
10087	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10088	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10089	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10090	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1238.8499999999999	ล้านบาท
10091	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1795.75	ล้านบาท
10092	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2352.65	ล้านบาท
10093	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1025.22	ล้านบาท
10094	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4269.26	ล้านบาท
10095	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7513.3	ล้านบาท
10096	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.46	ร้อยละ
10097	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.71	ร้อยละ
10098	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.73	ร้อยละ
10099	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10100	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10101	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10102	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10103	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10104	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10105	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10106	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10107	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10108	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1	ข่า	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
10109	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1	ข่า	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
10110	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1	ข่า	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
10111	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10112	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10113	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10114	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12.04	คดีต่อประชากรแสนคน
10115	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.98	คดีต่อประชากรแสนคน
10116	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.83	คดีต่อประชากรแสนคน
10117	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.72	คดีต่อประชากรแสนคน
10118	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.06	คดีต่อประชากรแสนคน
10119	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.43	คดีต่อประชากรแสนคน
10120	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90	ร้อยละ
10121	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.9	ร้อยละ
10122	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.8	ร้อยละ
10123	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10124	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10125	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10126	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3573.36	ล้านบาท
10127	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5008.1099999999997	ล้านบาท
10128	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6442.86	ล้านบาท
10129	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2374.44	ล้านบาท
10130	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2589.1999999999998	ล้านบาท
10131	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2803.97	ล้านบาท
10132	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10133	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10134	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10135	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62	คะแนน
10136	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65	คะแนน
10137	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Shopping	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68	คะแนน
10138	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53	คะแนน
10139	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55	คะแนน
10140	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57	คะแนน
10141	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.14	ร้อยละ
10142	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.53	ร้อยละ
10143	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17.13	ร้อยละ
10144	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10145	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10146	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10147	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10148	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10149	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10150	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1076.57	ล้านบาท
10151	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1384.43	ล้านบาท
10152	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1692.29	ล้านบาท
10153	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.4	ร้อยละ
10154	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.25	ร้อยละ
10155	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.11	ร้อยละ
10156	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10157	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10158	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10159	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20892.52	ล้านบาท
10160	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28309.57	ล้านบาท
10161	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35726.61	ล้านบาท
10162	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	694.13	ล้านบาท
10163	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	746.61	ล้านบาท
10164	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	799.09	ล้านบาท
10165	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10166	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10167	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10168	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10169	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10170	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10171	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.06	ร้อยละ
10172	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.459999999999994	ร้อยละ
10173	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.66	ร้อยละ
10174	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10175	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10176	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10177	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.36	คดีต่อประชากรแสนคน
10178	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.510000000000002	คดีต่อประชากรแสนคน
10179	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.32	คดีต่อประชากรแสนคน
10180	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.68	คดีต่อประชากรแสนคน
10181	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.47	คดีต่อประชากรแสนคน
10182	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	40.409999999999997	คดีต่อประชากรแสนคน
10183	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10184	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10185	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10186	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10187	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10188	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10189	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14592.6	ล้านบาท
10190	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20253.13	ล้านบาท
10191	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25913.65	ล้านบาท
10192	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3355.05	ล้านบาท
10193	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3702.6	ล้านบาท
10194	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4050.15	ล้านบาท
10195	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10196	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10197	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10198	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10199	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10200	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10201	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.45	ร้อยละ
10202	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.06	ร้อยละ
10203	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.64	ร้อยละ
10204	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90	ร้อยละ
10205	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.9	ร้อยละ
10206	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.8	ร้อยละ
10207	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10208	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10209	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10210	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2939.85	ล้านบาท
10211	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4123.46	ล้านบาท
10212	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5307.06	ล้านบาท
10213	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	710.27	ล้านบาท
10214	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	805.02	ล้านบาท
10215	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	899.77	ล้านบาท
10216	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.36	ร้อยละ
10217	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.619999999999997	ร้อยละ
10218	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.86	ร้อยละ
10219	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10220	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10221	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10222	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10223	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10224	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10225	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10226	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10227	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10228	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.38	คดีต่อประชากรแสนคน
10229	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11.69	คดีต่อประชากรแสนคน
10230	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.61	คดีต่อประชากรแสนคน
10231	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.01	คดีต่อประชากรแสนคน
10232	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.58	คดีต่อประชากรแสนคน
10233	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	38.409999999999997	คดีต่อประชากรแสนคน
10234	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.430000000000007	ร้อยละ
10235	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.22	ร้อยละ
10236	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.02	ร้อยละ
10237	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10238	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10239	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10240	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	607.39	ล้านบาท
10241	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	956.89	ล้านบาท
10242	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1306.3800000000001	ล้านบาท
10243	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3385.16	ล้านบาท
10244	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3666.16	ล้านบาท
10245	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3947.15	ล้านบาท
10246	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10247	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10248	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10249	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45	คะแนน
10250	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	47	คะแนน
10251	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49	คะแนน
10252	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.909999999999997	ร้อยละ
10253	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.020000000000003	ร้อยละ
10254	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.12	ร้อยละ
10255	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10256	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10257	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10258	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10259	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10260	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10261	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2276.79	ล้านบาท
10262	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3334.8	ล้านบาท
10263	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4392.8100000000004	ล้านบาท
10264	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.05	ร้อยละ
10265	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.26	ร้อยละ
10266	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70.180000000000007	ร้อยละ
10267	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10268	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10269	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10270	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10271	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10272	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10273	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	506.03	ล้านบาท
10274	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	734.74	ล้านบาท
10275	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	963.44	ล้านบาท
10276	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	606.75	ล้านบาท
10277	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	679.82	ล้านบาท
10278	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	752.88	ล้านบาท
10279	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10280	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10281	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10282	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10283	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10284	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10285	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10592.46	ล้านบาท
10286	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16267.19	ล้านบาท
10287	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21941.919999999998	ล้านบาท
10288	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.77	ร้อยละ
10289	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.13	ร้อยละ
10290	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.38	ร้อยละ
10291	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10292	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10293	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10294	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10295	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10296	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10297	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2050.94	ล้านบาท
10298	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2982.14	ล้านบาท
10299	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3913.34	ล้านบาท
10300	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1499.75	ล้านบาท
10301	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1606.29	ล้านบาท
10302	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1712.83	ล้านบาท
10303	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.85	ร้อยละ
10304	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.909999999999997	ร้อยละ
10305	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.75	ร้อยละ
10306	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10307	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10308	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10309	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10310	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10311	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10312	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40968.660000000003	ล้านบาท
10313	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59917.4	ล้านบาท
10314	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78866.149999999994	ล้านบาท
10315	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.16	ร้อยละ
10316	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.14	ร้อยละ
10317	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.89	ร้อยละ
10318	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10319	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10320	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10321	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		32	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10322	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		32	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10323	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		32	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10324	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2424.39	ล้านบาท
10325	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3431.67	ล้านบาท
10326	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4438.95	ล้านบาท
10327	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	628.82000000000005	ล้านบาท
10328	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	693.97	ล้านบาท
10329	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	759.12	ล้านบาท
10330	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.56	ร้อยละ
10331	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.58	ร้อยละ
10332	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.6	ร้อยละ
10333	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10334	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10335	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10336	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10337	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10338	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10339	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57	ร้อยละ
10340	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.319999999999993	ร้อยละ
10341	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.08	ร้อยละ
10342	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.84	ร้อยละ
10343	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.67	ร้อยละ
10344	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.34	ร้อยละ
10345	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10346	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10347	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10348	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	120.71	ล้านบาท
10349	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	165.21	ล้านบาท
10350	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	209.7	ล้านบาท
10351	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1000.28	ล้านบาท
10352	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1110.83	ล้านบาท
10353	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1221.3800000000001	ล้านบาท
10354	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10355	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10356	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10357	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10358	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10359	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10360	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.61	ร้อยละ
10361	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.540000000000006	ร้อยละ
10362	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.510000000000005	ร้อยละ
10363	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.75	ร้อยละ
10364	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.49	ร้อยละ
10365	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.97	ร้อยละ
10366	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10367	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10368	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10369	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10370	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10371	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10372	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3947.91	ล้านบาท
10373	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5793.83	ล้านบาท
10374	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7639.74	ล้านบาท
10375	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3833.79	ล้านบาท
10376	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4110.18	ล้านบาท
10377	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4386.58	ล้านบาท
10378	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.52	ร้อยละ
10379	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.19	ร้อยละ
10380	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.53	ร้อยละ
10381	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10382	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10383	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10384	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10385	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10386	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10387	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.47	ร้อยละ
10388	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.8	ร้อยละ
10389	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.47	ร้อยละ
10390	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.83	ร้อยละ
10391	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.65	ร้อยละ
10392	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.29	ร้อยละ
10393	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.88	ร้อยละ
10394	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.650000000000006	ร้อยละ
10395	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.42	ร้อยละ
10396	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10397	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10398	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10399	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1192.32	ล้านบาท
10400	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1539.71	ล้านบาท
10401	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1887.09	ล้านบาท
10402	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2145.11	ล้านบาท
10403	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2302.23	ล้านบาท
10404	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2459.36	ล้านบาท
10405	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.23	ร้อยละ
10406	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.27	ร้อยละ
10407	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17.79	ร้อยละ
10408	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10409	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10410	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10411	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10412	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10413	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10414	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10415	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10416	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10417	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1	สับปะรด 	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10418	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1	สับปะรด 	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10419	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1	สับปะรด 	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10420	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8550.67	ล้านบาท
10421	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13090.46	ล้านบาท
10422	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17630.25	ล้านบาท
10423	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.46	ร้อยละ
10424	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.849999999999994	ร้อยละ
10425	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.08	ร้อยละ
10426	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10427	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10428	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10429	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1501.01	ล้านบาท
10430	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2167.64	ล้านบาท
10431	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2834.26	ล้านบาท
10432	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1001.46	ล้านบาท
10433	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1110.4000000000001	ล้านบาท
10434	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1219.3399999999999	ล้านบาท
10435	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.86	ร้อยละ
10436	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.72	ร้อยละ
10437	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.38	ร้อยละ
10438	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10439	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10440	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10441	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10442	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10443	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10444	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23563.78	ล้านบาท
10445	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	35940.22	ล้านบาท
10446	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48316.67	ล้านบาท
10447	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.57	ร้อยละ
10448	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.96	ร้อยละ
10449	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55	ร้อยละ
10450	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10451	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10452	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10453	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.02	คดีต่อประชากรแสนคน
10454	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11.19	คดีต่อประชากรแสนคน
10455	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.9	คดีต่อประชากรแสนคน
10456	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.549999999999997	คดีต่อประชากรแสนคน
10457	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.6	คดีต่อประชากรแสนคน
10458	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.25	คดีต่อประชากรแสนคน
10459	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10460	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10461	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10462	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1368.75	ล้านบาท
10463	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1770.74	ล้านบาท
10464	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2172.73	ล้านบาท
10465	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	746.37	ล้านบาท
10466	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	805.69	ล้านบาท
10467	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	865.01	ล้านบาท
10468	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.02	ร้อยละ
10469	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.82	ร้อยละ
10470	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.22	ร้อยละ
10471	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10472	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10473	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10474	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10475	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10476	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10477	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.32	ร้อยละ
10478	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	52.85	ร้อยละ
10479	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.62	ร้อยละ
10480	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10481	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10482	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10483	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11.14	คดีต่อประชากรแสนคน
10484	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.2799999999999994	คดีต่อประชากรแสนคน
10485	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.19	คดีต่อประชากรแสนคน
10486	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.66	คดีต่อประชากรแสนคน
10487	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.19	คดีต่อประชากรแสนคน
10488	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.869999999999997	คดีต่อประชากรแสนคน
10489	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10490	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10491	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10492	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5487.77	ล้านบาท
10493	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7341.23	ล้านบาท
10494	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9194.68	ล้านบาท
10495	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3142.25	ล้านบาท
10496	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5413.29	ล้านบาท
10497	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7684.33	ล้านบาท
10498	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.09	ร้อยละ
10499	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
10500	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	37.909999999999997	ร้อยละ
10501	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10502	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10503	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10504	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10505	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10506	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10507	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.49	ร้อยละ
10508	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.84	ร้อยละ
10509	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.09	ร้อยละ
10510	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
10511	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
10512	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
10513	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.599999999999994	ร้อยละ
10514	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.37	ร้อยละ
10515	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.13	ร้อยละ
10516	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10517	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10518	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10519	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	504.75	ล้านบาท
10520	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	730.99	ล้านบาท
10521	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	957.23	ล้านบาท
10522	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	481.12	ล้านบาท
10523	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2170.2800000000002	ล้านบาท
10524	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3859.43	ล้านบาท
10525	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10526	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10527	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10528	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10529	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10530	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10531	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10532	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10533	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10534	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10535	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10536	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10537	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
10538	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.49	ร้อยละ
10539	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.24	ร้อยละ
10540	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10541	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10542	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10543	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	432.56	ล้านบาท
10544	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	542.53	ล้านบาท
10545	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	652.5	ล้านบาท
10546	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1455.77	ล้านบาท
10547	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1678.94	ล้านบาท
10548	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1902.12	ล้านบาท
10549	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10550	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10551	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10552	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
10553	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67	คะแนน
10554	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71	คะแนน
10555	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10556	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10557	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10558	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10559	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10560	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10561	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.42	ร้อยละ
10562	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.39	ร้อยละ
10563	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.69	ร้อยละ
10564	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10565	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10566	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10567	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.2100000000000009	คดีต่อประชากรแสนคน
10568	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.73	คดีต่อประชากรแสนคน
10569	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.7100000000000009	คดีต่อประชากรแสนคน
10570	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35.76	คดีต่อประชากรแสนคน
10571	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.869999999999997	คดีต่อประชากรแสนคน
10572	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	32.729999999999997	คดีต่อประชากรแสนคน
10573	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.510000000000005	ร้อยละ
10574	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.290000000000006	ร้อยละ
10575	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.06	ร้อยละ
10576	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10577	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10578	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10579	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	535.49	ล้านบาท
10580	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	716.16	ล้านบาท
10581	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	896.82	ล้านบาท
10582	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2899.1	ล้านบาท
10583	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3208.23	ล้านบาท
10584	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3517.36	ล้านบาท
10585	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10586	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10587	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10588	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68	คะแนน
10589	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72	คะแนน
10590	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76	คะแนน
10591	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10592	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10593	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10594	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10595	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10596	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10597	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.94	ร้อยละ
10598	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.05	ร้อยละ
10599	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.38	ร้อยละ
10600	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10601	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10602	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10603	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10604	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10605	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10606	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	768.97	ล้านบาท
10607	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1263.6199999999999	ล้านบาท
10608	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1758.27	ล้านบาท
10609	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1252.57	ล้านบาท
10610	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1385.03	ล้านบาท
10611	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1517.5	ล้านบาท
10612	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10613	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10614	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10615	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10616	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10617	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10618	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74.760000000000005	ร้อยละ
10619	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.25	ร้อยละ
10620	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.650000000000006	ร้อยละ
10621	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.73	ร้อยละ
10622	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.45	ร้อยละ
10623	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.89	ร้อยละ
10624	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10625	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10626	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10627	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10628	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10629	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10630	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3731.98	ล้านบาท
10631	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4926.96	ล้านบาท
10632	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6121.93	ล้านบาท
10633	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1580.71	ล้านบาท
10634	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1783.03	ล้านบาท
10635	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1985.35	ล้านบาท
10636	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10637	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10638	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10639	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	คะแนน
10640	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63	คะแนน
10641	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66	คะแนน
10642	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
10643	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61	คะแนน
10644	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64	คะแนน
10645	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21.43	ร้อยละ
10646	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20.36	ร้อยละ
10647	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.82	ร้อยละ
10648	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10649	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10650	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10651	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10652	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10653	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10654	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90.95	ร้อยละ
10655	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.87	ร้อยละ
10656	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	92.92	ร้อยละ
10657	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10658	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10659	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10660	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10661	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10662	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10663	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6302.47	ล้านบาท
10664	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8946.34	ล้านบาท
10665	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11590.2	ล้านบาท
10666	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4006.03	ล้านบาท
10667	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4338.66	ล้านบาท
10668	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4671.29	ล้านบาท
10669	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10670	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10671	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10672	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59	คะแนน
10673	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62	คะแนน
10674	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65	คะแนน
10675	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.2	ลำตะคอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62	คะแนน
10676	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.2	ลำตะคอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65	คะแนน
10677	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.3.2	ลำตะคอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68	คะแนน
10678	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.77	ร้อยละ
10679	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.23	ร้อยละ
10680	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.18	ร้อยละ
10681	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10682	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10683	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10684	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10685	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10686	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10687	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4371.7	ล้านบาท
10688	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5635.49	ล้านบาท
10689	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6066.57	ล้านบาท
10690	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10691	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10692	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10693	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10694	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10695	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10696	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1037.97	ล้านบาท
10697	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1360.97	ล้านบาท
10698	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1683.96	ล้านบาท
10699	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1866.96	ล้านบาท
10700	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2199.66	ล้านบาท
10701	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2532.36	ล้านบาท
10702	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10703	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10704	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10705	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56	คะแนน
10706	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58	คะแนน
10707	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60	คะแนน
10708	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
10709	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61	คะแนน
10710	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4.3.2	ลำชี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64	คะแนน
10711	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10712	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10713	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10714	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10715	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10716	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10717	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10718	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10719	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10720	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10721	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10722	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10723	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.65	ร้อยละ
10724	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.87	ร้อยละ
10725	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.63	ร้อยละ
10726	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.77	ร้อยละ
10727	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.54	ร้อยละ
10728	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.08	ร้อยละ
10729	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10730	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10731	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10732	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10733	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10734	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10735	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	216.51	ล้านบาท
10736	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	312.32	ล้านบาท
10737	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	408.13	ล้านบาท
10738	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	197.47	ล้านบาท
10739	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	552.97	ล้านบาท
10740	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	908.47	ล้านบาท
10741	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10742	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10743	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10744	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10745	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10746	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10747	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10748	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10749	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10750	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10751	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10752	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1	ข้าวอินทรีย์	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10753	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.1	ร้อยละ
10754	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.39	ร้อยละ
10755	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.16	ร้อยละ
10756	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.57999999999999996	ร้อยละ
10757	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.1599999999999999	ร้อยละ
10758	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.31	ร้อยละ
10759	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10760	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10761	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10762	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	138.18	ล้านบาท
10763	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	187.52	ล้านบาท
10764	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	236.85	ล้านบาท
10765	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1714.79	ล้านบาท
10766	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1803.7	ล้านบาท
10767	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1892.62	ล้านบาท
10768	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10769	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10770	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10771	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10772	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10773	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10774	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10775	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10776	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10777	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10778	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10779	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1	ข้าวหอมมะลิ	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10780	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16695.009999999998	ล้านบาท
10781	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22798.99	ล้านบาท
10782	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28902.959999999999	ล้านบาท
10783	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10784	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10785	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10786	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10787	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10788	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10789	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2142.34	ล้านบาท
10790	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3101.2	ล้านบาท
10791	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4060.05	ล้านบาท
10792	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3504.83	ล้านบาท
10793	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3940.19	ล้านบาท
10794	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4375.54	ล้านบาท
10795	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10796	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10797	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10798	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
10799	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
10800	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69	คะแนน
10801	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.12	ร้อยละ
10802	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.66	ร้อยละ
10803	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.33	ร้อยละ
10804	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10805	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10806	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10807	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10808	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10809	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10810	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10811	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10812	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10813	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1	ทุเรียนภูเขาไฟ	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10814	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1	ทุเรียนภูเขาไฟ	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10815	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1	ทุเรียนภูเขาไฟ	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10816	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.8	ร้อยละ
10817	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.6	ร้อยละ
10818	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.19	ร้อยละ
10819	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10820	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10821	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10822	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	463.77	ล้านบาท
10823	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	683.37	ล้านบาท
10824	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	902.97	ล้านบาท
10825	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4119.38	ล้านบาท
10826	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4397.28	ล้านบาท
10827	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4675.1899999999996	ล้านบาท
10828	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10829	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10830	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10831	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
10832	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
10833	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำมูล	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69	คะแนน
10834	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64	คะแนน
10835	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68	คะแนน
10836	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำเสียว	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72	คะแนน
10837	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10838	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10839	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10840	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10841	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10842	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10843	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10844	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10845	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10846	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	ส้มสายน้ำผึ้ง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10847	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	ส้มสายน้ำผึ้ง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10848	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	ส้มสายน้ำผึ้ง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10849	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.64	ร้อยละ
10850	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.28	ร้อยละ
10851	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.56	ร้อยละ
10852	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10853	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10854	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10855	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43051.51	ล้านบาท
10856	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56379.040000000001	ล้านบาท
10857	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69706.559999999998	ล้านบาท
10858	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8808.94	ล้านบาท
10859	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10066.76	ล้านบาท
10860	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11324.58	ล้านบาท
10861	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10862	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10863	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10864	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52	คะแนน
10865	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54	คะแนน
10866	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56	คะแนน
10867	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52	คะแนน
10868	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54	คะแนน
10869	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56	คะแนน
10870	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.26	ร้อยละ
10871	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.38	ร้อยละ
10872	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.48	ร้อยละ
10873	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10874	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10875	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10876	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10877	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10878	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10879	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10880	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10881	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10882	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	กระเทียม	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10883	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	กระเทียม	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10884	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	กระเทียม	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10885	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10886	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10887	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10888	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2803.37	ล้านบาท
10889	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3800.65	ล้านบาท
10890	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4797.92	ล้านบาท
10891	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	314.43	ล้านบาท
10892	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	336.38	ล้านบาท
10893	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	358.33	ล้านบาท
10894	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.57	ร้อยละ
10895	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20.67	ร้อยละ
10896	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ร้อยละ
10897	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10898	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10899	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10900	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10901	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10902	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10903	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
10904	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
10905	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
10906	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
10907	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
10908	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
10909	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.91	ร้อยละ
10910	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.87	ร้อยละ
10911	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.35	ร้อยละ
10912	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10913	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10914	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10915	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2735.16	ล้านบาท
10916	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3596.69	ล้านบาท
10917	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4458.21	ล้านบาท
10918	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	820.39	ล้านบาท
10919	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	903.45	ล้านบาท
10920	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	986.5	ล้านบาท
10921	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.21	ร้อยละ
10922	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.85	ร้อยละ
10923	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.329999999999998	ร้อยละ
10924	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10925	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10926	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10927	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10928	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10929	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10930	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
10931	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
10932	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
10933	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.67	ร้อยละ
10934	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.33	ร้อยละ
10935	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.65	ร้อยละ
10936	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10937	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10938	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10939	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	860.28	ล้านบาท
10940	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1194.1400000000001	ล้านบาท
10941	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1528	ล้านบาท
10942	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2244.38	ล้านบาท
10943	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2469.33	ล้านบาท
10944	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2694.28	ล้านบาท
10945	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10946	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10947	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10948	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลี้	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57	คะแนน
10949	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลี้	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60	คะแนน
10950	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลี้	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63	คะแนน
10951	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47	คะแนน
10952	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49	คะแนน
10953	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51	คะแนน
10954	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
10955	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	35	ร้อยละ
10956	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.329999999999998	ร้อยละ
10957	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10958	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10959	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10960	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10961	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10962	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10963	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.45	ร้อยละ
10964	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.55	ร้อยละ
10965	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.41	ร้อยละ
10966	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
10967	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
10968	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
10969	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10970	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10971	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10972	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24514.2	ล้านบาท
10973	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31806.06	ล้านบาท
10974	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39097.919999999998	ล้านบาท
10975	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1859.49	ล้านบาท
10976	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2499.85	ล้านบาท
10977	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3140.21	ล้านบาท
10978	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.21	ร้อยละ
10979	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.85	ร้อยละ
10980	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.84	ร้อยละ
10981	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10982	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10983	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10984	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
10985	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
10986	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
10987	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.54	ร้อยละ
10988	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.92	ร้อยละ
10989	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.34	ร้อยละ
10990	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
10991	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
10992	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
10993	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.73	ร้อยละ
10994	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.46	ร้อยละ
10995	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.91	ร้อยละ
10996	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
10997	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
10998	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
10999	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2106.0500000000002	ล้านบาท
11000	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2836.72	ล้านบาท
11001	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3567.39	ล้านบาท
11002	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	755.37	ล้านบาท
11003	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	939.11	ล้านบาท
11004	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1122.8599999999999	ล้านบาท
11005	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53.85	ร้อยละ
11006	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.69	ร้อยละ
11007	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17.579999999999998	ร้อยละ
11008	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11009	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11010	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11011	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11012	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11013	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11014	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
11015	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
11016	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
11017	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.08	ร้อยละ
11018	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.15	ร้อยละ
11019	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.3	ร้อยละ
11020	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11021	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11022	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11023	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1175.83	ล้านบาท
11024	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1546.24	ล้านบาท
11025	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1916.64	ล้านบาท
11026	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1044.42	ล้านบาท
11027	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1209.03	ล้านบาท
11028	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1373.65	ล้านบาท
11029	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.159999999999997	ร้อยละ
11030	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.41	ร้อยละ
11031	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.78	ร้อยละ
11032	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11033	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11034	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11035	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11036	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11037	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11038	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11039	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11040	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11041	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11042	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11043	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11044	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1509.34	ล้านบาท
11045	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2036.97	ล้านบาท
11046	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2564.6	ล้านบาท
11047	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	769.28	ล้านบาท
11048	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	829.88	ล้านบาท
11049	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	890.48	ล้านบาท
11050	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.66	ร้อยละ
11051	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.86	ร้อยละ
11052	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.08	ร้อยละ
11053	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11054	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11055	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11056	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11057	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11058	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11059	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
11060	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
11061	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
11062	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11063	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11064	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11065	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2	พริก	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11066	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2	พริก	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11067	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2	พริก	Shopping	Milestone	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11068	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3	ทุเรียน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11069	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3	ทุเรียน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11070	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3	ทุเรียน	Shopping	Milestone	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11071	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.42	ร้อยละ
11072	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.22	ร้อยละ
11073	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.03	ร้อยละ
11074	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11075	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11076	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11077	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3621.76	ล้านบาท
11078	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4919.1400000000003	ล้านบาท
11079	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6216.52	ล้านบาท
11080	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1526.93	ล้านบาท
11081	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1648.59	ล้านบาท
11082	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1770.25	ล้านบาท
11083	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11084	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11085	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11086	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57	คะแนน
11087	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60	คะแนน
11088	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63	คะแนน
11089	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.13	ร้อยละ
11090	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.89	ร้อยละ
11091	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.079999999999998	ร้อยละ
11092	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11093	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11094	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11095	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11096	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11097	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11098	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11099	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11100	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11101	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.89	คดีต่อประชากรแสนคน
11102	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12.52	คดีต่อประชากรแสนคน
11103	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.35	คดีต่อประชากรแสนคน
11104	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.86	คดีต่อประชากรแสนคน
11105	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.83	คดีต่อประชากรแสนคน
11106	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	37.33	คดีต่อประชากรแสนคน
11107	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11108	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11109	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11110	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3944.55	ล้านบาท
11111	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5434.3	ล้านบาท
11112	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6924.05	ล้านบาท
11113	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	729.95	ล้านบาท
11114	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	774.77	ล้านบาท
11115	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	819.6	ล้านบาท
11116	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.46	ร้อยละ
11117	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.22	ร้อยละ
11118	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.52	ร้อยละ
11119	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11120	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11121	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11122	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11123	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11124	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11125	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.5	ร้อยละ
11126	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.11	ร้อยละ
11127	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67.319999999999993	ร้อยละ
11128	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11129	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11130	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11131	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.819999999999993	ร้อยละ
11132	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.61	ร้อยละ
11133	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.400000000000006	ร้อยละ
11134	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11135	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11136	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11137	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4621.08	ล้านบาท
11138	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6089.08	ล้านบาท
11139	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7557.08	ล้านบาท
11140	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1771.42	ล้านบาท
11141	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1972.63	ล้านบาท
11142	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2173.83	ล้านบาท
11143	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.67	ร้อยละ
11144	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20.77	ร้อยละ
11145	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.32	ร้อยละ
11146	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11147	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11148	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11149	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11150	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11151	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11152	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.010000000000005	ร้อยละ
11153	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.87	ร้อยละ
11154	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.8	ร้อยละ
11155	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.87	ร้อยละ
11156	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.73	ร้อยละ
11157	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.45	ร้อยละ
11158	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.19	ร้อยละ
11159	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.989999999999995	ร้อยละ
11160	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.790000000000006	ร้อยละ
11161	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11162	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11163	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11164	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1487.13	ล้านบาท
11165	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2023.02	ล้านบาท
11166	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2558.91	ล้านบาท
11167	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	930.93	ล้านบาท
11168	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1013.87	ล้านบาท
11169	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1096.81	ล้านบาท
11170	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.78	ร้อยละ
11171	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.950000000000003	ร้อยละ
11172	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.03	ร้อยละ
11173	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11174	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11175	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11176	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11177	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11178	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11179	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.94	ร้อยละ
11180	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.87	ร้อยละ
11181	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.73	ร้อยละ
11182	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11183	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11184	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11185	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11186	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11187	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11188	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	810.9	ล้านบาท
11189	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1112.29	ล้านบาท
11190	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1413.68	ล้านบาท
11191	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	643.03	ล้านบาท
11192	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	695.03	ล้านบาท
11193	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	747.02	ล้านบาท
11194	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.15	ร้อยละ
11195	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.31	ร้อยละ
11196	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.38	ร้อยละ
11197	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11198	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11199	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11200	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11201	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11202	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11203	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
11204	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
11205	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
11206	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ_x000D_พืช  : มันสำปะหลัง ข้าว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11207	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ_x000D_พืช  : มันสำปะหลัง ข้าว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11208	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ_x000D_พืช  : มันสำปะหลัง ข้าว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11209	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.92	ร้อยละ
11210	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.17	ร้อยละ
11211	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.45	ร้อยละ
11212	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11213	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11214	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11215	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11216	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11217	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11218	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	784.29	ล้านบาท
11219	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1073.1199999999999	ล้านบาท
11220	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1361.95	ล้านบาท
11221	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1048.68	ล้านบาท
11222	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1120.79	ล้านบาท
11223	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1192.8900000000001	ล้านบาท
11224	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11225	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11226	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11227	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
11228	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
11229	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69	คะแนน
11230	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.78	ร้อยละ
11231	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26.45	ร้อยละ
11232	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.78	ร้อยละ
11233	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11234	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11235	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11236	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11237	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11238	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11239	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		60	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11240	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		60	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11241	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		60	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11242	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2813.81	ล้านบาท
11243	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4019.89	ล้านบาท
11244	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5225.97	ล้านบาท
11245	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1930.24	ล้านบาท
11246	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2099.58	ล้านบาท
11247	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2268.91	ล้านบาท
11248	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11249	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11250	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11251	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
11252	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61	คะแนน
11253	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64	คะแนน
11254	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
11255	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
11256	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69	คะแนน
11257	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.3	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
11258	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.3	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
11259	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.3	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69	คะแนน
11260	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.55	ร้อยละ
11261	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20.68	ร้อยละ
11262	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.78	ร้อยละ
11263	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11264	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11265	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11266	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11267	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11268	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11269	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
11270	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
11271	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
11272	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	ส้มโอท่าข่อยและมะยงชิด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11273	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	ส้มโอท่าข่อยและมะยงชิด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11274	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	ส้มโอท่าข่อยและมะยงชิด	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11275	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11276	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11277	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11278	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11.44	คดีต่อประชากรแสนคน
11279	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.39	คดีต่อประชากรแสนคน
11280	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.2899999999999991	คดีต่อประชากรแสนคน
11281	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.2	คดีต่อประชากรแสนคน
11282	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.59	คดีต่อประชากรแสนคน
11283	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.21	คดีต่อประชากรแสนคน
11284	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11285	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11286	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11287	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	624.54999999999995	ล้านบาท
11288	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	888.69	ล้านบาท
11289	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1152.82	ล้านบาท
11290	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	484.29	ล้านบาท
11291	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	520.04	ล้านบาท
11292	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	555.79999999999995	ล้านบาท
11293	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.26	ร้อยละ
11294	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.38	ร้อยละ
11295	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.940000000000001	ร้อยละ
11296	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11297	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11298	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11299	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11300	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11301	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11302	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.23	ร้อยละ
11303	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.23	ร้อยละ
11304	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.32	ร้อยละ
11305	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11306	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11307	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		50	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11308	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	774.57	ล้านบาท
11309	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1077.24	ล้านบาท
11310	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1379.91	ล้านบาท
11311	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	843.64	ล้านบาท
11312	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	910.1	ล้านบาท
11313	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	976.55	ล้านบาท
11314	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11315	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11316	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11317	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำสะแกกรัง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64	คะแนน
11318	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำสะแกกรัง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68	คะแนน
11319	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.3.1	แม่น้ำสะแกกรัง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72	คะแนน
11320	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.31	ร้อยละ
11321	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.62	ร้อยละ
11322	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.27	ร้อยละ
11323	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11324	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11325	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	4	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11326	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11327	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11328	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11329	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
11330	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
11331	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
11332	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.1	มะพร้าว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11333	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.1	มะพร้าว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
11334	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.1	มะพร้าว	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
11335	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.819999999999993	ร้อยละ
11336	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.31	ร้อยละ
11337	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.68	ร้อยละ
11338	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.819999999999993	ร้อยละ
11339	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.63	ร้อยละ
11340	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.44	ร้อยละ
11341	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11342	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11343	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11344	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3006.96	ล้านบาท
11345	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4162.21	ล้านบาท
11346	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5317.45	ล้านบาท
11347	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	515.16999999999996	ล้านบาท
11348	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1195.8399999999999	ล้านบาท
11349	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1876.51	ล้านบาท
11350	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11351	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11352	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11353	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11354	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11355	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11356	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.12	ร้อยละ
11357	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.16	ร้อยละ
11358	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.16	ร้อยละ
11359	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11360	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11361	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11362	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18.34	คดีต่อประชากรแสนคน
11363	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.489999999999998	คดีต่อประชากรแสนคน
11364	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17.45	คดีต่อประชากรแสนคน
11365	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.21	คดีต่อประชากรแสนคน
11366	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53.43	คดีต่อประชากรแสนคน
11367	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53.24	คดีต่อประชากรแสนคน
11368	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.08	ร้อยละ
11369	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43.51	ร้อยละ
11370	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	43.94	ร้อยละ
11371	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11372	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11373	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11374	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85957.69	ล้านบาท
11375	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	128670.5	ล้านบาท
11376	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	171383.31	ล้านบาท
11377	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	763.54	ล้านบาท
11378	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1560.84	ล้านบาท
11379	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2358.15	ล้านบาท
11380	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11381	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11382	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11383	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11384	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11385	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11386	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
11387	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
11388	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
11389	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1	ทุเรียนหมอนทองระยอง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
11390	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1	ทุเรียนหมอนทองระยอง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
11391	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1	ทุเรียนหมอนทองระยอง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
11392	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.89	ร้อยละ
11393	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.71	ร้อยละ
11394	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	83.53	ร้อยละ
11395	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11396	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11397	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11398	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8019.32	ล้านบาท
11399	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11614.91	ล้านบาท
11400	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15210.5	ล้านบาท
11401	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	806.83	ล้านบาท
11402	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1168.98	ล้านบาท
11403	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1531.13	ล้านบาท
11404	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11405	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11406	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11407	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำระยอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51	คะแนน
11408	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำระยอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53	คะแนน
11409	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำระยอง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55	คะแนน
11410	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำประแสร์	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
11411	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำประแสร์	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61	คะแนน
11412	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำประแสร์	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64	คะแนน
11413	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11414	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11415	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11416	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11417	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11418	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11419	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
11420	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
11421	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
11422	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11423	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11424	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11425	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11741.16	ล้านบาท
11426	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17753.689999999999	ล้านบาท
11427	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23766.22	ล้านบาท
11428	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11429	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11430	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11431	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11432	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11433	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11434	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5408.02	ล้านบาท
11435	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8544.35	ล้านบาท
11436	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11680.68	ล้านบาท
11437	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	765.54	ล้านบาท
11438	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1590.05	ล้านบาท
11439	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2414.5700000000002	ล้านบาท
11440	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11441	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11442	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11443	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำจันทบุรี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64	คะแนน
11444	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำจันทบุรี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67	คะแนน
11445	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำจันทบุรี	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70	คะแนน
11446	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	คะแนน
11447	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74	คะแนน
11448	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.2	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78	คะแนน
11449	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.3	แม่น้ำพังราด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56	คะแนน
11450	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.3	แม่น้ำพังราด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59	คะแนน
11451	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	5.3.3	แม่น้ำพังราด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62	คะแนน
11452	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11453	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11454	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11455	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11456	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11457	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11458	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
11459	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
11460	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
11461	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11462	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11463	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11464	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11465	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11466	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11467	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5660.48	ล้านบาท
11468	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7859.78	ล้านบาท
11469	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10059.08	ล้านบาท
11470	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	472.31	ล้านบาท
11471	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	642.4	ล้านบาท
11472	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	812.49	ล้านบาท
11473	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11474	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11475	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11476	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68	คะแนน
11477	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72	คะแนน
11478	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำเวฬุ	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76	คะแนน
11479	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำตราด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74	คะแนน
11480	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำตราด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	คะแนน
11481	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำตราด	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82	คะแนน
11482	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11483	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11484	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11485	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11486	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11487	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11488	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
11489	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
11490	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
11491	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	มะยงชิด	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11492	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	มะยงชิด	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11493	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	มะยงชิด	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11494	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11495	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11496	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11497	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11498	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11499	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11500	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11501	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11502	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11503	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1981.1	ล้านบาท
11504	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2755.26	ล้านบาท
11505	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3529.42	ล้านบาท
11506	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1370.79	ล้านบาท
11507	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1444.44	ล้านบาท
11508	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1518.08	ล้านบาท
11509	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11510	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11511	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11512	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11513	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11514	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11515	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
11516	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
11517	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
11518	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11519	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11520	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11521	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.8	ร้อยละ
11522	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.68	ร้อยละ
11523	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	93.12	ร้อยละ
11524	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11525	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11526	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11527	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11528	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11529	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11530	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1588.2	ล้านบาท
11531	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2255.44	ล้านบาท
11532	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2922.67	ล้านบาท
11533	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2332.46	ล้านบาท
11534	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2492.12	ล้านบาท
11535	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2651.77	ล้านบาท
11536	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11537	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11538	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11539	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11540	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11541	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11542	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
11543	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
11544	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
11545	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11546	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11547	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
11548	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.73	ร้อยละ
11549	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.46	ร้อยละ
11550	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.91	ร้อยละ
11551	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11552	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11553	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11554	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11555	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.8	ร้อยละ
11556	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.599999999999994	ร้อยละ
11557	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11558	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11559	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11560	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2010.96	ล้านบาท
11561	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2710.45	ล้านบาท
11562	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3409.94	ล้านบาท
11563	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	641.13	ล้านบาท
11564	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2112.11	ล้านบาท
11565	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	6.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3583.08	ล้านบาท
11566	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11567	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11568	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11569	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11570	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
11571	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
11572	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Milestone	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	
11573	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Milestone	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	
11574	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Milestone	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	
11575	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11576	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11577	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1	ทุเรียน	Shopping	Milestone	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11578	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
11579	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
11580	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
11581	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
11582	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
11583	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
11584	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11585	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11586	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11587	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1724.21	ล้านบาท
11588	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2477.98	ล้านบาท
11589	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3231.74	ล้านบาท
11590	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	918.17	ล้านบาท
11591	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	982.02	ล้านบาท
11592	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1045.8599999999999	ล้านบาท
11593	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11594	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11595	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	Regulate		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11596	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
11597	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15	ร้อยละ
11598	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ร้อยละ
11599	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11600	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11601	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11602	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	ส้มสายน้ำผึ้ง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.63	อัตราการขยายตัว
11603	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	ส้มสายน้ำผึ้ง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.05	อัตราการขยายตัว
11604	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	ส้มสายน้ำผึ้ง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.1	อัตราการขยายตัว
11605	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.28	ร้อยละ
11606	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.56	ร้อยละ
11607	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.84	ร้อยละ
11608	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11609	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11610	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11611	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79236.86	ล้านบาท
11612	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	114410.88	ล้านบาท
11613	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	149584.9	ล้านบาท
11614	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15514.41	ล้านบาท
11615	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15818.61	ล้านบาท
11616	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16122.82	ล้านบาท
11617	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11618	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11619	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11620	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54	คะแนน
11621	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56	คะแนน
11622	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57	คะแนน
11623	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54	คะแนน
11624	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56	คะแนน
11625	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57	คะแนน
11626	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11627	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11628	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11629	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11630	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11631	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11632	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11633	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
11634	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
11635	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
11636	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
11637	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
11638	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11639	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11640	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11641	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
11642	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
11643	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
11644	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.87	คะแนน
11645	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.869999999999997	คะแนน
11646	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	42.87	คะแนน
11647	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
11648	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	432.74	คะแนน
11649	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	441.39	คะแนน
11650	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
11651	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
11652	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
11653	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11654	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11655	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11656	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	กระเทียม	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.21	อัตราการขยายตัว
11657	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	กระเทียม	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.34	อัตราการขยายตัว
11658	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	กระเทียม	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.69	อัตราการขยายตัว
11659	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11660	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11661	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11662	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5453.89	ล้านบาท
11663	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7874.93	ล้านบาท
11664	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10295.959999999999	ล้านบาท
11665	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	506.46	ล้านบาท
11666	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	516.39	ล้านบาท
11667	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	526.32000000000005	ล้านบาท
11668	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11669	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11670	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11671	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11672	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11673	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11674	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11675	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
11676	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
11677	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
11678	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
11679	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
11680	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11681	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11682	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11683	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
11684	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
11685	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
11686	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.01	คะแนน
11687	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.01	คะแนน
11688	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	44.01	คะแนน
11689	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
11690	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	450.03	คะแนน
11691	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	470.05	คะแนน
11692	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
11693	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
11694	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
11695	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11696	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11697	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11698	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.62	อัตราการขยายตัว
11699	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.37	อัตราการขยายตัว
11700	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	ส้มเกลี้ยง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.74	อัตราการขยายตัว
11701	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.92	ร้อยละ
11702	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65.87	ร้อยละ
11703	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.34	ร้อยละ
11704	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11705	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11706	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11707	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5067.74	ล้านบาท
11708	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7317.36	ล้านบาท
11709	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9566.98	ล้านบาท
11710	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1948.82	ล้านบาท
11711	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1987.03	ล้านบาท
11712	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2025.24	ล้านบาท
11713	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11714	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11715	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11716	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11717	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11718	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11719	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11720	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
11721	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
11722	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
11723	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
11724	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
11725	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11726	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11727	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11728	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
11729	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
11730	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
11731	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.41	คะแนน
11732	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.409999999999997	คะแนน
11733	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41.41	คะแนน
11734	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
11735	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	440.44	คะแนน
11736	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	450.88	คะแนน
11737	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
11738	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
11739	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
11740	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
11741	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
11742	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
11743	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.33	ร้อยละ
11744	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.65	ร้อยละ
11745	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.98	ร้อยละ
11746	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11747	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11748	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11749	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1736.91	ล้านบาท
11750	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2507.94	ล้านบาท
11751	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3278.97	ล้านบาท
11752	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5145.12	ล้านบาท
11753	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5246	ล้านบาท
11754	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5346.88	ล้านบาท
11755	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11756	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11757	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11758	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลี้	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	คะแนน
11759	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลี้	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63	คะแนน
11760	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำลี้	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64	คะแนน
11761	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49	คะแนน
11762	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51	คะแนน
11763	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.3.2	แม่น้ำกวง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	52	คะแนน
11764	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11765	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11766	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11767	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11768	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11769	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11770	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11771	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
11772	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
11773	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
11774	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
11775	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
11776	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11777	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11778	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11779	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	Pillar
11780	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	Pillar
11781	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	Pillar
11782	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.7	คะแนน
11783	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.7	คะแนน
11784	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.7	คะแนน
11785	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
11786	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	436.06	คะแนน
11787	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	444.78	คะแนน
11788	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
11789	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15	ร้อยละ
11790	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20	ร้อยละ
11791	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.739999999999995	ร้อยละ
11792	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.31	ร้อยละ
11793	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.599999999999994	ร้อยละ
11794	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
11795	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
11796	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
11797	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11798	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11799	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11800	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44443.4	ล้านบาท
11801	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64172.26	ล้านบาท
11802	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	83901.119999999995	ล้านบาท
11803	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5122.74	ล้านบาท
11804	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5223.1899999999996	ล้านบาท
11805	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5323.64	ล้านบาท
11806	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11807	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11808	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11809	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11810	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11811	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11812	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11813	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
11814	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
11815	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
11816	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
11817	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
11818	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11819	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11820	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11821	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
11822	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
11823	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
11824	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.01	คะแนน
11825	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48.01	คะแนน
11826	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53.01	คะแนน
11827	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
11828	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	429.34	คะแนน
11829	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	437.93	คะแนน
11830	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
11831	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
11832	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
11833	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64.06	ร้อยละ
11834	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.91	ร้อยละ
11835	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.8	ร้อยละ
11836	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
11837	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
11838	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
11839	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.46	ร้อยละ
11840	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.91	ร้อยละ
11841	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.37	ร้อยละ
11842	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11843	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11844	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11845	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4055.12	ล้านบาท
11846	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5855.23	ล้านบาท
11847	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7655.34	ล้านบาท
11848	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2064.65	ล้านบาท
11849	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2105.13	ล้านบาท
11850	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2145.62	ล้านบาท
11851	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11852	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11853	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11854	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11855	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11856	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11857	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11858	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
11859	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
11860	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
11861	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
11862	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
11863	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11864	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11865	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11866	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
11867	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
11868	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
11869	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.770000000000003	คะแนน
11870	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.77	คะแนน
11871	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51.77	คะแนน
11872	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
11873	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	441.52	คะแนน
11874	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	450.35	คะแนน
11875	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
11876	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
11877	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
11878	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	ร้อยละ
11879	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84	ร้อยละ
11880	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
11881	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.15	ร้อยละ
11882	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.3	ร้อยละ
11883	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.45	ร้อยละ
11884	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11885	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11886	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11887	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2178.69	ล้านบาท
11888	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3145.83	ล้านบาท
11889	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4112.97	ล้านบาท
11890	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2441.9699999999998	ล้านบาท
11891	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2489.86	ล้านบาท
11892	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2537.7399999999998	ล้านบาท
11893	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11894	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11895	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11896	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11897	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11898	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11899	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11900	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
11901	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
11902	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
11903	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
11904	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
11905	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11906	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11907	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11908	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
11909	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
11910	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
11911	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.42	คะแนน
11912	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.42	คะแนน
11913	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.42	คะแนน
11914	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
11915	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	441.86	คะแนน
11916	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	453.72	คะแนน
11917	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
11918	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
11919	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
11920	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	84.3	ร้อยละ
11921	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.3	ร้อยละ
11922	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.3	ร้อยละ
11923	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11924	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11925	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11926	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2915.23	ล้านบาท
11927	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4209.33	ล้านบาท
11928	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5503.43	ล้านบาท
11929	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1790.19	ล้านบาท
11930	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1825.3	ล้านบาท
11931	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1860.4	ล้านบาท
11932	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11933	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11934	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
11935	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11936	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11937	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11938	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
11939	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
11940	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
11941	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
11942	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
11943	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
11944	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11945	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11946	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11947	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
11948	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
11949	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
11950	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.33	คะแนน
11951	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.33	คะแนน
11952	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.33	คะแนน
11953	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
11954	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	448.5	คะแนน
11955	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	467	คะแนน
11956	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
11957	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
11958	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
11959	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11960	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11961	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11962	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11963	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11964	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1	ลำไย	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11965	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
11966	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
11967	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
11968	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
11969	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
11970	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
11971	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
11972	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
11973	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
11974	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
11975	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
11976	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
11977	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2	พริก	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11978	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2	พริก	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11979	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2	พริก	Shopping	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11980	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
11981	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
11982	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
11983	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
11984	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
11985	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
11986	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
11987	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
11988	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
11989	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
11990	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
11991	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พริก	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
11992	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3	ทุเรียน	Shopping		4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
11993	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3	ทุเรียน	Shopping		4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
11994	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3	ทุเรียน	Shopping		4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
11995	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
11996	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
11997	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
11998	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
11999	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12000	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
12001	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12002	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
12003	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
12004	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
12005	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
12006	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Shopping	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
12007	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.52	ร้อยละ
12008	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85.21	ร้อยละ
12009	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12010	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12011	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12012	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		40	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12013	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7066.45	ล้านบาท
12014	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10203.32	ล้านบาท
12015	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13340.18	ล้านบาท
12016	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3321.72	ล้านบาท
12017	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3386.85	ล้านบาท
12018	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3451.99	ล้านบาท
12019	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12020	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12021	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12022	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	คะแนน
12023	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63	คะแนน
12024	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64	คะแนน
12025	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12026	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12027	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12028	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12029	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12030	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12031	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12032	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12033	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12034	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
12035	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
12036	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
12037	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12038	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12039	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12040	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
12041	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
12042	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
12043	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.299999999999997	คะแนน
12044	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44.3	คะแนน
12045	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49.3	คะแนน
12046	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
12047	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	446.88	คะแนน
12048	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	455.82	คะแนน
12049	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
12050	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
12051	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
12052	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12053	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12054	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12055	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.32	อัตราต่อประชากรแสนคน
12056	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26.33	อัตราต่อประชากรแสนคน
12057	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.08	อัตราต่อประชากรแสนคน
12058	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	99.89	อัตราต่อประชากรแสนคน
12059	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.16	อัตราต่อประชากรแสนคน
12060	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Shopping	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.27	อัตราต่อประชากรแสนคน
12061	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12062	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12063	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		45	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12064	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7870.71	ล้านบาท
12065	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11364.6	ล้านบาท
12066	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14858.48	ล้านบาท
12067	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1233.1300000000001	ล้านบาท
12068	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1257.31	ล้านบาท
12069	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1281.49	ล้านบาท
12070	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12071	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12072	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12073	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12074	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12075	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12076	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12077	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12078	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12079	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
12080	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
12081	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
12082	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12083	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12084	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12085	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
12086	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
12087	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
12088	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.03	คะแนน
12089	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.03	คะแนน
12090	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.03	คะแนน
12091	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
12092	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	440.88	คะแนน
12093	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	451.76	คะแนน
12094	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15	ร้อยละ
12095	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	ร้อยละ
12096	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ร้อยละ
12097	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.48	ร้อยละ
12098	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65.010000000000005	ร้อยละ
12099	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.459999999999994	ร้อยละ
12100	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.48	ร้อยละ
12101	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.48	ร้อยละ
12102	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.48	ร้อยละ
12103	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.819999999999993	ร้อยละ
12104	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.41	ร้อยละ
12105	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12106	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12107	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12108	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12109	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8590.2900000000009	ล้านบาท
12110	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12403.61	ล้านบาท
12111	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16216.92	ล้านบาท
12112	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3622.41	ล้านบาท
12113	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3693.44	ล้านบาท
12114	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3764.46	ล้านบาท
12115	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12116	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12117	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12118	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12119	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12120	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12121	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12122	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12123	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12124	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
12125	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
12126	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
12127	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12128	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12129	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12130	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	Pillar
12131	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	Pillar
12132	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	Pillar
12133	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.78	คะแนน
12134	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.78	คะแนน
12135	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.78	คะแนน
12136	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
12137	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	439.64	คะแนน
12138	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	448.43	คะแนน
12139	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
12140	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
12141	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
12142	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.52	ร้อยละ
12143	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.91	ร้อยละ
12144	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.61	ร้อยละ
12145	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.73	ร้อยละ
12146	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.45	ร้อยละ
12147	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.18	ร้อยละ
12148	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.19	ร้อยละ
12149	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85.1	ร้อยละ
12150	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12151	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12152	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12153	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12154	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2908.77	ล้านบาท
12155	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4200	ล้านบาท
12156	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5491.23	ล้านบาท
12157	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2151.2399999999998	ล้านบาท
12158	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2193.42	ล้านบาท
12159	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2235.6	ล้านบาท
12160	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12161	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12162	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12163	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12164	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12165	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12166	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12167	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12168	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12169	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
12170	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
12171	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
12172	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12173	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12174	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12175	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	Pillar
12176	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	Pillar
12177	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	Pillar
12178	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.44	คะแนน
12179	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.44	คะแนน
12180	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.44	คะแนน
12181	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
12182	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	448.92	คะแนน
12183	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	467.84	คะแนน
12184	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
12185	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
12186	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
12187	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.87	ร้อยละ
12188	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.73	ร้อยละ
12189	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5.6	ร้อยละ
12190	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.17	ร้อยละ
12191	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.17	ร้อยละ
12192	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.17	ร้อยละ
12193	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12194	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12195	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12196	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1606.96	ล้านบาท
12197	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2320.31	ล้านบาท
12198	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3033.65	ล้านบาท
12199	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2844.82	ล้านบาท
12200	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2900.61	ล้านบาท
12201	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2956.39	ล้านบาท
12202	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12203	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12204	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.3	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12205	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12206	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12207	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12208	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12209	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12210	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12211	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
12212	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
12213	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
12214	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12215	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12216	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12217	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
12218	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
12219	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
12220	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.380000000000003	คะแนน
12221	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.38	คะแนน
12222	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.38	คะแนน
12223	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
12224	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	447.66	คะแนน
12225	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	465.32	คะแนน
12226	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
12227	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
12228	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
12229	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12230	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12231	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12232	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ _x000D_พืช : มันสำปะหลัง ข้าว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.03	อัตราการขยายตัว
12233	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ _x000D_พืช : มันสำปะหลัง ข้าว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.3800000000000008	อัตราการขยายตัว
12234	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	ปศุสัตว์ : สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ _x000D_พืช : มันสำปะหลัง ข้าว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16.77	อัตราการขยายตัว
12235	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.92	ร้อยละ
12236	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.84	ร้อยละ
12237	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.3	ร้อยละ
12238	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.87	ร้อยละ
12239	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.87	ร้อยละ
12240	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.87	ร้อยละ
12241	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12242	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12243	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		35	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12244	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1548.16	ล้านบาท
12245	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2235.41	ล้านบาท
12246	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2922.65	ล้านบาท
12247	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2868.99	ล้านบาท
12248	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2925.24	ล้านบาท
12249	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2981.5	ล้านบาท
12250	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12251	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12252	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12253	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66	คะแนน
12254	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69	คะแนน
12255	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.3.1	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70	คะแนน
12256	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12257	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12258	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12259	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12260	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12261	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12262	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12263	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12264	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12265	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
12266	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
12267	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
12268	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12269	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12270	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12271	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	Pillar
12272	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	Pillar
12273	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	Pillar
12274	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22.92	คะแนน
12275	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.92	คะแนน
12276	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	37.92	คะแนน
12277	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
12278	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	435.89	คะแนน
12279	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	444.61	คะแนน
12280	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
12281	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25	ร้อยละ
12282	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	ร้อยละ
12283	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		60	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12284	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		60	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12285	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Shopping		60	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12286	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5940.46	ล้านบาท
12287	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8577.49	ล้านบาท
12288	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยว	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11214.52	ล้านบาท
12289	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3923.2	ล้านบาท
12290	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4000.13	ล้านบาท
12291	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Shopping	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4077.06	ล้านบาท
12292	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12293	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12294	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12295	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61	คะแนน
12296	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64	คะแนน
12297	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65	คะแนน
12298	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66	คะแนน
12299	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69	คะแนน
12300	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.2	แม่น้ำปิง	Shopping	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70	คะแนน
12301	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.3	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66	คะแนน
12302	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.3	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69	คะแนน
12303	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.3.3	บึงบอระเพ็ด	Shopping	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70	คะแนน
12304	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12305	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12306	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.4	ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	Shopping	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
12307	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12308	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12309	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12310	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12311	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12312	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.1	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12313	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3	ผลผลิต
12314	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ผลผลิต
12315	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.2	ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาจังหวัด	Regulate	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7	ผลผลิต
12316	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12317	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12318	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.3	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยของจังหวัด	Regulate		5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12319	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	Pillar
12320	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	Pillar
12321	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.3.1	ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (7 Pillar)	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	Pillar
12322	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.33	คะแนน
12323	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	52.33	คะแนน
12324	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	3.3.2	คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ	Regulate	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57.33	คะแนน
12325	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	4	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
12326	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	4	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	448.28	คะแนน
12327	2567.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	4	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	466.56	คะแนน
12328	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12329	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12330	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12331	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2082	ร้อยละ
12332	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1966	ร้อยละ
12333	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1850	ร้อยละ
12334	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.72	ร้อยละ
12335	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.22	ร้อยละ
12336	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.72	ร้อยละ
12337	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	30				
12338	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	901.65	ล้านบาท
12339	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	941.82	ล้านบาท
12340	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	981.99	ล้านบาท
12341	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12342	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12343	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
12344	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
12345	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
12346	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
12347	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12348	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12349	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12350	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12351	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12352	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12353	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12354	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	275	คะแนน
12355	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.26	คะแนน
12356	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
12357	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12358	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12359	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12360	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
12361	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2752	ร้อยละ
12362	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2599	ร้อยละ
12363	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2446	ร้อยละ
12364	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.2	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
12365	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำสะแกกรัง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59	คะแนน
12366	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำสะแกกรัง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60	คะแนน
12367	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำสะแกกรัง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61	คะแนน
12368	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
12369	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1	พืชผัก	Menu	Quantity	15				
12370	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12371	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
12372	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
12373	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12374	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12375	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
12376	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12377	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
12378	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
12379	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
12380	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
12381	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พืชผัก	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
12382	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
12383	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1631.01	ล้านบาท
12384	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1701.31	ล้านบาท
12385	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1771.6	ล้านบาท
12386	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12387	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12388	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
12389	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
12390	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
12391	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
12392	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.84	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12393	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.56	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12394	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.29	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12395	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12396	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12397	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12398	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12399	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12400	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12401	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12402	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
12403	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	384.92	คะแนน
12404	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	404.17	คะแนน
12405	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12406	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12407	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12408	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3579.9	ล้านบาท
12409	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3768.2	ล้านบาท
12410	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4061.37	ล้านบาท
12411	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	20				
12412	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.37	อัตราต่อประชากรแสนคน
12413	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.76	อัตราต่อประชากรแสนคน
12414	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.63	อัตราต่อประชากรแสนคน
12415	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64.41	อัตราต่อประชากรแสนคน
12416	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.67	อัตราต่อประชากรแสนคน
12417	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.53	อัตราต่อประชากรแสนคน
12418	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.58	ร้อยละ
12419	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80	ร้อยละ
12420	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85	ร้อยละ
12421	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12422	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12423	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12424	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12425	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12426	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12427	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12428	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
12429	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	378.09	คะแนน
12430	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	396.99	คะแนน
12431	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12432	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12433	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12434	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
12435	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60164.160000000003	ล้านบาท
12436	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75536.990000000005	ล้านบาท
12437	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95556.55	ล้านบาท
12438	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40572.19	ล้านบาท
12439	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42706.29	ล้านบาท
12440	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46028.84	ล้านบาท
12441	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.76	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12442	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.409999999999997	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12443	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	32.06	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12444	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
12445	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1665.56	ล้านบาท
12446	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2504.12	ล้านบาท
12447	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3342.68	ล้านบาท
12448	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12449	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12450	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
12451	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
12452	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
12453	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
12454	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.82	ร้อยละ
12455	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80	ร้อยละ
12456	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85	ร้อยละ
12457	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12458	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12459	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12460	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12461	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12462	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12463	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12464	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
12465	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	365.81	คะแนน
12466	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	384.1	คะแนน
12467	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12468	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12469	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12470	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
12471	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
12472	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำระยอง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	คะแนน
12473	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำระยอง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61	คะแนน
12474	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำระยอง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62	คะแนน
12475	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำประแสร์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69	คะแนน
12476	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำประแสร์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	คะแนน
12477	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำประแสร์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71	คะแนน
12478	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15247.72	ล้านบาท
12479	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16049.75	ล้านบาท
12480	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17298.419999999998	ล้านบาท
12481	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
12482	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1701.22	ล้านบาท
12483	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2596.3000000000002	ล้านบาท
12484	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3491.38	ล้านบาท
12485	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12486	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12487	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
12488	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
12489	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
12490	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
12491	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 1 และ 2)	Menu	Milestone	15				
12492	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12493	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
12494	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
12495	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12496	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
12497	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
12498	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.65	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12499	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.29	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12500	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	32.94	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12501	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12502	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12503	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12504	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12505	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12506	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12507	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12508	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
12509	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	359.67	คะแนน
12510	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	377.65	คะแนน
12511	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12512	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12513	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12514	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
12515	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
12516	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำจันทบุรี	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76	คะแนน
12517	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำจันทบุรี	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77	คะแนน
12518	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำจันทบุรี	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78	คะแนน
12519	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำเวฬุ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69	คะแนน
12520	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำเวฬุ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	คะแนน
12521	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำเวฬุ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71	คะแนน
12522	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำพังราด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59	คะแนน
12523	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำพังราด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60	คะแนน
12524	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำพังราด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61	คะแนน
12525	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4861.59	ล้านบาท
12526	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5117.3100000000004	ล้านบาท
12527	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5515.44	ล้านบาท
12528	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
12529	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Menu	Quantity	10				
12530	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12531	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
12532	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
12533	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12534	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12535	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
12536	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12537	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
12538	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
12539	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
12540	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
12541	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
12542	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2	มังคุด	Menu	Quantity	10				
12543	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12544	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
12545	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
12546	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12547	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12548	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
12549	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12550	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
12551	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
12552	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
12553	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
12554	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
12555	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26040.03	ล้านบาท
12556	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26104.81	ล้านบาท
12557	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26169.58	ล้านบาท
12558	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12559	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12560	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12561	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12562	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12563	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12564	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12565	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	275	คะแนน
12566	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	329.08	คะแนน
12567	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
12568	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12569	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12570	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12571	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
12572	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
12573	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเวฬุ	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77	คะแนน
12574	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเวฬุ	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	คะแนน
12575	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเวฬุ	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79	คะแนน
12576	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำตราด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82	คะแนน
12577	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำตราด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83	คะแนน
12578	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำตราด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84	คะแนน
12579	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7690.15	ล้านบาท
12580	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8094.66	ล้านบาท
12581	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8724.42	ล้านบาท
12582	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
12583	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	899.97	ล้านบาท
12584	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1128.03	ล้านบาท
12585	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1356.09	ล้านบาท
12586	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12587	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12588	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
12589	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
12590	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
12591	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
12592	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2847.2	ล้านบาท
12593	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3575.72	ล้านบาท
12594	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4523.3900000000003	ล้านบาท
12595	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.25	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12596	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.96	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12597	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.66	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12598	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12599	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12600	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12601	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12602	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12603	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12604	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12605	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
12606	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	412.04	คะแนน
12607	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	420.28	คะแนน
12608	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12609	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12610	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12611	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
12612	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2780.72	ล้านบาท
12613	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2936.44	ล้านบาท
12614	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3092.16	ล้านบาท
12615	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12616	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12617	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
12618	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
12619	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
12620	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
12621	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
12622	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1	ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	10				
12623	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12624	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
12625	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
12626	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12627	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12628	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
12629	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12630	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
12631	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
12632	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
12633	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
12634	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผักพื้นบ้าน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
12635	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2	ข้าว	Menu	Quantity	10				
12636	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.06	ร้อยละ
12637	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.16	ร้อยละ
12638	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.26	ร้อยละ
12639	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.68	ร้อยละ
12640	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.89	ร้อยละ
12641	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.1	ร้อยละ
12642	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.66	ร้อยละ
12643	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.73	ร้อยละ
12644	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.8	ร้อยละ
12645	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.36	ร้อยละ
12646	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.61	ร้อยละ
12647	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.86	ร้อยละ
12648	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3933.47	ล้านบาท
12649	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4140.37	ล้านบาท
12650	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4462.49	ล้านบาท
12651	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.62	ร้อยละ
12652	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.12	ร้อยละ
12653	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51.62	ร้อยละ
12654	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12655	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12656	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12657	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12658	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12659	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12660	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12661	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
12662	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	358.17	คะแนน
12663	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	376.08	คะแนน
12664	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12665	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12666	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12667	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 1 และ 2)	Menu	Milestone	20			0	
12668	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12669	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
12670	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
12671	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12672	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
12673	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
12674	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2916.96	ล้านบาท
12675	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3070.39	ล้านบาท
12676	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3309.26	ล้านบาท
12677	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
12678	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4622.4799999999996	ล้านบาท
12679	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4809.2299999999996	ล้านบาท
12680	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4995.9799999999996	ล้านบาท
12681	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12682	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12683	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
12684	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
12685	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
12686	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
12687	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.82	ร้อยละ
12688	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.82	ร้อยละ
12689	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.82	ร้อยละ
12690	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12691	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12692	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12693	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12694	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12695	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12696	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12697	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
12698	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	370.53	คะแนน
12699	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	389.06	คะแนน
12700	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12701	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12702	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12703	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.02	ร้อยละ
12704	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48.52	ร้อยละ
12705	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50.02	ร้อยละ
12706	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
12707	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1	ข้าว	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12708	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1	ข้าว	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12709	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1	ข้าว	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12710	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.06	ร้อยละ
12711	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.16	ร้อยละ
12712	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.26	ร้อยละ
12713	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.68	ร้อยละ
12714	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.89	ร้อยละ
12715	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.1	ร้อยละ
12716	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.66	ร้อยละ
12717	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.73	ร้อยละ
12718	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.8	ร้อยละ
12719	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.36	ร้อยละ
12720	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.61	ร้อยละ
12721	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.86	ร้อยละ
12722	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2	ลำไย	Menu	Quantity	5				
12723	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12724	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
12725	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
12726	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12727	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12728	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
12729	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12730	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
12731	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
12732	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
12733	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
12734	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
12735	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3	โคเนื้อ	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
12736	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3	โคเนื้อ	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
12737	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3	โคเนื้อ	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
12738	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.73	ร้อยละ
12739	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21.73	ร้อยละ
12740	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.73	ร้อยละ
12741	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.58	ร้อยละ
12742	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.58	ร้อยละ
12743	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.58	ร้อยละ
12744	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.76	ร้อยละ
12745	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.76	ร้อยละ
12746	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.76	ร้อยละ
12747	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.73	ร้อยละ
12748	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.88	ร้อยละ
12749	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.03	ร้อยละ
12750	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	682	ราย
12751	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	909	ราย
12752	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1136	ราย
12753	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 2)	Menu	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12754	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 2)	Menu	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
12755	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 2)	Menu	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
12756	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12757	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12758	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12759	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12760	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12761	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12762	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12763	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
12764	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	401.68	คะแนน
12765	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	409.71	คะแนน
12766	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12767	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12768	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12769	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3314.72	ล้านบาท
12770	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3489.08	ล้านบาท
12771	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3760.53	ล้านบาท
12772	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
12773	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1975.38	ล้านบาท
12774	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2051.73	ล้านบาท
12775	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2128.08	ล้านบาท
12776	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12777	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12778	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
12779	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
12780	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
12781	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
12782	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.31	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12783	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.97	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12784	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.62	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
12785	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.88	ร้อยละ
12786	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.38	ร้อยละ
12787	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	52.88	ร้อยละ
12788	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12789	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12790	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12791	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12792	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12793	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12794	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12795	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
12796	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	381.21	คะแนน
12797	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	400.27	คะแนน
12798	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12799	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12800	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12801	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
12802	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8574.08	ล้านบาท
12803	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9025.08	ล้านบาท
12804	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9727.23	ล้านบาท
12805	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
12806	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1	มังคุด	Menu	Quantity	10				
12807	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12808	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
12809	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
12810	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12811	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12812	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
12813	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12814	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
12815	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
12816	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
12817	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
12818	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
12819	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2	ทุเรียน	Menu	Quantity	10				
12820	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12821	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
12822	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
12823	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12824	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12825	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
12826	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12827	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
12828	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
12829	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
12830	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
12831	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
12832	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
12833	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3175.28	ล้านบาท
12834	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3201.53	ล้านบาท
12835	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3227.78	ล้านบาท
12836	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12837	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12838	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
12839	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
12840	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
12841	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
12842	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.61	ร้อยละ
12843	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57.94	ร้อยละ
12844	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.61	ร้อยละ
12845	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12846	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12847	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12848	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12849	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12850	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12851	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12852	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
12853	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	445.76	คะแนน
12854	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	454.68	คะแนน
12855	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12856	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12857	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12858	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	10				
12859	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1	โคเนื้อ	Menu	Quantity	10				
12860	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.73	ร้อยละ
12861	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21.73	ร้อยละ
12862	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.73	ร้อยละ
12863	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.58	ร้อยละ
12864	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.58	ร้อยละ
12865	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.58	ร้อยละ
12866	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.76	ร้อยละ
12867	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.76	ร้อยละ
12868	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.76	ร้อยละ
12869	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.73	ร้อยละ
12870	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.88	ร้อยละ
12871	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.03	ร้อยละ
12872	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1635.26	ล้านบาท
12873	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1721.28	ล้านบาท
12874	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1855.19	ล้านบาท
12875	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	30				
12876	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1178.78	ล้านบาท
12877	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1700.29	ล้านบาท
12878	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2221.8000000000002	ล้านบาท
12879	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12880	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12881	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
12882	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
12883	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
12884	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
12885	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10				
12886	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.72	อัตราต่อประชากรแสนคน
12887	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.39	อัตราต่อประชากรแสนคน
12888	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.27	อัตราต่อประชากรแสนคน
12889	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	96.58	อัตราต่อประชากรแสนคน
12890	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.32	อัตราต่อประชากรแสนคน
12891	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.26	อัตราต่อประชากรแสนคน
12892	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12893	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12894	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12895	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12896	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12897	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12898	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12899	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
12900	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	427.98	คะแนน
12901	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	436.54	คะแนน
12902	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12903	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12904	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12905	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
12906	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10651.31	ล้านบาท
12907	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11211.56	ล้านบาท
12908	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12083.82	ล้านบาท
12909	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24992.12	ล้านบาท
12910	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31386.83	ล้านบาท
12911	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39705.279999999999	ล้านบาท
12912	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
12913	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6380.81	ล้านบาท
12914	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6734.63	ล้านบาท
12915	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7088.44	ล้านบาท
12916	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12917	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12918	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
12919	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
12920	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
12921	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
12922	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10				
12923	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.98	อัตราต่อประชากรแสนคน
12924	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.37	อัตราต่อประชากรแสนคน
12925	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.19	อัตราต่อประชากรแสนคน
12926	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.540000000000006	อัตราต่อประชากรแสนคน
12927	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.56	อัตราต่อประชากรแสนคน
12928	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.209999999999994	อัตราต่อประชากรแสนคน
12929	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 1)	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12930	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 1)	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
12931	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 1)	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
12932	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12933	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12934	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12935	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12936	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12937	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12938	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12939	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
12940	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	440.52	คะแนน
12941	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	451.04	คะแนน
12942	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12943	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12944	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12945	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
12946	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15910.66	ล้านบาท
12947	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16747.560000000001	ล้านบาท
12948	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18050.53	ล้านบาท
12949	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	352137.83	ล้านบาท
12950	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	353013.79	ล้านบาท
12951	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	353889.76	ล้านบาท
12952	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	15				
12953	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.17	อัตราต่อประชากรแสนคน
12954	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.37	อัตราต่อประชากรแสนคน
12955	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.18	อัตราต่อประชากรแสนคน
12956	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	110.17	อัตราต่อประชากรแสนคน
12957	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	109.59	อัตราต่อประชากรแสนคน
12958	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	109.55	อัตราต่อประชากรแสนคน
12959	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.73	ร้อยละ
12960	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.23	ร้อยละ
12961	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.73	ร้อยละ
12962	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
12963	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
12964	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
12965	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
12966	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
12967	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
12968	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12969	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
12970	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	431.13	คะแนน
12971	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	439.75	คะแนน
12972	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
12973	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
12974	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
12975	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
12976	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17678.52	ล้านบาท
12977	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18608.41	ล้านบาท
12978	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20056.14	ล้านบาท
12979	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17992.740000000002	ล้านบาท
12980	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22596.53	ล้านบาท
12981	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28585.29	ล้านบาท
12982	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
12983	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1	ทุเรียน	Menu	Quantity	20				
12984	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12985	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
12986	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
12987	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
12988	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
12989	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
12990	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
12991	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
12992	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
12993	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
12994	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
12995	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
12996	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
12997	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62	ร้อยละ
12998	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64	ร้อยละ
12999	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.8	ร้อยละ
13000	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65.63	ร้อยละ
13001	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.459999999999994	ร้อยละ
13002	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13003	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13004	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13005	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13006	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13007	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13008	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13009	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
13010	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	367.29	คะแนน
13011	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	385.65	คะแนน
13012	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13013	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13014	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13015	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13016	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4021.86	ล้านบาท
13017	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4233.41	ล้านบาท
13018	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4562.7700000000004	ล้านบาท
13019	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2789.12	ล้านบาท
13020	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2927.88	ล้านบาท
13021	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3066.64	ล้านบาท
13022	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
13023	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
13024	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
13025	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13026	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13027	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13028	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13029	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13030	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13031	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	15				
13032	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.409999999999997	อัตราต่อประชากรแสนคน
13033	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.049999999999997	อัตราต่อประชากรแสนคน
13034	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33.83	อัตราต่อประชากรแสนคน
13035	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.25	อัตราต่อประชากรแสนคน
13036	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.89	อัตราต่อประชากรแสนคน
13037	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	89.72	อัตราต่อประชากรแสนคน
13038	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.319999999999993	ร้อยละ
13039	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.59	ร้อยละ
13040	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.73	ร้อยละ
13041	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13042	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13043	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13044	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13045	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13046	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13047	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13048	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
13049	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	445.51	คะแนน
13050	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	461.01	คะแนน
13051	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13052	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13053	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13054	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13055	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14038.29	ล้านบาท
13056	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17630.259999999998	ล้านบาท
13057	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22302.81	ล้านบาท
13058	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
13059	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1131.8	ล้านบาท
13060	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1154.78	ล้านบาท
13061	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1177.75	ล้านบาท
13062	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13063	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13064	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13065	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13066	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13067	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13068	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
13069	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1	มังคุด	Menu	Quantity	20				
13070	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13071	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13072	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13073	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13074	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13075	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13076	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13077	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13078	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13079	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13080	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13081	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13082	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10				
13083	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.83	อัตราต่อประชากรแสนคน
13084	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.56	อัตราต่อประชากรแสนคน
13085	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.5	อัตราต่อประชากรแสนคน
13086	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	127.5	อัตราต่อประชากรแสนคน
13087	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	116.53	อัตราต่อประชากรแสนคน
13088	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	115.98	อัตราต่อประชากรแสนคน
13089	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13090	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13091	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13092	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13093	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13094	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13095	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13096	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
13097	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	449.25	คะแนน
13098	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	468.49	คะแนน
13099	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13100	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13101	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13102	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu		20				
13103	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24617.33	ล้านบาท
13104	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25912.2	ล้านบาท
13105	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27928.17	ล้านบาท
13106	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	226273.55	ล้านบาท
13107	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	284170.03999999998	ล้านบาท
13108	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	359483.61	ล้านบาท
13109	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
13110	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	290.11	ล้านบาท
13111	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1006.72	ล้านบาท
13112	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1723.32	ล้านบาท
13113	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13114	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13115	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13116	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13117	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13118	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13119	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10				
13120	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.03	อัตราต่อประชากรแสนคน
13121	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.21	อัตราต่อประชากรแสนคน
13122	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.92	อัตราต่อประชากรแสนคน
13123	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	189.91	อัตราต่อประชากรแสนคน
13124	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	168.09	อัตราต่อประชากรแสนคน
13125	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	167	อัตราต่อประชากรแสนคน
13126	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14.41	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
13127	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.26	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
13128	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.11	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
13129	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13130	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13131	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13132	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13133	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13134	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13135	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13136	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
13137	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	364.05	คะแนน
13138	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	382.25	คะแนน
13139	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13140	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13141	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13142	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	30				
13143	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1981.22	ล้านบาท
13144	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2070.38	ล้านบาท
13145	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2159.5300000000002	ล้านบาท
13146	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13147	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13148	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13149	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13150	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13151	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13152	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24743.25	ล้านบาท
13153	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24804.799999999999	ล้านบาท
13154	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24866.35	ล้านบาท
13155	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	10				
13156	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1	ทุเรียน	Menu	Quantity	10				
13157	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13158	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13159	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13160	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13161	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13162	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13163	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13164	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13165	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13166	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13167	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13168	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13169	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.98	ร้อยละ
13170	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.98	ร้อยละ
13171	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.98	ร้อยละ
13172	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13173	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13174	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13175	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13176	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13177	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13178	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13179	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
13180	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	427.14	คะแนน
13181	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	435.68	คะแนน
13182	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13183	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13184	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13185	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13186	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5170.97	ล้านบาท
13187	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5442.96	ล้านบาท
13188	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5866.42	ล้านบาท
13189	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
13190	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1495.5	ล้านบาท
13191	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1567.08	ล้านบาท
13192	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1638.65	ล้านบาท
13193	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13194	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13195	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13196	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13197	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13198	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13199	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.29	ร้อยละ
13200	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.79	ร้อยละ
13201	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.29	ร้อยละ
13202	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10				
13203	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.51	อัตราต่อประชากรแสนคน
13204	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.11	อัตราต่อประชากรแสนคน
13205	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21.94	อัตราต่อประชากรแสนคน
13206	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	131.47	อัตราต่อประชากรแสนคน
13207	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	114.42	อัตราต่อประชากรแสนคน
13208	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	113.57	อัตราต่อประชากรแสนคน
13209	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13210	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13211	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13212	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13213	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13214	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13215	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13216	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
13217	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	443.74	คะแนน
13218	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	452.61	คะแนน
13219	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13220	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13221	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13222	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13223	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	474.53	ล้านบาท
13224	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	595.95000000000005	ล้านบาท
13225	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	753.9	ล้านบาท
13226	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	25				
13227	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2734.56	ล้านบาท
13228	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2859.4	ล้านบาท
13229	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2984.23	ล้านบาท
13230	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13231	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13232	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13233	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13234	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13235	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13236	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.19	ร้อยละ
13237	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.19	ร้อยละ
13238	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.19	ร้อยละ
13239	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56	ครั้ง
13240	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48	ครั้ง
13241	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39	ครั้ง
13242	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13243	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13244	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13245	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13246	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13247	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13248	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13249	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
13250	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	422.31	คะแนน
13251	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	430.76	คะแนน
13252	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13253	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13254	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13255	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
13256	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3842.84	ล้านบาท
13257	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4006.36	ล้านบาท
13258	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4169.87	ล้านบาท
13259	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13260	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13261	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13262	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.78	ร้อยละ
13263	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20.72	ร้อยละ
13264	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21.67	ร้อยละ
13265	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
13266	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1	มังคุด	Menu	Quantity	20				
13267	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13268	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13269	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13270	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13271	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13272	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13273	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13274	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13275	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13276	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13277	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13278	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13279	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.76	ร้อยละ
13280	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.08	ร้อยละ
13281	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.739999999999995	ร้อยละ
13282	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25	ครั้ง
13283	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23	ครั้ง
13284	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21	ครั้ง
13285	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13286	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13287	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13288	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13289	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13290	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13291	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13292	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
13293	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	406.32	คะแนน
13294	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	414.45	คะแนน
13295	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13296	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13297	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13298	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13299	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	672.26	ล้านบาท
13300	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	844.27	ล้านบาท
13301	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1068.02	ล้านบาท
13302	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
13303	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3131.66	ล้านบาท
13304	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3281.04	ล้านบาท
13305	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3430.42	ล้านบาท
13306	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13307	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13308	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13309	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13310	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13311	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13312	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
13313	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	ทุเรียน	Menu	Quantity	15				
13314	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13315	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13316	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13317	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13318	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13319	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13320	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13321	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13322	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13323	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13324	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13325	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13326	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25	ครั้ง
13327	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21	ครั้ง
13328	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17	ครั้ง
13329	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13330	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13331	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13332	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13333	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13334	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13335	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13336	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
13337	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	440.7	คะแนน
13338	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	451.4	คะแนน
13339	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13340	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13341	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13342	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13343	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	15				
13344	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69	คะแนน
13345	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	คะแนน
13346	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71	คะแนน
13347	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71	คะแนน
13348	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72	คะแนน
13349	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73	คะแนน
13350	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68	คะแนน
13351	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69	คะแนน
13352	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70	คะแนน
13353	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	25				
13354	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1325.25	ล้านบาท
13355	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1389.26	ล้านบาท
13356	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1453.27	ล้านบาท
13357	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13358	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13359	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13360	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13361	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13362	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13363	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	839.73	ล้านบาท
13364	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	883.9	ล้านบาท
13365	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	952.67	ล้านบาท
13366	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.08	ร้อยละ
13367	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.58	ร้อยละ
13368	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.08	ร้อยละ
13369	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13370	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13371	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13372	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13373	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13374	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13375	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13376	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	275	คะแนน
13377	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	333.15	คะแนน
13378	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
13379	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13380	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13381	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13382	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13383	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
13384	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61	คะแนน
13385	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62	คะแนน
13386	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63	คะแนน
13387	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61	คะแนน
13388	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62	คะแนน
13389	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63	คะแนน
13390	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำป่าสัก	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
13391	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำป่าสัก	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59	คะแนน
13392	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำป่าสัก	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60	คะแนน
13393	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8662.4699999999993	ล้านบาท
13394	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9118.1200000000008	ล้านบาท
13395	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9827.51	ล้านบาท
13396	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
13397	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6105.55	ล้านบาท
13398	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6478.3	ล้านบาท
13399	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6851.04	ล้านบาท
13400	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13401	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13402	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13403	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13404	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13405	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13406	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
13407	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	เมล่อน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
13408	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	เมล่อน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
13409	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	เมล่อน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
13410	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13411	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13412	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13413	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13414	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13415	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13416	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13417	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13418	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13419	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13420	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13421	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-เมล่อน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13422	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 1 และ 2)	Menu	Milestone	10			0	
13423	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13424	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
13425	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
13426	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13427	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
13428	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
13429	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13430	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13431	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13432	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13433	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13434	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13435	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13436	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
13437	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	359.72	คะแนน
13438	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	377.71	คะแนน
13439	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13440	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13441	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13442	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13443	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
13444	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำลพบุรี	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55	คะแนน
13445	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำลพบุรี	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56	คะแนน
13446	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำลพบุรี	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57	คะแนน
13447	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13448	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
13449	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
13450	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3535.7	ล้านบาท
13451	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3721.68	ล้านบาท
13452	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4011.23	ล้านบาท
13453	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.9	ร้อยละ
13454	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.9	ร้อยละ
13455	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.9	ร้อยละ
13456	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13457	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13458	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13459	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13460	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13461	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13462	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13463	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
13464	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	417.09	คะแนน
13465	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	425.43	คะแนน
13466	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13467	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13468	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13469	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.599999999999994	ร้อยละ
13470	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80	ร้อยละ
13471	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85	ร้อยละ
13472	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.15	ร้อยละ
13473	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.37	ร้อยละ
13474	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.98	ร้อยละ
13475	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
13476	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2402.09	ล้านบาท
13477	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2517.0300000000002	ล้านบาท
13478	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2631.97	ล้านบาท
13479	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13480	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13481	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13482	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13483	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13484	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13485	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
13486	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1	ข้าว	Menu	Quantity	5				
13487	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.06	ร้อยละ
13488	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.16	ร้อยละ
13489	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.26	ร้อยละ
13490	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.68	ร้อยละ
13491	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.89	ร้อยละ
13492	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.1	ร้อยละ
13493	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.66	ร้อยละ
13494	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.73	ร้อยละ
13495	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.8	ร้อยละ
13496	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.36	ร้อยละ
13497	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.61	ร้อยละ
13498	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.86	ร้อยละ
13499	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	5				
13500	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13501	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13502	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13503	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13504	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13505	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13506	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13507	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13508	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13509	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13510	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13511	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13512	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3	มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	5				
13513	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13514	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13515	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13516	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13517	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13518	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13519	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13520	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13521	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13522	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13523	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13524	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13525	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13526	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13527	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13528	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13529	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13530	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13531	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13532	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
13533	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	442.71	คะแนน
13534	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	455.42	คะแนน
13535	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13536	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13537	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13538	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13539	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
13540	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
13541	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64	คะแนน
13542	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65	คะแนน
13543	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	คะแนน
13544	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
13545	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67	คะแนน
13546	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำลพบุรี	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
13547	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำลพบุรี	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59	คะแนน
13548	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2.1.3	แม่น้ำลพบุรี	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60	คะแนน
13549	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	574.54999999999995	ล้านบาท
13550	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	604.77	ล้านบาท
13551	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	651.82000000000005	ล้านบาท
13552	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
13553	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	812.78	ล้านบาท
13554	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	857.04	ล้านบาท
13555	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	901.29	ล้านบาท
13556	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13557	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13558	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13559	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13560	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13561	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13562	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74.87	ร้อยละ
13563	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.52	ร้อยละ
13564	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.16	ร้อยละ
13565	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13566	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13567	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13568	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13569	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13570	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13571	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13572	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
13573	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	364.78	คะแนน
13574	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	383.02	คะแนน
13575	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13576	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13577	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13578	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13579	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
13580	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64	คะแนน
13581	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65	คะแนน
13582	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66	คะแนน
13583	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	คะแนน
13584	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61	คะแนน
13585	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำน้อย	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62	คะแนน
13586	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.739999999999995	ร้อยละ
13587	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.08	ร้อยละ
13588	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.75	ร้อยละ
13589	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1000 คน (นับกรณีร้ายแรง)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.12	อัตราต่อลูกจ้างพันคน
13590	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1000 คน (นับกรณีร้ายแรง)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	อัตราต่อลูกจ้างพันคน
13591	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1000 คน (นับกรณีร้ายแรง)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.96	อัตราต่อลูกจ้างพันคน
13592	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	574.54999999999995	ล้านบาท
13593	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	604.77	ล้านบาท
13594	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	651.82000000000005	ล้านบาท
13595	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13596	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13597	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13598	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13599	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13600	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13601	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13602	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
13603	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	385.35	คะแนน
13604	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	404.62	คะแนน
13605	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13606	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13607	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13608	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13609	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
13610	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55	คะแนน
13611	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56	คะแนน
13612	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57	คะแนน
13613	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43	คะแนน
13614	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44	คะแนน
13615	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45	คะแนน
13616	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
13617	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2651.88	ล้านบาท
13618	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2727.06	ล้านบาท
13619	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2802.24	ล้านบาท
13620	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13621	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13622	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13623	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13624	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13625	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13626	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10				
13627	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22.29	อัตราต่อประชากรแสนคน
13628	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19.420000000000002	อัตราต่อประชากรแสนคน
13629	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.28	อัตราต่อประชากรแสนคน
13630	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	97.54	อัตราต่อประชากรแสนคน
13631	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.849999999999994	อัตราต่อประชากรแสนคน
13632	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.97	อัตราต่อประชากรแสนคน
13633	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.98	ร้อยละ
13634	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.36	ร้อยละ
13635	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.73	ร้อยละ
13636	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13637	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13638	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13639	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13640	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13641	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13642	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13643	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
13644	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	414.48	คะแนน
13645	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	422.77	คะแนน
13646	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13647	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13648	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13649	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13650	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	15				
13651	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	คะแนน
13652	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
13653	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67	คะแนน
13654	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 1 และ 2)	Menu	Milestone	15			0	
13655	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13656	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
13657	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
13658	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13659	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
13660	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
13661	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1370.08	ล้านบาท
13662	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1442.15	ล้านบาท
13663	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1554.35	ล้านบาท
13664	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.48	ร้อยละ
13665	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.290000000000006	ร้อยละ
13666	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.7	ร้อยละ
13667	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13668	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13669	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13670	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13671	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13672	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13673	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13674	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
13675	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	389.76	คะแนน
13676	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	409.25	คะแนน
13677	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13678	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13679	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13680	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13681	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
13682	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57	คะแนน
13683	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58	คะแนน
13684	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59	คะแนน
13685	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
13686	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59	คะแนน
13687	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60	คะแนน
13688	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
13689	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20400.11	ล้านบาท
13690	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21025.38	ล้านบาท
13691	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21650.639999999999	ล้านบาท
13692	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13693	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13694	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13695	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13696	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13697	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13698	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
13699	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1	มะม่วง	Menu	Quantity	10				
13700	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13701	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13702	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13703	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13704	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13705	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13706	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13707	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13708	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13709	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13710	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13711	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13712	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2	พืชผัก	Menu	Quantity	10				
13713	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13714	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13715	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13716	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13717	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13718	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13719	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13720	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13721	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13722	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13723	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13724	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พืชผัก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13725	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	15				
13726	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.83	อัตราต่อประชากรแสนคน
13727	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.66	อัตราต่อประชากรแสนคน
13728	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.35	อัตราต่อประชากรแสนคน
13729	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	89.46	อัตราต่อประชากรแสนคน
13730	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.099999999999994	อัตราต่อประชากรแสนคน
13731	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.48	อัตราต่อประชากรแสนคน
13732	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13733	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13734	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13735	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13736	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13737	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13738	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13739	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
13740	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	366.88	คะแนน
13741	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	385.22	คะแนน
13742	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13743	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13744	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13745	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13746	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
13747	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42	คะแนน
13748	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43	คะแนน
13749	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	44	คะแนน
13750	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.61	ร้อยละ
13751	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80	ร้อยละ
13752	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85	ร้อยละ
13753	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
13754	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6546.77	ล้านบาท
13755	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7002.1	ล้านบาท
13756	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7457.43	ล้านบาท
13757	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13758	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13759	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13760	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13761	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13762	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13763	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.77	ร้อยละ
13764	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.67	ร้อยละ
13765	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.12	ร้อยละ
13766	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13767	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13768	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13769	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13770	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13771	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13772	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13773	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
13774	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	416.99	คะแนน
13775	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	425.33	คะแนน
13776	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13777	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13778	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13779	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13780	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18208.87	ล้านบาท
13781	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19166.66	ล้านบาท
13782	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20657.82	ล้านบาท
13783	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.93	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
13784	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.66	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
13785	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.4	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
13786	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
13787	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1	มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	15				
13788	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13789	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13790	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13791	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13792	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13793	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13794	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13795	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13796	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13797	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13798	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.28	ร้อยละ
13799	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13800	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
13801	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3842.36	ล้านบาท
13802	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4062.15	ล้านบาท
13803	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4281.93	ล้านบาท
13804	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13805	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13806	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13807	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13808	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13809	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13810	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13811	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13812	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13813	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13814	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13815	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13816	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13817	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
13818	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	423.17	คะแนน
13819	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	431.63	คะแนน
13820	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13821	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13822	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13823	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.5	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
13824	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.2	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
13825	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.9	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
13826	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.150000000000006	ร้อยละ
13827	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.150000000000006	ร้อยละ
13828	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.150000000000006	ร้อยละ
13829	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
13830	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1	มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	20				
13831	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13832	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13833	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13834	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13835	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13836	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13837	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13838	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13839	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13840	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13841	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13842	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าวน้ำหอม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13843	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
13844	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1852.66	ล้านบาท
13845	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8384.42	ล้านบาท
13846	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14916.17	ล้านบาท
13847	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13848	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13849	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13850	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13851	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13852	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13853	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13854	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13855	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13856	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13857	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13858	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13859	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13860	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
13861	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	357.37	คะแนน
13862	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375.24	คะแนน
13863	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13864	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13865	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13866	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13867	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
13868	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	คะแนน
13869	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
13870	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำท่าจีนตอนบน	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67	คะแนน
13871	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57	คะแนน
13872	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58	คะแนน
13873	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59	คะแนน
13874	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10				
13875	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.77	อัตราต่อประชากรแสนคน
13876	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.71	อัตราต่อประชากรแสนคน
13877	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.46	อัตราต่อประชากรแสนคน
13878	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.349999999999994	อัตราต่อประชากรแสนคน
13879	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.46	อัตราต่อประชากรแสนคน
13880	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60.52	อัตราต่อประชากรแสนคน
13881	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
13882	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3796.97	ล้านบาท
13883	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4011.69	ล้านบาท
13884	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4226.41	ล้านบาท
13885	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13886	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13887	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13888	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13889	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13890	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13891	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13892	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
13893	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
13894	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13895	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13896	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13897	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13898	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13899	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13900	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13901	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
13902	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	423.8	คะแนน
13903	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	432.28	คะแนน
13904	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13905	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13906	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13907	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13908	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22982.07	ล้านบาท
13909	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24190.93	ล้านบาท
13910	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26072.98	ล้านบาท
13911	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
13912	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1323.11	ล้านบาท
13913	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1389.66	ล้านบาท
13914	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1456.21	ล้านบาท
13915	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13916	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13917	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13918	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13919	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13920	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13921	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
13922	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1	ทุเรียน	Menu	Quantity	8				
13923	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13924	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13925	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13926	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13927	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13928	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13929	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13930	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13931	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13932	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13933	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13934	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97	ร้อยละ
13935	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2	สับปะรด	Menu	Quantity	7				
13936	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13937	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
13938	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
13939	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
13940	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13941	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
13942	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13943	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
13944	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
13945	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
13946	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
13947	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
13948	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.26	ร้อยละ
13949	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80	ร้อยละ
13950	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85	ร้อยละ
13951	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13952	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13953	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13954	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13955	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13956	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13957	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13958	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
13959	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	405.93	คะแนน
13960	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	414.05	คะแนน
13961	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13962	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
13963	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13964	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
13965	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19667.349999999999	ล้านบาท
13966	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20701.849999999999	ล้านบาท
13967	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22312.45	ล้านบาท
13968	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10				
13969	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.05	อัตราต่อประชากรแสนคน
13970	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	35.56	อัตราต่อประชากรแสนคน
13971	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.99	อัตราต่อประชากรแสนคน
13972	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100.47	อัตราต่อประชากรแสนคน
13973	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.31	อัตราต่อประชากรแสนคน
13974	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.05	อัตราต่อประชากรแสนคน
13975	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
13976	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7336.22	ล้านบาท
13977	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7670.39	ล้านบาท
13978	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8004.55	ล้านบาท
13979	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
13980	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
13981	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
13982	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
13983	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
13984	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
13985	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.34	ร้อยละ
13986	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.84	ร้อยละ
13987	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65.34	ร้อยละ
13988	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
13989	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
13990	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
13991	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
13992	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
13993	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
13994	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
13995	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	275	คะแนน
13996	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	310.55	คะแนน
13997	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
13998	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
13999	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14000	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14001	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
14002	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1599.2	ล้านบาท
14003	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1711.07	ล้านบาท
14004	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1822.93	ล้านบาท
14005	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14006	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14007	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14008	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14009	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14010	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14011	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.16	ร้อยละ
14012	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.22	ร้อยละ
14013	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.28	ร้อยละ
14014	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.98	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14015	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.72	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14016	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.46	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14017	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64.42	ร้อยละ
14018	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80	ร้อยละ
14019	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	5	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85	ร้อยละ
14020	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14021	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14022	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14023	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14024	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14025	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14026	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14027	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	275	คะแนน
14028	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	311.06	คะแนน
14029	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
14030	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14031	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14032	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14033	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
14034	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
14035	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53	คะแนน
14036	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54	คะแนน
14037	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55	คะแนน
14038	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	25				
14039	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6483.94	ล้านบาท
14040	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6808.46	ล้านบาท
14041	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7132.98	ล้านบาท
14042	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14043	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14044	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14045	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14046	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14047	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14048	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 1 และ 2)	Menu	Milestone	25			0	
14049	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14050	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
14051	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	ระยะที่ 1	Menu	Milestone	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
14052	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14053	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
14054	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	ระยะที่ 2	Menu	Milestone	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
14055	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14056	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14057	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14058	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14059	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14060	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14061	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14062	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
14063	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	440.69	คะแนน
14064	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	449.5	คะแนน
14065	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14066	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14067	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14068	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	10				
14069	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1	ข้าว	Menu	Quantity	5				
14070	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.06	ร้อยละ
14071	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.16	ร้อยละ
14072	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.26	ร้อยละ
14073	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.68	ร้อยละ
14074	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.89	ร้อยละ
14075	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.1	ร้อยละ
14076	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.66	ร้อยละ
14077	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.73	ร้อยละ
14078	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.8	ร้อยละ
14079	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.36	ร้อยละ
14080	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.61	ร้อยละ
14081	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.86	ร้อยละ
14082	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2	ยางพารา	Menu	Quantity	5				
14083	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14084	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14085	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14086	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14087	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14088	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14089	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14090	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14091	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14092	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14093	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14094	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14095	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
14096	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1269.25	ล้านบาท
14097	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1345.98	ล้านบาท
14098	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1422.7	ล้านบาท
14099	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14100	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14101	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14102	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14103	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14104	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14105	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.43	ร้อยละ
14106	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.93	ร้อยละ
14107	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.43	ร้อยละ
14108	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	707.14	ล้านบาท
14109	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	744.34	ล้านบาท
14110	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	802.25	ล้านบาท
14111	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14112	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14113	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14114	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14115	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14116	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14117	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14118	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
14119	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	426.79	คะแนน
14120	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	435.33	คะแนน
14121	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14122	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14123	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14124	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.84	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14125	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.56	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14126	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.29	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14127	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35	ร้อยละ
14128	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40	ร้อยละ
14129	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45	ร้อยละ
14130	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
14131	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2874.79	ล้านบาท
14132	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3018.1	ล้านบาท
14133	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3161.41	ล้านบาท
14134	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14135	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14136	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14137	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14138	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14139	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14140	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3005.35	ล้านบาท
14141	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3163.43	ล้านบาท
14142	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3409.54	ล้านบาท
14143	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14144	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14145	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14146	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14147	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14148	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14149	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14150	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
14151	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	389.42	คะแนน
14152	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	408.89	คะแนน
14153	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14154	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14155	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14156	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.57	ร้อยละ
14157	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.52	ร้อยละ
14158	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.5	ร้อยละ
14159	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64.77	ร้อยละ
14160	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.77	ร้อยละ
14161	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.77	ร้อยละ
14162	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2784.37	ล้านบาท
14163	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2930.82	ล้านบาท
14164	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3158.84	ล้านบาท
14165	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
14166	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1	ข้าว	Menu	Quantity	8				
14167	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.06	ร้อยละ
14168	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.16	ร้อยละ
14169	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.26	ร้อยละ
14170	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.68	ร้อยละ
14171	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.89	ร้อยละ
14172	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.1	ร้อยละ
14173	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.66	ร้อยละ
14174	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.73	ร้อยละ
14175	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.8	ร้อยละ
14176	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.36	ร้อยละ
14177	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.61	ร้อยละ
14178	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.86	ร้อยละ
14179	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2	มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	7				
14180	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14181	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14182	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14183	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14184	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14185	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14186	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14187	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14188	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14189	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14190	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14191	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14192	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3	โคเนื้อ	Menu	Quantity	5				
14193	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.73	ร้อยละ
14194	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21.73	ร้อยละ
14195	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.73	ร้อยละ
14196	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.58	ร้อยละ
14197	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.58	ร้อยละ
14198	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.58	ร้อยละ
14199	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.76	ร้อยละ
14200	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.76	ร้อยละ
14201	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.76	ร้อยละ
14202	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.73	ร้อยละ
14203	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.88	ร้อยละ
14204	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.03	ร้อยละ
14205	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14206	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14207	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14208	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14209	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14210	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14211	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14212	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
14213	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	395.78	คะแนน
14214	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	415.57	คะแนน
14215	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14216	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14217	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14218	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.47	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14219	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.22	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14220	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.97	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14221	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
14222	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1877.79	ล้านบาท
14223	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2007.08	ล้านบาท
14224	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2136.36	ล้านบาท
14225	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14226	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14227	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14228	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14229	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14230	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14231	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	220.98	ล้านบาท
14232	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	232.61	ล้านบาท
14233	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	250.7	ล้านบาท
14234	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.46	ร้อยละ
14235	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.96	ร้อยละ
14236	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.459999999999994	ร้อยละ
14237	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14238	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14239	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14240	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14241	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14242	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14243	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14244	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
14245	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	419.16	คะแนน
14246	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	427.54	คะแนน
14247	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14248	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14249	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14250	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu		20				
14251	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6452.66	ล้านบาท
14252	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6792.07	ล้านบาท
14253	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7320.49	ล้านบาท
14254	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14255	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
14256	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
14257	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2165	ร้อยละ
14258	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2045	ร้อยละ
14259	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1925	ร้อยละ
14260	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.930000000000007	ร้อยละ
14261	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.67	ร้อยละ
14262	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.400000000000006	ร้อยละ
14263	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14264	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14265	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14266	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14267	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14268	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14269	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14270	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
14271	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	393.22	คะแนน
14272	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	412.88	คะแนน
14273	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14274	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14275	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14276	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	25				
14277	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	9	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4215.75	ล้านบาท
14278	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	9	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4385.01	ล้านบาท
14279	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	9	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4554.2700000000004	ล้านบาท
14280	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14281	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14282	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14283	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14284	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14285	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14286	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.05	ร้อยละ
14287	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.02	ร้อยละ
14288	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.98	ร้อยละ
14289	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.75	ร้อยละ
14290	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.75	ร้อยละ
14291	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.75	ร้อยละ
14292	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14293	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14294	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14295	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14296	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14297	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14298	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14299	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
14300	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	417.59	คะแนน
14301	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	425.94	คะแนน
14302	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14303	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14304	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14305	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
14306	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1978.72	ล้านบาท
14307	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2083.59	ล้านบาท
14308	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2188.46	ล้านบาท
14309	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14310	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14311	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14312	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14313	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14314	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14315	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
14316	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1	พริก	Menu	Quantity	8				
14317	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14318	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14319	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14320	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14321	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14322	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14323	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14324	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14325	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14326	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14327	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14328	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-พริก	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14329	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2	ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	7				
14330	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14331	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14332	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14333	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14334	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14335	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14336	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14337	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14338	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14339	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14340	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14341	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดหวาน	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14342	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.56	ร้อยละ
14343	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.06	ร้อยละ
14344	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.56	ร้อยละ
14345	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17594.849999999999	ล้านบาท
14346	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17638.61	ล้านบาท
14347	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17682.38	ล้านบาท
14348	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14349	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14350	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14351	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14352	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14353	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14354	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14355	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
14356	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	387.57	คะแนน
14357	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	406.95	คะแนน
14358	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14359	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14360	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14361	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1856.24	ล้านบาท
14362	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1953.88	ล้านบาท
14363	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2105.89	ล้านบาท
14364	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
14365	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1309.46	ล้านบาท
14366	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1359.09	ล้านบาท
14367	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1408.72	ล้านบาท
14368	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14369	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14370	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14371	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14372	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14373	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14374	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.62	ร้อยละ
14375	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.010000000000005	ร้อยละ
14376	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.709999999999994	ร้อยละ
14377	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65.849999999999994	ร้อยละ
14378	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.849999999999994	ร้อยละ
14379	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69.849999999999994	ร้อยละ
14380	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14381	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14382	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14383	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14384	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14385	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14386	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14387	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
14388	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	408.43	คะแนน
14389	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	416.6	คะแนน
14390	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14391	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14392	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14393	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
14394	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9988.36	ล้านบาท
14395	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10513.75	ล้านบาท
14396	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11331.72	ล้านบาท
14397	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.760000000000005	ร้อยละ
14398	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.760000000000005	ร้อยละ
14399	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.760000000000005	ร้อยละ
14400	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.6	ร้อยละ
14401	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.75	ร้อยละ
14402	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.83	ร้อยละ
14403	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	5	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	10				
14404	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5932.89	ล้านบาท
14405	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9048	ล้านบาท
14406	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12163.1	ล้านบาท
14407	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14408	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14409	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14410	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14411	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14412	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14413	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14414	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14415	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14416	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14417	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14418	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14419	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14420	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
14421	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	440.21	คะแนน
14422	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	450.42	คะแนน
14423	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14424	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14425	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14426	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
14427	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	905.4	ล้านบาท
14428	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3559.37	ล้านบาท
14429	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6213.33	ล้านบาท
14430	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14431	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14432	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14433	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14434	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14435	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14436	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
14437	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1	ข้าว	Menu	Quantity	7				
14438	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.06	ร้อยละ
14439	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.16	ร้อยละ
14440	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.26	ร้อยละ
14441	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.68	ร้อยละ
14442	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.89	ร้อยละ
14443	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.1	ร้อยละ
14444	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.66	ร้อยละ
14445	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.73	ร้อยละ
14446	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.8	ร้อยละ
14447	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.36	ร้อยละ
14448	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.61	ร้อยละ
14449	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.86	ร้อยละ
14450	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2	มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6				
14451	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14452	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14453	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14454	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14455	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14456	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14457	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14458	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14459	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14460	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14461	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14462	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14463	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3	อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	7				
14464	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14465	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14466	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14467	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14468	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14469	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14470	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14471	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14472	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14473	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14474	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14475	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14476	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53.54	ร้อยละ
14477	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.04	ร้อยละ
14478	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.54	ร้อยละ
14479	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.22	ร้อยละ
14480	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.8	ร้อยละ
14481	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.09	ร้อยละ
14482	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14483	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14484	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14485	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14486	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14487	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14488	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14489	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
14490	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	350.4	คะแนน
14491	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	367.92	คะแนน
14492	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14493	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14494	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14495	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
14496	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	15				
14497	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเสียว	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	คะแนน
14498	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเสียว	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81	คะแนน
14499	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเสียว	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82	คะแนน
14500	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.56	ร้อยละ
14501	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.06	ร้อยละ
14502	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.55	ร้อยละ
14503	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53.82	ร้อยละ
14504	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.32	ร้อยละ
14505	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.82	ร้อยละ
14506	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
14507	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2949.56	ล้านบาท
14508	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3180.81	ล้านบาท
14509	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3412.05	ล้านบาท
14510	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14511	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14512	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14513	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14514	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14515	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14516	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14517	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14518	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14519	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14520	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14521	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14522	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14523	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
14524	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	426.38	คะแนน
14525	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	434.91	คะแนน
14526	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14527	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14528	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14529	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
14530	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
14531	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเสียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81	คะแนน
14532	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเสียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82	คะแนน
14533	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำเสียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	83	คะแนน
14534	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64.180000000000007	ร้อยละ
14535	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.180000000000007	ร้อยละ
14536	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.180000000000007	ร้อยละ
14537	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
14538	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5153.21	ล้านบาท
14539	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5407.78	ล้านบาท
14540	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5662.35	ล้านบาท
14541	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14542	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14543	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14544	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14545	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14546	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14547	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	928.12	ล้านบาท
14548	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	976.94	ล้านบาท
14549	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1052.95	ล้านบาท
14550	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14551	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14552	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14553	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14554	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14555	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14556	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14557	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
14558	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	405.36	คะแนน
14559	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	413.47	คะแนน
14560	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14561	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14562	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14563	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
14564	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2582.84	ล้านบาท
14565	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2716.63	ล้านบาท
14566	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2850.42	ล้านบาท
14567	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14568	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14569	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14570	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14571	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14572	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14573	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
14574	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1	ส้มโอ	Menu	Quantity	15				
14575	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ส้มโอ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14576	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ส้มโอ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14577	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ส้มโอ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14578	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ส้มโอ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14579	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ส้มโอ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14580	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ส้มโอ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14581	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ส้มโอ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14582	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ส้มโอ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14583	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ส้มโอ	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14584	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ส้มโอ	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14585	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ส้มโอ	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14586	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ส้มโอ	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14587	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53.33	ร้อยละ
14588	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.83	ร้อยละ
14589	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.33	ร้อยละ
14590	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	5	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	682	ราย
14591	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	5	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	909	ราย
14592	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	5	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1136	ราย
14593	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14594	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14595	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14596	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14597	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14598	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14599	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14600	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
14601	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	384.91	คะแนน
14602	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	404.16	คะแนน
14603	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14604	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14605	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14606	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu		10				
14607	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
14608	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73	คะแนน
14609	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74	คะแนน
14610	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	คะแนน
14611	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.1.2	ลำชี	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69	คะแนน
14612	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.1.2	ลำชี	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	คะแนน
14613	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.1.2	ลำชี	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71	คะแนน
14614	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
14615	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3364.19	ล้านบาท
14616	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3592.79	ล้านบาท
14617	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3821.38	ล้านบาท
14618	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14619	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14620	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14621	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14622	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14623	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14624	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
14625	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1	ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	15				
14626	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14627	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14628	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14629	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14630	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14631	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14632	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14633	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14634	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14635	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14636	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14637	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14638	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3491.51	ล้านบาท
14639	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3675.16	ล้านบาท
14640	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3961.09	ล้านบาท
14641	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14642	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14643	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14644	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14645	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14646	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14647	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14648	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
14649	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	374.46	คะแนน
14650	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	393.18	คะแนน
14651	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14652	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14653	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14654	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu		15				
14655	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	5				
14656	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67	คะแนน
14657	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68	คะแนน
14658	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69	คะแนน
14659	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.1.2	ลำตะคอง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
14660	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.1.2	ลำตะคอง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64	คะแนน
14661	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.1.2	ลำตะคอง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65	คะแนน
14662	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13612.46	ล้านบาท
14663	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14328.47	ล้านบาท
14664	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15443.23	ล้านบาท
14665	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
14666	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8738.14	ล้านบาท
14667	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9239.27	ล้านบาท
14668	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9740.4	ล้านบาท
14669	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14670	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14671	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14672	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14673	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14674	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14675	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.79	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14676	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.52	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14677	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.24	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14678	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74.2	ร้อยละ
14679	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.2	ร้อยละ
14680	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.2	ร้อยละ
14681	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14682	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14683	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14684	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14685	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14686	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14687	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14688	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
14689	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	430.45	คะแนน
14690	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	439.06	คะแนน
14691	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14692	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14693	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14694	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu		10				
14695	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
14696	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76	คะแนน
14697	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77	คะแนน
14698	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78	คะแนน
14699	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2.1.2	ลำชี	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69	คะแนน
14700	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2.1.2	ลำชี	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	คะแนน
14701	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2.1.2	ลำชี	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71	คะแนน
14702	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10016.19	ล้านบาท
14703	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10041.11	ล้านบาท
14704	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10066.02	ล้านบาท
14705	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.27	ร้อยละ
14706	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.27	ร้อยละ
14707	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.27	ร้อยละ
14708	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	5	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
14709	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4185.84	ล้านบาท
14710	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4469.43	ล้านบาท
14711	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4753.0200000000004	ล้านบาท
14712	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14713	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14714	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	5.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14715	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14716	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14717	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	5.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14718	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14719	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14720	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14721	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14722	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14723	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14724	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14725	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
14726	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	433.72	คะแนน
14727	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	442.39	คะแนน
14728	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14729	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14730	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14731	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	25				
14732	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1	มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	25				
14733	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14734	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14735	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14736	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14737	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14738	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14739	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14740	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14741	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14742	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14743	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14744	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14745	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.72	ร้อยละ
14746	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65.72	ร้อยละ
14747	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67.72	ร้อยละ
14748	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	441.96	ล้านบาท
14749	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	465.21	ล้านบาท
14750	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	501.4	ล้านบาท
14751	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14752	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14753	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14754	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14755	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14756	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14757	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14758	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
14759	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	386.85	คะแนน
14760	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	406.19	คะแนน
14761	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14762	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14763	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14764	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
14765	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1	ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	20				
14766	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14767	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14768	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14769	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14770	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14771	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14772	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14773	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14774	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14775	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14776	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14777	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผักอินทรีย์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14778	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.95	ร้อยละ
14779	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.45	ร้อยละ
14780	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50.95	ร้อยละ
14781	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.78	ร้อยละ
14782	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80	ร้อยละ
14783	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ความสำเร็จของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85	ร้อยละ
14784	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	309.37	ล้านบาท
14785	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	325.64999999999998	ล้านบาท
14786	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350.98	ล้านบาท
14787	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14788	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14789	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14790	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14791	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14792	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14793	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14794	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
14795	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	422.26	คะแนน
14796	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	430.71	คะแนน
14797	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14798	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14799	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14800	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
14801	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
14802	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64	คะแนน
14803	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65	คะแนน
14804	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66	คะแนน
14805	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
14806	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7711.25	ล้านบาท
14807	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8121.88	ล้านบาท
14808	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8532.5	ล้านบาท
14809	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14810	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14811	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14812	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14813	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14814	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14815	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30341.360000000001	ล้านบาท
14816	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30416.84	ล้านบาท
14817	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30492.31	ล้านบาท
14818	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14.36	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14819	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.21	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14820	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.06	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14821	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14822	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14823	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14824	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14825	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14826	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14827	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14828	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
14829	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	429.31	คะแนน
14830	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	437.9	คะแนน
14831	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14832	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14833	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14834	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
14835	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
14836	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64	คะแนน
14837	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65	คะแนน
14838	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1.1	แม่น้ำมูล	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66	คะแนน
14839	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำเสียว	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66	คะแนน
14840	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำเสียว	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67	คะแนน
14841	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1.2	แม่น้ำเสียว	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68	คะแนน
14842	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ทุเรียนภูเขาไฟ)	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1166.55	ล้านบาท
14843	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ทุเรียนภูเขาไฟ)	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1348.07	ล้านบาท
14844	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ทุเรียนภูเขาไฟ)	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1529.58	ล้านบาท
14845	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	682	ราย
14846	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	909	ราย
14847	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1136	ราย
14848	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1149.0999999999999	ล้านบาท
14849	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1209.55	ล้านบาท
14850	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1303.6500000000001	ล้านบาท
14851	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14852	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14853	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14854	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14855	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14856	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14857	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14858	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	430	คะแนน
14859	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	441.97	คะแนน
14860	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	453.93	คะแนน
14861	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14862	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14863	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14864	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu		20				
14865	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50648.95	ล้านบาท
14866	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53313.08	ล้านบาท
14867	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57460.84	ล้านบาท
14868	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10227	ร้อยละ
14869	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9659	ร้อยละ
14870	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9091	ร้อยละ
14871	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.3	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	3				
14872	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.3.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55	คะแนน
14873	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.3.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56	คะแนน
14874	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.3.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57	คะแนน
14875	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.3.2	แม่น้ำกวง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62	คะแนน
14876	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.3.2	แม่น้ำกวง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63	คะแนน
14877	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.3.2	แม่น้ำกวง	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64	คะแนน
14878	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	14	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14879	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	14	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
14880	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	14	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
14881	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	682	ราย
14882	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	909	ราย
14883	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1136	ราย
14884	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	16				
14885	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1	ลำไย	Menu	Quantity	8				
14886	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14887	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14888	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14889	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14890	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14891	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14892	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14893	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14894	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14895	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14896	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14897	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14898	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2	มะม่วง	Menu	Quantity	4				
14899	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14900	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14901	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14902	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14903	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14904	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14905	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14906	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14907	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14908	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14909	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14910	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14911	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3	ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	4		50		
14912	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14913	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14914	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14915	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14916	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14917	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14918	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14919	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14920	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14921	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14922	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14923	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก/สมุนไพร	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14924	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14925	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14926	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14927	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14928	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14929	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14930	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14931	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
14932	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	351.59	คะแนน
14933	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	369.17	คะแนน
14934	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14935	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14936	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14937	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
14938	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10598	ร้อยละ
14939	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10009	ร้อยละ
14940	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9420	ร้อยละ
14941	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
14942	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	457.54	ล้านบาท
14943	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	475.39	ล้านบาท
14944	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	493.23	ล้านบาท
14945	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14946	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14947	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14948	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14949	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14950	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14951	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
14952	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1	กระเทียม	Menu	Quantity	20				
14953	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14954	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
14955	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
14956	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
14957	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14958	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
14959	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14960	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
14961	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
14962	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
14963	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
14964	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-กระเทียม	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
14965	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35.090000000000003	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14966	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.72	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14967	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.35	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
14968	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
14969	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
14970	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
14971	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
14972	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
14973	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
14974	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14975	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	275	คะแนน
14976	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	312.98	คะแนน
14977	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
14978	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
14979	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
14980	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
14981	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
14982	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6190	ร้อยละ
14983	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5846	ร้อยละ
14984	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5502	ร้อยละ
14985	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
14986	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1672.05	ล้านบาท
14987	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1790.68	ล้านบาท
14988	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1909.31	ล้านบาท
14989	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
14990	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
14991	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
14992	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
14993	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
14994	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
14995	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	10				
14996	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1	ข้าว	Menu	Quantity	5				
14997	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.06	ร้อยละ
14998	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.16	ร้อยละ
14999	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.26	ร้อยละ
15000	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.68	ร้อยละ
15001	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.89	ร้อยละ
15002	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.1	ร้อยละ
15003	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.66	ร้อยละ
15004	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.73	ร้อยละ
15005	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.8	ร้อยละ
15006	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.36	ร้อยละ
15007	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.61	ร้อยละ
15008	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.86	ร้อยละ
15009	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2	ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	5				
15010	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15011	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
15012	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
15013	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15014	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15015	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
15016	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15017	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
15018	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
15019	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
15020	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
15021	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ส้มเกลี้ยง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
15022	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.98	ร้อยละ
15023	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.34	ร้อยละ
15024	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.69	ร้อยละ
15025	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15026	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15027	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15028	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15029	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15030	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15031	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15032	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	275	คะแนน
15033	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	329.46	คะแนน
15034	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
15035	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15036	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15037	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15038	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15039	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2250	ร้อยละ
15040	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2125	ร้อยละ
15041	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2000	ร้อยละ
15042	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2.2	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
15043	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำกวง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48	คะแนน
15044	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำกวง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49	คะแนน
15045	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำกวง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50	คะแนน
15046	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2.2.2	แม่น้ำลี้	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63	คะแนน
15047	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2.2.2	แม่น้ำลี้	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64	คะแนน
15048	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2.2.2	แม่น้ำลี้	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65	คะแนน
15049	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8.68	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
15050	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.59	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
15051	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.5	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
15052	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1193.3	ล้านบาท
15053	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1256.07	ล้านบาท
15054	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1353.79	ล้านบาท
15055	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
15056	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1	ลำไย	Menu	Quantity	15				
15057	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15058	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
15059	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
15060	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15061	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15062	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
15063	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15064	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
15065	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
15066	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
15067	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
15068	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
15069	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15070	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15071	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15072	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15073	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15074	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15075	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15076	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15077	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	390.51	คะแนน
15078	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	410.04	คะแนน
15079	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15080	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15081	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15082	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15083	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4643	ร้อยละ
15084	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4385	ร้อยละ
15085	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4128	ร้อยละ
15086	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19313.78	ล้านบาท
15087	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20329.68	ล้านบาท
15088	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2.2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21911.33	ล้านบาท
15089	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24915.63	ล้านบาท
15090	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24977.61	ล้านบาท
15091	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25039.59	ล้านบาท
15092	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.180000000000007	ร้อยละ
15093	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.31	ร้อยละ
15094	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.88	ร้อยละ
15095	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15096	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15097	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15098	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15099	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15100	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15101	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15102	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
15103	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	415.6	คะแนน
15104	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	423.91	คะแนน
15105	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15106	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15107	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15108	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15109	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4127	ร้อยละ
15110	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3898	ร้อยละ
15111	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3669	ร้อยละ
15112	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	15				
15113	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1760.67	ล้านบาท
15114	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1829.87	ล้านบาท
15115	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1899.06	ล้านบาท
15116	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15117	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15118	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15119	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
15120	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
15121	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
15122	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	15				
15123	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1	ลำไย	Menu	Quantity	15				
15124	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15125	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
15126	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
15127	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15128	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15129	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
15130	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15131	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
15132	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
15133	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
15134	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
15135	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
15136	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2033.03	ล้านบาท
15137	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2139.9699999999998	ล้านบาท
15138	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2306.46	ล้านบาท
15139	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15140	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15141	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15142	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15143	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15144	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15145	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15146	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15147	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	366.16	คะแนน
15148	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	384.47	คะแนน
15149	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15150	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15151	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15152	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15153	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2468	ร้อยละ
15154	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2331	ร้อยละ
15155	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2194	ร้อยละ
15156	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	928.12	ล้านบาท
15157	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	976.94	ล้านบาท
15158	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1052.95	ล้านบาท
15159	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
15160	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1820.39	ล้านบาท
15161	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2106.52	ล้านบาท
15162	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2392.64	ล้านบาท
15163	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15164	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15165	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15166	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
15167	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
15168	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
15169	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1062.25	ล้านบาท
15170	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1064.9000000000001	ล้านบาท
15171	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1067.54	ล้านบาท
15172	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15173	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15174	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15175	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15176	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15177	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15178	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15179	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
15180	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	426.64	คะแนน
15181	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	435.17	คะแนน
15182	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15183	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15184	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15185	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15186	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3514	ร้อยละ
15187	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3319	ร้อยละ
15188	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3123	ร้อยละ
15189	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.4	ร้อยละ
15190	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	35.4	ร้อยละ
15191	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	36.4	ร้อยละ
15192	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
15193	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1602.28	ล้านบาท
15194	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1670.78	ล้านบาท
15195	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1739.27	ล้านบาท
15196	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15197	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15198	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15199	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
15200	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
15201	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
15202	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	84.66	ร้อยละ
15203	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.15	ร้อยละ
15204	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.46	ร้อยละ
15205	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15206	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15207	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15208	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15209	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15210	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15211	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15212	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
15213	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	415.73	คะแนน
15214	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	424.04	คะแนน
15215	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15216	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15217	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15218	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15219	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8637	ร้อยละ
15220	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8157	ร้อยละ
15221	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7677	ร้อยละ
15222	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	5				
15223	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68	คะแนน
15224	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69	คะแนน
15225	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70	คะแนน
15226	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
15227	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1	หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	5				
15228	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15229	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
15230	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
15231	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15232	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15233	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
15234	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15235	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
15236	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
15237	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
15238	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
15239	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-หน่อไม้ฝรั่ง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
15240	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
15241	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
15242	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
15243	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15244	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
15245	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
15246	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15247	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15248	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
15249	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15250	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
15251	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
15252	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
15253	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
15254	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
15255	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3	มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	5				
15256	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15257	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
15258	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
15259	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15260	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15261	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
15262	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15263	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
15264	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
15265	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
15266	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
15267	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
15268	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4	ข้าว	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
15269	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.06	ร้อยละ
15270	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.16	ร้อยละ
15271	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.26	ร้อยละ
15272	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.68	ร้อยละ
15273	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.89	ร้อยละ
15274	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.1	ร้อยละ
15275	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.66	ร้อยละ
15276	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.73	ร้อยละ
15277	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.8	ร้อยละ
15278	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.36	ร้อยละ
15279	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.61	ร้อยละ
15280	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.86	ร้อยละ
15281	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
15282	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2928.47	ล้านบาท
15283	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3055.13	ล้านบาท
15284	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3181.78	ล้านบาท
15285	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15286	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15287	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15288	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
15289	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
15290	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
15291	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	84.47	ร้อยละ
15292	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.78	ร้อยละ
15293	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.09	ร้อยละ
15294	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15295	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15296	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15297	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15298	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15299	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15300	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15301	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
15302	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	412.28	คะแนน
15303	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	420.53	คะแนน
15304	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15305	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15306	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15307	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15308	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3437	ร้อยละ
15309	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3246	ร้อยละ
15310	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3055	ร้อยละ
15311	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.13	ร้อยละ
15312	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.63	ร้อยละ
15313	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.13	ร้อยละ
15314	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
15315	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1087.58	ล้านบาท
15316	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1147.78	ล้านบาท
15317	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1207.98	ล้านบาท
15318	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15319	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15320	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15321	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
15322	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
15323	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
15324	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.78	ร้อยละ
15325	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.17	ร้อยละ
15326	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.55	ร้อยละ
15327	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15328	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15329	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15330	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15331	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15332	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15333	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15334	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15335	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	387.05	คะแนน
15336	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	406.4	คะแนน
15337	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15338	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15339	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15340	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15341	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4039	ร้อยละ
15342	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3814	ร้อยละ
15343	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3590	ร้อยละ
15344	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5391.95	ล้านบาท
15345	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5675.56	ล้านบาท
15346	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6117.12	ล้านบาท
15347	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	30				
15348	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3080.51	ล้านบาท
15349	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3262.88	ล้านบาท
15350	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3445.24	ล้านบาท
15351	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15352	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15353	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15354	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
15355	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
15356	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
15357	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.27	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
15358	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.03	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
15359	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.78	อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
15360	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15361	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15362	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15363	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15364	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15365	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15366	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15367	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
15368	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	410.18	คะแนน
15369	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	418.38	คะแนน
15370	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15371	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15372	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15373	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15374	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2372	ร้อยละ
15375	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2240	ร้อยละ
15376	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2108	ร้อยละ
15377	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65.8	ร้อยละ
15378	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.8	ร้อยละ
15379	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69.8	ร้อยละ
15380	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
15381	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1928.49	ล้านบาท
15382	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2014.99	ล้านบาท
15383	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2101.48	ล้านบาท
15384	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15385	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15386	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15387	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
15388	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
15389	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
15390	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.209999999999994	ร้อยละ
15391	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.37	ร้อยละ
15392	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.53	ร้อยละ
15393	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15394	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15395	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15396	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15397	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15398	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15399	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15400	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
15401	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	442.8	คะแนน
15402	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	451.66	คะแนน
15403	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15404	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15405	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15406	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15407	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3365	ร้อยละ
15408	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3178	ร้อยละ
15409	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2991	ร้อยละ
15410	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.39	ร้อยละ
15411	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.39	ร้อยละ
15412	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	Menu	Quantity	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.39	ร้อยละ
15413	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	Menu	Quantity	20				
15414	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2175.81	ล้านบาท
15415	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2255.4499999999998	ล้านบาท
15416	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2335.08	ล้านบาท
15417	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15418	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15419	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15420	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.5	ร้อยละ
15421	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.5	ร้อยละ
15422	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4.3	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.5	ร้อยละ
15423	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.53	ร้อยละ
15424	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.99	ร้อยละ
15425	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	5	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.84	ร้อยละ
15426	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15427	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15428	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15429	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15430	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15431	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15432	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15433	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
15434	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	421.32	คะแนน
15435	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	429.75	คะแนน
15436	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15437	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15438	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15439	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15440	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3060	ร้อยละ
15441	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2890	ร้อยละ
15442	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2720	ร้อยละ
15443	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.2	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	5				
15444	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66	คะแนน
15445	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67	คะแนน
15446	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68	คะแนน
15447	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.709999999999994	ร้อยละ
15448	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.74	ร้อยละ
15449	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.77	ร้อยละ
15450	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	10				
15451	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19.28	อัตราต่อประชากรแสนคน
15452	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.78	อัตราต่อประชากรแสนคน
15453	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17.71	อัตราต่อประชากรแสนคน
15454	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.840000000000003	อัตราต่อประชากรแสนคน
15455	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.770000000000003	อัตราต่อประชากรแสนคน
15456	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	Menu	Quantity	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.67	อัตราต่อประชากรแสนคน
15457	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
15458	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1	ข้าว	Menu	Quantity	16				
15459	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.06	ร้อยละ
15460	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.16	ร้อยละ
15461	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.26	ร้อยละ
15462	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.68	ร้อยละ
15463	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.89	ร้อยละ
15464	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.1	ร้อยละ
15465	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.66	ร้อยละ
15466	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.73	ร้อยละ
15467	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.8	ร้อยละ
15468	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.36	ร้อยละ
15469	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.61	ร้อยละ
15470	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.86	ร้อยละ
15471	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2	มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	4				
15472	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15473	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
15474	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง- มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
15475	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15476	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15477	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
15478	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15479	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
15480	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
15481	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
15482	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
15483	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	5.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	Menu	Quantity	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
15484	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15485	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15486	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15487	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15488	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15489	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15490	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15491	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	275	คะแนน
15492	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	313.61	คะแนน
15493	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
15494	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ร้อยละ
15495	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75	ร้อยละ
15496	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1	การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15497	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)	Menu						
15498	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3825	ร้อยละ
15499	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3613	ร้อยละ
15500	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.1	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3400	ร้อยละ
15501	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2	คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	Menu	Quantity	10				
15502	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71	คะแนน
15503	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72	คะแนน
15504	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2.1	แม่น้ำปิง	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73	คะแนน
15505	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62	คะแนน
15506	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63	คะแนน
15507	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2.2	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	Menu	Quantity	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64	คะแนน
15508	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2.3	บึงบอระเพ็ด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
15509	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2.3	บึงบอระเพ็ด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
15510	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2.2.3	บึงบอระเพ็ด	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
15511	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15512	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
15513	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระยะที่ 3)	Menu	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
15514	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	Menu	Quantity	20				
15515	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1	ข้าว	Menu	Quantity	10				
15516	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.06	ร้อยละ
15517	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13.16	ร้อยละ
15518	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.26	ร้อยละ
15519	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9.68	ร้อยละ
15520	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.89	ร้อยละ
15521	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.1	ร้อยละ
15522	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.66	ร้อยละ
15523	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.73	ร้อยละ
15524	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.8	ร้อยละ
15525	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.36	ร้อยละ
15526	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.61	ร้อยละ
15527	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.86	ร้อยละ
15528	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2	อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	10				
15529	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15530	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8	ร้อยละ
15531	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
15532	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
15533	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15534	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14	ร้อยละ
15535	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15536	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
15537	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
15538	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
15539	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
15540	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	Menu	Quantity	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
15541	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2872.76	ล้านบาท
15542	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3023.87	ล้านบาท
15543	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	Menu	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3259.12	ล้านบาท
15544	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	Regulate		20				
15545	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
15546	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
15547	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	Regulate	Milestone	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15548	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
15549	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ร้อยละ
15550	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6.2	ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90	ร้อยละ
15551	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15552	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	361.43	คะแนน
15553	2566.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	Regulate	Quantity	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	379.5	คะแนน
15554	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1264.05	ล้านบาท
15555	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1276.21	ล้านบาท
15556	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1288.3599999999999	ล้านบาท
15557	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15558	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15559	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15560	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15561	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15562	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15563	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	477.77	ล้านบาท
15564	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	486.95	ล้านบาท
15565	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	528.29999999999995	ล้านบาท
15566	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.75	ร้อยละ
15567	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.5	ร้อยละ
15568	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.260000000000005	ร้อยละ
15569	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.73	ร้อยละ 
15570	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.64	ร้อยละ 
15571	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70.55	ร้อยละ 
15572	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15573	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15574	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15575	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15576	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15577	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15578	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15579	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	351.77	คะแนน
15580	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	379.91	คะแนน
15581	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4587.7299999999996	ล้านบาท
15582	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4675.96	ล้านบาท
15583	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5072.97	ล้านบาท
15584	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.880000000000003	ต่อประชากรแสนคน
15585	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.13	ต่อประชากรแสนคน
15586	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.3	ต่อประชากรแสนคน
15587	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	105.87	ต่อประชากรแสนคน
15588	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.45	ต่อประชากรแสนคน
15589	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.46	ต่อประชากรแสนคน
15590	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5550.77	ล้านบาท
15591	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5604.14	ล้านบาท
15592	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5657.51	ล้านบาท
15593	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15594	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15595	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15596	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15597	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15598	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15599	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	พืชผัก	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15600	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	พืชผัก	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15601	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4.1	พืชผัก	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15602	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		 -  
15603	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		 -  
15604	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		 -  
15605	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15606	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15607	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15608	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15609	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	354.14	คะแนน
15610	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	382.47	คะแนน
15611	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (ล้านบาท)	IDEN 	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.37	ล้านบาท
15612	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (ล้านบาท)	IDEN 	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	47.19	ล้านบาท
15613	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (ล้านบาท)	IDEN 	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50	ล้านบาท
15614	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2956.62	ล้านบาท
15615	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2985.05	ล้านบาท
15616	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3013.48	ล้านบาท
15617	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15618	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15619	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15620	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.3	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15621	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.3	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15622	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2.3	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15623	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.82	ร้อยละ
15624	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53.37	ร้อยละ
15625	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.91	ร้อยละ
15626	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.48	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15627	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.91	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15628	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.35	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15629	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15630	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15631	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15632	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15633	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15634	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15635	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15636	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	387.72	คะแนน
15637	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	418.74	คะแนน
15638	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
15639	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
15640	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
15641	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15642	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15643	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15644	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15645	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15646	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15647	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15648	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15649	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15650	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท) 	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2351.25	ล้านบาท
15651	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท) 	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2373.85	ล้านบาท
15652	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท) 	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2396.46	ล้านบาท
15653	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15654	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15655	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15656	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15657	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15658	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15659	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.86	ร้อยละ
15660	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.92	ร้อยละ
15661	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.44	ร้อยละ
15662	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15663	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15664	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15665	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
15666	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	436.96	คะแนน
15667	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	445.7	คะแนน
15668	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	798.32	ล้านบาท
15669	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	805.99	ล้านบาท
15670	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	813.67	ล้านบาท
15671	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	12	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15672	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	12	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15673	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	12	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15674	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	13	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15675	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	13	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15676	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	13	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15677	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (ล้านบาท)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	327.06	ล้านบาท
15678	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (ล้านบาท)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	333.35	ล้านบาท
15679	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (ล้านบาท)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	361.65	ล้านบาท
15680	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.400000000000006	ร้อยละ
15681	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.05	ร้อยละ
15682	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.69	ร้อยละ
15683	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.32	ต่อประชากรแสนคน
15684	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	35.94	ต่อประชากรแสนคน
15685	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.58	ต่อประชากรแสนคน
15686	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	96.72	ต่อประชากรแสนคน
15687	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.47	ต่อประชากรแสนคน
15688	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51.04	ต่อประชากรแสนคน
15689	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	5.1	แม่น้ำน้อย	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68	คะแนน
15690	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	5.1	แม่น้ำน้อย	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69	คะแนน
15691	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	5.1	แม่น้ำน้อย	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70	คะแนน
15692	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15693	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15694	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15695	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15696	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	382.42	คะแนน
15697	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	413.01	คะแนน
15698	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76	คะแนน
15699	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77	คะแนน
15700	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78	คะแนน
15701	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.2	แม่น้ำน้อย	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	คะแนน
15702	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.2	แม่น้ำน้อย	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
15703	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1.2	แม่น้ำน้อย	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67	คะแนน
15704	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.01	อัตรา
15705	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.21	อัตรา
15706	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.23	อัตรา
15707	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน 	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	96.87	อัตรา
15708	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน 	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.13	อัตรา
15709	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน 	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.17	อัตรา
15710	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท) 	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2304.23	ล้านบาท
15711	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท) 	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2326.39	ล้านบาท
15712	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (ล้านบาท) 	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2348.5500000000002	ล้านบาท
15713	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15714	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15715	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15716	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.3	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15717	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.3	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15718	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3.3	ร้อยละของที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15719	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.1	ชะอม	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15720	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.1	ชะอม	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15721	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.1	ชะอม	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15722	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.2	มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15723	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.2	มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15724	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4.2	มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15725	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (ล้านบาท) 	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	308.55	ล้านบาท
15726	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (ล้านบาท) 	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	314.48	ล้านบาท
15727	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	5	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (ล้านบาท) 	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	341.18	ล้านบาท
15728	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15729	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15730	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15731	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
15732	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
15733	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
15734	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2601.1	ล้านบาท
15735	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2626.11	ล้านบาท
15736	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2651.12	ล้านบาท
15737	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15738	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15739	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15740	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15741	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15742	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15743	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.7	ล้านบาท
15744	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25.48	ล้านบาท
15745	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.25	ล้านบาท
15746	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36	คะแนน
15747	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37	คะแนน
15748	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	38	คะแนน
15749	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.23	ต่อประชากรแสนคน
15750	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21.7	ต่อประชากรแสนคน
15751	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.22	ต่อประชากรแสนคน
15752	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	102.31	ต่อประชากรแสนคน
15753	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85	ต่อประชากรแสนคน
15754	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.239999999999995	ต่อประชากรแสนคน
15755	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.48	ร้อยละ
15756	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.33	ร้อยละ
15757	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.76	ร้อยละ
15758	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15759	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15760	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15761	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15762	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	389.51	คะแนน
15763	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	420.67	คะแนน
15764	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
15765	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
15766	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
15767	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.78	ร้อยละ
15768	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44.42	ร้อยละ
15769	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50.06	ร้อยละ
15770	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	704.89	ล้านบาท
15771	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	718.45	ล้านบาท
15772	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	779.45	ล้านบาท
15773	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.57	ร้อยละ
15774	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.459999999999994	ร้อยละ
15775	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69.349999999999994	ร้อยละ
15776	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
15777	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
15778	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
15779	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15780	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	372.78	คะแนน
15781	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	402.6	คะแนน
15782	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20350.25	ล้านบาท
15783	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20545.919999999998	ล้านบาท
15784	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20741.599999999999	ล้านบาท
15785	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15786	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15787	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15788	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15789	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15790	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15791	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	ข่า ตะไคร้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15792	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	ข่า ตะไคร้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15793	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	ข่า ตะไคร้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15794	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	
15795	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	
15796	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	
15797	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.42	ต่อประชากรแสนคน
15798	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.03	ต่อประชากรแสนคน
15799	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	32.32	ต่อประชากรแสนคน
15800	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	114.73	ต่อประชากรแสนคน
15801	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.03	ต่อประชากรแสนคน
15802	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.61	ต่อประชากรแสนคน
15803	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.29	ร้อยละ
15804	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.96	ร้อยละ
15805	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58.63	ร้อยละ
15806	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15807	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15808	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15809	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15810	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	359.93	คะแนน
15811	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	388.72	คะแนน
15812	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8.1	ร้อยละ
15813	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10.210000000000001	ร้อยละ
15814	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.26	ร้อยละ
15815	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.0999999999999996	ร้อยละ
15816	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6.25	ร้อยละ
15817	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7.39	ร้อยละ
15818	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43	คะแนน
15819	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44	คะแนน
15820	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45	คะแนน
15821	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	933.07	ล้านบาท
15822	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	951.01	ล้านบาท
15823	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1031.76	ล้านบาท
15824	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6411.36	ล้านบาท
15825	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6473.01	ล้านบาท
15826	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6534.66	ล้านบาท
15827	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15828	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15829	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15830	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15831	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15832	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15833	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.89	ต่อประชากรแสนคน
15834	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.26	ต่อประชากรแสนคน
15835	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.62	ต่อประชากรแสนคน
15836	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.49	ต่อประชากรแสนคน
15837	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.66	ต่อประชากรแสนคน
15838	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.45	ต่อประชากรแสนคน
15839	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
15840	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
15841	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
15842	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
15843	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	436.74	คะแนน
15844	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	445.47	คะแนน
15845	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.01	ประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15846	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.93	ประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15847	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.39	ประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15848	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15849	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15850	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15851	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.1	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15852	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.1	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15853	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.1	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15854	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.2	เมล่อน	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15855	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.2	เมล่อน	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15856	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.2	เมล่อน	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15857	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.3	หน่อไม้ฝรั่ง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15858	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.3	หน่อไม้ฝรั่ง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15859	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3.3	หน่อไม้ฝรั่ง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15860	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9858.4699999999993	ล้านบาท
15861	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10048.06	ล้านบาท
15862	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10901.2	ล้านบาท
15863	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3577.96	ล้านบาท
15864	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3612.37	ล้านบาท
15865	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3646.77	ล้านบาท
15866	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15867	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15868	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15869	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15870	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15871	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	5.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15872	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15873	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15874	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15875	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
15876	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	422.11	คะแนน
15877	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	430.55	คะแนน
15878	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.1	สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	13	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15879	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.1	สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	13	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15880	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.1	สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	13	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15881	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.2	มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15882	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.2	มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15883	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1.2	มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15884	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15512.81	ล้านบาท
15885	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15661.98	ล้านบาท
15886	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15811.14	ล้านบาท
15887	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15888	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15889	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15890	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15891	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15892	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15893	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.380000000000003	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15894	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.64	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15895	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.91	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15896	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15897	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15898	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
15899	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.45	ร้อยละ
15900	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5.0599999999999996	ร้อยละ
15901	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	5	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.67	ร้อยละ
15902	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15903	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15904	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15905	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
15906	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
15907	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
15908	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15909	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15910	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15911	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3727.32	ล้านบาท
15912	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3763.16	ล้านบาท
15913	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3799	ล้านบาท
15914	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15915	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15916	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15917	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15918	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15919	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15920	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.21	ร้อยละ
15921	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.48	ร้อยละ
15922	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.739999999999995	ร้อยละ
15923	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.950000000000003	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15924	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.47	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15925	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.73	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15926	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.1399999999999999	ร้อยละ
15927	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.75	ร้อยละ
15928	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.36	ร้อยละ
15929	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15930	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15931	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
15932	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
15933	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	407.7	คะแนน
15934	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	415.85	คะแนน
15935	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13101.43	ล้านบาท
15936	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13353.38	ล้านบาท
15937	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14487.16	ล้านบาท
15938	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1272.58	ล้านบาท
15939	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1284.82	ล้านบาท
15940	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1297.05	ล้านบาท
15941	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15942	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15943	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15944	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15945	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15946	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15947	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15948	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15949	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15950	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15951	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15952	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15953	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	513.65	ล้านบาท
15954	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	516.16999999999996	ล้านบาท
15955	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	518.67999999999995	ล้านบาท
15956	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.9	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15957	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.42	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15958	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	37.94	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
15959	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงคุณภาพ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
15960	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงคุณภาพ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
15961	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงคุณภาพ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
15962	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15963	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	361.6	คะแนน
15964	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	390.53	คะแนน
15965	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7055.59	ล้านบาท
15966	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7123.43	ล้านบาท
15967	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7191.27	ล้านบาท
15968	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15969	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15970	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15971	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15972	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
15973	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
15974	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
15975	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
15976	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
15977	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.32	ต่อประชากรแสนคน
15978	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	47.78	ต่อประชากรแสนคน
15979	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	38.57	ต่อประชากรแสนคน
15980	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	107.99	ต่อประชากรแสนคน
15981	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.19	ต่อประชากรแสนคน
15982	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.11	ต่อประชากรแสนคน
15983	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.930000000000007	ร้อยละ
15984	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.06	ร้อยละ
15985	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70.180000000000007	ร้อยละ
15986	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30	ร้อยละของอำเภอทั้งหมดเปิดให้บริการ eService อย่างน้อย 8 บริการ
15987	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50	ร้อยละของอำเภอทั้งหมดเปิดให้บริการ eService อย่างน้อย 8 บริการ
15988	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละของอำเภอทั้งหมดเปิดให้บริการ eService อย่างน้อย 8 บริการ
15989	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
15990	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	355.63	คะแนน
15991	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	384.08	คะแนน
15992	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1474.47	ล้านบาท
15993	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1488.65	ล้านบาท
15994	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1502.82	ล้านบาท
15995	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
15996	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
15997	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
15998	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
15999	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16000	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16001	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1	มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16002	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1	มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16003	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1	มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16004	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.92	ร้อยละ
16005	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57.9	ร้อยละ
16006	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.88	ร้อยละ
16007	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17	
16008	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27	
16009	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	37	
16010	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16011	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16012	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
16013	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
16014	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
16015	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
16016	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5.61	ร้อยละ
16017	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.1199999999999992	ร้อยละ
16018	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.3800000000000008	ร้อยละ
16019	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.77	ร้อยละ
16020	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.2	ร้อยละ
16021	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.2	ร้อยละ
16022	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44	คะแนน
16023	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	45	คะแนน
16024	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46	คะแนน
16025	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 	IDEN 	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.67	ร้อยละ
16026	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 	IDEN 	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80	ร้อยละ
16027	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 	IDEN 	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	93.33	ร้อยละ
16028	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6336.15	ล้านบาท
16029	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6397.07	ล้านบาท
16030	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6458	ล้านบาท
16031	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16032	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16033	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16034	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16035	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16036	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16037	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.97	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16038	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.47	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16039	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.97	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16040	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
16041	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
16042	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
16043	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16044	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	428.54	คะแนน
16045	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	437.11	คะแนน
16046	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.1	ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16047	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.1	ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16048	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.1	ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16049	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.2	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16050	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.2	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16051	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.2	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16052	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3	มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16053	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3	มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16054	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1.3	มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16055	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1938.88	ล้านบาท
16056	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1957.53	ล้านบาท
16057	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1976.17	ล้านบาท
16058	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16059	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16060	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16061	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16062	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16063	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16064	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1377.32	ล้านบาท
16065	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1403.81	ล้านบาท
16066	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1523	ล้านบาท
16067	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.020000000000003	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16068	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.5	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16069	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.74	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16070	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	270	ไร่
16071	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	300	ไร่
16072	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	5	จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	330	ไร่
16073	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16074	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16075	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
16076	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16077	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	382.23	คะแนน
16078	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	412.81	คะแนน
16079	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1	มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16080	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1	มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16081	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1	มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16082	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16083	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16084	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16085	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2944.69	ล้านบาท
16086	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2973.01	ล้านบาท
16087	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3001.32	ล้านบาท
16088	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16089	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16090	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16091	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16092	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16093	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16094	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5825.49	ล้านบาท
16095	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5937.52	ล้านบาท
16096	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6441.64	ล้านบาท
16097	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.37	ร้อยละ
16098	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.260000000000005	ร้อยละ
16099	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.14	ร้อยละ
16100	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.55	ร้อยละ
16101	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.69	ร้อยละ
16102	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.82	ร้อยละ
16103	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16104	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	435.43	คะแนน
16105	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	444.14	คะแนน
16106	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
16107	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
16108	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
16109	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2310.6799999999998	ล้านบาท
16110	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2332.89	ล้านบาท
16111	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2355.11	ล้านบาท
16112	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16113	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16114	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16115	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16116	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16117	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16118	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70371	ไร่
16119	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77812	ไร่
16120	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81532	ไร่
16121	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	862	ล้านบาท
16122	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	878.58	ล้านบาท
16123	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	953.18	ล้านบาท
16124	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.08	ร้อยละ
16125	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.7	ร้อยละ
16126	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.010000000000005	ร้อยละ
16127	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5.1	ทะเลหลวง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	คะแนน
16128	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5.1	ทะเลหลวง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71	คะแนน
16129	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5.1	ทะเลหลวง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72	คะแนน
16130	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16131	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16132	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
16133	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16134	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	423.39	คะแนน
16135	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	431.86	คะแนน
16136	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5869.08	ล้านบาท
16137	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5925.51	ล้านบาท
16138	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5981.95	ล้านบาท
16139	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16140	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16141	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16142	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16143	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16144	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16145	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4104.37	ล้านบาท
16146	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4183.3	ล้านบาท
16147	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4538.49	ล้านบาท
16148	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.67	ร้อยละ
16149	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.53	ร้อยละ
16150	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.38	ร้อยละ
16151	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.200000000000003	ต่อประชากรแสนคน
16152	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.979999999999997	ต่อประชากรแสนคน
16153	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.5	ต่อประชากรแสนคน
16154	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.989999999999995	ต่อประชากรแสนคน
16155	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.95	ต่อประชากรแสนคน
16156	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60.13	ต่อประชากรแสนคน
16157	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.43	ร้อยละ
16158	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.55	ร้อยละ
16159	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.68	ร้อยละ
16160	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16161	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16162	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16163	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16164	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	438.96	คะแนน
16165	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	447.74	คะแนน
16166	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7312.26	ล้านบาท
16167	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7452.88	ล้านบาท
16168	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8085.67	ล้านบาท
16169	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4898.57	ล้านบาท
16170	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4945.67	ล้านบาท
16171	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4992.78	ล้านบาท
16172	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16173	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16174	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16175	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16176	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16177	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16178	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	313397.69	ล้านบาท
16179	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	314933.95	ล้านบาท
16180	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	316470.21000000002	ล้านบาท
16181	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
16182	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
16183	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.46	ต่อประชากรแสนคน
16184	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.270000000000003	ต่อประชากรแสนคน
16185	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.04	ต่อประชากรแสนคน
16186	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	131.47	ต่อประชากรแสนคน
16187	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	118.08	ต่อประชากรแสนคน
16188	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	101.72	ต่อประชากรแสนคน
16189	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16190	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16191	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16192	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16193	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	405.63	คะแนน
16194	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	413.74	คะแนน
16195	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	กาแฟ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16196	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	กาแฟ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16197	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1	กาแฟ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16198	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.25	ร้อยละ
16199	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.6	ร้อยละ
16200	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.95	ร้อยละ
16201	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23.93	ร้อยละ
16202	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.6	ร้อยละ
16203	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.270000000000003	ร้อยละ
16204	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.16	ร้อยละ
16205	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.49	ร้อยละ
16206	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.82	ร้อยละ
16207	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16208	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16209	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16210	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16211	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16212	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
16213	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16214	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	402.65	คะแนน
16215	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	410.7	คะแนน
16216	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1651.03	ล้านบาท
16217	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1682.78	ล้านบาท
16218	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1825.66	ล้านบาท
16219	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2705.04	ล้านบาท
16220	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2731.05	ล้านบาท
16221	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2757.06	ล้านบาท
16222	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16223	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16224	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16225	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16226	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16227	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16228	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.04	ร้อยละ
16229	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.91	ร้อยละ
16230	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.78	ร้อยละ
16231	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.25	ต่อประชากรแสนคน
16232	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.17	ต่อประชากรแสนคน
16233	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.01	ต่อประชากรแสนคน
16234	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100.73	ต่อประชากรแสนคน
16235	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	94.85	ต่อประชากรแสนคน
16236	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.77	ต่อประชากรแสนคน
16237	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16238	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16239	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16240	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16241	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16242	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
16243	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16244	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	429.02	คะแนน
16245	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	437.6	คะแนน
16246	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2496.44	ล้านบาท
16247	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2544.4499999999998	ล้านบาท
16248	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2760.48	ล้านบาท
16249	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2.1	มังคุดทิพย์พังงา	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16250	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2.1	มังคุดทิพย์พังงา	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16251	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2.1	มังคุดทิพย์พังงา	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16252	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1082.6600000000001	ล้านบาท
16253	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1093.07	ล้านบาท
16254	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1103.48	ล้านบาท
16255	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16256	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16257	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16258	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16259	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16260	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16261	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.47	ร้อยละ
16262	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.61	ร้อยละ
16263	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57.75	ร้อยละ
16264	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.869999999999997	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16265	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.99	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16266	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.1	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16267	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16268	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16269	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
16270	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16271	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	426.4	คะแนน
16272	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	434.93	คะแนน
16273	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10701.92	ล้านบาท
16274	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10907.73	ล้านบาท
16275	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11833.86	ล้านบาท
16276	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1645.98	ล้านบาท
16277	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1661.81	ล้านบาท
16278	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1677.64	ล้านบาท
16279	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16280	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16281	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16282	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16283	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16284	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16285	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.91	ต่อประชากรแสนคน
16286	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.61	ต่อประชากรแสนคน
16287	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.82	ต่อประชากรแสนคน
16288	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	200.13	ต่อประชากรแสนคน
16289	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	186.64	ต่อประชากรแสนคน
16290	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	171.84	ต่อประชากรแสนคน
16291	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16292	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.79	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16293	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.57	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16294	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16295	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16296	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16297	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16298	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16299	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16300	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16301	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	374.42	คะแนน
16302	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	404.37	คะแนน
16303	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1907.77	ล้านบาท
16304	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1926.12	ล้านบาท
16305	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1944.46	ล้านบาท
16306	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16307	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16308	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16309	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16310	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16311	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16312	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	272.06	ไร่
16313	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	347	ไร่
16314	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	407.06	ไร่
16315	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.49	ร้อยละ
16316	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.270000000000003	ร้อยละ
16317	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48.05	ร้อยละ
16318	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.37	ร้อยละ
16319	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.68	ร้อยละ
16320	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.98	ร้อยละ
16321	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24030.39	ล้านบาท
16322	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24148.19	ล้านบาท
16323	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24265.99	ล้านบาท
16324	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16325	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16326	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
16327	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16328	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	396.17	คะแนน
16329	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	427.86	คะแนน
16330	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2516.36	ล้านบาท
16331	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2564.75	ล้านบาท
16332	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2782.52	ล้านบาท
16333	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.25	ร้อยละ
16334	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.88	ร้อยละ
16335	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.52	ร้อยละ
16336	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.17	ร้อยละ
16337	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	65.569999999999993	ร้อยละ
16338	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.77	ร้อยละ
16339	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.54	ร้อยละ
16340	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.3000000000000007	ร้อยละ
16341	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.82	ร้อยละ
16342	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.37	ต่อประชากรแสนคน
16343	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.05	ต่อประชากรแสนคน
16344	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.31	ต่อประชากรแสนคน
16345	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	132.72	ต่อประชากรแสนคน
16346	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	109.39	ต่อประชากรแสนคน
16347	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.33	ต่อประชากรแสนคน
16348	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16349	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16350	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16351	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16352	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	396.54	คะแนน
16353	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	428.26	คะแนน
16354	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2645.26	ล้านบาท
16355	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2670.69	ล้านบาท
16356	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2696.13	ล้านบาท
16357	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16358	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16359	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16360	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16361	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16362	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16363	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน	IDEN 	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.7300000000000004	ต่อการเกิดมีชีพพันคน
16364	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน	IDEN 	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.25	ต่อการเกิดมีชีพพันคน
16365	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน	IDEN 	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.5	ต่อการเกิดมีชีพพันคน
16366	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.07	ร้อยละ
16367	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.94	ร้อยละ
16368	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.81	ร้อยละ
16369	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.85	ต่อประชากรแสนคน
16370	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23.36	ต่อประชากรแสนคน
16371	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.22	ต่อประชากรแสนคน
16372	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.81	ต่อประชากรแสนคน
16373	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.03	ต่อประชากรแสนคน
16374	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57.02	ต่อประชากรแสนคน
16375	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52	ครั้ง
16376	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44	ครั้ง
16377	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	36	ครั้ง
16378	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16379	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16380	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16381	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16382	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	383.17	คะแนน
16383	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	413.82	คะแนน
16384	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3759.91	ล้านบาท
16385	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3796.06	ล้านบาท
16386	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3832.22	ล้านบาท
16387	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16388	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16389	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16390	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16391	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16392	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16393	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16394	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16395	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.1	ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16396	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.2	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16397	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.2	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16398	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2.2	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16399	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.37	ร้อยละ
16400	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.72	ร้อยละ
16401	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.08	ร้อยละ
16402	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68	ครั้ง
16403	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58	ครั้ง
16404	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50	ครั้ง
16405	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.32	ร้อยละ
16406	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.22	ร้อยละ
16407	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.12	ร้อยละ
16408	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16409	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16410	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16411	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16412	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	393.65	คะแนน
16413	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	425.14	คะแนน
16414	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2986.02	ล้านบาท
16415	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3014.73	ล้านบาท
16416	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3043.44	ล้านบาท
16417	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16418	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16419	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16420	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16421	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16422	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16423	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	IDEN 	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.05	ร้อยละ
16424	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	IDEN 	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.52	ร้อยละ
16425	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	IDEN 	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
16426	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61	ครั้ง
16427	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54	ครั้ง
16428	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46	ครั้ง
16429	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.19	ต่อประชากรแสนคน
16430	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26.98	ต่อประชากรแสนคน
16431	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.44	ต่อประชากรแสนคน
16432	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	110.61	ต่อประชากรแสนคน
16433	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.07	ต่อประชากรแสนคน
16434	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.85	ต่อประชากรแสนคน
16435	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.72	ร้อยละ
16436	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	52.35	ร้อยละ
16437	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.98	ร้อยละ
16438	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16439	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16440	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16441	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16442	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	395.5	คะแนน
16443	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	427.14	คะแนน
16444	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
16445	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
16446	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
16447	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4656.3100000000004	ล้านบาท
16448	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4701.08	ล้านบาท
16449	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4745.8500000000004	ล้านบาท
16450	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16451	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16452	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16453	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16454	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16455	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16456	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1	เห็ด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16457	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1	เห็ด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16458	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1	เห็ด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16459	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0.68	ร้อยละ
16460	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0.94	ร้อยละ
16461	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.3	ร้อยละ
16462	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16463	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16464	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16465	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
16466	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
16467	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
16468	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10.28	ร้อยละ
16469	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12.58	ร้อยละ
16470	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14.87	ร้อยละ
16471	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.46	ร้อยละ
16472	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.74	ร้อยละ
16473	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.01	ร้อยละ
16474	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16392.41	ล้านบาท
16475	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16707.650000000001	ล้านบาท
16476	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18126.22	ล้านบาท
16477	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3476.39	ล้านบาท
16478	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3509.82	ล้านบาท
16479	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3543.24	ล้านบาท
16480	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16481	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16482	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16483	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16484	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16485	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16486	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.47	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16487	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.61	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16488	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33.76	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16489	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16490	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16491	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16492	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16493	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	387.3	คะแนน
16494	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	418.28	คะแนน
16495	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	มูลค่ารวมของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ (ทุเรียน มังคุด ยางพารา) 	IDEN 	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16408.75	ล้านบาท
16496	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	มูลค่ารวมของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ (ทุเรียน มังคุด ยางพารา) 	IDEN 	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18049.63	ล้านบาท
16497	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	มูลค่ารวมของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ (ทุเรียน มังคุด ยางพารา) 	IDEN 	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19690.5	ล้านบาท
16498	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7098.74	ล้านบาท
16499	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7235.25	ล้านบาท
16500	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7849.57	ล้านบาท
16501	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2158.5500000000002	ล้านบาท
16502	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2179.31	ล้านบาท
16503	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2200.0700000000002	ล้านบาท
16504	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16505	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16506	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16507	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16508	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16509	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16510	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	แม่น้ำระยอง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
16511	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	แม่น้ำระยอง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59	คะแนน
16512	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4.1	แม่น้ำระยอง	MENU	เชิงคุณภาพ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60	คะแนน
16513	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.45	ต่อประชากรแสนคน
16514	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40	ต่อประชากรแสนคน
16515	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.83	ต่อประชากรแสนคน
16516	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	167.23	ต่อประชากรแสนคน
16517	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	145	ต่อประชากรแสนคน
16518	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	121.28	ต่อประชากรแสนคน
16519	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16520	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16521	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16522	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
16523	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
16524	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
16525	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16526	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16527	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16528	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2	มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16529	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2	มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16530	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2	มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16531	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20368.29	ล้านบาท
16532	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20468.14	ล้านบาท
16533	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20567.98	ล้านบาท
16534	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35.28	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16535	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.44	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16536	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.61	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16537	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4.1	แม่น้ำพังราด	MENU	เชิงคุณภาพ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	คะแนน
16538	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4.1	แม่น้ำพังราด	MENU	เชิงคุณภาพ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66	คะแนน
16539	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4.1	แม่น้ำพังราด	MENU	เชิงคุณภาพ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67	คะแนน
16540	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
16541	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
16542	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
16543	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
16544	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
16545	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
16546	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4534.3599999999997	ล้านบาท
16547	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4621.5600000000004	ล้านบาท
16548	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5013.95	ล้านบาท
16549	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22.9	ล้านบาท
16550	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.88	ล้านบาท
16551	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.86	ล้านบาท
16552	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31851.68	ล้านบาท
16553	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32007.82	ล้านบาท
16554	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	32163.95	ล้านบาท
16555	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.26	ต่อประชากรแสนคน
16556	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.56	ต่อประชากรแสนคน
16557	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.1	อัตราคดีกลุ่มที่ 1 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.37	ต่อประชากรแสนคน
16558	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	86.77	ต่อประชากรแสนคน
16559	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.66	ต่อประชากรแสนคน
16560	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4.2	อัตราคดีกลุ่มที่ 2 ต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.79	ต่อประชากรแสนคน
16561	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.64	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16562	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.049999999999997	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16563	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.46	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16564	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
16565	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
16566	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
16567	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16568	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	427.26	คะแนน
16569	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	435.81	คะแนน
16570	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2715.06	ล้านบาท
16571	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2741.17	ล้านบาท
16572	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2767.28	ล้านบาท
16573	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16574	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16575	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16576	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16577	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16578	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16579	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16580	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16581	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.1	มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16582	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.2	ปลาตุ้ม	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16583	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.2	ปลาตุ้ม	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16584	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2.2	ปลาตุ้ม	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16585	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.74	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16586	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44.13	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16587	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.520000000000003	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16588	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.63	ร้อยละ
16589	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.75	ร้อยละ
16590	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60.88	ร้อยละ
16591	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16592	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16593	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	5	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16594	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16595	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16596	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16597	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
16598	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
16599	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
16600	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13.42	ร้อยละ
16601	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.48	ร้อยละ
16602	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.1	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.54	ร้อยละ
16603	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8.48	ร้อยละ
16604	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11.06	ร้อยละ
16605	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1.2	ร้อยละของการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13.65	ร้อยละ
16606	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1653.42	ล้านบาท
16607	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1685.22	ล้านบาท
16608	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1828.3	ล้านบาท
16609	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4537.32	ล้านบาท
16610	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4580.9399999999996	ล้านบาท
16611	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4624.57	ล้านบาท
16612	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16613	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16614	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16615	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16616	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16617	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16618	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.37	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16619	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.619999999999997	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16620	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.86	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16621	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16622	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16623	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	1	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16624	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	2	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16625	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	2	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	392.87	คะแนน
16626	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	2	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	424.3	คะแนน
16627	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.479999999999997	ร้อยละ
16628	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	47.09	ร้อยละ
16629	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53.69	ร้อยละ
16630	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16631	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16632	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16633	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.2	ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16634	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.2	ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16635	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.2	ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16636	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.3	โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16637	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.3	โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16638	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2.3	โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16639	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1405.33	ล้านบาท
16640	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1432.36	ล้านบาท
16641	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1553.97	ล้านบาท
16642	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	98844.87	ล้านบาท
16643	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	99329.41	ล้านบาท
16644	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99813.94	ล้านบาท
16645	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.380000000000003	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16646	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.53	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16647	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.6	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16648	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16649	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16650	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16651	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16652	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	375.84	คะแนน
16653	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	405.91	คะแนน
16654	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16655	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16656	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16657	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16658	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16659	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16660	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2791.06	ล้านบาท
16661	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2804.75	ล้านบาท
16662	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2818.43	ล้านบาท
16663	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1196.75	ล้านบาท
16664	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1208.26	ล้านบาท
16665	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1219.77	ล้านบาท
16666	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16667	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16668	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16669	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16670	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16671	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16672	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	354.98	ล้านบาท
16673	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	361.81	ล้านบาท
16674	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	392.53	ล้านบาท
16675	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.52	ร้อยละ
16676	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.78	ร้อยละ
16677	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.05	ร้อยละ
16678	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16679	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16680	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16681	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16682	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	392.65	คะแนน
16683	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	424.06	คะแนน
16684	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.26	ร้อยละ
16685	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.97	ร้อยละ
16686	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45.68	ร้อยละ
16687	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2778.64	ล้านบาท
16688	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2805.36	ล้านบาท
16689	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2832.07	ล้านบาท
16690	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16691	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16692	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16693	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16694	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16695	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16696	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1772.06	ล้านบาท
16697	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1806.13	ล้านบาท
16698	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1959.49	ล้านบาท
16699	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20963.86	ล้านบาท
16700	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21066.62	ล้านบาท
16701	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21169.39	ล้านบาท
16702	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16703	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16704	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16705	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16706	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16707	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16708	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.3	แตงกวา	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16709	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.3	แตงกวา	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16710	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5.3	แตงกวา	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16711	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16712	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16713	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16714	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16715	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	378.24	คะแนน
16716	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	408.5	คะแนน
16717	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16718	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16719	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16720	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16721	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16722	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16723	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3	สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16724	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3	สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16725	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3	สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16726	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71450.179999999993	ล้านบาท
16727	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71800.429999999993	ล้านบาท
16728	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72150.67	ล้านบาท
16729	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1351.01	ล้านบาท
16730	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1364	ล้านบาท
16731	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1376.99	ล้านบาท
16732	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16733	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16734	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16735	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16736	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16737	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16738	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70.39	ร้อยละ
16739	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.010000000000005	ร้อยละ
16740	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.64	ร้อยละ
16741	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.2	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16742	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.33	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16743	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.89	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16744	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16745	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16746	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16747	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16748	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	384.85	คะแนน
16749	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	415.64	คะแนน
16750	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.61	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16751	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.42	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16752	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.25	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16753	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1838.97	ล้านบาท
16754	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1856.65	ล้านบาท
16755	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1874.34	ล้านบาท
16756	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16757	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16758	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16759	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16760	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16761	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16762	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	110.85	ล้านบาท
16763	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	112.99	ล้านบาท
16764	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	122.58	ล้านบาท
16765	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.3	ร้อยละ
16766	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.09	ร้อยละ
16767	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.87	ร้อยละ
16768	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16769	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16770	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
16771	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16772	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	400.91	คะแนน
16773	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	408.93	คะแนน
16774	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16775	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16776	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16777	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16778	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16779	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2	ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16780	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3	มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16781	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3	มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16782	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3	มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16783	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7600.37	ล้านบาท
16784	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7673.45	ล้านบาท
16785	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7746.53	ล้านบาท
16786	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16787	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16788	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16789	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16790	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16791	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16792	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64.459999999999994	ร้อยละ
16793	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.58	ร้อยละ
16794	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.7	ร้อยละ
16795	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.24	ร้อยละ
16796	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.55	ร้อยละ
16797	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.86	ร้อยละ
16798	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30	ร้อยละของอำเภอทั้งหมดเปิดให้บริการ eService อย่างน้อย 8 บริการ
16799	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50	ร้อยละของอำเภอทั้งหมดเปิดให้บริการ eService อย่างน้อย 8 บริการ
16800	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละของอำเภอทั้งหมดเปิดให้บริการ eService อย่างน้อย 8 บริการ
16801	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16802	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	382.09	คะแนน
16803	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	412.66	คะแนน
16804	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1850.71	ล้านบาท
16805	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1868.51	ล้านบาท
16806	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1886.3	ล้านบาท
16807	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16808	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16809	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16810	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16811	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16812	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16813	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16409.650000000001	ล้านบาท
16814	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16490.09	ล้านบาท
16815	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16507.53	ล้านบาท
16816	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16817	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16818	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16819	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2	แก้วมังกร	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16820	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2	แก้วมังกร	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16821	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3.2	แก้วมังกร	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16822	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66	ร้อยละ
16823	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.7	ร้อยละ
16824	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.400000000000006	ร้อยละ
16825	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.86	ร้อยละ
16826	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	52.58	ร้อยละ
16827	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.29	ร้อยละ
16828	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16829	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16830	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
16831	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
16832	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
16833	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
16834	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	901.49	ล้านบาท
16835	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	918.83	ล้านบาท
16836	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	996.84	ล้านบาท
16837	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1287.9100000000001	ล้านบาท
16838	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1300.29	ล้านบาท
16839	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1312.68	ล้านบาท
16840	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16841	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16842	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16843	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16844	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16845	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16846	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.57	ร้อยละ
16847	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.46	ร้อยละ
16848	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55.36	ร้อยละ
16849	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.5	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16850	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.92	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16851	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.35	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
16852	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16853	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16854	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16855	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16856	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	356.18	คะแนน
16857	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	385.67	คะแนน
16858	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	9	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4135.1400000000003	ล้านบาท
16859	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	9	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4174.8999999999996	ล้านบาท
16860	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	9	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4214.66	ล้านบาท
16861	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16862	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16863	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16864	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16865	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16866	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16867	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.27	ร้อยละ
16868	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.26	ร้อยละ
16869	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	52.24	ร้อยละ
16870	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.64	ร้อยละ
16871	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.599999999999994	ร้อยละ
16872	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.55	ร้อยละ
16873	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16874	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16875	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
16876	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16877	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16878	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16879	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16880	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	380.7	คะแนน
16881	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	411.16	คะแนน
16882	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16883	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16884	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16885	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16886	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16887	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16888	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3	โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16889	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3	โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16890	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3	โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16891	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	360.84	ล้านบาท
16892	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	367.78	ล้านบาท
16893	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	399	ล้านบาท
16894	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6461.86	ล้านบาท
16895	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6523.99	ล้านบาท
16896	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6586.13	ล้านบาท
16897	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16898	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16899	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16900	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16901	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16902	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16903	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.75	ร้อยละ
16904	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85.87	ร้อยละ
16905	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16906	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.41	ร้อยละ
16907	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53.89	ร้อยละ
16908	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60.37	ร้อยละ
16909	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16910	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16911	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
16912	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
16913	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
16914	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
16915	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16916	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16917	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16918	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.2	อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16919	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.2	อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16920	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.2	อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16921	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16922	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16923	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1.3	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16924	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12649.62	ล้านบาท
16925	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12771.25	ล้านบาท
16926	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12892.88	ล้านบาท
16927	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16928	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16929	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16930	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16931	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16932	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16933	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.22	ร้อยละ
16934	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.37	ร้อยละ
16935	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	92.51	ร้อยละ
16936	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	4	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
16937	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	4	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
16938	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	4	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
16939	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16940	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	436.32	คะแนน
16941	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	445.05	คะแนน
16942	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3750	ไร่
16943	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5000	ไร่
16944	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6250	ไร่
16945	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2633.4	ล้านบาท
16946	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2658.72	ล้านบาท
16947	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2684.04	ล้านบาท
16948	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16949	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16950	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16951	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16952	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16953	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16954	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70.81	ร้อยละ
16955	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.7	ร้อยละ
16956	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.58	ร้อยละ
16957	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.48	ร้อยละ
16958	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.03	ร้อยละ
16959	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.58	ร้อยละ
16960	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16961	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16962	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
16963	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
16964	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	403.08	คะแนน
16965	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	411.14	คะแนน
16966	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5897.5	ล้านบาท
16967	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6014.28	ล้านบาท
16968	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6373.33	ล้านบาท
16969	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	648.66999999999996	ล้านบาท
16970	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	661.14	ล้านบาท
16971	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	717.28	ล้านบาท
16972	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4949.7	ล้านบาท
16973	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4997.3	ล้านบาท
16974	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5044.8900000000003	ล้านบาท
16975	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
16976	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
16977	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
16978	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
16979	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
16980	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
16981	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.8	ร้อยละ
16982	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.36	ร้อยละ
16983	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.319999999999993	ร้อยละ
16984	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
16985	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
16986	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
16987	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
16988	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	378.56	คะแนน
16989	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	408.84	คะแนน
16990	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
16991	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
16992	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
16993	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.98	ร้อยละ
16994	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.11	ร้อยละ
16995	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.23	ร้อยละ
16996	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2578.23	ล้านบาท
16997	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2603.02	ล้านบาท
16998	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2627.81	ล้านบาท
16999	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17000	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17001	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17002	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17003	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17004	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17005	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.97	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17006	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.81	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17007	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.66	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17008	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
17009	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
17010	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
17011	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
17012	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	409.08	คะแนน
17013	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	417.26	คะแนน
17014	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8412.48	ล้านบาท
17015	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8493.3700000000008	ล้านบาท
17016	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8574.26	ล้านบาท
17017	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17018	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17019	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17020	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17021	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17022	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17023	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17024	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17025	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17026	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.19	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17027	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.15	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17028	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26.12	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17029	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.96	ร้อยละ
17030	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.75	ร้อยละ
17031	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6.54	ร้อยละ
17032	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.72	ร้อยละ
17033	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.540000000000006	ร้อยละ
17034	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.36	ร้อยละ
17035	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17036	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17037	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
17038	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
17039	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	410.85	คะแนน
17040	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	419.07	คะแนน
17041	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1	ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17042	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1	ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17043	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1	ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17044	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2961.01	ล้านบาท
17045	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2989.48	ล้านบาท
17046	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3017.95	ล้านบาท
17047	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17048	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17049	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17050	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17051	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17052	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17053	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำ(ในเขตชลประทาน) 	IDEN 	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82849	ไร่
17054	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำ(ในเขตชลประทาน) 	IDEN 	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83349	ไร่
17055	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำ(ในเขตชลประทาน) 	IDEN 	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	83849	ไร่
17056	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
17057	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
17058	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
17059	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
17060	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
17061	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
17062	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
17063	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	408.22	คะแนน
17064	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	416.38	คะแนน
17065	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17066	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17067	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17068	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11600.92	ล้านบาท
17069	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11657.79	ล้านบาท
17070	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11714.66	ล้านบาท
17071	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3888.71	ล้านบาท
17072	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3926.1	ล้านบาท
17073	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3963.49	ล้านบาท
17074	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17075	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17076	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17077	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17078	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17079	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17080	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.22	ร้อยละ
17081	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.2	ร้อยละ
17082	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66.17	ร้อยละ
17083	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17084	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17085	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
17086	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
17087	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	397.39	คะแนน
17088	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	429.18	คะแนน
17089	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17090	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17091	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17092	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
17093	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
17094	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
17095	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.03	ร้อยละ
17096	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.75	ร้อยละ
17097	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.46	ร้อยละ
17098	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.41	ร้อยละ
17099	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.98	ร้อยละ
17100	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.55	ร้อยละ
17101	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
17102	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
17103	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
17104	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
17105	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	405.46	คะแนน
17106	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	413.57	คะแนน
17107	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7257.39	ล้านบาท
17108	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7327.17	ล้านบาท
17109	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7396.95	ล้านบาท
17110	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17111	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17112	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17113	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17114	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17115	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17116	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8.17	ร้อยละ
17117	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.4600000000000009	ร้อยละ
17118	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10.75	ร้อยละ
17119	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.33	ร้อยละ
17120	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.95	ร้อยละ
17121	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.58	ร้อยละ
17122	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
17123	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
17124	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
17125	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
17126	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	437.87	คะแนน
17127	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	446.63	คะแนน
17128	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17129	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17130	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17131	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17132	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17133	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17134	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3105.55	ล้านบาท
17135	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3135.41	ล้านบาท
17136	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3165.28	ล้านบาท
17137	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17138	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17139	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17140	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17141	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17142	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17143	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.400000000000006	ร้อยละ
17144	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.13	ร้อยละ
17145	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.86	ร้อยละ
17146	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.37	ร้อยละ
17147	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.75	ร้อยละ
17148	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.13	ร้อยละ
17149	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17150	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17151	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
17152	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
17153	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	411.3	คะแนน
17154	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	419.53	คะแนน
17155	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23826.18	ล้านบาท
17156	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	23942.98	ล้านบาท
17157	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24059.77	ล้านบาท
17158	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7283.75	ล้านบาท
17159	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7353.78	ล้านบาท
17160	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7423.82	ล้านบาท
17161	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17162	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17163	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17164	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17165	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17166	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17167	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17168	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17169	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17170	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17171	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17172	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17173	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.67	ร้อยละ
17174	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.13	ร้อยละ
17175	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.59	ร้อยละ
17176	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
17177	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
17178	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
17179	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
17180	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17181	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
17182	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32370.86	ล้านบาท
17183	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32993.379999999997	ล้านบาท
17184	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35794.699999999997	ล้านบาท
17185	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17186	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17187	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2.1	ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17188	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17716.419999999998	ล้านบาท
17189	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18425.07	ล้านบาท
17190	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18602.240000000002	ล้านบาท
17191	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17192	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17193	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17194	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17195	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17196	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17197	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17198	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17199	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17200	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.25	ร้อยละ
17201	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.38	ร้อยละ
17202	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.51	ร้อยละ
17203	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17204	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17205	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
17206	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	380	คะแนน
17207	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	415.83	คะแนน
17208	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	424.15	คะแนน
17209	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	450.71	ล้านบาท
17210	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	455.04	ล้านบาท
17211	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	459.38	ล้านบาท
17212	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17213	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17214	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17215	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17216	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17217	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17218	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	กาแฟ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17219	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	กาแฟ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17220	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2.1	กาแฟ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17221	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17222	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17223	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17224	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.25	ร้อยละ
17225	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.38	ร้อยละ
17226	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.5	ร้อยละ
17227	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	84.09	ร้อยละ
17228	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.8	ร้อยละ
17229	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.51	ร้อยละ
17230	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17231	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17232	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
17233	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
17234	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17235	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
17236	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17237	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17238	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17239	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.2	ถั่วลิสง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17240	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.2	ถั่วลิสง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17241	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1.2	ถั่วลิสง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17242	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1646.63	ล้านบาท
17243	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1662.46	ล้านบาท
17244	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1678.3	ล้านบาท
17245	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17246	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17247	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17248	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17249	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17250	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17251	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.78	ร้อยละ
17252	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.35	ร้อยละ
17253	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.930000000000007	ร้อยละ
17254	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17255	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17256	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17257	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64.34	ร้อยละ
17258	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.459999999999994	ร้อยละ
17259	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.59	ร้อยละ
17260	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17261	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17262	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
17263	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
17264	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	381.05	คะแนน
17265	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	411.53	คะแนน
17266	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.1	แม่น้ำกวง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	คะแนน
17267	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.1	แม่น้ำกวง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51	คะแนน
17268	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1.1	แม่น้ำกวง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	52	คะแนน
17269	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17270	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17271	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17272	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4908.1099999999997	ล้านบาท
17273	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4955.3100000000004	ล้านบาท
17274	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5002.5	ล้านบาท
17275	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17276	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17277	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17278	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17279	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17280	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17281	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.1	มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17282	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.1	มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17283	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4.1	มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17284	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17285	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17286	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
17287	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
17288	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	385.23	คะแนน
17289	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	416.05	คะแนน
17290	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10211.64	ล้านบาท
17291	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10408.01	ล้านบาท
17292	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11291.71	ล้านบาท
17293	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17294	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17295	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17296	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20455.14	ล้านบาท
17297	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20555.41	ล้านบาท
17298	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20655.68	ล้านบาท
17299	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.22	ร้อยละ
17300	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.27	ร้อยละ
17301	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.3	ร้อยละ
17302	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
17303	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
17304	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
17305	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
17306	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	390.41	คะแนน
17307	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	421.64	คะแนน
17308	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1732.32	ล้านบาท
17309	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1748.98	ล้านบาท
17310	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1765.63	ล้านบาท
17311	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17312	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17313	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17314	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17315	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17316	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17317	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17318	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17319	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17320	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.1	ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17321	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.1	ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17322	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3.1	ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17323	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.6	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
17324	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.55	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
17325	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.5	อัตราป่วยตายฯ ที่ 
17326	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17327	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17328	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
17329	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
17330	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17331	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
17332	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1	ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17333	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1	ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17334	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1	ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17335	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.72	ร้อยละ
17336	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.92	ร้อยละ
17337	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.13	ร้อยละ
17338	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.2	ร้อยละ
17339	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.83	ร้อยละ
17340	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.650000000000006	ร้อยละ
17341	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17342	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17343	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17344	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
17345	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
17346	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
17347	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
17348	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	361.8	คะแนน
17349	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	390.74	คะแนน
17350	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1557.2	ล้านบาท
17351	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1572.17	ล้านบาท
17352	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1587.14	ล้านบาท
17353	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17354	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17355	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17356	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17357	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17358	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17359	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74.790000000000006	ร้อยละ
17360	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.3	ร้อยละ
17361	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	83.06	ร้อยละ
17362	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17363	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17364	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17365	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.91	ร้อยละ
17366	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.03	ร้อยละ
17367	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.16	ร้อยละ
17368	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17369	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17370	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
17371	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
17372	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	383.85	คะแนน
17373	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	414.56	คะแนน
17374	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.239999999999995	ร้อยละ
17375	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.930000000000007	ร้อยละ
17376	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.27	ร้อยละ
17377	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.23	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17378	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.61	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17379	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	36.79	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17380	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17381	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17382	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17383	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.1	ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17384	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.1	ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17385	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.1	ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17386	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.2	ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17387	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.2	ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17388	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.2	ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17389	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.3	บุก	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17390	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.3	บุก	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17391	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.3	บุก	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17392	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.4	มะละกอ	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17393	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.4	มะละกอ	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17394	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	4.4	มะละกอ	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17395	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2845.03	ล้านบาท
17396	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2872.39	ล้านบาท
17397	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	5.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2899.74	ล้านบาท
17398	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	5.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17399	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	5.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17400	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	5.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17401	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	5.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17402	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	5.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17403	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Performance Base	5.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17404	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17405	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17406	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
17407	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
17408	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	385.31	คะแนน
17409	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ตาก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	416.13	คะแนน
17410	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1023.6	ล้านบาท
17411	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1033.45	ล้านบาท
17412	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1043.29	ล้านบาท
17413	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17414	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17415	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17416	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17417	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17418	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17419	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1068.96	ล้านบาท
17420	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1336.2	ล้านบาท
17421	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1603.44	ล้านบาท
17422	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.54	ร้อยละ
17423	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.69	ร้อยละ
17424	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	89.84	ร้อยละ
17425	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17426	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17427	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	4	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17428	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.66	ร้อยละ
17429	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.88	ร้อยละ
17430	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.09	ร้อยละ
17431	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17432	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17433	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
17434	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
17435	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	383.64	คะแนน
17436	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	414.33	คะแนน
17437	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17438	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17439	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17440	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.2	ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17441	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.2	ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17442	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1.2	ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17443	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2949.9	ล้านบาท
17444	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3006.63	ล้านบาท
17445	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3261.91	ล้านบาท
17446	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2929.39	ล้านบาท
17447	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2957.56	ล้านบาท
17448	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2985.72	ล้านบาท
17449	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17450	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17451	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17452	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17453	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17454	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17455	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.11	ร้อยละ
17456	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53.85	ร้อยละ
17457	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.6	ร้อยละ
17458	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17459	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17460	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
17461	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
17462	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17463	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
17464	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1870.71	ล้านบาท
17465	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1888.7	ล้านบาท
17466	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1906.69	ล้านบาท
17467	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17468	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17469	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17470	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17471	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17472	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17473	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	จำนวนการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ให้เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยเพิ่มขึ้น 	IDEN 	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50	ไร่
17474	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	จำนวนการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ให้เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยเพิ่มขึ้น 	IDEN 	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80	ไร่
17475	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	จำนวนการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ให้เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยเพิ่มขึ้น 	IDEN 	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	110	ไร่
17476	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.77	ร้อยละ
17477	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.71	ร้อยละ
17478	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	92.64	ร้อยละ
17479	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.58	ร้อยละ
17480	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.45	ร้อยละ
17481	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.319999999999993	ร้อยละ
17482	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		 - 
17483	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		 - 
17484	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		 - 
17485	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
17486	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	383.58	คะแนน
17487	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	414.27	คะแนน
17488	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53.73	ร้อยละ
17489	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.11	ร้อยละ
17490	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.489999999999995	ร้อยละ
17491	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2248.2600000000002	ล้านบาท
17492	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2269.88	ล้านบาท
17493	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2291.5	ล้านบาท
17494	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17495	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17496	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17497	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17498	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17499	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17500	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17501	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17502	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17503	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17504	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17505	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17506	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.3	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17507	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.3	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17508	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3.3	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17509	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.47	ร้อยละ
17510	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.22	ร้อยละ
17511	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.97	ร้อยละ
17512	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	1	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
17513	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	1	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
17514	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	1	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
17515	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	2	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
17516	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	2	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17517	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	2	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
17518	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	16	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17519	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	16	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17520	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	16	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17521	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17522	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17523	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1.2	มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17524	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2537.6799999999998	ล้านบาท
17525	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2562.08	ล้านบาท
17526	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2586.4899999999998	ล้านบาท
17527	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17528	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17529	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17530	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17531	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17532	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17533	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.599999999999994	ร้อยละ
17534	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.989999999999995	ร้อยละ
17535	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.38	ร้อยละ
17536	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8.27	ร้อยละ
17537	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.68	ร้อยละ
17538	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.1	ร้อยละ
17539	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17540	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17541	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ผลผลิต
17542	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
17543	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17544	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
17545	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17546	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17547	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1	ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17548	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2	โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17549	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2	โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17550	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2	โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17551	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6179	ไร่
17552	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16310	ไร่
17553	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26440	ไร่
17554	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17555	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17556	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspots)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30	จำนวนจุดความร้อนลดลง ร้อยละ
17557	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17558	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3	ผลผลิต
17559	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงผลผลิต	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
17560	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		
17561	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		
17562	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		
17563	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
17564	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17565	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
17566	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.590000000000003	ร้อยละ
17567	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.68	ร้อยละ
17568	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	89.77	ร้อยละ
17569	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	884.69	ล้านบาท
17570	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	893.2	ล้านบาท
17571	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	901.71	ล้านบาท
17572	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17573	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17574	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17575	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17576	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17577	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17578	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	688.37	ล้านบาท
17579	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	701.6	ล้านบาท
17580	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3	รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	761.17	ล้านบาท
17581	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	4	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17582	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	4	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17583	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	4	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
17584	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	265	คะแนน
17585	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17586	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	350	คะแนน
17587	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1591.34	ล้านบาท
17588	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1606.64	ล้านบาท
17589	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1621.94	ล้านบาท
17590	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
17591	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78	ร้อยละ
17592	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.2	ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86	ร้อยละ
17593	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
17594	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
17595	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1.3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15	ร้อยละ
17596	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
17597	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
17598	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1	ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
17599	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.200000000000003	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17600	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.51	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17601	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.81	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
17602	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.1	แม่น้ำสะแกกรัง	MENU	เชิงคุณภาพ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57	คะแนน
17603	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.1	แม่น้ำสะแกกรัง	MENU	เชิงคุณภาพ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58	คะแนน
17604	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4.1	แม่น้ำสะแกกรัง	MENU	เชิงคุณภาพ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59	คะแนน
17605	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2	ผลผลิต
17606	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4	ผลผลิต
17607	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5	ผลผลิต
17608	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	330	คะแนน
17609	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	376.2	คะแนน
17610	2565.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	406.3	คะแนน
17611	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17612	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17613	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17614	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17615	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17616	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17617	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17618	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17619	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17620	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17621	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17622	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17623	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17624	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17625	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17626	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17627	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17628	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17629	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17630	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17631	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17632	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17633	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17634	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17635	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17636	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17637	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17638	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17639	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17640	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17641	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17642	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17643	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17644	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17645	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17646	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17647	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17648	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17649	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17650	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17651	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17652	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17653	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17654	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17655	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17656	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17657	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17658	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17659	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17660	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17661	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17662	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17663	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17664	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17665	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17666	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17667	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17668	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17669	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17670	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17671	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17672	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17673	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17674	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17675	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17676	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17677	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17678	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17679	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17680	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17681	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17682	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17683	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17684	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17685	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17686	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17687	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17688	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17689	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17690	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17691	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17692	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17693	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17694	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17695	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17696	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17697	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17698	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17699	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17700	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17701	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17702	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17703	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17704	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17705	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17706	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17707	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17708	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17709	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17710	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17711	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17712	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17713	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17714	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17715	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17716	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17717	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17718	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17719	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17720	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17721	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	7	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17722	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.2	ร้อยละของระยะเวลารอคอยการรับบริการลดลง (Smart OPD)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40	ร้อยละ
17723	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.2	ร้อยละของระยะเวลารอคอยการรับบริการลดลง (Smart OPD)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20	ร้อยละ
17724	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.2	ร้อยละของระยะเวลารอคอยการรับบริการลดลง (Smart OPD)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80	ร้อยละ
17725	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.1	การนำเสนอพิกัดครัวเรือนที่มีรายได้หลักจากการทำการเกษตรผ่านระบบข้อมูลการเกษตร จังหวัดพัทลุง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17726	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.1	การนำเสนอพิกัดครัวเรือนที่มีรายได้หลักจากการทำการเกษตรผ่านระบบข้อมูลการเกษตร จังหวัดพัทลุง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17727	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Potential Base	6.1	การนำเสนอพิกัดครัวเรือนที่มีรายได้หลักจากการทำการเกษตรผ่านระบบข้อมูลการเกษตร จังหวัดพัทลุง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17728	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17729	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17730	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17731	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17732	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17733	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17734	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17735	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17736	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17737	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17738	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17739	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17740	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17741	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17742	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17743	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17744	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17745	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17746	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17747	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17748	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17749	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17750	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17751	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17752	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17753	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17754	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17755	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17756	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17757	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17758	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17759	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17760	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17761	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17762	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17763	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17764	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17765	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17766	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17767	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17768	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17769	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17770	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17771	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17772	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17773	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17774	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17775	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17776	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17777	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17778	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17779	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17780	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17781	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17782	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17783	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17784	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17785	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17786	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17787	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17788	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17789	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17790	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17791	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17792	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17793	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17794	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17795	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17796	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17797	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17798	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17799	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17800	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17801	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17802	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17803	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17804	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17805	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17806	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17807	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17808	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17809	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17810	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17811	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17812	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17813	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17814	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17815	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17816	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17817	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17818	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17819	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17820	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17821	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17822	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17823	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17824	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17825	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17826	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17827	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17828	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17829	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17830	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17831	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17832	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17833	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17834	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17835	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17836	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17837	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17838	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	6	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17839	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17840	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17841	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17842	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17843	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17844	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17845	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17846	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17847	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17848	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17849	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17850	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17851	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17852	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17853	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17854	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17855	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17856	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17857	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17858	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17859	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17860	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17861	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17862	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17863	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17864	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17865	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17866	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17867	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17868	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17869	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17870	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17871	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17872	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17873	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17874	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17875	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17876	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17877	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17878	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17879	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17880	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17881	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17882	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17883	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17884	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17885	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17886	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17887	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17888	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17889	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17890	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17891	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17892	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17893	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17894	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17895	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17896	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17897	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17898	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17899	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17900	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17901	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17902	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17903	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17904	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17905	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17906	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17907	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Potential Base	6	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17908	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17909	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17910	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17911	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17912	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17913	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17914	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17915	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17916	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17917	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17918	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17919	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17920	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17921	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17922	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17923	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17924	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17925	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17926	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17927	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17928	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17929	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17930	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17931	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17932	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17933	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17934	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17935	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17936	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17937	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17938	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17939	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17940	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17941	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17942	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17943	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
17944	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
17945	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17946	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Potential Base	6	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
17947	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.45	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
17948	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48.44	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
17949	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.63	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
17950	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	60	คะแนน
17951	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58	คะแนน
17952	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.2	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59	คะแนน
17953	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.989999999999998	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
17954	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.53	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
17955	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	5.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.8	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
17956	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62	คะแนน
17957	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61	คะแนน
17958	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	5.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63	คะแนน
17959	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	5.1	แม่น้ำลพบุรี	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56	คะแนน
17960	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	5.1	แม่น้ำลพบุรี	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57	คะแนน
17961	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	5.1	แม่น้ำลพบุรี	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58	คะแนน
17962	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17963	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17964	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17965	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	375	คะแนน
17966	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	307.5	คะแนน
17967	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	5	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	240	คะแนน
17968	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalized Process) เพื่อนำไปสู่การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) ของจังหวัดสระบุรี	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17969	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalized Process) เพื่อนำไปสู่การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) ของจังหวัดสระบุรี	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17970	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Potential Base	5	การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalized Process) เพื่อนำไปสู่การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) ของจังหวัดสระบุรี	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17971	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17972	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
17973	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	5	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	ผลผลิต
17974	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17975	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17976	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17977	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17978	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17979	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17980	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17981	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17982	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17983	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17984	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17985	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17986	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17987	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17988	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17989	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17990	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17991	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17992	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17993	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17994	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17995	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
17996	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17997	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
17998	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
17999	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
18000	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18001	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
18002	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
18003	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18004	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18005	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
18006	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18007	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
18008	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
18009	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18010	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
18011	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18012	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
18013	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
18014	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
18015	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18016	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18017	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
18018	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18019	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18020	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18021	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
18022	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
18023	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
18024	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Potential Base	5	การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	MENU	เชิงผลผลิต	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
18025	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18026	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18027	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18028	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18029	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18030	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18031	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18032	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18033	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18034	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18035	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18036	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18037	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18038	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18039	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18040	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18041	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18042	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18043	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18044	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18045	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18046	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18047	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18048	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18049	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18050	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18051	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18052	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18053	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18054	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18055	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18056	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18057	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18058	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18059	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18060	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18061	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18062	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18063	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18064	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18065	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18066	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18067	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18068	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18069	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18070	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18071	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18072	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18073	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18074	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18075	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18076	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18077	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18078	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18079	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18080	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18081	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Potential Base	5	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18082	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	5	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27	มคก./ลบ.ม.
18083	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	5	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29	มคก./ลบ.ม.
18084	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	5	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31	มคก./ลบ.ม.
18085	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1.92	คะแนน
18086	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1.79	คะแนน
18087	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	5	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.06	คะแนน
18088	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18686.68	ล้านบาท
18089	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18142.41	ล้านบาท
18090	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	5	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18414.55	ล้านบาท
18091	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5335.7	ล้านบาท
18092	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	5	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2612.41	ล้านบาท
18093	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5093.17	ล้านบาท
18094	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	5	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4850.63	ล้านบาท
18095	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	5	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2374.92	ล้านบาท
18096	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	5	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2493.67	ล้านบาท
18097	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	5	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	491.97	ล้านบาท
18098	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	5	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	496.84	ล้านบาท
18099	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1576.93	ล้านบาท
18100	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	5	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	487.1	ล้านบาท
18101	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1592.7	ล้านบาท
18102	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	5	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1608.47	ล้านบาท
18103	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.36	ร้อยละ
18104	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	46.97	ร้อยละ
18105	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.08	ร้อยละ
18106	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.44	ร้อยละ
18107	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.9	ร้อยละ
18108	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.75	ร้อยละ
18109	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.6	ร้อยละ
18110	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.13	ร้อยละ
18111	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70	ร้อยละ
18112	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.680000000000007	ร้อยละ
18113	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.29	ร้อยละ
18114	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	5	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.79	ร้อยละ
18115	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66.34	ร้อยละ
18116	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.86	ร้อยละ
18117	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.08	ร้อยละ
18118	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.7	ร้อยละ
18119	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.17	ร้อยละ
18120	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.86	ร้อยละ
18121	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85.27	ร้อยละ
18122	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75.42	ร้อยละ
18123	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.35	ร้อยละ
18124	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.7	ร้อยละ
18125	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.36	ร้อยละ
18126	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.08	ร้อยละ
18127	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.35	ร้อยละ
18128	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.52	ร้อยละ
18129	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.22	ร้อยละ
18130	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69.62	ร้อยละ
18131	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.27	ร้อยละ
18132	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.78	ร้อยละ
18133	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.11	ร้อยละ
18134	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.69	ร้อยละ
18135	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.17	ร้อยละ
18136	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.35	ร้อยละ
18137	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.55	ร้อยละ
18138	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.7	ร้อยละ
18139	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.459999999999994	ร้อยละ
18140	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.27	ร้อยละ
18141	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	52.95	ร้อยละ
18142	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.32	ร้อยละ
18143	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69.86	ร้อยละ
18144	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.75	ร้อยละ
18145	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.78	ร้อยละ
18146	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.650000000000006	ร้อยละ
18147	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.21	ร้อยละ
18148	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.47	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18149	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.97	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18150	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.1	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18151	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.47	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18152	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	37.93	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18153	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.42	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18154	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.9	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18155	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.37	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18156	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.72	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18157	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.86	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18158	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.869999999999997	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18159	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.619999999999997	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18160	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.32	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18161	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.97	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18162	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.21	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18163	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.950000000000003	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18164	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.76	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18165	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.47	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18166	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18167	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18168	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	5	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18169	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	40.729999999999997	ต่อประชากรแสนคน
18170	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	41.58	ต่อประชากรแสนคน
18171	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.87	ต่อประชากรแสนคน
18172	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.17	ต่อประชากรแสนคน
18173	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.89	ต่อประชากรแสนคน
18174	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.03	ต่อประชากรแสนคน
18175	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.36	ต่อประชากรแสนคน
18176	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	35.630000000000003	ต่อประชากรแสนคน
18177	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	24.68	ต่อประชากรแสนคน
18178	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.44	ต่อประชากรแสนคน
18179	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.729999999999997	ต่อประชากรแสนคน
18180	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.349999999999994	ต่อประชากรแสนคน
18181	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53.98	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18182	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.29	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18183	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.6	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18184	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53.08	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18185	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.49	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18186	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.95	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18187	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.319999999999993	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18188	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50.14	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18189	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100.36	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18190	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.91	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18191	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.83	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18192	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.97	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18193	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.87	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18194	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.6	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18195	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58.45	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18196	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.76	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18197	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	38.6	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18198	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.22	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18199	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.2	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18200	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.62	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18201	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41.65	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18202	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18203	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
18204	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
18205	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
18206	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
18207	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
18208	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
18209	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
18210	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
18211	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
18212	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
18213	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	4.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
18214	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.5	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18215	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	32.4	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18216	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.18	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18217	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.28	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18218	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36.700000000000003	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18219	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.53	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18220	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.450000000000003	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18221	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.61	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18222	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22.31	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18223	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.6	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18224	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.03	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18225	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.92	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18226	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.159999999999997	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18227	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.29	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18228	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43.07	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18229	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25.68	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18230	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.28	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18231	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.6	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18232	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.04	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18233	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.76	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18234	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	4.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.86	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18235	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.1	แม่น้ำลพบุรี	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58	คะแนน
18236	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.1	แม่น้ำลพบุรี	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56	คะแนน
18237	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	4.1	แม่น้ำลพบุรี	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57	คะแนน
18238	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41	คะแนน
18239	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40	คะแนน
18240	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	4.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39	คะแนน
18241	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
18242	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	ผลผลิต
18243	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
18244	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18245	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	4	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18246	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	อำเภอ
18247	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Potential Base	4	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18248	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	4	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	อำเภอ
18249	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Potential Base	4	การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	อำเภอ
18250	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33	มคก./ลบ.ม.
18251	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33	มคก./ลบ.ม.
18252	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35	มคก./ลบ.ม.
18253	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33	มคก./ลบ.ม.
18254	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27	มคก./ลบ.ม.
18255	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29	มคก./ลบ.ม.
18256	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31	มคก./ลบ.ม.
18257	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35	มคก./ลบ.ม.
18258	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31	มคก./ลบ.ม.
18259	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35	มคก./ลบ.ม.
18260	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31	มคก./ลบ.ม.
18261	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	4	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31	มคก./ลบ.ม.
18262	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65314	ไร่
18263	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97971	ไร่
18264	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	4	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	130628	ไร่
18265	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	จำนวนการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ให้เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยเพิ่มขึ้น	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่ + ผลผลิต
18266	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	จำนวนการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ให้เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยเพิ่มขึ้น	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่ + ผลผลิต
18267	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	4	จำนวนการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ให้เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยเพิ่มขึ้น	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่ + ผลผลิต
18268	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	จำนวนพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น (ไร่)	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25	ไร่
18269	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	จำนวนพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น (ไร่)	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	36	ไร่
18270	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	4	จำนวนพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น (ไร่)	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47	ไร่
18271	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33	ครั้ง
18272	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41	ครั้ง
18273	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	4	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37	ครั้ง
18274	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1488.77	ล้านบาท
18275	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15901.68	ล้านบาท
18276	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	92523.04	ล้านบาท
18277	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43857.39	ล้านบาท
18278	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	93910.89	ล้านบาท
18279	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15670.1	ล้านบาท
18280	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95298.73	ล้านบาท
18281	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1467.09	ล้านบาท
18282	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44515.25	ล้านบาท
18283	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15438.52	ล้านบาท
18284	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1445.41	ล้านบาท
18285	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45173.11	ล้านบาท
18286	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5900.22	ล้านบาท
18287	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3094.49	ล้านบาท
18288	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2014.19	ล้านบาท
18289	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3550.56	ล้านบาท
18290	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2215.61	ล้านบาท
18291	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5632.03	ล้านบาท
18292	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2114.9	ล้านบาท
18293	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3403.94	ล้านบาท
18294	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3227.78	ล้านบาท
18295	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5363.84	ล้านบาท
18296	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3249.22	ล้านบาท
18297	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3389.17	ล้านบาท
18298	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	666.82	ล้านบาท
18299	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	945.4	ล้านบาท
18300	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	660.22	ล้านบาท
18301	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	241.5	ล้านบาท
18302	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	673.42	ล้านบาท
18303	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	246.33	ล้านบาท
18304	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1084.4100000000001	ล้านบาท
18305	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	964.31	ล้านบาท
18306	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	243.92	ล้านบาท
18307	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1063.1500000000001	ล้านบาท
18308	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1073.78	ล้านบาท
18309	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	4	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	954.85	ล้านบาท
18310	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	92.93	ร้อยละ
18311	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.73	ร้อยละ
18312	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	4	ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.53	ร้อยละ
18313	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	87.25	ร้อยละ
18314	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.62	ร้อยละ
18315	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.99	ร้อยละ
18316	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.09	ร้อยละ
18317	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.91	ร้อยละ
18318	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.709999999999994	ร้อยละ
18319	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.23	ร้อยละ
18320	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.57	ร้อยละ
18321	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74.19	ร้อยละ
18322	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.87	ร้อยละ
18323	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.54	ร้อยละ
18324	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.38	ร้อยละ
18325	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.29	ร้อยละ
18326	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.55	ร้อยละ
18327	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.57	ร้อยละ
18328	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.4	ร้อยละ
18329	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66.17	ร้อยละ
18330	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.930000000000007	ร้อยละ
18331	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.02	ร้อยละ
18332	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.98	ร้อยละ
18333	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.569999999999993	ร้อยละ
18334	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.12	ร้อยละ
18335	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.18	ร้อยละ
18336	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.45	ร้อยละ
18337	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	94.04	ร้อยละ
18338	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.95	ร้อยละ
18339	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	91.34	ร้อยละ
18340	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.18	ร้อยละ
18341	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.34	ร้อยละ
18342	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.69	ร้อยละ
18343	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.319999999999993	ร้อยละ
18344	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.09	ร้อยละ
18345	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.97	ร้อยละ
18346	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95.54	ร้อยละ
18347	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.260000000000005	ร้อยละ
18348	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.09	ร้อยละ
18349	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.58	ร้อยละ
18350	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.37	ร้อยละ
18351	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.17	ร้อยละ
18352	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90.7	ร้อยละ
18353	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85	ร้อยละ
18354	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	4	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.4	ร้อยละ
18355	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.62	ร้อยละ
18356	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.2	ร้อยละ
18357	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.99	ร้อยละ
18358	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.75	ร้อยละ
18359	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.13	ร้อยละ
18360	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.21	ร้อยละ
18361	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.3	ร้อยละ
18362	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70.36	ร้อยละ
18363	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.37	ร้อยละ
18364	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.16	ร้อยละ
18365	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.819999999999993	ร้อยละ
18366	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66.430000000000007	ร้อยละ
18367	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.86	ร้อยละ
18368	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.599999999999994	ร้อยละ
18369	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.81	ร้อยละ
18370	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.61	ร้อยละ
18371	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.75	ร้อยละ
18372	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.680000000000007	ร้อยละ
18373	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.010000000000005	ร้อยละ
18374	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.510000000000005	ร้อยละ
18375	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.81	ร้อยละ
18376	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74.03	ร้อยละ
18377	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.6	ร้อยละ
18378	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.32	ร้อยละ
18379	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.19	ร้อยละ
18380	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73.22	ร้อยละ
18381	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.26	ร้อยละ
18382	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33.28	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18383	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.23	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18384	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.64	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18385	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.13	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18386	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.96	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18387	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.18	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18388	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	38.119999999999997	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18389	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18390	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18391	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.97	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18392	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18393	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.020000000000003	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18394	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	35.26	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18395	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18396	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33.5	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18397	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน	IDEN	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3.7	ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
18398	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน	IDEN	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4.1399999999999997	ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
18399	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	4	อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน	IDEN	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3.4	ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
18400	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.35	ต่อประชากรแสนคน
18401	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.799999999999997	ต่อประชากรแสนคน
18402	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.7	ต่อประชากรแสนคน
18403	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.27	ต่อประชากรแสนคน
18404	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.59	ต่อประชากรแสนคน
18405	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.85	ต่อประชากรแสนคน
18406	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	36.86	ต่อประชากรแสนคน
18407	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.630000000000003	ต่อประชากรแสนคน
18408	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.57	ต่อประชากรแสนคน
18409	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.51	ต่อประชากรแสนคน
18410	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.58	ต่อประชากรแสนคน
18411	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	36.65	ต่อประชากรแสนคน
18412	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.42	ต่อประชากรแสนคน
18413	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	42.34	ต่อประชากรแสนคน
18414	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43.23	ต่อประชากรแสนคน
18415	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49.66	ต่อประชากรแสนคน
18416	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.909999999999997	ต่อประชากรแสนคน
18417	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	45.66	ต่อประชากรแสนคน
18418	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.01	ต่อประชากรแสนคน
18419	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.75	ต่อประชากรแสนคน
18420	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.31	ต่อประชากรแสนคน
18421	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.48	ต่อประชากรแสนคน
18422	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48.91	ต่อประชากรแสนคน
18423	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.94	ต่อประชากรแสนคน
18424	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.130000000000003	ต่อประชากรแสนคน
18425	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48.83	ต่อประชากรแสนคน
18426	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.08	ต่อประชากรแสนคน
18427	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	37.340000000000003	ต่อประชากรแสนคน
18428	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	44.72	ต่อประชากรแสนคน
18429	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.39	ต่อประชากรแสนคน
18430	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	แม่น้ำพังราด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61	คะแนน
18431	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	แม่น้ำพังราด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	คะแนน
18432	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	4	แม่น้ำพังราด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62	คะแนน
18433	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	แม่น้ำระยอง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55	คะแนน
18434	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	แม่น้ำระยอง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56	คะแนน
18435	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	4	แม่น้ำระยอง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57	คะแนน
18436	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4	แม่น้ำสะแกกรัง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51	คะแนน
18437	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4	แม่น้ำสะแกกรัง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50	คะแนน
18438	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	4	แม่น้ำสะแกกรัง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49	คะแนน
18439	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18440	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18441	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18442	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18443	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18444	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18445	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18446	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18447	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18448	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18449	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18450	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18451	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18452	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18453	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18454	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18455	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18456	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18457	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18458	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18459	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18460	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18461	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18462	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18463	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18464	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18465	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18466	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.15	ร้อยละ
18467	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.24	ร้อยละ
18468	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.95	ร้อยละ
18469	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18470	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18471	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18472	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18473	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18474	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18475	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18476	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18477	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18478	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18479	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18480	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18481	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18482	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18483	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18484	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.12	ร้อยละ
18485	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.12	ร้อยละ
18486	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18487	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18488	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18489	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18490	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18491	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18492	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18493	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18494	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18495	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18496	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18497	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18498	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18499	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18500	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18501	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18502	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.979999999999997	ร้อยละ
18503	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.979999999999997	ร้อยละ
18504	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.979999999999997	ร้อยละ
18505	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18506	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18507	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18508	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18509	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18510	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18511	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18512	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18513	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18514	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18515	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18516	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18517	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18518	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18519	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18520	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.97	ร้อยละ
18521	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.97	ร้อยละ
18522	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.97	ร้อยละ
18523	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18524	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18525	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18526	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18527	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18528	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18529	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18530	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18531	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18532	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18533	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18534	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18535	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18536	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18537	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18538	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18539	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18540	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18541	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18542	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18543	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18544	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18545	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18546	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18547	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18548	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18549	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18550	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18551	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18552	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18553	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18554	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18555	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18556	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18557	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18558	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18559	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18560	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18561	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18562	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18563	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18564	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18565	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18566	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18567	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18568	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18569	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18570	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18571	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18572	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18573	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18574	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18575	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18576	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18577	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18578	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18579	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18580	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18581	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18582	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18583	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18584	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18585	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18586	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18587	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18588	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18589	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18590	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18591	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18592	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18593	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18594	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18595	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2.	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.21	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18596	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2.	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	45.2	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18597	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.2.	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	36.03	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18598	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	111.39	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18599	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20.63	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18600	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	120.23	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18601	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.15	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18602	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	103.75	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18603	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.66	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18604	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18605	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
18606	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
18607	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18608	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
18609	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
18610	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18611	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
18612	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18613	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
18614	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
18615	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
18616	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
18617	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
18618	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
18619	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18620	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18621	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
18622	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18623	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18624	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18625	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
18626	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
18627	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
18628	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
18629	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
18630	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
18631	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
18632	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
18633	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
18634	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
18635	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
18636	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
18637	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
18638	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
18639	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
18640	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
18641	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
18642	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
18643	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18644	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18645	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18646	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
18647	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
18648	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
18649	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
18650	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
18651	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
18652	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
18653	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
18654	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
18655	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
18656	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
18657	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
18658	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
18659	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
18660	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
18661	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
18662	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
18663	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
18664	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18665	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18666	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18667	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
18668	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
18669	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
18670	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
18671	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
18672	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
18673	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
18674	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
18675	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
18676	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
18677	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
18678	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
18679	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
18680	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
18681	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
18682	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
18683	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
18684	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
18685	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18686	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18687	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	3.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18688	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.659999999999997	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18689	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.92	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18690	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.15	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18691	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	83.15	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18692	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49.15	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18693	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	3.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.39	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18694	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.369999999999997	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18695	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	3.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.74	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18696	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	3.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.21	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
18697	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63	คะแนน
18698	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61	คะแนน
18699	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	3.1	แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62	คะแนน
18700	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	แม่น้ำลพบุรี	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55	คะแนน
18701	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	แม่น้ำลพบุรี	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53	คะแนน
18702	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	3.1	แม่น้ำลพบุรี	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54	คะแนน
18703	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
18704	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	ผลผลิต
18705	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
18706	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31	มคก./ลบ.ม.
18707	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31	มคก./ลบ.ม.
18708	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	36	มคก./ลบ.ม.
18709	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38	มคก./ลบ.ม.
18710	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35	มคก./ลบ.ม.
18711	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	3	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40	มคก./ลบ.ม.
18712	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27	มคก./ลบ.ม.
18713	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	3	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33	มคก./ลบ.ม.
18714	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	3	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29	มคก./ลบ.ม.
18715	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92.5	ร้อยละ
18716	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
18717	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	3	ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85	ร้อยละ
18718	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30	ครั้ง
18719	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29	ครั้ง
18720	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34	ครั้ง
18721	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25	ครั้ง
18722	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33	ครั้ง
18723	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	26	ครั้ง
18724	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	238803.32	ล้านบาท
18725	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	235325.6	ล้านบาท
18726	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32377.51	ล้านบาท
18727	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	231847.88	ล้านบาท
18728	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	32855.99	ล้านบาท
18729	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31899.02	ล้านบาท
18730	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	94755231	บาท
18731	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	90448175	บาท
18732	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	3	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	92170997	บาท
18733	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1425.82	ล้านบาท
18734	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1386.93	ล้านบาท
18735	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	3	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1361.01	ล้านบาท
18736	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2002.76	ล้านบาท
18737	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2203.04	ล้านบาท
18738	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3665.95	ล้านบาท
18739	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3840.52	ล้านบาท
18740	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1010.6	ล้านบาท
18741	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18096.63	ล้านบาท
18742	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1099.8	ล้านบาท
18743	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2102.9	ล้านบาท
18744	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6971.81	ล้านบาท
18745	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1698.62	ล้านบาท
18746	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3305.1	ล้านบาท
18747	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2233.7199999999998	ล้านบาท
18748	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4483.01	ล้านบาท
18749	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3004.64	ล้านบาท
18750	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19001.46	ล้านบาท
18751	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1239.8900000000001	ล้านบาท
18752	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1617.74	ล้านบาท
18753	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7303.8	ล้านบาท
18754	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3154.87	ล้านบาท
18755	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1152.17	ล้านบาท
18756	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1779.51	ล้านบาท
18757	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2424.02	ล้านบาท
18758	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2539.4499999999998	ล้านบาท
18759	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19906.29	ล้านบาท
18760	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3247.5	ล้านบาท
18761	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2308.59	ล้านบาท
18762	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6037.15	ล้านบาท
18763	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2340.09	ล้านบาท
18764	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2497.52	ล้านบาท
18765	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1111.6600000000001	ล้านบาท
18766	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5762.74	ล้านบาท
18767	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1047.43	ล้านบาท
18768	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3409.88	ล้านบาท
18769	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1298.93	ล้านบาท
18770	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2616.4499999999998	ล้านบาท
18771	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2378.59	ล้านบาท
18772	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4696.49	ล้านบาท
18773	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6639.82	ล้านบาท
18774	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4269.53	ล้านบาท
18775	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2127.35	ล้านบาท
18776	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3572.25	ล้านบาท
18777	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5488.32	ล้านบาท
18778	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1180.8399999999999	ล้านบาท
18779	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1061.1300000000001	ล้านบาท
18780	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3491.38	ล้านบาท
18781	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11074	ล้านบาท
18782	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1251.7	ล้านบาท
18783	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33369.14	ล้านบาท
18784	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17766.52	ล้านบาท
18785	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33702.83	ล้านบาท
18786	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2013.27	ล้านบาท
18787	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1238.72	ล้านบาท
18788	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10965.43	ล้านบาท
18789	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17418.16	ล้านบาท
18790	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10856.86	ล้านบาท
18791	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17592.34	ล้านบาท
18792	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1083.8800000000001	ล้านบาท
18793	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2033.4	ล้านบาท
18794	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1239.43	ล้านบาท
18795	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1073.26	ล้านบาท
18796	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1214.43	ล้านบาท
18797	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34036.519999999997	ล้านบาท
18798	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1062.6300000000001	ล้านบาท
18799	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1227.1600000000001	ล้านบาท
18800	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2053.54	ล้านบาท
18801	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	3	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1226.57	ล้านบาท
18802	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.31	ร้อยละ
18803	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.08	ร้อยละ
18804	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	3	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65.849999999999994	ร้อยละ
18805	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.08	ร้อยละ
18806	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.56	ร้อยละ
18807	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.010000000000005	ร้อยละ
18808	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.91	ร้อยละ
18809	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.87	ร้อยละ
18810	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	81.849999999999994	ร้อยละ
18811	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.55	ร้อยละ
18812	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.180000000000007	ร้อยละ
18813	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.28	ร้อยละ
18814	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.83	ร้อยละ
18815	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.17	ร้อยละ
18816	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	58.92	ร้อยละ
18817	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.66	ร้อยละ
18818	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.37	ร้อยละ
18819	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.02	ร้อยละ
18820	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.36	ร้อยละ
18821	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.12	ร้อยละ
18822	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.52	ร้อยละ
18823	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.59	ร้อยละ
18824	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.11	ร้อยละ
18825	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.86	ร้อยละ
18826	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.08	ร้อยละ
18827	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.08	ร้อยละ
18828	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.83	ร้อยละ
18829	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.239999999999995	ร้อยละ
18830	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.52	ร้อยละ
18831	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70.08	ร้อยละ
18832	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.55	ร้อยละ
18833	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.11	ร้อยละ
18834	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.13	ร้อยละ
18835	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85	ร้อยละ
18836	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.67	ร้อยละ
18837	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	3	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.33	ร้อยละ
18838	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	52.68	ร้อยละ
18839	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.46	ร้อยละ
18840	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.25	ร้อยละ
18841	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	55.89	ร้อยละ
18842	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.599999999999994	ร้อยละ
18843	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.11	ร้อยละ
18844	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.61	ร้อยละ
18845	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80.48	ร้อยละ
18846	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	75.41	ร้อยละ
18847	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.92	ร้อยละ
18848	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	43.59	ร้อยละ
18849	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.09	ร้อยละ
18850	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.49	ร้อยละ
18851	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.58	ร้อยละ
18852	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.72	ร้อยละ
18853	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.62	ร้อยละ
18854	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.84	ร้อยละ
18855	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.8	ร้อยละ
18856	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.630000000000003	ร้อยละ
18857	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.43	ร้อยละ
18858	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.17	ร้อยละ
18859	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.91	ร้อยละ
18860	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.55	ร้อยละ
18861	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57.3	ร้อยละ
18862	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66.25	ร้อยละ
18863	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	82.27	ร้อยละ
18864	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.37	ร้อยละ
18865	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.650000000000006	ร้อยละ
18866	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.68	ร้อยละ
18867	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	3	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.03	ร้อยละ
18868	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจัดหางาน มีงานทำ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.25	ร้อยละ
18869	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจัดหางาน มีงานทำ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.73	ร้อยละ
18870	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	3	ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจัดหางาน มีงานทำ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.489999999999995	ร้อยละ
18871	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.74	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18872	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	44.13	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18873	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.44	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18874	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.16	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18875	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.200000000000003	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18876	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.51	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18877	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	34.380000000000003	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18878	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.01	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18879	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.64	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
18880	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต่อลูกจ้าง 1000 คน กรณีร้ายแรง	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1.53	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน
18881	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต่อลูกจ้าง 1000 คน กรณีร้ายแรง	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.0099999999999998	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน
18882	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	3	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต่อลูกจ้าง 1000 คน กรณีร้ายแรง	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.4900000000000002	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน
18883	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48.59	ต่อประชากรแสนคน
18884	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.17	ต่อประชากรแสนคน
18885	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35.020000000000003	ต่อประชากรแสนคน
18886	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.47	ต่อประชากรแสนคน
18887	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33.270000000000003	ต่อประชากรแสนคน
18888	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.97	ต่อประชากรแสนคน
18889	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41.3	ต่อประชากรแสนคน
18890	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.61	ต่อประชากรแสนคน
18891	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35.770000000000003	ต่อประชากรแสนคน
18892	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.700000000000003	ต่อประชากรแสนคน
18893	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	51.14	ต่อประชากรแสนคน
18894	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33.979999999999997	ต่อประชากรแสนคน
18895	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.43	ร้อยละ
18896	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.18	ร้อยละ
18897	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95.68	ร้อยละ
18898	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18899	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18900	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18901	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.6399999999999997	ร้อยละ
18902	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.64	ร้อยละ
18903	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.1399999999999997	ร้อยละ
18904	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18905	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18906	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18907	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
18908	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.42	ร้อยละ
18909	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.42	ร้อยละ
18910	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18911	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18912	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18913	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.75	ร้อยละ
18914	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.75	ร้อยละ
18915	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลาดุก	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.75	ร้อยละ
18916	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18917	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18918	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.4.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18919	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18920	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18921	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18922	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18923	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18924	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18925	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18926	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18927	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18928	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.15	ร้อยละ
18929	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.95	ร้อยละ
18930	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.24	ร้อยละ
18931	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18932	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18933	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18934	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18935	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18936	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18937	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18938	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18939	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18940	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18941	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.12	ร้อยละ
18942	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.12	ร้อยละ
18943	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18944	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18945	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18946	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18947	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18948	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18949	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18950	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18951	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
18952	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.979999999999997	ร้อยละ
18953	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.979999999999997	ร้อยละ
18954	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.979999999999997	ร้อยละ
18955	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18956	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18957	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18958	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18959	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18960	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18961	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
18962	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
18963	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
18964	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.97	ร้อยละ
18965	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.97	ร้อยละ
18966	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.97	ร้อยละ
18967	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.4 	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18968	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.4 	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18969	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.4 	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18970	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18971	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18972	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18973	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18974	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18975	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18976	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18977	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18978	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
18979	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18980	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
18981	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
18982	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18983	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18984	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18985	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18986	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18987	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18988	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18989	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18990	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18991	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18992	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18993	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
18994	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18995	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
18996	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
18997	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
18998	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
18999	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19000	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19001	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19002	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19003	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19004	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19005	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19006	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19007	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19008	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19009	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19010	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19011	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19012	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19013	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19014	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19015	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19016	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19017	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19018	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19019	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19020	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19021	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19022	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19023	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19024	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19025	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19026	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19027	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	40.58	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19028	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.46	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19029	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43.54	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19030	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	38.57	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19031	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.55	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19032	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.2	คดีกลุ่ม 2	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.6	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19033	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.6	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19034	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.6	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19035	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.6	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19036	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19037	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19038	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19039	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19040	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19041	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19042	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19043	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19044	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19045	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19046	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19047	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19048	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19049	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19050	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19051	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19052	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19053	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19054	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19055	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19056	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19057	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95.68	ร้อยละ
19058	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.18	ร้อยละ
19059	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.43	ร้อยละ
19060	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19061	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19062	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19063	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19064	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19065	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19066	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19067	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19068	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19069	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19070	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19071	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19072	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19073	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19074	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19075	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19076	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19077	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19078	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19079	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19080	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19081	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19082	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19083	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19084	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19085	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19086	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19087	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.6399999999999997	ร้อยละ
19088	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.1399999999999997	ร้อยละ
19089	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.64	ร้อยละ
19090	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19091	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19092	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19093	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19094	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19095	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19096	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19097	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19098	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19099	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19100	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19101	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19102	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19103	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19104	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19105	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19106	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19107	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19108	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19109	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19110	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19111	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19112	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19113	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19114	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19115	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.42	ร้อยละ
19116	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.42	ร้อยละ
19117	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19118	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19119	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19120	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19121	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19122	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19123	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19124	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19125	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19126	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19127	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19128	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19129	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19130	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19131	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19132	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19133	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19134	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19135	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19136	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19137	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19138	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19139	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19140	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19141	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.75	ร้อยละ
19142	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.75	ร้อยละ
19143	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลาสวาย	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.75	ร้อยละ
19144	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19145	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19146	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19147	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19148	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19149	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	2.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19150	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.31	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19151	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.13	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19152	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.09	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19153	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21.77	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19154	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	2.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	38.35	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19155	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	2.1	คดีกลุ่ม 1	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24.85	คดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
19156	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48	คะแนน
19157	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	47	คะแนน
19158	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	2.1	แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46	คะแนน
19159	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62	คะแนน
19160	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64	คะแนน
19161	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	2.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63	คะแนน
19162	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48	คะแนน
19163	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49	คะแนน
19164	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	2.1	แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50	คะแนน
19165	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2..1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19166	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2..1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19167	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	2..1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19168	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
19169	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	ผลผลิต
19170	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	2	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
19171	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32	มคก./ลบ.ม.
19172	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30	มคก./ลบ.ม.
19173	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	2	ความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28	มคก./ลบ.ม.
19174	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ SUKHOTHAI (City Of Crafts And Folk Art)	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ผลิตภัณฑ์
19175	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ SUKHOTHAI (City Of Crafts And Folk Art)	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80	ผลิตภัณฑ์
19176	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	2	ความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ SUKHOTHAI (City Of Crafts And Folk Art)	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ผลิตภัณฑ์
19177	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.75	คะแนน
19178	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.64	คะแนน
19179	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	2	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.5299999999999998	คะแนน
19180	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรยั่งยืนเพิ่มขึ้น	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	13539.16	ไร่
19181	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรยั่งยืนเพิ่มขึ้น	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12659	ไร่
19182	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	2	จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรยั่งยืนเพิ่มขึ้น	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11508	ไร่
19183	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	25767.08	ล้านบาท
19184	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16787.55	ล้านบาท
19185	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60471.09	ล้านบาท
19186	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17035.64	ล้านบาท
19187	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2095.46	ล้านบาท
19188	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78573.8	ล้านบาท
19189	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	25391.83	ล้านบาท
19190	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16539.46	ล้านบาท
19191	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19880.650000000001	ล้านบาท
19192	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25016.58	ล้านบาท
19193	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2034.43	ล้านบาท
19194	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19586.849999999999	ล้านบาท
19195	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2064.9499999999998	ล้านบาท
19196	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76285.240000000005	ล้านบาท
19197	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62285.22	ล้านบาท
19198	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61378.16	ล้านบาท
19199	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77429.52	ล้านบาท
19200	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20174.46	ล้านบาท
19201	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5172	ล้านบาท
19202	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11576.12	ล้านบาท
19203	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1809.49	ล้านบาท
19204	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2584.4299999999998	ล้านบาท
19205	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5689.19	ล้านบาท
19206	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1603.03	ล้านบาท
19207	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1530.17	ล้านบาท
19208	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	760.73	ล้านบาท
19209	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1723.32	ล้านบาท
19210	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2829.96	ล้านบาท
19211	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	836.81	ล้านบาท
19212	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5031.84	ล้านบาท
19213	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1872.92	ล้านบาท
19214	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4574.3999999999996	ล้านบาท
19215	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	728.59	ล้านบาท
19216	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	662.35	ล้านบาท
19217	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2713.66	ล้านบาท
19218	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2587.3000000000002	ล้านบาท
19219	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1092.68	ล้านบาท
19220	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1919.39	ล้านบาท
19221	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6738.11	ล้านบาท
19222	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2611.7399999999998	ล้านบาท
19223	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6431.83	ล้านบาท
19224	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2872.91	ล้านบาท
19225	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2464.09	ล้านบาท
19226	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2842.88	ล้านบาท
19227	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3378.96	ล้านบาท
19228	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3071.78	ล้านบาท
19229	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2198.94	ล้านบาท
19230	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1744.9	ล้านบาท
19231	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	798.77	ล้านบาท
19232	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2425.04	ล้านบาท
19233	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2695.2	ล้านบาท
19234	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2098.9899999999998	ล้านบาท
19235	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3591.93	ล้านบาท
19236	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12127.36	ล้านบาท
19237	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2204.59	ล้านบาท
19238	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6928.73	ล้านบาท
19239	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3225.37	ล้านบาท
19240	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1787.79	ล้านบาท
19241	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1147.32	ล้านบาท
19242	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2964.72	ล้านบาท
19243	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3428.66	ล้านบาท
19244	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1457.3	ล้านบาท
19245	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1702.66	ล้านบาท
19246	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1201.95	ล้านบาท
19247	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13560.15	ล้านบาท
19248	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4803.12	ล้านบาท
19249	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1999.04	ล้านบาท
19250	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14916.17	ล้านบาท
19251	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2314.81	ล้านบาท
19252	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5430.59	ล้านบาท
19253	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6613.79	ล้านบาท
19254	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1895.65	ล้านบาท
19255	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6125.55	ล้านบาท
19256	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	11024.88	ล้านบาท
19257	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3265.39	ล้านบาท
19258	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6298.85	ล้านบาท
19259	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14238.16	ล้านบาท
19260	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	695.47	ล้านบาท
19261	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2742.32	ล้านบาท
19262	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1832.14	ล้านบาท
19263	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2710.5	ล้านบาท
19264	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15031.93	ล้านบาท
19265	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18361.18	ล้านบาท
19266	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	976.48	ล้านบาท
19267	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8157.43	ล้านบาท
19268	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1067.28	ล้านบาท
19269	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2835.08	ล้านบาท
19270	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1319.91	ล้านบาท
19271	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4567.3999999999996	ล้านบาท
19272	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2807.28	ล้านบาท
19273	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14884.56	ล้านบาท
19274	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18096.919999999998	ล้านบาท
19275	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3717.41	ล้านบาท
19276	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1692.38	ล้านบาท
19277	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3754.21	ล้านบาท
19278	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2952.18	ล้านบาท
19279	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1332.98	ล้านบาท
19280	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4487.22	ล้านบาท
19281	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	649.36	ล้านบาท
19282	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	643.17999999999995	ล้านบาท
19283	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2779.49	ล้านบาท
19284	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2328.75	ล้านบาท
19285	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	903.15	ล้านบาท
19286	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	649.61	ล้านบาท
19287	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6414.76	ล้านบาท
19288	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14737.19	ล้านบาท
19289	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	656.04	ล้านบาท
19290	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4613.07	ล้านบาท
19291	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4399.24	ล้านบาท
19292	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	655.79	ล้านบาท
19293	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	912.18	ล้านบาท
19294	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3011.22	ล้านบาท
19295	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1046.3499999999999	ล้านบาท
19296	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	996.01	ล้านบาท
19297	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	986.24	ล้านบาท
19298	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	921.21	ล้านบาท
19299	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6351.87	ล้านบาท
19300	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2305.69	ล้านบาท
19301	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1306.8399999999999	ล้านบาท
19302	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3680.6	ล้านบาท
19303	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2351.8000000000002	ล้านบาท
19304	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6688.18	ล้านบาท
19305	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18276.09	ล้านบาท
19306	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2981.7	ล้านบาท
19307	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1056.81	ล้านบาท
19308	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1675.79	ล้านบาท
19309	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	642.92999999999995	ล้านบาท
19310	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8239	ล้านบาท
19311	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4443.2299999999996	ล้านบาท
19312	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	18179.39	ล้านบาท
19313	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6621.96	ล้านบาท
19314	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17917.740000000002	ล้านบาท
19315	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8320.58	ล้านบาท
19316	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18542.98	ล้านบาท
19317	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1659.2	ล้านบาท
19318	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6288.98	ล้านบาท
19319	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6754.4	ล้านบาท
19320	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	2	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4658.75	ล้านบาท
19321	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	93.12	ร้อยละ
19322	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.2	ร้อยละ
19323	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.5	ร้อยละ
19324	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95	ร้อยละ
19325	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.13	ร้อยละ
19326	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
19327	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
19328	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	94.27	ร้อยละ
19329	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	2	ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	96.56	ร้อยละ
19330	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.959999999999994	ร้อยละ
19331	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	78.56	ร้อยละ
19332	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.95	ร้อยละ
19333	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	79.92	ร้อยละ
19334	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	69.989999999999995	ร้อยละ
19335	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.319999999999993	ร้อยละ
19336	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.08	ร้อยละ
19337	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.400000000000006	ร้อยละ
19338	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.17	ร้อยละ
19339	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	43.91	ร้อยละ
19340	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.49	ร้อยละ
19341	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.200000000000003	ร้อยละ
19342	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจัดหางาน มีงานทำ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	88.29	ร้อยละ
19343	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจัดหางาน มีงานทำ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	90.84	ร้อยละ
19344	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	2	ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจัดหางาน มีงานทำ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.56	ร้อยละ
19345	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	42.04	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
19346	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.69	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
19347	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44.37	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
19348	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.92	ต่อประชากรแสนคน
19349	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	36.97	ต่อประชากรแสนคน
19350	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.75	ต่อประชากรแสนคน
19351	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19352	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19353	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19354	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19355	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19356	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19357	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19358	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19359	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19360	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19361	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19362	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19363	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.24	ร้อยละ
19364	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.24	ร้อยละ
19365	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.15	ร้อยละ
19366	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.15	ร้อยละ
19367	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.15	ร้อยละ
19368	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.24	ร้อยละ
19369	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.95	ร้อยละ
19370	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.15	ร้อยละ
19371	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.95	ร้อยละ
19372	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.15	ร้อยละ
19373	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.15	ร้อยละ
19374	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.95	ร้อยละ
19375	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.24	ร้อยละ
19376	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.95	ร้อยละ
19377	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.24	ร้อยละ
19378	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.95	ร้อยละ
19379	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.95	ร้อยละ
19380	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.24	ร้อยละ
19381	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19382	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19383	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19384	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19385	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19386	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19387	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19388	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19389	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19390	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19391	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19392	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19393	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.12	ร้อยละ
19394	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.12	ร้อยละ
19395	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.12	ร้อยละ
19396	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.12	ร้อยละ
19397	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.12	ร้อยละ
19398	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.12	ร้อยละ
19399	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19400	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19401	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.12	ร้อยละ
19402	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.12	ร้อยละ
19403	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.12	ร้อยละ
19404	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.12	ร้อยละ
19405	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.12	ร้อยละ
19406	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19407	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19408	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19409	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.12	ร้อยละ
19410	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19411	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19412	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19413	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19414	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19415	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19416	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19417	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19418	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19419	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19420	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19421	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19422	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19423	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.979999999999997	ร้อยละ
19424	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.979999999999997	ร้อยละ
19425	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.979999999999997	ร้อยละ
19426	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.979999999999997	ร้อยละ
19427	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.979999999999997	ร้อยละ
19428	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.979999999999997	ร้อยละ
19429	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.979999999999997	ร้อยละ
19430	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.979999999999997	ร้อยละ
19431	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.979999999999997	ร้อยละ
19432	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.979999999999997	ร้อยละ
19433	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.979999999999997	ร้อยละ
19434	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.979999999999997	ร้อยละ
19435	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.979999999999997	ร้อยละ
19436	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.979999999999997	ร้อยละ
19437	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.979999999999997	ร้อยละ
19438	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.979999999999997	ร้อยละ
19439	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.979999999999997	ร้อยละ
19440	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.979999999999997	ร้อยละ
19441	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19442	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19443	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19444	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19445	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19446	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19447	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19448	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19449	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19450	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19451	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19452	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19453	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.97	ร้อยละ
19454	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.97	ร้อยละ
19455	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.97	ร้อยละ
19456	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.97	ร้อยละ
19457	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.97	ร้อยละ
19458	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.97	ร้อยละ
19459	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.97	ร้อยละ
19460	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.97	ร้อยละ
19461	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.97	ร้อยละ
19462	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.97	ร้อยละ
19463	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.97	ร้อยละ
19464	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.97	ร้อยละ
19465	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.97	ร้อยละ
19466	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.97	ร้อยละ
19467	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.97	ร้อยละ
19468	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.97	ร้อยละ
19469	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.97	ร้อยละ
19470	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.3.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.97	ร้อยละ
19471	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19472	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19473	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19474	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.18	ร้อยละ
19475	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.43	ร้อยละ
19476	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95.68	ร้อยละ
19477	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19478	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19479	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19480	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19481	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19482	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19483	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19484	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19485	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19486	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19487	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19488	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19489	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19490	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19491	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19492	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19493	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19494	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19495	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19496	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19497	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19498	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19499	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19500	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19501	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19502	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19503	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19504	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19505	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19506	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19507	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19508	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19509	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19510	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19511	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19512	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19513	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.95	ร้อยละ
19514	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.15	ร้อยละ
19515	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.24	ร้อยละ
19516	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19517	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19518	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19519	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.64	ร้อยละ
19520	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.1399999999999997	ร้อยละ
19521	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.6399999999999997	ร้อยละ
19522	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19523	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19524	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19525	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19526	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19527	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19528	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19529	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19530	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19531	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19532	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19533	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19534	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19535	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19536	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19537	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19538	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19539	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19540	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19541	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19542	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19543	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19544	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19545	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19546	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19547	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19548	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19549	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19550	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19551	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19552	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19553	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19554	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19555	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19556	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19557	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19558	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19559	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.12	ร้อยละ
19560	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.12	ร้อยละ
19561	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19562	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19563	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19564	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.42	ร้อยละ
19565	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19566	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.42	ร้อยละ
19567	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19568	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19569	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19570	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19571	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19572	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19573	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19574	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19575	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19576	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19577	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19578	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19579	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19580	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19581	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19582	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19583	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19584	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19585	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19586	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19587	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19588	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19589	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19590	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19591	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19592	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19593	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19594	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19595	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19596	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19597	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19598	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19599	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19600	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19601	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19602	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19603	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.979999999999997	ร้อยละ
19604	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.979999999999997	ร้อยละ
19605	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.979999999999997	ร้อยละ
19606	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19607	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19608	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19609	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.75	ร้อยละ
19610	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.75	ร้อยละ
19611	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.75	ร้อยละ
19612	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19613	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19614	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19615	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19616	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19617	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19618	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19619	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19620	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19621	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19622	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19623	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19624	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19625	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19626	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19627	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19628	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19629	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19630	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19631	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19632	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19633	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19634	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19635	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19636	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19637	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19638	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19639	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19640	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19641	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19642	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19643	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19644	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อย	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19645	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19646	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19647	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19648	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.97	ร้อยละ
19649	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.97	ร้อยละ
19650	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.2.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.97	ร้อยละ
19651	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19652	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19653	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19654	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19655	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19656	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19657	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19658	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19659	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19660	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19661	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19662	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19663	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19664	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19665	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19666	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19667	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19668	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19669	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19670	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19671	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19672	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19673	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19674	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19675	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19676	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19677	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19678	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19679	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19680	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19681	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19682	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19683	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19684	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19685	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19686	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19687	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19688	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19689	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19690	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19691	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
19692	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
19693	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19694	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19695	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19696	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19697	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19698	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19699	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19700	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19701	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19702	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19703	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19704	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19705	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19706	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19707	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19708	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19709	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19710	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19711	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
19712	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
19713	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.4	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
19714	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19715	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19716	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19717	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19718	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19719	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19720	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19721	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19722	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19723	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19724	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19725	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19726	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19727	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19728	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19729	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19730	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19731	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19732	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19733	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19734	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19735	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19736	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19737	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19738	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19739	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19740	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19741	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19742	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19743	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19744	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19745	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19746	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19747	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19748	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19749	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19750	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19751	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19752	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19753	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
19754	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
19755	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
19756	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19757	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19758	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19759	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19760	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19761	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19762	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19763	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19764	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19765	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19766	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19767	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19768	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19769	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19770	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19771	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19772	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19773	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19774	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
19775	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
19776	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.3	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
19777	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19778	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19779	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19780	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19781	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19782	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19783	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19784	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19785	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19786	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19787	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19788	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19789	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19790	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19791	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19792	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19793	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19794	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19795	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19796	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19797	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19798	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19799	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19800	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19801	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19802	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19803	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19804	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19805	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19806	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19807	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19808	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19809	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19810	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19811	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19812	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19813	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19814	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19815	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19816	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
19817	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
19818	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
19819	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19820	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19821	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19822	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19823	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19824	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19825	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19826	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19827	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19828	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19829	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19830	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19831	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19832	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19833	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19834	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19835	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19836	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19837	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
19838	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
19839	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.2	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
19840	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19841	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19842	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19843	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19844	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19845	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19846	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19847	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19848	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19849	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19850	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19851	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19852	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19853	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19854	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19855	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19856	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19857	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19858	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19859	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19860	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19861	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19862	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19863	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19864	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19865	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19866	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19867	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19868	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19869	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19870	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19871	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19872	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19873	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19874	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19875	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19876	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19877	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19878	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19879	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
19880	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
19881	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าวหอมมะลิ	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
19882	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19883	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19884	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19885	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19886	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19887	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19888	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19889	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19890	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19891	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19892	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19893	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผึ้งโพรง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19894	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19895	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19896	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19897	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19898	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19899	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19900	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
19901	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
19902	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Performance Base	1.1.1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ	2	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
19903	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
19904	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	ผลผลิต
19905	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Performance Base	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
19906	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.2400000000000002	คะแนน
19907	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.91	คะแนน
19908	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.71	คะแนน
19909	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.6	คะแนน
19910	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.44	คะแนน
19911	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.5	คะแนน
19912	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.65	คะแนน
19913	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.5499999999999998	คะแนน
19914	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.4500000000000002	คะแนน
19915	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.3199999999999998	คะแนน
19916	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.5	คะแนน
19917	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.78	คะแนน
19918	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2.37	คะแนน
19919	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2.57	คะแนน
19920	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Performance Base	1	ค่าคะแนนเฉลี่ยของสถานประกอบการสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2.2999999999999998	คะแนน
19921	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19037.71	ล้านบาท
19922	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19608.84	ล้านบาท
19923	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Performance Base	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	19323.28	ล้านบาท
19924	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	มูลค่าทางการตลาดของสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	631.13	ล้านบาท
19925	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	มูลค่าทางการตลาดของสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	688.31	ล้านบาท
19926	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Performance Base	1	มูลค่าทางการตลาดของสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	573.95000000000005	ล้านบาท
19927	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	มูลค่ารวมของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	14713.86	ล้านบาท
19928	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	มูลค่ารวมของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15265.98	ล้านบาท
19929	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	มูลค่ารวมของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	13443.74	ล้านบาท
19930	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Performance Base	1	มูลค่ารวมของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	12173.62	ล้านบาท
19931	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	มูลค่ารวมของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16029.27	ล้านบาท
19932	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Performance Base	1	มูลค่ารวมของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15647.63	ล้านบาท
19933	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1624.6	ล้านบาท
19934	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1188.51	ล้านบาท
19935	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1589.9	ล้านบาท
19936	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1382.98	ล้านบาท
19937	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1360.12	ล้านบาท
19938	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2086.2600000000002	ล้านบาท
19939	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3201.23	ล้านบาท
19940	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2481.59	ล้านบาท
19941	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2212.87	ล้านบาท
19942	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1991.43	ล้านบาท
19943	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1751.02	ล้านบาท
19944	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1496.13	ล้านบาท
19945	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6780.21	ล้านบาท
19946	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2729.75	ล้านบาท
19947	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	881.66	ล้านบาท
19948	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6163.83	ล้านบาท
19949	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2740.46	ล้านบาท
19950	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7743.91	ล้านบาท
19951	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2526.41	ล้านบาท
19952	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1102.0999999999999	ล้านบาท
19953	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2609.96	ล้านบาท
19954	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1245.0999999999999	ล้านบาท
19955	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2411.5700000000002	ล้านบาท
19956	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2870.96	ล้านบาท
19957	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	925.74	ล้านบาท
19958	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1834.4	ล้านบาท
19959	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2296.73	ล้านบาท
19960	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1705.83	ล้านบาท
19961	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1896.6	ล้านบาท
19962	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	969.82	ล้านบาท
19963	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3048.79	ล้านบาท
19964	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1665.61	ล้านบาท
19965	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1157.21	ล้านบาท
19966	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1521.28	ล้านบาท
19967	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7039.91	ล้านบาท
19968	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2323.5100000000002	ล้านบาท
19969	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2434.15	ล้านบาท
19970	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1428.12	ล้านบาท
19971	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1514.19	ล้านบาท
19972	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1667.63	ล้านบาท
19973	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1131.9100000000001	ล้านบาท
19974	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1452.13	ล้านบาท
19975	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3353.67	ล้านบาท
19976	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1212.31	ล้านบาท
19977	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6472.02	ล้านบาท
19978	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7391.91	ล้านบาท
19979	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1787.06	ล้านบาท
19980	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Performance Base	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2605.67	ล้านบาท
19981	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1228.43	ล้านบาท
19982	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	21320.92	ล้านบาท
19983	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2631.77	ล้านบาท
19984	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30104.240000000002	ล้านบาท
19985	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7176.02	ล้านบาท
19986	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5120.3	ล้านบาท
19987	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5070.1000000000004	ล้านบาท
19988	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20122.349999999999	ล้านบาท
19989	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2018.87	ล้านบาท
19990	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16428.77	ล้านบาท
19991	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1253	ล้านบาท
19992	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3507.17	ล้านบาท
19993	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20321.580000000002	ล้านบาท
19994	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48326.37	ล้านบาท
19995	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3438.4	ล้านบาท
19996	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2658.09	ล้านบาท
19997	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9208.4699999999993	ล้านบาท
19998	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19832.91	ล้านบาท
19999	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2771.27	ล้านบาท
20000	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49292.9	ล้านบาท
20001	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	649.5	ล้านบาท
20002	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3799.48	ล้านบาท
20003	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	21532.02	ล้านบาท
20004	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5397.63	ล้านบาท
20005	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2826.7	ล้านบาท
20006	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2039.06	ล้านบาท
20007	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	7319.54	ล้านบาท
20008	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2798.98	ล้านบาท
20009	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48809.63	ล้านบาท
20010	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	20229.57	ล้านบาท
20011	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29513.96	ล้านบาท
20012	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21109.82	ล้านบาท
20013	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29809.1	ล้านบาท
20014	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2684.41	ล้านบาท
20015	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5291.79	ล้านบาท
20016	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2417.0500000000002	ล้านบาท
20017	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2369.66	ล้านบาท
20018	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3472.78	ล้านบาท
20019	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	20031.240000000002	ล้านบาท
20020	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3837.47	ล้านบาท
20021	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9117.2999999999993	ล้านบาท
20022	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	643.13	ล้านบาท
20023	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2393.36	ล้านบาท
20024	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	636.76	ล้านบาท
20025	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5019.8999999999996	ล้านบาท
20026	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7247.78	ล้านบาท
20027	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9299.65	ล้านบาท
20028	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2059.25	ล้านบาท
20029	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16266.11	ล้านบาท
20030	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5344.71	ล้านบาท
20031	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19923.12	ล้านบาท
20032	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3875.47	ล้านบาท
20033	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1240.71	ล้านบาท
20034	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Performance Base	1	รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	16591.43	ล้านบาท
20035	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
20036	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
20037	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
20038	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
20039	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
20040	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.84	ร้อยละ
20041	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
20042	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
20043	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
20044	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6.75	ร้อยละ
20045	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.75	ร้อยละ
20046	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7.75	ร้อยละ
20047	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
20048	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
20049	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
20050	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
20051	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
20052	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
20053	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
20054	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
20055	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
20056	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	10	ร้อยละ
20057	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6	ร้อยละ
20058	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12.59	ร้อยละ
20059	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	17.97	ร้อยละ
20060	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.97	ร้อยละ
20061	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.97	ร้อยละ
20062	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	89.77	ร้อยละ
20063	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.349999999999994	ร้อยละ
20064	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Performance Base	1	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.92	ร้อยละ
20065	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
20066	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
20067	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
20068	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
20069	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
20070	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11.15	ร้อยละ
20071	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
20072	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9.33	ร้อยละ
20073	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.5	ร้อยละ
20074	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9.42	ร้อยละ
20075	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7.42	ร้อยละ
20076	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.42	ร้อยละ
20077	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
20078	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
20079	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
20080	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
20081	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
20082	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
20083	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
20084	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
20085	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
20086	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10	ร้อยละ
20087	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	14.56	ร้อยละ
20088	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
20089	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.979999999999997	ร้อยละ
20090	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.979999999999997	ร้อยละ
20091	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.979999999999997	ร้อยละ
20092	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	92.36	ร้อยละ
20093	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	98.32	ร้อยละ
20094	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	88.68	ร้อยละ
20095	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85	ร้อยละ
20096	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	91.66	ร้อยละ
20097	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Performance Base	1	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	85	ร้อยละ
20098	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
20099	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
20100	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
20101	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
20102	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6	ร้อยละ
20103	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
20104	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
20105	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5	ร้อยละ
20106	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4	ร้อยละ
20107	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4.1399999999999997	ร้อยละ
20108	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3.64	ร้อยละ
20109	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4.6399999999999997	ร้อยละ
20110	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
20111	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
20112	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
20113	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
20114	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
20115	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
20116	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
20117	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
20118	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
20119	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5	ร้อยละ
20120	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8.99	ร้อยละ
20121	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7	ร้อยละ
20122	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18.12	ร้อยละ
20123	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	17.12	ร้อยละ
20124	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19.12	ร้อยละ
20125	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
20126	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
20127	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-กล้วยหอม	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
20128	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
20129	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
20130	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
20131	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
20132	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.97	ร้อยละ
20133	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ข้าว	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.489999999999995	ร้อยละ
20134	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	95.68	ร้อยละ
20135	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	97.43	ร้อยละ
20136	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	99.18	ร้อยละ
20137	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
20138	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
20139	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-ผัก	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
20140	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
20141	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
20142	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
20143	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
20144	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
20145	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ	3	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
20146	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.64	ร้อยละ
20147	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.28	ร้อยละ
20148	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60	ร้อยละ
20149	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.24	ร้อยละ
20150	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27.15	ร้อยละ
20151	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Performance Base	1	ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ	1	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	25.95	ร้อยละ
20152	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.08	ล้านบาท
20153	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.23	ล้านบาท
20154	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Performance Base	1	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.380000000000003	ล้านบาท
20155	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.39	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
20156	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.01	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
20157	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32.93	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
20158	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.61	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
20159	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
20160	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Performance Base	1	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.81	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
20161	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	แม่น้ำกวง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51	คะแนน
20162	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	แม่น้ำกวง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50	คะแนน
20163	2564.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Performance Base	1	แม่น้ำกวง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49	คะแนน
20164	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20165	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20166	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20167	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20168	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20169	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20170	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20171	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20172	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20173	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20174	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20175	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20176	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20177	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20178	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20179	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20180	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20181	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20182	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20183	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20184	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20185	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
20186	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
20187	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
20188	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20189	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20190	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20191	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20192	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20193	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20194	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20195	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20196	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20197	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20198	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20199	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20200	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20201	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20202	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20203	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20204	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20205	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20206	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20207	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20208	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20209	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20210	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20211	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20212	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Area Base,	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20213	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Area Base,	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20214	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Area Base,	5	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20215	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20216	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20217	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20218	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20219	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20220	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20221	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20222	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20223	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20224	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะขามหวาน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20225	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะขามหวาน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20226	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะขามหวาน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20227	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1.	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20228	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1.	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20229	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1.	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20230	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20231	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20232	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20233	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20234	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20235	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20236	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20237	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20238	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20239	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20240	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20241	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20242	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20243	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20244	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20245	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20246	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20247	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20248	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20249	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20250	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20251	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20252	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20253	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20254	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Area Base,	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20255	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Area Base,	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20256	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Area Base,	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20257	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20258	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20259	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20260	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20261	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20262	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20263	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Agenda Base,
Area Base,"	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20264	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Agenda Base,
Area Base,"	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20265	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Agenda Base,
Area Base,"	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20266	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20267	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20268	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20269	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
20270	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
20271	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
20272	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20273	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20274	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20275	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20276	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20277	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20278	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Agenda Base,
Area Base,"	1	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20279	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Agenda Base,
Area Base,"	1	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20280	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Agenda Base,
Area Base,"	1	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20281	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20282	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20283	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20284	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
20285	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
20286	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
20287	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20288	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20289	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20290	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20291	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20292	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20293	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20294	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20295	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20296	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20297	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20298	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20299	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20300	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20301	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20302	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20303	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20304	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20305	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20306	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20307	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20308	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20309	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20310	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20311	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20312	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20313	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20314	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20315	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20316	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20317	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20318	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20319	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20320	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
20321	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
20322	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
20323	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20324	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20325	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20326	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20327	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20328	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20329	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20330	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20331	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20332	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20333	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20334	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20335	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20336	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20337	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20338	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20339	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20340	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20341	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20342	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20343	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20344	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20345	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20346	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20347	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20348	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20349	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20350	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20351	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20352	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Agenda Base,
Area Base,"	5	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20353	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20354	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20355	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20356	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20357	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20358	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20359	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะนาว	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20360	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะนาว	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20361	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะนาว	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20362	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20363	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20364	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20365	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20366	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20367	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20368	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20369	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20370	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20371	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20372	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20373	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20374	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20375	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20376	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20377	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20378	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20379	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20380	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20381	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20382	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20383	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20384	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20385	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20386	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
20387	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
20388	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20389	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20390	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20391	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20392	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20393	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20394	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20395	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20396	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20397	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20398	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20399	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20400	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20401	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20402	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20403	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20404	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20405	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20406	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20407	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20408	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20409	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20410	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20411	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20412	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20413	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20414	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20415	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20416	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20417	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20418	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Area Base,	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20419	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Area Base,	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20420	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Area Base,	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20421	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
20422	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
20423	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20424	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20425	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20426	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20427	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20428	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20429	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	2	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
20430	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	2	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
20431	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Area Base,	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20432	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Area Base,	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20433	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Area Base,	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20434	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Area Base,	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20435	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Area Base,	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20436	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Area Base,	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20437	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20438	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20439	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20440	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20441	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20442	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20443	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20444	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20445	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20446	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20447	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20448	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20449	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20450	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20451	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20452	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20453	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20454	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20455	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20456	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20457	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20458	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20459	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20460	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20461	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20462	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20463	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20464	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20465	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20466	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20467	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20468	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20469	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20470	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20471	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20472	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20473	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20474	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20475	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20476	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20477	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20478	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20479	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20480	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20481	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20482	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20483	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20484	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20485	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20486	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20487	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20488	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20489	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20490	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20491	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20492	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20493	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20494	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20495	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20496	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20497	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20498	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20499	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20500	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20501	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20502	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20503	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20504	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20505	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20506	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20507	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20508	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20509	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20510	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20511	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20512	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20513	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20514	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20515	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20516	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20517	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20518	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20519	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20520	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20521	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20522	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20523	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20524	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20525	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20526	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20527	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20528	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20529	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20530	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20531	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20532	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20533	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20534	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20535	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20536	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20537	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20538	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20539	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20540	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20541	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20542	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20543	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20544	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20545	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20546	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20547	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20548	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20549	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20550	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20551	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20552	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20553	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20554	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20555	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20556	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20557	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Area Base,
Innovation Base,"	4	การเพิ่มผลิตภาพ SMES ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติ	INNO	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20558	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Area Base,
Innovation Base,"	4	การเพิ่มผลิตภาพ SMES ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติ	INNO	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20559	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Area Base,
Innovation Base,"	4	การเพิ่มผลิตภาพ SMES ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติ	INNO	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20560	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20561	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20562	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20563	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20564	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20565	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20566	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Area Base,	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20567	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Area Base,	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20568	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Area Base,	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20569	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20570	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20571	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20572	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20573	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20574	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะยงชิด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20575	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ส้มโอ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20576	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ส้มโอ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20577	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ส้มโอ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20578	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20579	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20580	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20581	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว		เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20582	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว		เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20583	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว		เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20584	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1		เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
20585	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1		เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
20586	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1		เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
20587	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	แม่น้ำสายหลักที่ 2		เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
20588	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	แม่น้ำสายหลักที่ 2		เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
20589	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	แม่น้ำสายหลักที่ 2		เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
20590	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Area Base,	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน		เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20591	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Area Base,	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน		เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20592	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Area Base,	3	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน		เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20593	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ		เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
20594	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ		เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
20595	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด		เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20596	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด		เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20597	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด		เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20598	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20599	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20600	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20601	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20602	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20603	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20604	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20605	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20606	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-สับปะรด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20607	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20608	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20609	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20610	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20611	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20612	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20613	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Area Base,	4	ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
20614	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Area Base,	4	ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
20615	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Area Base,	4	ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
20616	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20617	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20618	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20619	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20620	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20621	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20622	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20623	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20624	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20625	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Area Base,
Potential Base,"	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
20626	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Area Base,
Potential Base,"	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
20627	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20628	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20629	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20630	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20631	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20632	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20633	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20634	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20635	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20636	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20637	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20638	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20639	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20640	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20641	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20642	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20643	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20644	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20645	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20646	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20647	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20648	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20649	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20650	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20651	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20652	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20653	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20654	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20655	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20656	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20657	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20658	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20659	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20660	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20661	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20662	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20663	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20664	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20665	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20666	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20667	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20668	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20669	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20670	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20671	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20672	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20673	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20674	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20675	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	1.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20676	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	1.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20677	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	1.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20678	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	1.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20679	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	1.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20680	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	1.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20681	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Area Base,	2	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20682	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Area Base,	2	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20683	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Area Base,	2	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20684	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20685	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20686	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20687	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
20688	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
20689	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
20690	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	5.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20691	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	5.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20692	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	5.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20693	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	5.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20694	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	5.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20695	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	5.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20696	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20697	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20698	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20699	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20700	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20701	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20702	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20703	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20704	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20705	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20706	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20707	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20708	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Area Base,	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ครั้ง
20709	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Area Base,	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ครั้ง
20710	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Area Base,	3	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ครั้ง
20711	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20712	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20713	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20714	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20715	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20716	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20717	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20718	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20719	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20720	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20721	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20722	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20723	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
20724	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
20725	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
20726	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Agenda Base,
Area Base,"	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20727	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Agenda Base,
Area Base,"	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20728	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Agenda Base,
Area Base,"	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20729	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20730	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20731	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20732	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20733	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20734	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20735	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20736	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20737	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20738	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20739	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20740	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20741	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20742	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20743	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20744	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20745	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20746	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20747	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20748	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20749	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20750	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20751	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20752	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20753	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20754	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20755	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20756	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20757	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20758	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20759	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20760	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20761	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20762	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20763	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20764	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20765	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20766	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20767	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20768	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20769	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20770	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20771	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20772	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20773	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20774	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	"Area Base,
Potential Base,"	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
20775	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	"Area Base,
Potential Base,"	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
20776	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20777	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20778	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20779	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
20780	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
20781	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
20782	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Area Base,	4	ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการช่วยชีวิตประชาชนในจังหวัดปทุมธานีผ่านระบบ TOT Help Call Center	INNO	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
20783	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Area Base,	4	ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการช่วยชีวิตประชาชนในจังหวัดปทุมธานีผ่านระบบ TOT Help Call Center	INNO	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
20784	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Area Base,	4	ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการช่วยชีวิตประชาชนในจังหวัดปทุมธานีผ่านระบบ TOT Help Call Center	INNO	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4	ผลผลิต
20785	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20786	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20787	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20788	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20789	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20790	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20791	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Area Base,	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20792	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Area Base,	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20793	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Area Base,	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
20794	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20795	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20796	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20797	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20798	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20799	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20800	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20801	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20802	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20803	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
20804	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
20805	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20806	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20807	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20808	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	IDEN	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20809	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	IDEN	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20810	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	IDEN	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20811	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20812	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20813	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20814	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20815	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20816	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20817	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20818	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20819	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-ไก่พื้นเมือง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20820	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20821	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20822	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-ไก่พื้นเมือง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20823	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20824	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลองกอง	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20825	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-ไก่พื้นเมือง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20826	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Area Base,	2	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ครั้ง
20827	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Area Base,	2	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ครั้ง
20828	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Area Base,	2	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ครั้ง
20829	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20830	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20831	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20832	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20833	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20834	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20835	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20836	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20837	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20838	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20839	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20840	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20841	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20842	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20843	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20844	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	"Area Base,
Potential Base,"	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
20845	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	"Area Base,
Potential Base,"	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
20846	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20847	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20848	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20849	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20850	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20851	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20852	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20853	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20854	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20855	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20856	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20857	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลิ้นจี่	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20858	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20859	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20860	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20861	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20862	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20863	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20864	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
20865	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
20866	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
20867	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20868	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20869	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20870	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20871	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20872	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20873	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20874	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20875	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20876	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20877	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20878	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20879	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20880	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20881	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20882	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20883	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20884	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20885	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20886	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20887	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20888	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20889	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20890	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20891	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20892	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20893	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20894	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20895	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20896	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20897	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20898	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20899	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20900	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20901	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20902	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20903	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20904	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20905	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20906	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20907	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20908	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20909	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20910	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20911	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20912	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20913	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20914	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20915	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,"	1	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20916	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,"	1	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20917	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,"	1	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20918	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20919	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20920	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20921	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20922	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20923	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20924	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20925	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20926	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20927	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20928	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20929	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20930	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20931	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20932	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20933	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20934	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20935	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20936	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20937	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20938	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20939	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20940	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20941	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20942	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20943	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20944	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20945	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20946	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20947	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20948	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
20949	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
20950	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
20951	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,"	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20952	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,"	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20953	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Agenda Base,
Area Base,"	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20954	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20955	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20956	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20957	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20958	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20959	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20960	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20961	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20962	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20963	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20964	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20965	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20966	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20967	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20968	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20969	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
20970	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
20971	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
20972	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20973	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20974	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20975	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20976	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20977	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20978	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20979	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20980	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20981	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20982	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20983	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
20984	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20985	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20986	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20987	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
20988	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
20989	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
20990	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20991	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20992	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
20993	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
20994	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
20995	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
20996	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
20997	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
20998	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
20999	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21000	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21001	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21002	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Area Base,	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
21003	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Area Base,	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
21004	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Area Base,	3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
21005	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Area Base,	4	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
21006	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Area Base,	4	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
21007	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Area Base,	4	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
21008	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21009	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21010	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21011	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21012	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21013	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21014	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21015	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21016	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21017	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ถั่วลิสง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21018	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ถั่วลิสง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21019	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ถั่วลิสง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21020	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21021	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21022	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21023	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21024	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21025	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21026	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
21027	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
21028	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
21029	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Area Base,
Innovation Base,"	4	การพัฒนานวัตกรรมจังหวัด เรื่อง โครงการจดทะเบียนจำนองที่ดินรับโฉนดที่ดินภายใน 30 นาที	INNO	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ
21030	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Area Base,
Innovation Base,"	4	การพัฒนานวัตกรรมจังหวัด เรื่อง โครงการจดทะเบียนจำนองที่ดินรับโฉนดที่ดินภายใน 30 นาที	INNO	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ
21031	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Area Base,
Innovation Base,"	4	การพัฒนานวัตกรรมจังหวัด เรื่อง โครงการจดทะเบียนจำนองที่ดินรับโฉนดที่ดินภายใน 30 นาที	INNO	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ
21032	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21033	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21034	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21035	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21036	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21037	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21038	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21039	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21040	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21041	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21042	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21043	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-แพะ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21044	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Area Base,	2	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ครั้ง
21045	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Area Base,	2	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ครั้ง
21046	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Area Base,	2	จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ครั้ง
21047	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Area Base,	3	ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21048	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Area Base,	3	ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21049	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Area Base,	3	ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
21050	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21051	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21052	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21053	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21054	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21055	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21056	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21057	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21058	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21059	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21060	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21061	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21062	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21063	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21064	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21065	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21066	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21067	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21068	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21069	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21070	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21071	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
21072	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
21073	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
21074	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21075	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21076	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21077	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21078	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21079	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21080	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21081	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21082	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21083	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21084	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21085	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21086	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21087	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21088	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21089	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21090	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21091	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21092	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21093	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21094	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21095	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21096	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21097	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21098	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21099	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21100	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21101	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21102	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21103	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21104	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21105	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21106	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มังคุด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21107	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ขนุน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21108	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ขนุน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21109	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ขนุน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21110	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21111	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21112	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21113	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21114	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21115	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21116	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21117	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21118	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21119	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21120	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21121	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21122	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21123	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21124	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21125	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21126	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21127	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21128	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
21129	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
21130	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
21131	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21132	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21133	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21134	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21135	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21136	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะพร้าวน้ำหอม	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21137	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-สุกร	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21138	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-สุกร	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21139	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-สุกร	MENU	เชิงปริมาณ	6	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21140	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21141	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21142	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21143	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21144	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21145	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21146	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21147	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21148	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21149	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21150	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21151	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21152	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21153	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21154	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21155	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21156	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21157	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21158	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21159	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21160	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21161	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21162	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21163	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21164	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base,	1	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกส์	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21165	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base,	1	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกส์	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21166	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base,	1	มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกส์	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21167	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base,	2	ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21168	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base,	2	ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21169	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base,	2	ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	IDEN	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21170	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21171	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21172	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21173	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base,	4	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
21174	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base,	4	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
21175	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base,	4	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
21176	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21177	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21178	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21179	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ส้มเกลี้ยง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21180	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ส้มเกลี้ยง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21181	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ส้มเกลี้ยง	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21182	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-โกโก้	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21183	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-โกโก้	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21184	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-โกโก้	MENU	เชิงปริมาณ	7	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21185	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21186	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21187	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21188	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21189	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21190	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21191	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21192	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21193	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ลำไย	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21194	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21195	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21196	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21197	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21198	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21199	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21200	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21201	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21202	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (วัดค่าเฉลี่ยทั้งปี)	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21203	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21204	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21205	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21206	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21207	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21208	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21209	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21210	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21211	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21212	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21213	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21214	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ทุเรียน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21215	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21216	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21217	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21218	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21219	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21220	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21221	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
21222	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
21223	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
21224	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21225	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21226	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21227	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21228	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21229	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21230	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Area Base,	1	มูลค่าทางการตลาดของสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (บาท)	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
21231	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Area Base,	1	มูลค่าทางการตลาดของสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (บาท)	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
21232	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Area Base,	1	มูลค่าทางการตลาดของสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (บาท)	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
21233	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21234	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21235	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21236	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21237	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21238	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	4	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21239	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-หวาย	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21240	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-หวาย	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21241	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-หวาย	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21242	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21243	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21244	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21245	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21246	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21247	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21248	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21249	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21250	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21251	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21252	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21253	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21254	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21255	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21256	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21257	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21258	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21259	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21260	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Area Base,
Potential Base,"	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
21261	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Area Base,
Potential Base,"	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
21262	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21263	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21264	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21265	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21266	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21267	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21268	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21269	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21270	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21271	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21272	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21273	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21274	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21275	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21276	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21277	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-จำปาดะ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21278	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-จำปาดะ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21279	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-จำปาดะ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21280	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-กุ้งขาว	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21281	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-กุ้งขาว	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21282	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-กุ้งขาว	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21283	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21284	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21285	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21286	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21287	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21288	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21289	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21290	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21291	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21292	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21293	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21294	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21295	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Area Base,
Potential Base,"	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
21296	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Area Base,
Potential Base,"	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
21297	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21298	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21299	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21300	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21301	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21302	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21303	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21304	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21305	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
21306	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21307	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21308	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21309	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21310	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21311	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21312	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21313	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21314	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21315	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
21316	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
21317	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
21318	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
21319	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
21320	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
21321	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Area Base,	4	การพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
21322	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Area Base,	4	การพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2	ผลผลิต
21323	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Area Base,	4	การพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	IDEN	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3	ผลผลิต
21324	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21325	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21326	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21327	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Area Base,
Potential Base,"	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
21328	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Area Base,
Potential Base,"	1	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
21329	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21330	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21331	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21332	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21333	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21334	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21335	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21336	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21337	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
21338	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21339	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21340	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21341	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21342	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21343	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21344	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21345	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21346	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21347	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21348	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21349	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21350	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21351	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21352	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21353	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21354	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21355	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,"	2	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21356	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21357	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21358	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21359	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21360	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21361	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	4	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21362	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21363	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21364	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21365	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21366	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21367	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21368	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	2	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
21369	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	2	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
21370	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	9	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21371	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	9	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21372	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	9	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21373	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21374	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21375	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21376	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21377	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21378	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคนม	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21379	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21380	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21381	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Area Base,	4	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21382	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21383	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21384	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21385	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21386	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21387	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21388	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
21389	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
21390	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
21391	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21392	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21393	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21394	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21395	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21396	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
21397	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21398	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21399	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21400	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21401	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21402	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21403	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21404	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21405	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21406	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21407	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21408	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21409	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
21410	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
21411	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
21412	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21413	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21414	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21415	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21416	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21417	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21418	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21419	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21420	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21421	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21422	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21423	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21424	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21425	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21426	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3.1	คดีกลุ่มที่ 1 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21427	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21428	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21429	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	3.2	คดีกลุ่มที่ 2 กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21430	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21431	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21432	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ	12	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
21433	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21434	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21435	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21436	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21437	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21438	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21439	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Area Base,	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
21440	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Area Base,	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
21441	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Area Base,	2	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
21442	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	"Area Base,
Potential Base,"	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1	ผลผลิต
21443	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	"Area Base,
Potential Base,"	3	การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1	ผลผลิต
21444	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21445	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21446	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21447	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21448	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21449	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21450	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21451	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21452	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21453	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21454	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21455	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ผัก/สมุนไพร	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21456	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21457	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21458	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21459	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21460	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21461	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,"	3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21462	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21463	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21464	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21465	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21466	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21467	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21468	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21469	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21470	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	25	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21471	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21472	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21473	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21474	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21475	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21476	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-ปลานิล	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21477	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21478	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21479	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21480	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21481	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21482	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21483	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Area Base,	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
21484	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Area Base,	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
21485	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Area Base,	4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คนต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
21486	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21487	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21488	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21489	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Area Base,	1	ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21490	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Area Base,	1	ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21491	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Area Base,	1	ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
21492	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21493	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21494	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	30	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21495	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21496	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21497	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21498	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21499	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21500	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21501	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21502	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21503	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21504	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21505	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21506	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	"Area Base,
Potential Base,"	4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21507	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข่า	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21508	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข่า	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21509	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข่า	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21510	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21511	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21512	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มะม่วง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21513	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21514	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21515	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ประมง)-ปลาช่อน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21516	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ต่อประชากรแสนคน
21517	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ต่อประชากรแสนคน
21518	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Area Base,	2	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ต่อประชากรแสนคน
21519	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
21520	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
21521	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
21522	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21523	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21524	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21525	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21526	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21527	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21528	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21529	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21530	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21531	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21532	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21533	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21534	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (หม่อนไหม)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21535	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (หม่อนไหม)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21536	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.3	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (หม่อนไหม)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21537	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
21538	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
21539	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
21540	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
21541	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
21542	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
21543	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21544	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21545	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21546	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21547	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21548	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21549	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21550	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21551	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21552	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21553	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21554	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21555	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21556	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21557	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ยางพารา	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21558	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21559	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21560	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21561	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21562	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21563	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	2	รายได้จากการท่องเที่ยว	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21564	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
21565	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
21566	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	3	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
21567	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21568	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21569	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21570	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21571	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21572	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21573	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21574	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21575	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21576	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	1	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21577	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	1	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21578	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	1	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21579	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21580	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21581	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21582	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21583	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21584	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	2.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21585	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
21586	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
21587	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
21588	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
21589	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
21590	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,"	4	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
21591	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21592	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21593	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	5	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21594	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21595	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21596	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21597	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21598	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21599	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	5.3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์)-โคเนื้อ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21600	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21601	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21602	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	"Area Base,
Potential Base,"	6	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21603	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21604	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21605	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21606	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21607	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21608	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-อ้อยโรงงาน	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21609	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21610	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21611	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	8	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21612	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21613	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21614	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	2.1	แม่น้ำสายหลักที่ 1	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		คะแนน
21615	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ไร่
21616	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ไร่
21617	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Area Base,	3	จำนวนพื้นที่ป่าไม้	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ไร่
21618	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21619	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21620	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	MENU	เชิงปริมาณ	20	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21621	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21622	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21623	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21624	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ล้านบาท
21625	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ล้านบาท
21626	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	1	มูลค่าการค้าชายแดน	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ล้านบาท
21627	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		บาท
21628	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		บาท
21629	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	MENU	เชิงปริมาณ	15	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		บาท
21630	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21631	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21632	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21633	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21634	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21635	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.1	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-มันสำปะหลัง	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21636	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21637	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21638	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,
Potential Base,"	3.2.2	ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (พืช)-ปาล์มน้ำมัน	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ + ร้อยละ
21639	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21640	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21641	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.1	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21642	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21643	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21644	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Agenda Base,
Area Base,"	4.2	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง (หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ
21645	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ร้อยละ
21646	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ร้อยละ
21647	2563.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	"Area Base,
Potential Base,"	5	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ	10	ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ร้อยละ + ผลผลิต
21648	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3479	ตัน
21649	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6959	ตัน
21650	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10438	ตัน
21651	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.180000000000007	ร้อยละ
21652	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.790000000000006	ร้อยละ
21653	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.42	ร้อยละ
21654	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.54	ร้อยละ
21655	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	42.39	ร้อยละ
21656	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	44.25	ร้อยละ
21657	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21658	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21659	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21660	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Innovation Base	3	ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21661	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Innovation Base	3	ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21662	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ชัยนาท	Innovation Base	3	ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21663	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	297815	ตัน
21664	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	305200	ตัน
21665	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	312585	ตัน
21666	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.989999999999995	ร้อยละ
21667	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.66	ร้อยละ
21668	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
21669	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.15	ร้อยละ
21670	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	47.25	ร้อยละ
21671	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49.35	ร้อยละ
21672	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21673	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21674	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21675	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Innovation Base	3	การสร้างมูลค่าเพิ่มผักชวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผ้าทอมือจากผักตบชวา)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21676	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Innovation Base	3	การสร้างมูลค่าเพิ่มผักชวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผ้าทอมือจากผักตบชวา)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21677	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	พระนครศรีอยุธยา	Innovation Base	3	การสร้างมูลค่าเพิ่มผักชวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผ้าทอมือจากผักตบชวา)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21678	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	19934	ตัน
21679	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	95886	ตัน
21680	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	171837	ตัน
21681	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.13	ร้อยละ
21682	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.819999999999993	ร้อยละ
21683	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.52	ร้อยละ
21684	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53.74	ร้อยละ
21685	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.91	ร้อยละ
21686	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.08	ร้อยละ
21687	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21688	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21689	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21690	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Innovation Base	3	การบูรณาการอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21691	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Innovation Base	3	การบูรณาการอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21692	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ลพบุรี	Innovation Base	3	การบูรณาการอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21693	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32386	ตัน
21694	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64772	ตัน
21695	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97158	ตัน
21696	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
21697	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.55	ร้อยละ
21698	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.93	ร้อยละ
21699	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38.729999999999997	ร้อยละ
21700	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.229999999999997	ร้อยละ
21701	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41.74	ร้อยละ
21702	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21703	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21704	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21705	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Innovation Base	3	โครงการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21706	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Innovation Base	3	โครงการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21707	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สระบุรี	Innovation Base	3	โครงการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21708	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7250	ตัน
21709	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9733	ตัน
21710	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12216	ตัน
21711	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.8	ร้อยละ
21712	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.069999999999993	ร้อยละ
21713	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
21714	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.1	ร้อยละ
21715	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48.92	ร้อยละ
21716	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51.74	ร้อยละ
21717	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21718	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21719	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21720	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Innovation Base	3	โครงการทางเลือกในการให้บริการนัดจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมล่วงหน้าโดยใช้ Application Line ในการเตรียมเอกสาร เพื่อนัดจดทะเบียบล่วงหน้าในวันทำการปกติ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21721	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Innovation Base	3	โครงการทางเลือกในการให้บริการนัดจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมล่วงหน้าโดยใช้ Application Line ในการเตรียมเอกสาร เพื่อนัดจดทะเบียบล่วงหน้าในวันทำการปกติ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21722	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สิงห์บุรี	Innovation Base	3	โครงการทางเลือกในการให้บริการนัดจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมล่วงหน้าโดยใช้ Application Line ในการเตรียมเอกสาร เพื่อนัดจดทะเบียบล่วงหน้าในวันทำการปกติ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21723	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ตัน
21724	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ตัน
21725	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ตัน
21726	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
21727	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85.9	ร้อยละ
21728	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	93.63	ร้อยละ
21729	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.46	ร้อยละ
21730	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	57.1	ร้อยละ
21731	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57.74	ร้อยละ
21732	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21733	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21734	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21735	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Innovation Base	3	"นวัตกรรมรถฟันเทียมเคลื่อนที่ ""Angthong Denture Delivery"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21736	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Innovation Base	3	"นวัตกรรมรถฟันเทียมเคลื่อนที่ ""Angthong Denture Delivery"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21737	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	อ่างทอง	Innovation Base	3	"นวัตกรรมรถฟันเทียมเคลื่อนที่ ""Angthong Denture Delivery"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21738	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ตัน
21739	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ตัน
21740	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ตัน
21741	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
21742	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.08	ร้อยละ
21743	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21744	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	20.87	ร้อยละ
21745	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.89	ร้อยละ
21746	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	24.91	ร้อยละ
21747	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21748	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21749	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21750	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Innovation Base	3	ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม น้ำอุปโภค บริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตามประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21751	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Innovation Base	3	ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม น้ำอุปโภค บริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตามประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21752	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นนทบุรี	Innovation Base	3	ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม น้ำอุปโภค บริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตามประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21753	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38663	ตัน
21754	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	52166	ตัน
21755	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65669	ตัน
21756	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.34	ร้อยละ
21757	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54	ร้อยละ
21758	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	61.66	ร้อยละ
21759	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.47	ร้อยละ
21760	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.200000000000003	ร้อยละ
21761	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50.93	ร้อยละ
21762	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21763	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21764	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21765	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Innovation Base	3	ระบบจองคิวและเตือนออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21766	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Innovation Base	3	ระบบจองคิวและเตือนออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21767	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ปทุมธานี	Innovation Base	3	ระบบจองคิวและเตือนออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21768	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38125	ตัน
21769	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76249	ตัน
21770	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	114374	ตัน
21771	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
21772	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.73	ร้อยละ
21773	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.31	ร้อยละ
21774	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.41	ร้อยละ
21775	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.28	ร้อยละ
21776	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	30.15	ร้อยละ
21777	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21778	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21779	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21780	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Innovation Base	3	การใช้รถโมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาและป้องกันระบาดศัตรูพืช	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21781	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Innovation Base	3	การใช้รถโมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาและป้องกันระบาดศัตรูพืช	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21782	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	นครปฐม	Innovation Base	3	การใช้รถโมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาและป้องกันระบาดศัตรูพืช	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21783	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ตัน
21784	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ตัน
21785	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ตัน
21786	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
21787	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.14	ร้อยละ
21788	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	94.11	ร้อยละ
21789	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21.84	ร้อยละ
21790	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	22.43	ร้อยละ
21791	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	23.02	ร้อยละ
21792	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21793	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21794	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21795	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Innovation Base	3	ระบบจ่ายยาด้วยหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย (Digital and Robotic Phamacy System)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21796	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Innovation Base	3	ระบบจ่ายยาด้วยหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย (Digital and Robotic Phamacy System)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21797	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	สมุทรปราการ	Innovation Base	3	ระบบจ่ายยาด้วยหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย (Digital and Robotic Phamacy System)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21798	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8169	ตัน
21799	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	123442	ตัน
21800	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	238715	ตัน
21801	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65	ร้อยละ
21802	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
21803	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	75	ร้อยละ
21804	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.11	ร้อยละ
21805	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64	ร้อยละ
21806	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65	ร้อยละ
21807	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21808	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21809	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21810	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Innovation Base	3	การนำโปรแกรมกูเอิรธ์ (Google Earth) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบช้อมูลลักษะที่ตั้งของสำนักงาน ที่เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดกาญจนบุรี	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21811	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Innovation Base	3	การนำโปรแกรมกูเอิรธ์ (Google Earth) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบช้อมูลลักษะที่ตั้งของสำนักงาน ที่เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดกาญจนบุรี	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21812	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	กาญจนบุรี	Innovation Base	3	การนำโปรแกรมกูเอิรธ์ (Google Earth) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบช้อมูลลักษะที่ตั้งของสำนักงาน ที่เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดกาญจนบุรี	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21813	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15015	ตัน
21814	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18938	ตัน
21815	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22860	ตัน
21816	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
21817	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.23	ร้อยละ
21818	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.29	ร้อยละ
21819	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.37	ร้อยละ
21820	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.74	ร้อยละ
21821	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	52.12	ร้อยละ
21822	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21823	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21824	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21825	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล My Office	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21826	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล My Office	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21827	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	ราชบุรี	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล My Office	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21828	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16848	ตัน
21829	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49251	ตัน
21830	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41655	ตัน
21831	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.22	ร้อยละ
21832	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.78	ร้อยละ
21833	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
21834	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.35	ร้อยละ
21835	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44.91	ร้อยละ
21836	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53.46	ร้อยละ
21837	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21838	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21839	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21840	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Innovation Base	3	นวัตกรรมเครื่องดูดไอปรอทเพื่อลดการฟุ้งกระจายไอปลอด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21841	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Innovation Base	3	นวัตกรรมเครื่องดูดไอปรอทเพื่อลดการฟุ้งกระจายไอปลอด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21842	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	สุพรรณบุรี	Innovation Base	3	นวัตกรรมเครื่องดูดไอปรอทเพื่อลดการฟุ้งกระจายไอปลอด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21843	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5758	ตัน
21844	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11515	ตัน
21845	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17273	ตัน
21846	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	74.41	ร้อยละ
21847	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	78.37	ร้อยละ
21848	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
21849	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.52	ร้อยละ
21850	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33.08	ร้อยละ
21851	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	35.64	ร้อยละ
21852	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21853	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21854	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21855	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Innovation Base	3	มิติใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21856	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Innovation Base	3	มิติใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21857	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	ประจวบคีรีขันธ์	Innovation Base	3	มิติใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21858	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	99958	ตัน
21859	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	132223	ตัน
21860	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	164487	ตัน
21861	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64.67	ร้อยละ
21862	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.510000000000005	ร้อยละ
21863	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
21864	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.26	ร้อยละ
21865	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.33	ร้อยละ
21866	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.39	ร้อยละ
21867	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21868	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21869	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21870	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Innovation Base	3	One Stop report บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผุ้มีรายได้น้อยจังหวัดเพชรบุรี	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21871	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Innovation Base	3	One Stop report บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผุ้มีรายได้น้อยจังหวัดเพชรบุรี	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21872	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	เพชรบุรี	Innovation Base	3	One Stop report บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผุ้มีรายได้น้อยจังหวัดเพชรบุรี	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21873	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ตัน
21874	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ตัน
21875	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	ตัน
21876	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
21877	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.989999999999995	ร้อยละ
21878	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	83.81	ร้อยละ
21879	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.87	ร้อยละ
21880	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31.49	ร้อยละ
21881	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33.11	ร้อยละ
21882	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21883	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21884	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21885	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Innovation Base	3	เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21886	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Innovation Base	3	เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21887	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสงคราม	Innovation Base	3	เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21888	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79136	ตัน
21889	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	158273	ตัน
21890	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	237409	ตัน
21891	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
21892	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.08	ร้อยละ
21893	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	94	ร้อยละ
21894	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.44	ร้อยละ
21895	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.040000000000006	ร้อยละ
21896	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.64	ร้อยละ
21897	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21898	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21899	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21900	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Innovation Base	3	บริการจองคิวจดทะเบียนนิติบุคคลทาง Application Line 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21901	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Innovation Base	3	บริการจองคิวจดทะเบียนนิติบุคคลทาง Application Line 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21902	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	สมุทรสาคร	Innovation Base	3	บริการจองคิวจดทะเบียนนิติบุคคลทาง Application Line 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21903	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	9321	ตัน
21904	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	18642	ตัน
21905	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27963	ตัน
21906	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.56	ร้อยละ
21907	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.95	ร้อยละ
21908	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
21909	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.54	ร้อยละ
21910	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.03	ร้อยละ
21911	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.53	ร้อยละ
21912	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21913	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21914	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21915	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Innovation Base	3	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21916	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Innovation Base	3	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21917	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ชุมพร	Innovation Base	3	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21918	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	905697	ตัน
21919	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1020409	ตัน
21920	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1135120	ตัน
21921	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.35	ร้อยละ
21922	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.63	ร้อยละ
21923	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74	ร้อยละ
21924	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.35	ร้อยละ
21925	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.63	ร้อยละ
21926	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	69	ร้อยละ
21927	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21928	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21929	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21930	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Innovation Base	3	ตู้กดคิวอัจฉริยะของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราข	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21931	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Innovation Base	3	ตู้กดคิวอัจฉริยะของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราข	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21932	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	นครศรีธรรมราช	Innovation Base	3	ตู้กดคิวอัจฉริยะของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราข	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21933	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6474	ตัน
21934	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12948	ตัน
21935	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19422	ตัน
21936	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	46.33	ร้อยละ
21937	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.430000000000007	ร้อยละ
21938	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.52	ร้อยละ
21939	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.89	ร้อยละ
21940	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59.63	ร้อยละ
21941	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.540000000000006	ร้อยละ
21942	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21943	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21944	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21945	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Innovation Base	3	ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21946	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Innovation Base	3	ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21947	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	พัทลุง	Innovation Base	3	ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21948	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	22920	ตัน
21949	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	45841	ตัน
21950	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68761	ตัน
21951	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
21952	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.97	ร้อยละ
21953	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.78	ร้อยละ
21954	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.08	ร้อยละ
21955	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.3	ร้อยละ
21956	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.52	ร้อยละ
21957	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21958	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21959	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21960	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Innovation Base	3	ติดตั้งนาฬิกายาม ภายในแดนเรือนนอน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21961	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Innovation Base	3	ติดตั้งนาฬิกายาม ภายในแดนเรือนนอน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21962	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สุราษฎร์ธานี	Innovation Base	3	ติดตั้งนาฬิกายาม ภายในแดนเรือนนอน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21963	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	23472	ตัน
21964	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29754	ตัน
21965	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	36035	ตัน
21966	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.73	ร้อยละ
21967	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.540000000000006	ร้อยละ
21968	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
21969	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.79	ร้อยละ
21970	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.11	ร้อยละ
21971	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41.44	ร้อยละ
21972	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21973	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21974	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21975	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Innovation Base	3	ระบบการตรวจสอบความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบกลางของส่วนราชการผู้เบิกจังหวัดสงขลา (Risk Monitoring System)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21976	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Innovation Base	3	ระบบการตรวจสอบความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบกลางของส่วนราชการผู้เบิกจังหวัดสงขลา (Risk Monitoring System)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21977	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	สงขลา	Innovation Base	3	ระบบการตรวจสอบความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบกลางของส่วนราชการผู้เบิกจังหวัดสงขลา (Risk Monitoring System)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21978	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59328	ตัน
21979	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	118656	ตัน
21980	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	177984	ตัน
21981	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.64	ร้อยละ
21982	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.989999999999995	ร้อยละ
21983	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
21984	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	30.52	ร้อยละ
21985	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	37.68	ร้อยละ
21986	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45.35	ร้อยละ
21987	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
21988	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
21989	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
21990	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Innovation Base	3	การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินโดยระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :ICS)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
21991	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Innovation Base	3	การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินโดยระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :ICS)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
21992	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กระบี่	Innovation Base	3	การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินโดยระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :ICS)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
21993	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	13732	ตัน
21994	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27464	ตัน
21995	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41196	ตัน
21996	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62.52	ร้อยละ
21997	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.430000000000007	ร้อยละ
21998	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
21999	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	58.54	ร้อยละ
22000	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.03	ร้อยละ
22001	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.53	ร้อยละ
22002	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22003	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22004	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22005	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Innovation Base	3	พัฒนาระบบบริการ เพื่อลดขั้นตอยและระยะเวลารอรับบริการ โรงพยาบาลตรัง โดยใช้เทศโนโลยีดิจิทับ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
22006	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Innovation Base	3	พัฒนาระบบบริการ เพื่อลดขั้นตอยและระยะเวลารอรับบริการ โรงพยาบาลตรัง โดยใช้เทศโนโลยีดิจิทับ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
22007	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ตรัง	Innovation Base	3	พัฒนาระบบบริการ เพื่อลดขั้นตอยและระยะเวลารอรับบริการ โรงพยาบาลตรัง โดยใช้เทศโนโลยีดิจิทับ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22008	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73630	ตัน
22009	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	102200	ตัน
22010	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	130770	ตัน
22011	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.96	ร้อยละ
22012	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	73.150000000000006	ร้อยละ
22013	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22014	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.8	ร้อยละ
22015	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.01	ร้อยละ
22016	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58.22	ร้อยละ
22017	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22018	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22019	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22020	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Innovation Base	3	Phangmga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
22021	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Innovation Base	3	Phangmga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
22022	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	พังงา	Innovation Base	3	Phangmga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22023	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	0	ตัน
22024	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	0	ตัน
22025	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	0	ตัน
22026	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22027	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	89.08	ร้อยละ
22028	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22029	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	8.18	ร้อยละ
22030	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8.09	ร้อยละ
22031	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10	ร้อยละ
22032	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22033	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22034	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22035	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Innovation Base	3	ศูนย์การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
22036	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Innovation Base	3	ศูนย์การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
22037	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ภูเก็ต	Innovation Base	3	ศูนย์การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22038	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3029	ตัน
22039	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6059	ตัน
22040	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9088	ตัน
22041	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	62	ร้อยละ
22042	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.180000000000007	ร้อยละ
22043	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.37	ร้อยละ
22044	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57	ร้อยละ
22045	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.18	ร้อยละ
22046	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67.37	ร้อยละ
22047	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22048	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22049	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22050	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Innovation Base	3	การไขปัญหาด้ารกาจัดซื้อจ้างแบบ Real time 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
22051	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Innovation Base	3	การไขปัญหาด้ารกาจัดซื้อจ้างแบบ Real time 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
22052	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ระนอง	Innovation Base	3	การไขปัญหาด้ารกาจัดซื้อจ้างแบบ Real time 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22053	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	829	ตัน
22054	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	9992	ตัน
22055	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	19155	ตัน
22056	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22057	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.98	ร้อยละ
22058	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	83.8	ร้อยละ
22059	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.32	ร้อยละ
22060	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.94	ร้อยละ
22061	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.56	ร้อยละ
22062	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22063	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22064	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22065	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Innovation Base	3	การให้บริการแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและไม่ผ่านประจำทางด้วยรถโดยสายและรถบรรทุก ผ่านระบบ Short Message Service (SMS)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
22066	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Innovation Base	3	การให้บริการแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและไม่ผ่านประจำทางด้วยรถโดยสายและรถบรรทุก ผ่านระบบ Short Message Service (SMS)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
22067	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	สตูล	Innovation Base	3	การให้บริการแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและไม่ผ่านประจำทางด้วยรถโดยสายและรถบรรทุก ผ่านระบบ Short Message Service (SMS)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22068	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16035	ตัน
22069	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32070	ตัน
22070	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48105	ตัน
22071	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.23	ร้อยละ
22072	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.28	ร้อยละ
22073	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22074	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	47.31	ร้อยละ
22075	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	56.28	ร้อยละ
22076	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66.42	ร้อยละ
22077	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22078	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22079	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22080	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Innovation Base	3	กระดานออกกำลังกายและบริหารร่างกาย Three in one 2	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
22081	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Innovation Base	3	กระดานออกกำลังกายและบริหารร่างกาย Three in one 2	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
22082	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	นราธิวาส	Innovation Base	3	กระดานออกกำลังกายและบริหารร่างกาย Three in one 2	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22083	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	21214	ตัน
22084	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27423	ตัน
22085	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	33632	ตัน
22086	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.66	ร้อยละ
22087	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70	ร้อยละ
22088	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22089	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.57	ร้อยละ
22090	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.040000000000006	ร้อยละ
22091	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.5	ร้อยละ
22092	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22093	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22094	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22095	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Innovation Base	3	ระบบแผนที่โรคหัวใจ และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
22096	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Innovation Base	3	ระบบแผนที่โรคหัวใจ และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
22097	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ปัตตานี	Innovation Base	3	ระบบแผนที่โรคหัวใจ และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22098	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4014	ตัน
22099	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8029	ตัน
22100	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12043	ตัน
22101	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22102	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.2	ร้อยละ
22103	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.24	ร้อยละ
22104	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.35	ร้อยละ
22105	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	46.53	ร้อยละ
22106	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.7	ร้อยละ
22107	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22108	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22109	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22110	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Innovation Base	3	ผักกูดแผ่นอบกรอบ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		คะแนน
22111	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Innovation Base	3	ผักกูดแผ่นอบกรอบ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		คะแนน
22112	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ยะลา	Innovation Base	3	ผักกูดแผ่นอบกรอบ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22113	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	10172	ตัน
22114	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	239938	ตัน
22115	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ตัน
22116	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70.88	ร้อยละ
22117	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.61	ร้อยละ
22118	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22119	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.9	ร้อยละ
22120	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51.82	ร้อยละ
22121	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	54.73	ร้อยละ
22122	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22123	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22124	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22125	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Innovation Base	3	การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	คะแนน
22126	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Innovation Base	3	การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	คะแนน
22127	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ฉะเชิงเทรา	Innovation Base	3	การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22128	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40000	ตัน
22129	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63109	ตัน
22130	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ตัน
22131	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22132	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85.45	ร้อยละ
22133	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	92.75	ร้อยละ
22134	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.32	ร้อยละ
22135	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.05	ร้อยละ
22136	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	28.78	ร้อยละ
22137	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22138	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22139	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22140	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Innovation Base	3	"โครงการจัดเก็ยฐานข้อมูล การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก. 10) ในระบบ
ดิจิทัล"	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22141	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Innovation Base	3	"โครงการจัดเก็ยฐานข้อมูล การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก. 10) ในระบบ
ดิจิทัล"	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22142	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ชลบุรี	Innovation Base	3	"โครงการจัดเก็ยฐานข้อมูล การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก. 10) ในระบบ
ดิจิทัล"	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22143	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2410	ตัน
22144	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82860	ตัน
22145	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	163310	ตัน
22146	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22147	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.72	ร้อยละ
22148	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	95.28	ร้อยละ
22149	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.77	ร้อยละ
22150	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	29.24	ร้อยละ
22151	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.71	ร้อยละ
22152	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22153	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22154	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22155	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Innovation Base	3	การดำเนินโครงการ QR Code ทุเรียนระยอง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22156	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Innovation Base	3	การดำเนินโครงการ QR Code ทุเรียนระยอง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22157	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	ระยอง	Innovation Base	3	การดำเนินโครงการ QR Code ทุเรียนระยอง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22158	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4193	ตัน
22159	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8387	ตัน
22160	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12580	ตัน
22161	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22162	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.680000000000007	ร้อยละ
22163	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	85.2	ร้อยละ
22164	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.93	ร้อยละ
22165	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.409999999999997	ร้อยละ
22166	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	40.89	ร้อยละ
22167	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22168	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22169	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22170	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบจองคิว ผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22171	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบจองคิว ผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22172	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จันทบุรี	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบจองคิว ผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22173	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	35379	ตัน
22174	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55707	ตัน
22175	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76036	ตัน
22176	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22177	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	84.65	ร้อยละ
22178	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	91.13	ร้อยละ
22179	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	29.63	ร้อยละ
22180	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	30.52	ร้อยละ
22181	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	31.41	ร้อยละ
22182	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22183	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22184	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22185	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Innovation Base	3	การพัฒนาปันยิงเชือกช่วยชีวิตคนจมน้ำบริเวณชายหาด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	101	คะแนน
22186	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Innovation Base	3	การพัฒนาปันยิงเชือกช่วยชีวิตคนจมน้ำบริเวณชายหาด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22187	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ตราด	Innovation Base	3	การพัฒนาปันยิงเชือกช่วยชีวิตคนจมน้ำบริเวณชายหาด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22188	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26715	ตัน
22189	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	53431	ตัน
22190	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80146	ตัน
22191	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22192	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.11	ร้อยละ
22193	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	88.06	ร้อยละ
22194	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.909999999999997	ร้อยละ
22195	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	38.11	ร้อยละ
22196	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	39.299999999999997	ร้อยละ
22197	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22198	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22199	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22200	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Innovation Base	3	โครงการทอดแบบสอบถามทางออนไลน์สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22201	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Innovation Base	3	โครงการทอดแบบสอบถามทางออนไลน์สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22202	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	นครนายก	Innovation Base	3	โครงการทอดแบบสอบถามทางออนไลน์สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22203	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	38755	ตัน
22204	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77510	ตัน
22205	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	116265	ตัน
22206	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.43	ร้อยละ
22207	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.88	ร้อยละ
22208	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22209	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.33	ร้อยละ
22210	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	49.45	ร้อยละ
22211	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57.56	ร้อยละ
22212	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22213	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22214	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22215	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบคิวคิว QueQ for Hospital โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22216	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบคิวคิว QueQ for Hospital โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22217	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ปราจีนบุรี	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบคิวคิว QueQ for Hospital โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22218	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42426	ตัน
22219	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100243	ตัน
22220	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	158059	ตัน
22221	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.55	ร้อยละ
22222	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.540000000000006	ร้อยละ
22223	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.52	ร้อยละ
22224	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	54.18	ร้อยละ
22225	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.47	ร้อยละ
22226	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	74.760000000000005	ร้อยละ
22227	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22228	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22229	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22230	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Innovation Base	3	Mobile Application NCD@Home	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22231	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Innovation Base	3	Mobile Application NCD@Home	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22232	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	สระแก้ว	Innovation Base	3	Mobile Application NCD@Home	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22233	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1768	ตัน
22234	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6776	ตัน
22235	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11784	ตัน
22236	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	79.12	ร้อยละ
22237	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.73	ร้อยละ
22238	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22239	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.56	ร้อยละ
22240	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	76.64	ร้อยละ
22241	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	76.73	ร้อยละ
22242	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22243	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22244	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22245	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Innovation Base	3	การขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพทำธุรกิจออนไลน์ (E-Marketing)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22246	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Innovation Base	3	การขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพทำธุรกิจออนไลน์ (E-Marketing)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22247	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	บึงกาฬ	Innovation Base	3	การขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพทำธุรกิจออนไลน์ (E-Marketing)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22248	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	320	ตัน
22249	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40328	ตัน
22250	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80335	ตัน
22251	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.23	ร้อยละ
22252	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.88	ร้อยละ
22253	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.52	ร้อยละ
22254	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	28.32	ร้อยละ
22255	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.68	ร้อยละ
22256	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	51.03	ร้อยละ
22257	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22258	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22259	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22260	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Innovation Base	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบจองคิวตรวจสภาพล่วงหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย E-booking Inspection ประจำปี พ.ศ. 2562	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22261	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Innovation Base	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบจองคิวตรวจสภาพล่วงหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย E-booking Inspection ประจำปี พ.ศ. 2562	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22262	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	เลย	Innovation Base	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบจองคิวตรวจสภาพล่วงหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย E-booking Inspection ประจำปี พ.ศ. 2562	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22263	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3383	ตัน
22264	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	6533	ตัน
22265	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9683	ตัน
22266	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	72.86	ร้อยละ
22267	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.599999999999994	ร้อยละ
22268	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22269	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.78	ร้อยละ
22270	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44.5	ร้อยละ
22271	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47.21	ร้อยละ
22272	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22273	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22274	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22275	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Innovation Base	3	ถุงนิ่วจิ๋วแต่แจ๋ว	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22276	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Innovation Base	3	ถุงนิ่วจิ๋วแต่แจ๋ว	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22277	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองคาย	Innovation Base	3	ถุงนิ่วจิ๋วแต่แจ๋ว	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22278	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	467	ตัน
22279	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	935	ตัน
22280	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	1402	ตัน
22281	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22282	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	81.34	ร้อยละ
22283	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	84.53	ร้อยละ
22284	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.180000000000007	ร้อยละ
22285	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.73	ร้อยละ
22286	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	71.28	ร้อยละ
22287	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22288	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22289	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22290	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Innovation Base	3	ระบบสนับสนุนการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22291	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Innovation Base	3	ระบบสนับสนุนการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22292	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	หนองบัวลำภู	Innovation Base	3	ระบบสนับสนุนการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22293	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	5837	ตัน
22294	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11673	ตัน
22295	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	17510	ตัน
22296	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22297	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	85.26	ร้อยละ
22298	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	92.36	ร้อยละ
22299	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.48	ร้อยละ
22300	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72.239999999999995	ร้อยละ
22301	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73	ร้อยละ
22302	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22303	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22304	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22305	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Innovation Base	3	ระบบแฟ้มข้อมูลสุขภาพครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (e-Family Folder)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22306	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Innovation Base	3	ระบบแฟ้มข้อมูลสุขภาพครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (e-Family Folder)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22307	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	อุดรธานี	Innovation Base	3	ระบบแฟ้มข้อมูลสุขภาพครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (e-Family Folder)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22308	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	16852	ตัน
22309	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	33703	ตัน
22310	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50555	ตัน
22311	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.09	ร้อยละ
22312	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.81	ร้อยละ
22313	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.52	ร้อยละ
22314	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.12	ร้อยละ
22315	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.51	ร้อยละ
22316	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.89	ร้อยละ
22317	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22318	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22319	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22320	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Innovation Base	3	โครงการจัดทำแผนที่เพื่อควบคุมการประกอบกิจการดูดทรายจังหวัดนครพนม	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22321	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Innovation Base	3	โครงการจัดทำแผนที่เพื่อควบคุมการประกอบกิจการดูดทรายจังหวัดนครพนม	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22322	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	นครพนม	Innovation Base	3	โครงการจัดทำแผนที่เพื่อควบคุมการประกอบกิจการดูดทรายจังหวัดนครพนม	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22323	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	110	ตัน
22324	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	221	ตัน
22325	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	331	ตัน
22326	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22327	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.58	ร้อยละ
22328	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	81.010000000000005	ร้อยละ
22329	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.56	ร้อยละ
22330	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	70.459999999999994	ร้อยละ
22331	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	72.36	ร้อยละ
22332	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22333	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22334	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22335	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Innovation Base	3	 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22336	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Innovation Base	3	 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22337	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	มุกดาหาร	Innovation Base	3	 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22338	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1808	ตัน
22339	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3616	ตัน
22340	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5424	ตัน
22341	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	61.2	ร้อยละ
22342	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.77	ร้อยละ
22343	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22344	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	52.84	ร้อยละ
22345	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.6	ร้อยละ
22346	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.36	ร้อยละ
22347	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22348	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22349	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22350	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Innovation Base	3	"การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ สโลแกน ""มุมปากตกยกแขนขาบ่ได้ เว้าไม่ชัด โทร. 1669 ทันที"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22351	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Innovation Base	3	"การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ สโลแกน ""มุมปากตกยกแขนขาบ่ได้ เว้าไม่ชัด โทร. 1669 ทันที"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22352	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	สกลนคร	Innovation Base	3	"การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ สโลแกน ""มุมปากตกยกแขนขาบ่ได้ เว้าไม่ชัด โทร. 1669 ทันที"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22353	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1800	ตัน
22354	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	32118	ตัน
22355	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62436	ตัน
22356	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	73	ร้อยละ
22357	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.67	ร้อยละ
22358	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22359	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64.66	ร้อยละ
22360	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.36	ร้อยละ
22361	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70.06	ร้อยละ
22362	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22363	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22364	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22365	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Innovation Base	3	"การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศน. ด้วยบทเรียนออนไลน์ ""Google Classroom"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22366	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Innovation Base	3	"การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศน. ด้วยบทเรียนออนไลน์ ""Google Classroom"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22367	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	กาฬสินธุ์	Innovation Base	3	"การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศน. ด้วยบทเรียนออนไลน์ ""Google Classroom"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22368	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	114110	ตัน
22369	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	143427	ตัน
22370	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	172745	ตัน
22371	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22372	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.489999999999995	ร้อยละ
22373	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.819999999999993	ร้อยละ
22374	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53.04	ร้อยละ
22375	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.96	ร้อยละ
22376	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	56.88	ร้อยละ
22377	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22378	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22379	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22380	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22381	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1000	คะแนน
22382	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ขอนแก่น	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22383	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1500	ตัน
22384	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	27615	ตัน
22385	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	53729	ตัน
22386	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.86	ร้อยละ
22387	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.099999999999994	ร้อยละ
22388	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22389	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	64.72	ร้อยละ
22390	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.150000000000006	ร้อยละ
22391	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	77.58	ร้อยละ
22392	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22393	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22394	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22395	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Innovation Base	3	เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22396	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Innovation Base	3	เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22397	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	มหาสารคาม	Innovation Base	3	เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22398	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15859	ตัน
22399	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	31718	ตัน
22400	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	47577	ตัน
22401	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.72	ร้อยละ
22402	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.03	ร้อยละ
22403	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22404	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	57.79	ร้อยละ
22405	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	60.62	ร้อยละ
22406	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.45	ร้อยละ
22407	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22408	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22409	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22410	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Innovation Base	3	ระบบระบายอากาศและเครื่องกรองฆ่าเชื้อ เพื่อคุณภาพอากาศงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22411	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Innovation Base	3	ระบบระบายอากาศและเครื่องกรองฆ่าเชื้อ เพื่อคุณภาพอากาศงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22412	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ร้อยเอ็ด	Innovation Base	3	ระบบระบายอากาศและเครื่องกรองฆ่าเชื้อ เพื่อคุณภาพอากาศงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22413	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3510	ตัน
22414	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7020	ตัน
22415	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10530	ตัน
22416	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	76.44	ร้อยละ
22417	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.39	ร้อยละ
22418	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22419	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	65.58	ร้อยละ
22420	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.94	ร้อยละ
22421	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	70.3	ร้อยละ
22422	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22423	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22424	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22425	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักแบบบูรณาการ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22426	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักแบบบูรณาการ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22427	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	ชัยภูมิ	Innovation Base	3	การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักแบบบูรณาการ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22428	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	24863	ตัน
22429	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	59398	ตัน
22430	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	93933	ตัน
22431	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	63.28	ร้อยละ
22432	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.28	ร้อยละ
22433	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.28	ร้อยละ
22434	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.79	ร้อยละ
22435	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	45.79	ร้อยละ
22436	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	50.79	ร้อยละ
22437	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22438	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22439	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22440	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Innovation Base	3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22441	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Innovation Base	3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22442	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	นครราชสีมา	Innovation Base	3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22443	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2301	ตัน
22444	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4603	ตัน
22445	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6904	ตัน
22446	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	49.75	ร้อยละ
22447	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.14	ร้อยละ
22448	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.52	ร้อยละ
22449	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	40.92	ร้อยละ
22450	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	47.97	ร้อยละ
22451	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	58.02	ร้อยละ
22452	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22453	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22454	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22455	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22456	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22457	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	บุรีรัมย์	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22458	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1303	ตัน
22459	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2615	ตัน
22460	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3923	ตัน
22461	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.31	ร้อยละ
22462	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.15	ร้อยละ
22463	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65	ร้อยละ
22464	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	36.799999999999997	ร้อยละ
22465	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48.13	ร้อยละ
22466	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	59.47	ร้อยละ
22467	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22468	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22469	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22470	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Innovation Base	3	การสอนทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ โดยบ่อเลี้ยงปลาประยุกต์ในพื้นที่ห่างไกล	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22471	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Innovation Base	3	การสอนทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ โดยบ่อเลี้ยงปลาประยุกต์ในพื้นที่ห่างไกล	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22472	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	สุรินทร์	Innovation Base	3	การสอนทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ โดยบ่อเลี้ยงปลาประยุกต์ในพื้นที่ห่างไกล	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22473	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50		ตัน
22474	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75		ตัน
22475	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100		ตัน
22476	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22477	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	82.59	ร้อยละ
22478	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	87.03	ร้อยละ
22479	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	70.7	ร้อยละ
22480	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	71.989999999999995	ร้อยละ
22481	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	73.290000000000006	ร้อยละ
22482	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22483	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22484	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22485	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Innovation Base	3	จัดหางานรูปแบบใหม่ แก่กลุ่มคนพิเศษ (คนพิการ)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22486	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Innovation Base	3	จัดหางานรูปแบบใหม่ แก่กลุ่มคนพิเศษ (คนพิการ)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22487	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ยโสธร	Innovation Base	3	จัดหางานรูปแบบใหม่ แก่กลุ่มคนพิเศษ (คนพิการ)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22488	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1805	ตัน
22489	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3609	ตัน
22490	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	5414	ตัน
22491	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42.27	ร้อยละ
22492	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	64.400000000000006	ร้อยละ
22493	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.52	ร้อยละ
22494	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.43	ร้อยละ
22495	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.98	ร้อยละ
22496	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	67.52	ร้อยละ
22497	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22498	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22499	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22500	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Innovation Base	3	Bed Sharing ส่งกลับ ห่วงใย ใกล้ใจ ใกล้บ้าน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22501	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Innovation Base	3	Bed Sharing ส่งกลับ ห่วงใย ใกล้ใจ ใกล้บ้าน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22502	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	ศรีสะเกษ	Innovation Base	3	Bed Sharing ส่งกลับ ห่วงใย ใกล้ใจ ใกล้บ้าน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22503	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	280	ตัน
22504	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	560	ตัน
22505	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	840	ตัน
22506	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	71.819999999999993	ร้อยละ
22507	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	77.08	ร้อยละ
22508	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22509	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.79	ร้อยละ
22510	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.6	ร้อยละ
22511	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	66.42	ร้อยละ
22512	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22513	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22514	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22515	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Innovation Base	3	"แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ""อำนาจเจริญเที่ยวเพลินหนึ่งร้อยภูมิปัญญา"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22516	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Innovation Base	3	"แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ""อำนาจเจริญเที่ยวเพลินหนึ่งร้อยภูมิปัญญา"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22517	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อำนาจเจริญ	Innovation Base	3	"แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ""อำนาจเจริญเที่ยวเพลินหนึ่งร้อยภูมิปัญญา"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22518	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1329	ตัน
22519	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2656	ตัน
22520	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3988	ตัน
22521	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22522	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.58	ร้อยละ
22523	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	80.989999999999995	ร้อยละ
22524	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	59.36	ร้อยละ
22525	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	61.46	ร้อยละ
22526	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	63.36	ร้อยละ
22527	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22528	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22529	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22530	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22531	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22532	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	อุบลราชธานี	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22533	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	710	ตัน
22534	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	1420	ตัน
22535	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	2130	ตัน
22536	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22537	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.68	ร้อยละ
22538	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	97.2	ร้อยละ
22539	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	15.39	ร้อยละ
22540	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15.67	ร้อยละ
22541	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	15.95	ร้อยละ
22542	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22543	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22544	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22545	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22546	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22547	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	เชียงใหม่	Innovation Base	3		MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22548	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	184	ตัน
22549	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	268	ตัน
22550	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	352	ตัน
22551	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22552	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.12	ร้อยละ
22553	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.08	ร้อยละ
22554	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	26.54	ร้อยละ
22555	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	26.93	ร้อยละ
22556	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	27.32	ร้อยละ
22557	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22558	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22559	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22560	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Innovation Base	3	การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานคลัง จังหวัดแม่ช่องสอน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22561	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Innovation Base	3	การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานคลัง จังหวัดแม่ช่องสอน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22562	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	แม่ฮ่องสอน	Innovation Base	3	การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานคลัง จังหวัดแม่ช่องสอน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22563	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	4041	ตัน
22564	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	8082	ตัน
22565	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	12123	ตัน
22566	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22567	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.83	ร้อยละ
22568	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	89.51	ร้อยละ
22569	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	27.18	ร้อยละ
22570	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	28.23	ร้อยละ
22571	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	29.28	ร้อยละ
22572	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22573	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22574	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22575	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Innovation Base	3	ระบบสารสนเทศตลาดประชารัฐจังหวัดลำปาง (GIS ตลาดประชารัฐ)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22576	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Innovation Base	3	ระบบสารสนเทศตลาดประชารัฐจังหวัดลำปาง (GIS ตลาดประชารัฐ)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22577	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำปาง	Innovation Base	3	ระบบสารสนเทศตลาดประชารัฐจังหวัดลำปาง (GIS ตลาดประชารัฐ)	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22578	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	7	ตัน
22579	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	15	ตัน
22580	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22	ตัน
22581	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22582	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86.18	ร้อยละ
22583	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	94.21	ร้อยละ
22584	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	43.75	ร้อยละ
22585	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	44.33	ร้อยละ
22586	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	44.91	ร้อยละ
22587	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22588	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22589	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22590	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Innovation Base	3	โดรงการ Robot (AI) - Vehicle Inspection Lamphun	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22591	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Innovation Base	3	โดรงการ Robot (AI) - Vehicle Inspection Lamphun	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22592	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ลำพูน	Innovation Base	3	โดรงการ Robot (AI) - Vehicle Inspection Lamphun	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22593	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	812	ตัน
22594	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	11656	ตัน
22595	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	22500	ตัน
22596	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	67.489999999999995	ร้อยละ
22597	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	74.91	ร้อยละ
22598	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22599	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	32.869999999999997	ร้อยละ
22600	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	39.369999999999997	ร้อยละ
22601	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	45.88	ร้อยละ
22602	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22603	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22604	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22605	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Innovation Base	3	โครงการพัฒนาสับปะรดเชียงราย : นางแลแบรนด์ 4.0 และภูแล Innovation	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22606	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Innovation Base	3	โครงการพัฒนาสับปะรดเชียงราย : นางแลแบรนด์ 4.0 และภูแล Innovation	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22607	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	เชียงราย	Innovation Base	3	โครงการพัฒนาสับปะรดเชียงราย : นางแลแบรนด์ 4.0 และภูแล Innovation	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22608	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2386	ตัน
22609	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5814	ตัน
22610	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	9242	ตัน
22611	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	50.78	ร้อยละ
22612	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	66.56	ร้อยละ
22613	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22614	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	44.88	ร้อยละ
22615	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.73	ร้อยละ
22616	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.569999999999993	ร้อยละ
22617	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22618	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22619	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22620	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Innovation Base	3	การแจ้งเตือดข้อมูลไฟป่าผ่านโปรแกรมแอพลิเคชั่น	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22621	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Innovation Base	3	การแจ้งเตือดข้อมูลไฟป่าผ่านโปรแกรมแอพลิเคชั่น	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22622	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	น่าน	Innovation Base	3	การแจ้งเตือดข้อมูลไฟป่าผ่านโปรแกรมแอพลิเคชั่น	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22623	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	833	ตัน
22624	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	5642	ตัน
22625	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	10452	ตัน
22626	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.42	ร้อยละ
22627	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	80.38	ร้อยละ
22628	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22629	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	60.98	ร้อยละ
22630	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	63.13	ร้อยละ
22631	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65.290000000000006	ร้อยละ
22632	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22633	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22634	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22635	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Innovation Base	3	โครงกาพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนกิจกรรมจัดทำเรื่องเล่ากว๊านพะเยาและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยงเที่ยวกว๊านพะเยาด้านเทคโนโลยี Application and Augmented Reality	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22636	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Innovation Base	3	โครงกาพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนกิจกรรมจัดทำเรื่องเล่ากว๊านพะเยาและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยงเที่ยวกว๊านพะเยาด้านเทคโนโลยี Application and Augmented Reality	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22637	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พะเยา	Innovation Base	3	โครงกาพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนกิจกรรมจัดทำเรื่องเล่ากว๊านพะเยาและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยงเที่ยวกว๊านพะเยาด้านเทคโนโลยี Application and Augmented Reality	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22638	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	3699	ตัน
22639	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	7399	ตัน
22640	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	11098	ตัน
22641	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22642	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	86	ร้อยละ
22643	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	93.83	ร้อยละ
22644	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	33.409999999999997	ร้อยละ
22645	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	34.03	ร้อยละ
22646	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	34.65	ร้อยละ
22647	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22648	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22649	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22650	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Innovation Base	3	ระบบอัจฉริยะผ่านกล้องวงจรปิดทั่วมุมเมืองแพร่	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22651	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Innovation Base	3	ระบบอัจฉริยะผ่านกล้องวงจรปิดทั่วมุมเมืองแพร่	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22652	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	แพร่	Innovation Base	3	ระบบอัจฉริยะผ่านกล้องวงจรปิดทั่วมุมเมืองแพร่	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22653	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2014	ตัน
22654	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	51022	ตัน
22655	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100030	ตัน
22656	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	55.36	ร้อยละ
22657	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	68.849999999999994	ร้อยละ
22658	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22659	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	39.479999999999997	ร้อยละ
22660	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	48.41	ร้อยละ
22661	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	57.33	ร้อยละ
22662	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22663	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22664	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22665	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Innovation Base	3	การตรวจรถและสภาพรถด้วยหุ่นยนต์ Robot Ai Vehicle Inspection Talk	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22666	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Innovation Base	3	การตรวจรถและสภาพรถด้วยหุ่นยนต์ Robot Ai Vehicle Inspection Talk	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22667	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	ตาก	Innovation Base	3	การตรวจรถและสภาพรถด้วยหุ่นยนต์ Robot Ai Vehicle Inspection Talk	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22668	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2272	ตัน
22669	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4545	ตัน
22670	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6817	ตัน
22671	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	68.73	ร้อยละ
22672	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	75.540000000000006	ร้อยละ
22673	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22674	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.33	ร้อยละ
22675	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	43.58	ร้อยละ
22676	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	49.84	ร้อยละ
22677	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22678	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22679	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22680	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Innovation Base	3	ท่อฝึกคว่ำหงายมือ (Pronation and supination of the hand) ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22681	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Innovation Base	3	ท่อฝึกคว่ำหงายมือ (Pronation and supination of the hand) ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22682	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	พิษณุโลก	Innovation Base	3	ท่อฝึกคว่ำหงายมือ (Pronation and supination of the hand) ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22683	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	42894	ตัน
22684	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	72456	ตัน
22685	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	102018	ตัน
22686	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	48.45	ร้อยละ
22687	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.489999999999995	ร้อยละ
22688	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.52	ร้อยละ
22689	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.18	ร้อยละ
22690	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	55.49	ร้อยละ
22691	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	65.8	ร้อยละ
22692	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22693	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22694	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22695	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Innovation Base	3	"กล่องอเนกประสงค์เคลื่อนที่เร็ว ทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราและคนพิการ ""iSmart BOX"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22696	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Innovation Base	3	"กล่องอเนกประสงค์เคลื่อนที่เร็ว ทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราและคนพิการ ""iSmart BOX"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22697	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	เพชรบูรณ์	Innovation Base	3	"กล่องอเนกประสงค์เคลื่อนที่เร็ว ทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราและคนพิการ ""iSmart BOX"""	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22698	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	2003	ตัน
22699	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4007	ตัน
22700	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	6010	ตัน
22701	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22702	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	83.81	ร้อยละ
22703	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.47	ร้อยละ
22704	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	66.13	ร้อยละ
22705	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.180000000000007	ร้อยละ
22706	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	68.23	ร้อยละ
22707	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22708	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22709	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22710	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Innovation Base	3	สุขโขไทยคอกหมู	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22711	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Innovation Base	3	สุขโขไทยคอกหมู	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22712	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	สุโขทัย	Innovation Base	3	สุขโขไทยคอกหมู	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22713	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1578	ตัน
22714	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	3157	ตัน
22715	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	4735	ตัน
22716	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	53.14	ร้อยละ
22717	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	67.739999999999995	ร้อยละ
22718	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22719	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	45.28	ร้อยละ
22720	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	54.65	ร้อยละ
22721	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	64.02	ร้อยละ
22722	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22723	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22724	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22725	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Innovation Base	3	ฐานข้อมูลราคากลางจังหวัดอุตรดิถต์ออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22726	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Innovation Base	3	ฐานข้อมูลราคากลางจังหวัดอุตรดิถต์ออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22727	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	อุตรดิตถ์	Innovation Base	3	ฐานข้อมูลราคากลางจังหวัดอุตรดิถต์ออนไลน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22728	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	444	ตัน
22729	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	4634	ตัน
22730	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	8824	ตัน
22731	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	56.97	ร้อยละ
22732	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	69.66	ร้อยละ
22733	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22734	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	31.59	ร้อยละ
22735	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	40.200000000000003	ร้อยละ
22736	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	48.8	ร้อยละ
22737	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22738	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22739	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22740	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Innovation Base	3	tracking and monitoring Budget	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22741	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Innovation Base	3	tracking and monitoring Budget	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22742	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	กำแพงเพชร	Innovation Base	3	tracking and monitoring Budget	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22743	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	1064	ตัน
22744	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	2129	ตัน
22745	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	3193	ตัน
22746	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	78.16	ร้อยละ
22747	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	87.57	ร้อยละ
22748	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	96.99	ร้อยละ
22749	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	41.25	ร้อยละ
22750	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	41.55	ร้อยละ
22751	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	41.85	ร้อยละ
22752	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22753	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22754	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22755	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Innovation Base	3	สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะและวัสดุเหลือใช้การเกษตรเป็นวัสดุแผ่นเรียบและเชื้อเพลิงอัดแท่ง 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22756	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Innovation Base	3	สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะและวัสดุเหลือใช้การเกษตรเป็นวัสดุแผ่นเรียบและเชื้อเพลิงอัดแท่ง 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22757	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	นครสวรรค์	Innovation Base	3	สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะและวัสดุเหลือใช้การเกษตรเป็นวัสดุแผ่นเรียบและเชื้อเพลิงอัดแท่ง 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22758	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	6045	ตัน
22759	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	12091	ตัน
22760	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18136	ตัน
22761	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.61	ร้อยละ
22762	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	62.07	ร้อยละ
22763	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	86.52	ร้อยละ
22764	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	37.729999999999997	ร้อยละ
22765	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	50.21	ร้อยละ
22766	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	62.68	ร้อยละ
22767	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22768	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22769	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22770	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Innovation Base	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งระบบกิจกรรมส่งเสริมการใช้กังหันน้ำตีน้ำเพิ่มออกซิเจนในน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22771	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Innovation Base	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งระบบกิจกรรมส่งเสริมการใช้กังหันน้ำตีน้ำเพิ่มออกซิเจนในน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22772	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พิจิตร	Innovation Base	3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งระบบกิจกรรมส่งเสริมการใช้กังหันน้ำตีน้ำเพิ่มออกซิเจนในน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชน	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
22773	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	142	ตัน
22774	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	283	ตัน
22775	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Agenda Base	1.1	ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	425	ตัน
22776	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	77.069999999999993	ร้อยละ
22777	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	79.709999999999994	ร้อยละ
22778	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Agenda Base	1.2	ร้อยละขอปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	82.34	ร้อยละ
22779	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	14.38	ร้อยละ
22780	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	16.68	ร้อยละ
22781	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Agenda Base	1.3	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	18.97	ร้อยละ
22782	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	80	ร้อยละ
22783	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	90	ร้อยละ
22784	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Area Base	2	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	ร้อยละ
22785	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Innovation Base	3	การบริหารจัดการระบบบริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี ด้วยกระบวนการ Lean Process 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นต้น	50	100	คะแนน
22786	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Innovation Base	3	การบริหารจัดการระบบบริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี ด้วยกระบวนการ Lean Process 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายมาตรฐาน	75	100	คะแนน
22787	2562.0	การประเมินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	อุทัยธานี	Innovation Base	3	การบริหารจัดการระบบบริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี ด้วยกระบวนการ Lean Process 	MENU	เชิงปริมาณ		ค่าเป้าหมายขั้นสูง	100	100	คะแนน
